gemeenfe U k RAADSINFORMATIEBRIEF - 2 FEB 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeenfe U k RAADSINFORMATIEBRIEF - 2 FEB 2016"

Transcriptie

1 gemeenfe Moerd aa U k RAADSINFORMATIEBRIEF - FEB 6 Van Aan Onderwerp );iff;ffï" Documentnummer College van burgemeester en wethouders de leden van de gemeenteraad 3" Bestuursrapportage 5 Werkplein Hart van West-Brabant Verantwoordel ij ke portefeu i f lehouder: drs. T. H. R. Zwiers lnleiding De gemeente Moerdijk neemt sinds januari 5 deel aan de gemeenschappelijke regeling (GR) ISD Werkplein Hart van West-Brabant (HvWB). Het dagelijks bestuur van het Werkplein HvWB heeft recent de 3" Bestuursrapportage 5 ter kennisname verzonden aan de colleges van de deelnemende gemeenten. Ter informatie zenden wij u bijgaand de 3" bestuursrapportage van het Werkplein Hart van West-Brabant (hierna te noemen: Werkplein). lnformatie De 3" bestuursrapportage: De bestuursrapportage verschaft naast inzicht in de bedrijfsvoeringsaspecten, ook inzicht in de uitvoering van de Participatiewet. De bestuursrapportage is opgesteld conform de drie programma's van dienstverlening aan de klanten die voor de begroting van het kalenderjaar 5 zijn gehanteerd: - Programma Werk en Participatie. Dit programma focust op de activering en participatie van klanten, bijvoorkeur op de arbeidsmarkt. - Programma lnkomen. Dit programma focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en verhaal, handhaving e.d. - Programma lnkomensondersteuning. Dit heeft de inkomensondersteuning van klanten als focus (bijzondere bijstand/m inimabeleid). De rapportage sluit af met een paragraaf over de ontwikkeling van de kosten wat betreft de bedrijfsvoering. Hoofdliinen uit de 3e bestuursrapportaoe:. Programma Werk en Participatie De inzet binnen het programma Werk en Participatie wordt zowel gefinancierd vanuit de exploitatiebegroting (voor de personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het Participatiebudget. Dit budget ligt voor een groot deel vast door lopende contracten. lndividuele trajecten zijn wel vrij inzetbaar. Daar is momenteel nog sprake van een onderbesteding.. Programma lnkomen De kosten voor dit programma worden zowel gefinancierd uit de reguliere exploitatiebegroting (wat betreft kosten voor het personeel) als vanuit de BUIG-middelen. De programmakosten (BUIG middelen) worden -op-l op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreft. Deze verrekening vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening voor 5. Tot en met het einde van het 3" kwartaal 5 is het aantal uitkeringen voor de uitvoeringslocatie Etten-Leur met,78% gestegen ten opzichte van januari. Dit is welweer een daling ten opzichte van de maanden juli en augustus. Uit de CBS-cijfers van halverwege 5 blijkt dat het aantal uitkeringsgerechtigden nog steeds stijgt, landelijk een stijging van 5 in het tweede kwartaal. ln het eerste halfjaar van 5 zijn de stijgingspercentages voor de locatie Etten-Leur redelijk vergelijkbaar met de

2 landelijke cijfers. De landelijke verwachting is dat het aantal bijstandsuitkeringen in 6 nog verder toeneemt. Voor de gemeente Moerdijk is het aantal uitkeringsdossiers licht gestegen: op startdatum januari 5 had de gemeente Moerdijk 43 uitkeringsdossiers, op peildatum 3 juni 5 waren dit er 44 en op peildatum november 445. Ondanks de forse stijging blijft de gemeente Moerdijk vooralsnog binnen de budgetten welke door het Rijk via de BUIG-middelen beschikbaar zijn gesteld. 3. Bedrijfsvoering ln vergelijking met de vastgestelde begroting 5 vallen de verwachte kosten voor geheel 5 met hoger uit. Dit is 4.65 hoger dan de vermelde bedrijfsvoeringskosten bij de " bestuursrapportage. Om de personele kosten te ontlasten zal bezien worden of de onderbesteding op de individuele trajecten (participatiemiddelen) anders ingezet kan worden zodat dit budget wordt benut. De belangrijkste oorzaken van de hogere kosten zijn de loonkosten, huisvestingskosten, facilitaire kosten, financiën en juridische kosten. De eerste twee oorzaken zijn in de " bestuursrapportage reeds toegelicht. Daarom zullen alleen de nieuwe afwijkingen van budgetten of nieuwe ontwikkelingen worden benoemd. Loonkosten Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van de vorige bestuursrapportage licht gedaald van 6,53 o/o Íâàr 6,5 %. Het onderdeel lang verzuim bedraagt 4,9 Yo. Er is nog steeds sprake van zes langdurig zieken. Facilitaire kosten De kopieerkosten zullen in 5. hoger uitvallen. Deels heeft dit te maken met een verkeerde inschatting (was begroot op.5), deels komt dit door het uitblíjven van een digitaliseringsslag. De medewerkers missen nog de juiste ondersteuning hiervoor. Ook moet nog een gedragsverandering tot stand komen en is aansluiting op het l-nup nog niet voltooid (zoals invoering van mijnoverheid.nl). Financiën De verhoogde financiêle kosten worden voornamelijk veroorzaakt door accountantskosten. De geldende controlerichtlijnen voor accountants zijn behoorlijk aangescherpt op basis van bevindingen van de AFM. Ze kunnen voortaan minder steunen op interne controlebevindingen en moeten meer eigen waarnemingen verrichten. Dit verhoogt de tijdsinzet van de accountant en de daarmee gepaard gaande kosten. Voor 6 is de verwachting dat het bedrag wel binnen de geraamde kosten zal blijven. Juridische kosten Binnen de juridische kosten zijn de kosten voor bezwaar en beroep 8. hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een toename vanbezwaarschriften, proces- en gerechtskosten. Financiële gevolgen Zoals reeds eerder aan u is aangegeven, zal door ons bij het Werkplein zoveel mogelijk worden gestuurd op het beperken van de bedrijfsvoeringskosten én een daling van ons uitkeringenbestand. Bijlage: 3e Bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd Bu van Moerdijk, de eester, A, J.J

3 IJKTE BEGROTING 4 BEGROTING Begro4, BEGROTING 5 3 e Bestuursrapportage 5

4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 INLEIDING Inleiding Leeswijzer PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE Wat hebben we gedaan? Wat mag het kosten? PROGRAMMA INKOMEN Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?... 5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING Wat hebben we gedaan? Wat mag het kosten? BEDRIJFSVOERING Kosten bedrijfsvoering Overige bedrijfsvoeringsaspecten BIJLAGEN... 9

5 VOORWOORD Met genoegen leggen wij u de 3 e Bestuursrapportage 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Werkplein Hart van West-Brabant aan u voor. In deze 3 e Bestuursrapportage zijn de financiële gegevens voornamelijk gebaseerd op de locatie Etten- Leur. Dit komt omdat voor de locatie Roosendaal dit jaar de uitkeringsadministratie en financiële administratie nog gescheiden plaatsvindt. Bij de onderdelen Werk en Participatie en Inkomen zijn wel enkele financiële gegevens van de locatie Roosendaal opgenomen. De bereikte resultaten bij het programma Werk en participatie zijn inclusief de locatie Roosendaal. Voor zowel de locatie Etten-Leur als Roosendaal hebben wij de managementgegevens (dasboard) per peildatum 3 oktober als bijlage bijgevoegd. Deze gegevens zijn nog n iet optimaal. We willen voor het Werkplein en de gemeenten de managementrapportage versneld optimaliseren. Dit is voor het Werkplein van belang om inzicht in de eigen resultaten te krijgen en beter te kunnen sturen. Ditzelfde geldt voor de aangesloten gemeenten. In de notitie Volumebeheersing die inmiddels door de portefeuillehouders werk en inkomen is goedgekeurd is een investering (Ken je bestand) opgenomen om dit te bewerkstelligen. Financieel gezien geven wij in deze bestuursrapportage een verwachting van de ontwikkeling van de bedrijfsvoeringskosten voor 5 gebaseerd op de cijfers tot en met eind september alsmede inzicht in de uitgaven van de productkosten tot en met de uitkeringsmaand juli. Hoogachtend, S.A. Kurvers Directeur Werk en Inkomen Hoogachtend, T.H.R. Zwiers Voorzitter 3

6 INLEIDING. Inleiding In deze 3 e Bestuursrapportage 5 geven wij aan wat het Werkplein HvWB in de eerste negen maanden van dit jaar heeft gedaan. De 3 e Bestuursrapportage 5 is opgesteld langs de drie programma s van dienstverlening aan onze klanten die voor de begroting van 6 zijn gehanteerd: Programma Werk en Participatie. Dit programma focust op de activering en participatie van klanten, bij voorkeur op de arbeidsmarkt.. Programma Inkomensondersteuning. Dit heeft de inkomensondersteuning van deelnemers als focus (bijzondere bijstand/minimabeleid). Programma Inkomen. Dit programma focust zich op het verstrekken van uitkeringen, terugvordering en verhaal, handhaving, e.d.. Leeswijzer Hoofdstuk 3 tot en met 5 gaan nader in op de drie inhoudelijke programma s Werk en participatie, Inkomen en Inkomensondersteuning. Hoofdstuk 6 gaat in op de bedrijfsvoeringskosten. 4

7 3 PROGRAMMA WERK en PARTICIPATIE 3. Wat hebben we gedaan? In deze bestuursrapportage geven wij inzicht in de resultaten tot nu toe. Zoveel als mogelijk zijn de gezamenlijke resultaten van het Werkplein, locatie Etten-Leur en Roosendaal benoemd en beschreven. Sprake is van een eerste aanzet waardoor dubbelingen en onvolkomenheden niet zijn uit te sluiten. Het Werkplein stelt in samenwerking met TNO een plan van aanpak op om tot een uniforme en effectieve werkwijze te komen met meetbare resultaten waardoor de kwaliteit van de managementinformatie omhoog zal gaan. Successen Welke hindernissen hebben we al met elkaar genomen en wat zijn hiervan de resultaten? Hieronder volgt een opsomming van enkele successen, ingedeeld per doelgroep: A: Direct bemiddelbaar (binnen 6 maanden) B: Verder van werk, met arbeidsmarktperspectief C: Geen arbeidsmarktperspectief Naast deze indeling is er een aparte paragraaf aan de garantiebanen, jongerenaanpak en de interne organisatie gewijd. A: Direct bemiddelbaar Op dit moment wordt de locatie Roosendaal georganiseerd via een publiekrechtelijk/private samenwerking (PPS), Baanbrekend Roosendaal en de locatie Etten-Leur wordt vormgegeven door werkgeversadviseurs binnen het Werkgeversservicepunt. PPS Baanbrekend KW KW + KW 3 Kw 4 Totaal Directe plaatsingen op betaald werk Intakes met jobready kandidaten RPO s (re-integratie praktijkovereenkomst) WSP KW KW + KW 3 Kw 4 Totaal Aantal bedrijfsbezoeken Waarvan bedrijfsbezoeken Aantal binnengehaalde vacatures Aantal proefplaatsingen Proefplaatsing geresulteerd in reguliere baan 4 Aantal Werkervaringsplaatsen (WEP) 4 5 WEP geresulteerd in reguliere baan Aantal reguliere plaatsingen Werkplein wordt Uitzendplein Op 8 september 5 vond het 3 e Werkplein wordt Uitzendplein plaats, dit keer weer in Etten-Leur. In totaal zijn hiervoor 7 kandidaten uitgenodigd door de locaties Roosendaal en Etten-Leur, waarvan er 54 aanwezig waren. Het UWV had 5 kandidaten uitgenodigd, waarvan er 5 zijn geweest. Van de kandidaten van het Werkplein hadden 39 mensen zich op correcte wijze en met geldige reden afgemeld. Er zijn 6 kandidaten niet op komen dagen en er is 8 keer een maatregel opgelegd. Tot nu toe zijn er 6 kandidaten door de uitzendbureaus geplaatst: 3 van het UWV en 3 van de vestiging Etten-Leur. De diverse bureaus hebben nog steeds kandidaten in bemiddeling, dus het resultaat veranderd wellicht nog. 5

8 B: Verder van werk, met arbeidsmarktperspectief: Deze doelgroep wordt op verschillende manieren naar betaald werk begeleid, via het job center van Baanbrekend, de diverse werkgelegenheidsprojecten (Werk Voorop Halderberge, WGP Moerdijk en Reintegratiehuis Rucphen) en samenwerking met de re-integratiebedrijven (MaatWERK). Aantal plaatsingen t/m 3 september: Baanbrekend Job center Baanbrekend: 66 (3 e kwartaal 8) Plaatsingen: 3 (3 e kwartaal ) WP plaatsingen: 3 in 3 e kwartaal Werkgelegenheidsprojecten Werkprojecten 5 t/m WGP Moerdijk WerkVoorop Re-Integratiehuis Totaal september Moerdijk Etten-Leur Zundert Halderberge Rucphen Aangemeld/geplande intakes Instroom in project Uitstroom uit project Reden uitstroom WGP Moerdijk WerkVoorop Re-Integratiehuis Totaal Moerdijk Etten-Leur Zundert Halderberge Rucphen Werk WEP/proefplaatsing 3 5 Uitkering ingetrokken/opgezegd Ander project Opleiding 3 4 Lichamelijke/psychische beperkingen Verhuizing Niet gestart 4 6 Overig 4 8 Totaal C: Geen arbeidsmarktperspectief Op beide locaties wordt er gewerkt aan activering van cliënten zonder direct arbeidsmarktperspectief. Hierbij is het uitgangspunt dat ook veel cliënten dit zelf organiseren waar mogelijk. Indien de klant hier een hulpvraag bij heeft wordt er actief bemiddeld. Jongerenaanpak Met de nieuwe werkwijze ligt de bal bij de klant. Dit betekent dat zij niet meer worden uitgenodigd na vier weken, maar dat zij zelf moeten bellen om een afspraak te maken. Op de locatie Roosendaal wordt al langer op deze manier gewerkt. Verder wordt de zoektermijn meteen toegelicht in een gesprek met de jongerenadviseur zodat iemand weet wat er in die vier weken van hem/haar verwacht wordt. Dit betekent dat er na de zoektermijn een strenge toetsing is tijdens het gesprek met betrekking tot de inspanningen van de klant. Als dit niet voldoende is, heeft dat consequenties. Met betrekking tot kwetsbare jongeren is er altijd plaats voor maatwerk. Resultaten School First project 5 Locatie Etten-Leur is in februari 5 weer gestart met het School First project. Jongeren die terug naar school kunnen, worden intensief begeleid. Dit heeft geresulteerd in onderstaande cijfers. In totaal zijn 9 jongeren benaderd voor het School First project, waarvan er 6 daadwerkelijk zijn uitgestroomd. Dit is 89,6% van de deelnemers. Het volgende School First project wordt ook op dezelfde manier in Roosendaal gestart. 6

9 7

10 Organisatie Eenduidige werkwijze/werkprocessen In de afgelopen periode zijn door de diverse werkgroepen de processen rondom Maatregelen en Exits afgestemd, vastgesteld en uitgerold in de organisatie. Er wordt vervolgens gewerkt aan een eenduidig proces voor de Incidentele Loonkostensubsidie. Er is een planning vastgesteld voor de processen die voortvloeien uit de nadere regels re-integratieverordening. Voor het aanvraagproces zijn de eerste overleggen geweest om tot een eenduidige werkwijze te komen. Bij het proces rondom de Workshops zijn een aantal aanpassingen gedaan, zodat de werkwijze voor de locaties Roosendaal en Etten-Leur nog beter op elkaar zijn afgestemd. Bij locatie Etten- Leur krijgen de kandidaten tijdens de workshops een intake met één van de werkprojecten, zodat zij na afloop direct kunnen starten bij één van de projecten. Er is een begin gemaakt met het op elkaar afstemmen van de inhoud van de workshops. Onderdeel daarvan is dat collega s over en weer bij elkaar in de keuken kijken. De Europese aanbesteding van de uitvoering van de BBZ, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen loopt. Deze aanbesteding doen we samen met de ISD Brabantse Wal. De aanbesteding vormt een belangrijke stap in het harmoniseren van onze contracten, zoals we ook de werkprocessen aan het harmoniseren zijn om te komen tot één Werkplein met één (nieuwe) professionele werkwijze. De definitieve gunning is medio december 5 voorzien. Dit geldt eveneens voor de aanbesteding van het Maat WERK. Het Werkplein verwacht met name voor een deel van het bestand van groep B niet altijd een passend re-integratietraject te kunnen bieden. Voor deze groep werkzoekenden wil het Werkplein per individu of per groep een Maat WERK traject aan kunnen bieden. Hiermee wordt meteen de werkwijze voor inkoop van Maat WERK geüniformeerd. 3. Wat mag het kosten? Onze inzet binnen het programma Werk wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de re-integratiemiddelen binnen het participatiebudget (P-budget). De re-integratiemiddelen uit het P-budget zijn in de kern middelen die HvWB kan inzetten om de re-integratie van burgers te versnellen, te bevorderen dan wel mogelijkheid te maken. De budgetten voor 5 liggen voor een groot gedeelte vast door lopende contracten. Individuele trajecten zijn wel vrij inzetbaar. Daar is momenteel nog sprake van een onderbesteding. Zoals ook al in de e Bestuursrapportage 5 is gemeld zal in overleg met het bestuur worden bezien of de onderbesteding op de individuele trajecten (participatiemiddelen) anders ingezet kan worden zodat dit budget wel wordt uitgenut en het totale beeld wordt ontlast. Programma Werk en Participatie Begroting 5 Uitgaven t/m juli* Figuur 4. Besteding budget programma Werk en Participatie 5 Prognose t/m dec Prognose resultaat Lasten Werkgeversservicepunt Inhuur Jongerenloket Re-integratiehuis Rucphen Werk Voorop Halderberge Werkgelegenheidsproject Moerdijk* Individuele trajecten Totaal lasten *Moerdijk heeft middelen e helft 5 voor werkgelegenheidsproject nog niet beschikbaar gesteld *Uitgaven zijn op onderdlen t/m aug en september. In prognose is daarmee rekening gehouden. 8

11 4 PROGRAMMA INKOMEN 4. Wat hebben we gedaan? Onze inzet binnen het programma Inkomen wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (qua personele inzet) als vanuit de BUIG middelen. De personele inzet wordt in hoofdstuk 6 Bedrijfsvoering verantwoord. De programmakosten (Buig middelen) worden -op- op klantniveau verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten gemaakt worden c.q. wiens burgers het betreffen. Deze verrekening vindt plaats na vaststelling van de jaarrekening voor 5. Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud Zoals in eerdere rapportages aangegeven was er in de eerste kwartalen sprake van grotere aantallen aanvragen waarbij de wettelijke termijn van 8 weken werd overschreden. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om de doorlooptijden binnen de wettelijke afhandeltermijn te krijgen. Er wordt op gestuurd om aanvragen in principe binnen 6 weken afgehandeld te krijgen zodat enkel in uitzonderingsgevallen de periode van 8 weken benodigd is. Uit recente gegevens blijkt dat dit volledig is gelukt. Eind september was er nog aanvraag Levensonderhoud die de termijn van 8 weken overschreed en 4 aanvragen Bijzondere Bijstand die de termijn van 6 weken overschreden. Voor alle 5 de aanvragen gold echter een wettelijke hersteltermijn. Deze hersteltermijn wordt opgelegd in geval een aanvrager nog aanvullende, noodzakelijke informatie of bewijsstukken dient te overleggen. Zodra deze informatie is ingeleverd kan er een besluit worden genomen. Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud participatiewet locatie Etten-Leur -4 weken 5-6 weken 7-8 weken 9-3 weken 3+ weken Januari 7 6 Februari Maart April Mei Juni 45 9 Juli Augustus September Totaal Doorlooptijden aanvragen levensonderhoud participatiewet locatie Roosendaal - w eken 3-4 w eken 5-6 w eken 7-8 w eken 9- w eken + weken totaal Aanvragen % Opbouw organisatie Een onderdeel van de dienstverlening betreft de loketten in gemeenten. In aanvang waren er plaatselijke loketten in Zundert, Moerdijk en Rucphen die middels vrije inloop bezocht konden worden door inwoners uit deze plaatsen. De ervaring leert dat de bezoekersaantallen van deze loketten erg wisselend zijn en afhankelijk van de locatie erg beperkt. Omdat medewerkers ter plaatse niet in het uitkeringssysteem kunnen werken en informatie kunnen raadplegen is de dienstverlening vanuit deze loketten bovendien zeer beperkt. Omdat men ter plaatse niet kan werken is het anderzijds tijdrovend en kostbaar. De bezoekersaantallen zijn geturfd en dit heeft er o.a. toe geleid dat in goed overleg met de gemeente het loket in Zundert in het eerste kwartaal is beëindigd. Ook de bezoekersaantallen in Moerdijk zijn erg laag gebleken zodat aan de gemeente voorgesteld is om het loket terug te brengen tot een loket wat op afspraak kan worden bezocht. Op dat moment is er dan 9

12 een medewerker van het Werkplein met alle beschikbare informatie t.a.v. de desbetreffende klant aanwezig. De optimalisatie van de werkprocessen verloopt conform planning. Het streven blijft dat eind van het jaar nagenoeg alle werkprocessen op eenduidige wijze worden uitgevoerd. Ontwikkelingen aantallen landelijk en regionaal De werkloosheid daalt de komende jaren licht met,%-punt per jaar. Het werkloosheidspercentage daalt in 5 naar 7,% en komt in 6 uit op 7,%. Dat het aantal personen met bijstand in het eerste kwartaal van 5 verder is gestegen laat zien dat het herstel van de arbeidsmarkt nog niet duidelijk zichtbaar is in de bijstand. Zoals CBS eerder heeft gepubliceerd, vinden personen in de bijstand door hun grotere afstand tot de arbeidsmarkt doorgaans minder snel een baan dan andere werkzoekenden. Over het algemeen geldt: hoe langduriger de bijstandsafhankelijkheid is, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt. De laatste cijfers van het CBS laten zien dat het aantal uitkeringsgerechtigden nog steeds stijgt. Eind juni 5 waren het er 447 duizend, een toename van 5 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal. Ondanks dat de arbeidsmarkt herstelt en het aantal WW-uitkeringen niet langer groeit neemt het aantal bijstandsgerechtigden toe. Volgens het Centraal Planbureau neemt het aantal bijstandsuitkeringen in 5 en 6 nog toe (voor 5 ongeveer met,8%). In het eerste half jaar zien we zowel op de locatie Etten-Leur als de locatie Roosendaal een toename van het bestand. Voor locatie Etten-Leur is tot en met juni sprake van een toename van,6 %. Voor de locatie Roosendaal is sprake van een toename van 5,5% in het eerste halfjaar sinds januari 5. PW locatie Etten- PW locatie Totaal Landelijk Leur Roosendaal Januari Februari.85 (+,8%).65 (+,85%) 3.5 (+,3%) 38. (+,6%) Maart.88 (+,45%).697 (+4,75%) (+3,53%) (+,9%) April.879 (+,9%).74 (+5,8%) (+3,93%) 387. (+,%) Mei.88 (+,4%).78 (+6,67%) 3.69 (+4,4%) 387. (+,%) Juni.885 (+,6%).79 (+5,49% (+3,96%) 387. (+,%) Juli.9 (+3,97%).697 (+4,75%) 3.67 (+4,34%) ntb Augustus.95 (+3,7%).694 (+4,57%) (+4,%) ntb September.888 (+,78%).68 (+3,7%) (+3,%) ntb Regionale cijfers zijn excl. Ioaw en Ioaz (bron: maraps 3 september 5 Werkplein HvWB), Landelijke cijfers bron: Statline (CBS). Procentueel is de stijging ten opzichte van januari 5 weergegeven. In bovenstaande tabel zijn de aantallen zowel van onze regio als landelijk op een rijtje gezet. Het eerste halfjaar 5 zijn de stijgingspercentages voor locatie Etten-Leur redelijk vergelijkbaar met de landelijke stijging. Als we de cijfers voor het gehele Werkplein vergelijken met de landelijke aantallen is de stijging bij het Werkplein gemiddeld genomen hoger dan de landelijke aantallen. Centraal Economisch Plan 5, 6 maart 5.

13 4. Wat heeft het gekost? In deze 3 e Bestuursrapportage 5 zijn de uitkeringen van de locatie Etten-Leur tot en met de maand juli verantwoord. Programma inkomen Begroting 5 Uitgaven en inkomsten t/m juli Figuur 4. Besteding budget programma Inkomen 5 locatie Etten-Leur Nog te besteden te ontvangen Lasten WWB BBZ IOAW/IOAZ Invorderings- en externe controlekosten Totaal lasten Baten Ontvangsten debiteuren Ontvangsten debiteuren BBZ Totaal baten Saldo van lasten en baten In totaliteit zullen de beschikbaar gestelde budgetten Wet Buig onvoldoende om de uitkeringslasten in 5 te kunnen bekostigen. Verwacht wordt een tekort op de Buig uitkeringen (WWB en IOAW/IOAZ) voor de locatie Etten-Leur van bijna,3 miljoen ten opzichte van de rijksvergoeding Buig. Ontwikkeling uitkeringslasten 5 Werkplein Hart van West-Brabant Voor het Werkplein totaal, dus de locaties Etten-Leur en Roosendaal zijn in onderstaand overzicht de uitgaven Buig (excl. BBZ) tot en met de maand juli afgezet tegenover de rijksvergoeding Buig. Duidelijk is dat er op dit moment sprake is van ruim % hogere uitkeringslasten ten opzichte van de rijksvergoeding Buig. Afwijking uitgaven t.o.v. rijksbudget in % Prognose Buig uitgaven Buig rijksbudget Resultaat Afwijking in % resultaat 5 Per gemeente: t/m juli t/m juli t/m juli =% x rijksbudget Etten-Leur , , ,38-7,8% ,3 Halderberge , ,8-3.33,45-9,49% ,8 Moerdijk , ,8 7.59,87,%.653, Roosendaal , , ,89 -,33% ,8 Rucphen.36.53, ,4 3.3,64,55%.887,73 Zundert.5.6,5.57.3, ,65 -,94% ,4 Totaal , , ,86 -,9% ,77 Vangnetregeling Gemeenten die tekorten hebben op hun budget voor de uitkeringen op grond van de Participatiewet moeten deze tekorten in principe opvangen uit eigen middelen. Onder voorwaarden kunnen gemeenten echter in aanmerking komen voor een aanvullend budget. Met ingang van het jaar 5 heeft het ministerie van SZW hiervoor de Vangnetregeling in het leven geroepen. Deze regeling vervangt de voorheen geldende Regelingen voor incidentele en meerjarige aanvullende uitkeringen: de IAU en MAU. Om voor aanvullend budget in aanmerking te komen moeten de tekorten boven een in deze Vangnetregeling vastgestelde drempel uitkomen. Voor 5 is deze drempel vastgesteld op 5%. Het bedrag

14 waarmee het tekort tussen de 5 en % uitkomt, wordt dan voor de helft gecompenseerd. Komt het tekort boven de % uit, dan wordt dit deel volledig gecompenseerd. De BUIG-uitgaven worden per gemeente vastgesteld. Uit de cijfers tot en met juli 5 volgt dat de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal en Zundert een tekort van meer dan 5% gaan realiseren. De toekenning van de vangnetregeling vindt plaats op verzoek van het college van burgemeester en wethouders en nadat is vastgesteld dat aan alle geldende eisen wordt voldaan: - een globale analyse van de mogelijke oorzaak en de omvang van het tekort, mede in het kader van de inwerkingtreding van de Participatiewet en de eerdere financiële resultaten van de uitvoering van de WWB, en van de verwachte ontwikkelingen van dat tekort in de komende jaren; - een brief, of vergelijkbaar document, waarmee het college de raad in 5 heeft geïnformeerd over zijn analyse en de maatregelen die worden genomen dan wel worden overwogen om tot tekortreductie te komen; - een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad hieromtrent blijken; - een overzicht wat de gemeente in 5 feitelijk heeft gedaan om het tekort het hoofd te bieden en hoe zij het effect daarvan kwalificeert. Een raadsinformatiebrief over de vangnetregeling is inmiddels aan de gemeenteraden aangeboden.

15 5 PROGRAMMA INKOMENSONDERSTEUNING 5. Wat hebben we gedaan? In het e kwartaal 5 hebben we waar mogelijk werkprocessen geoptimaliseerd. Het beleid van de zes gemeenten is echter nog verschillend hetgeen in de uitvoering de nodige tijd kost. Sedert begin van het jaar loopt de afstemming van de verschillende werkprocessen. Met name bij Bijzondere Bijstand en de minimaregelingen is geconstateerd dat het inrichten van een eenduidig werkproces niet voldoende is om te komen tot een optimale inrichting. Als gevolg van uiteenlopende uitvoeringsregelingen en daaruit voortvloeiende werkwijzen is het lastig om op korte termijn te komen tot eenduidigheid en efficiënte processen. De wijze waarop voor bepaalde kosten bijzondere bijstand kan worden aangevraagd en vervolgens moet worden gedeclareerd is soms erg arbeidsintensief. In overleg met de beleidsmedewerkers van de verschillende gemeenten wordt geprobeerd om zoveel mogelijk onderdelen op elkaar af te stemmen. Daarbij zal eventueel ook gemeentelijke regelgeving waar nodig aangepast moeten worden. Het is de bedoeling om in het e kwartaal 6 uitgewerkte voorstellen voor te leggen aan de portefeuillehouders. Omdat er voor de collectieve ziektekostenverzekering voor januari a.s. een nieuw contract moet worden afgesloten is afgesproken om deze voorziening als eerste aan te pakken. Voor deze ziektekostenverzekering zal daarom als eerste afstemming worden gezocht. 5. Wat mag het kosten? Onze inzet binnen het Programma Inkomensondersteuning wordt zowel gefinancierd vanuit de reguliere exploitatiebegroting (personele inzet en een beperkt materieel budget voor schuldhulpverlening) als vanuit de voorzieningen en overdrachten. Deze laatste kosten worden -op- verrekend met de gemeenten waarvoor deze kosten worden gemaakt. Het budget waarover HvWB kan beschikken en de tot en met mei gedane uitgaven zijn weergegeven in onderstaande figuur. Programma inkomensondersteuning Begroting 5 Uitgaven en inkomsten t/m juli Nog te besteden te ontvangen Lasten Bijzondere bijstand Collectieve zvw premie Totaal lasten Baten Ontvangsten debiteuren bijz. bijstand Inhouding collectieve zvw premie Totaal baten Saldo van lasten en baten Figuur 5. Besteding budget programma Inkomensondersteuning 5 3

16 6 BEDRIJFSVOERING 6. Kosten bedrijfsvoering De uitvoeringskosten HvWB worden weergegeven in onderstaande tabel. LASTEN Raming begroting 5 Uitgaven t/m september Prognose 5 Verwacht resultaat Loonkosten Gemeenschappelijke kosten Overige loonkosten Overige personeelskosten Ondersteunende diensten Huisvestingskosten Facilitaire kosten Financiën Juridische kosten ICT kosten Onvoorzien Totaal lasten Figuur 6. Kosten bedrijfsvoering 5 In vergelijking met de vastgestelde begroting 5 vallen de uitvoeringskosten in de voorliggende bestuursrapportage hoger uit, dat is 4.65 meer dan in de e Bestuursrapportage 5 is gemeld. In de e Bestuursrapportage 5 zijn de hogere kosten ad 3.79 reeds gemeld en toegelicht. In deze 3 e Bestuursrapportage 5 worden de nieuwe afwijkingen van budgetten toegelicht. Zoals ook al in de e Bestuursrapportage 5 is gemeld zal in overleg met het bestuur worden bezien of de onderbesteding op de individuele trajecten (participatiemiddelen) anders ingezet kan worden zodat dit budget wel wordt uitgenut en het totale beeld wordt ontlast. Gedacht wordt aan de dekking van klantmanagers werk ten laste van dit participatiebudget zodat er ook meer maatwerk en individuele trajecten uitgegeven kunnen worden. Dit kan het beeld op personele uitgaven ontlasten. De belangrijkste oorzaken van de hogere bedrijfsvoeringskosten zijn: Loonkosten De hogere loonkosten ad 88. zijn reeds in de e Bestuursrapportage toegelicht. Loonkosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Inhuur wegens langdurig zieken 4.83 e berap Bezwaar- en beroep 3. e berap Project kostendelersnorm.653 e berap Eenmalige uitkering volgens cao.375 e berap Totaal hogere lasten 88. 4

17 Huisvestingskosten De huisvestingskosten vallen. hoger uit. In de e Bestuursrapportage is dit knelpunt reeds toegelicht. Huisvestingskosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Huur. e berap Ondersteuning ict 55.5 e berap Telefonie 5.5 e berap Totaal hogere lasten. Facilitaire kosten De facilitaire kosten worden met overschreden. In de e Bestuursrapportage 5 is reeds een bedrag van toegelicht. Facilitaire kosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Portikosten e berap Inkoopkosten 8. e berap Kopieerkosten. Abonnementen. Totaal hogere lasten De kosten van kopieerkosten zullen dit jaar. hoger uitvallen. Dit komt voornamelijk doordat de raming ad.5 te laag ingeschat is omdat een echte digitaliseringsslag nog gemaakt moet gaan worden. Dit heeft enerzijds te maken met het nog niet voldoende gefaciliteerd zijn van medewerkers (denk bijv. aan i-pads), maar ook het gebruik van systemen (nog gewoonte om met papier te werken) speelt daarbij een rol. Anderzijds heeft dit te maken met het nog moeten uitvoeren van I-nup (gemeente wordt digitale portaal overheid, invoering digid/mijn overheid). De kosten van abonnementen (zoals handboek Schulinck e.d.) zullen. hoger uitvallen. Financiële kosten De financiële kosten worden met.5 overschreden. Financiële kosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Kosten betalingsverkeer.5 Rentekosten - 4. Accountantskosten 3.65 Totaal hogere lasten.5 In de begroting voor 5 is een aanname gedaan voor de accountantskosten op basis van toen geldende controlerichtlijnen voor accountants. Deze laatste zijn op basis van bevindingen van de AFM de laatste tijd behoorlijk aangescherpt. Dit betekent dat accountants voortaan minder zullen steunen op de interne controlebevindingen en meer eigen waarnemingen zullen moeten verrichten. Daarmee wordt de tijdsinzet van de accountant verhoogd en daarmee de gepaarde kosten. Daarnaast is sprake van een aanloopjaar (geheel nieuwe organisatie) hetgeen extra inspanningen van de accountant zal vergen. Voor 6 valt het bedrag wel binnen de geraamde kosten. De kosten van het betalingsverkeer (loopt via de BNG) zijn hoger dan geraamd. Dit heeft metname te maken met de vele mutaties die plaatsvinden wegens ontvangsten van debiteuren (terugvordering en 5

18 verhaal, aflossingen leenbijstand e.d.). Daarentegen zullen de rentekosten lager uitvallen. Tot op heden zijn nog geen financieringsmiddelen aangetrokken. Juridische kosten De juridische kosten worden met 8. overschreden. Juridische kosten afwijkingen t.o.v begroting Hogere lasten Gemeld in: Kosten bezwaar en beroep 8. Totaal hogere lasten 8. De kosten bezwaar en beroep bestaan uit twee elementen, de kosten van de bezwaarschriftencommissie en de proces- en gerechtskosten. De kosten van de bezwaarschriftencommissie zullen naar verwachting. bedragen. De proces- en gerechtskosten worden, exclusief de locatie Roosendaal, ingeschat op 7.. Onderstaand zijn de proces- en gerechtskosten tot en met september weergegeven. Metname bij de locatie Roosendaal is sprake van hoge kosten. Dit heeft verband met het grote aantal bezwaarschriften op die locatie. Proces- en gerechtskosten bezwaar en beroep t/m september Gemeente Bezwaar Beroep Hoger beroep Voorlopige voorziening Totaal Etten-Leur.5,,,,.5, Halderberge, 45,,, 45, Moerdijk,.5,,,.5, Roosendaal 3.879,5 3.94, 3.44,.47,.687,5 Rucphen 6,,,, 6, Zundert 43,,,, 43, Totaal 5.767, , 3.44,.47, 5.645,5 De resultaten van bezwaar en beroep worden in paragraaf 6. toegelicht. ICT kosten Eind 4 is BERM-ICT (inmiddels ICT samenwerking WBW) gevraagd een nieuwe infrastructuur te realiseren voor 8 werkplekken en een serverplatform waarop de hoofdapplicatie (GWS) draait. Op dat moment was de formatie van BERM-ICT niet toereikend. Afgesproken is toen dat medewerkers overuren zouden maken en deze via de gemeenten in rekening gebracht zouden worden bij het Werkplein. De totale kosten van inhuur bedragen Deze afspraak is gemaakt binnen de BERM gemeenten. Bij het Werkplein is deze afspraak niet bekend noch zijn deze kosten in de begroting 5 voorzien. Niettemin zijn de werkzaamheden wel verricht. Getracht zal worden de kosten binnen het totale ICT budget op te vangen. Dit is op dit moment nog een financieel risico omdat de kosten van ICT ondersteuning door BERM-ICT momenteel in beeld worden gebracht. 6. Overige bedrijfsvoeringsaspecten Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is ten opzichte van de vorige bestuursrapportage licht gedaald van 6,53% naar 6,4%. Het onderdeel lang verzuim bedraagt 4,9%. Momenteel is nog steeds sprake van zes langdurig zieken. Bij één medewerker is zicht op volledig herstel op kortere termijn, een andere medewerker verricht reeds weer werkzaamheden maar is nog niet geheel hersteld gemeld. 6

19 Suwinet Suwinet is de sleutel tot persoonsgegevens van burgers en de voorziening waarmee Suwi partijen UWV, de SVB en gemeentelijke sociale diensten gegevens met elkaar uitwisselen. Uitvoerend medewerkers kunnen via Suwinet binnen enkele seconden beschikken over de relevante gegevens van hun klant. Dit draagt bij aan het doel van de wet Suwi: klantgerichte dienstverlening en een doelmatige en kostenbesparende uitvoering van de sociale zekerheid. De instandhouding van Suwinet is bij wet opgedragen aan de Suwi partijen. Het Werkplein beschikt sinds 4 september over een eigen Suwinet account. De gemeentelijke account zijn wat betreft het onderdeel werk en inkomen worden per die datum beëindigd. Het Suwinet beveiligingsplan en het informatieveiligheidsplan van het Werkplein zijn ter kennisname naar de colleges gezonden. Over de eerste helft van 5 heeft een onderzoek naar het gebruik plaatsgevonden. Hieruit zijn geen oneigenlijk gebruik of misbruik geconstateerd. Wel was sprake van raadplegingen die niet herleidbaar waren naar een lopende zaak. Dat had te maken met het raadplegen voor een collega of het nog niet deskundig gebruiken van Suwinet. Met deze bevindingen gaan we aan de slag. Het Werkplein heeft voor de deelnemende gemeenten voor oktober de vragenlijst gebruik Suwinet bij de Inspectie SZW ingediend. De stukken zijn in goede orde ontvangen. Resultaten worden eind van het jaar verwacht. Bezwaar en beroep De afhandeling van bezwaar en beroepschriften loopt inmiddels goed. Wel is er extra capaciteit ingezet in de ondersteuning van de secretarissen bezwaar en beroep en is er in het laatste kwartaal op de locatie Roosendaal extra capaciteit als secretaris bezwaar en beroep ingezet om de werkvoorraad naar normale proporties terug te brengen. De resultaten van bezwaar en beroep zijn onderstaand weergegeven. Aantal bezwaar- en beroepschriften tot oktober 5 Ambtelijk horen Aantal zaken Afgewerkt Nog open Etten- Leur Halderberge Moerdijk Roosendaal Rucphen Zundert Totaal Commissiezaken Aantal zaken Afgewerkt Nog open Beroepszaken Aantal zaken Afgewerkt Nog open Hoger beroepszaken Aantal zaken Afgewerkt Nog open Voorlopige voorzieningen Aantal zaken Afgewerkt Nog open

20 Afwikkeling bezwaar en beroepszaken stand eind september 5 Soort zaak Gegrond Ongegrond Intrekking Nietontvankelijk Deels gegrond/ ongegrond In behandeling Totaal Ambtelijk Commissiezaak Beroepszaken Hoger beroepszaken 3 5 Voorlopige voorzieningen 4 8 Totaal In % 4% 9% 6% 5% % 44% % Accountant Inmiddels beschikt het Werkplein over een accountant. Een voorstel voor de benoeming wordt aan het Algemeen Bestuur op 7 december 5 voorgelegd. 8

21 7 BIJLAGEN. Managementinformatie oktober Werkplein locatie Etten-Leur. Managementinformatie Werkplein locatie Roosendaal 9

Moerdijk. ge meente. 2 3 NOv lnleiding. Hoofdlijnen uit de 2" Bestuursrapportage Zaaknummer TT?, t

Moerdijk. ge meente. 2 3 NOv lnleiding. Hoofdlijnen uit de 2 Bestuursrapportage Zaaknummer TT?, t ge meente Moerdijk 2 3 NOv 2017 Van Aan Onderwero Nummer griffie Colleoe van buroemeester en wethouders de leden van de oemeenteraad 2" Bestuursrapportage Werkplein Hart van West-Brabant Zaaknummer TT?,

Nadere informatie

M oerdijk. qemeenre. Van Aan RAADSINFORMATIEBRIEF. Onderwerp : Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant

M oerdijk. qemeenre. Van Aan RAADSINFORMATIEBRIEF. Onderwerp : Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant qemeenre M oerdijk RAADSINFORMATIEBRIEF Van Aan : College van burgemeester en wethouders : de leden van de gemeenteraad Onderwerp : Jaarstukken 2015 Werkplein Hart van West-Brabant Nummer griffie Zaaknummer

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

IJKTE BEGROTING BEGROTING 20Begro14, BEGROTING 2015

IJKTE BEGROTING BEGROTING 20Begro14, BEGROTING 2015 IJKTE BEGROTING 2014 BEGROTING 20Begro14, BEGROTING 2015 Jaarverslag en jaarrekening 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 4 2 INLEIDING... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Leeswijzer... 6 3 JAARVERSLAG... 7 4 PROGRAMMA

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel aan college en raad

Voorstel aan college en raad Voorstel aan college en raad Nummer: h160033755 Datum: 21 september 2016 Opsteller: J.F.W. Cornielje Portefeuillehouder: Wethouder Van der Wal-Zeggelink Onderwerp: 1e MARAP en 2e begrotingswijziging SDV

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0504 B.17.0504 Landgraaf, 17 maart 2017 ONDERWERP: Jaarstukken 2016 ISD BOL PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam

: dhr. J.L.M. Vlaar : M. van Dam RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 29 november 2016 Zaaknummer : 368266 Datum Raadsvergadering : 12 december 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 1 november Steller Documentnummer Afdeling. J. Cornielje z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 5

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 5 Raadsvoorstel Agenda nr. 5 Onderwerp: Instemmen met het Plan van aanpak verlagen uitgaven BUIG middelen. Soort: Kaderstellend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: A.H.M. van Bussel Zaaknummer:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering Wat kost het de gemeente Tynaarlo? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 1.687 132 1.555 1.466 Participatiewet uitkeringen 6.665 6.656 10-320 Bbz2004

Nadere informatie

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering Wat kost het de gemeente Aa en Hunze? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 1.441 113 1.328 1.252 Participatiewet uitkeringen 5.308 5.095 213 145

Nadere informatie

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 8.206 641 7.565 7.136 Participatiewet uitkeringen 29.533 29.737-205 -2.998

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo.

Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo. Raadsvergadering 24 juni 2019 Nr.: 10/14 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2018 van Werkplein Fivelingo. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

INKOMEN Ontwikkeling uitkeringenbestand

INKOMEN Ontwikkeling uitkeringenbestand Tussenrapportage Sociaal Domein januari - augustus 2018 Ridderkerk Eind 2017 is gestart met het ontwikkelen van een nieuwe tussenrapportage Sociaal Domein, die is gekoppeld aan de P&C-cyclus. Hierbij treft

Nadere informatie

Maassluis. gemeente IMMO. fractie VVD en PVDA Postbus 55 p/a griffie gemeente Maassluis ADV /Z Gemeente Maassluis

Maassluis. gemeente IMMO. fractie VVD en PVDA Postbus 55 p/a griffie gemeente Maassluis ADV /Z Gemeente Maassluis IMMO gemeente Maassluis fractie VVD en PVDA Postbus 55 p/a griffie gemeente Maassluis 3140 AB Maassluis T 14 010 E gemeente@maassluis.nl I www.maassluis.nl ons kenmerk uw kenmerk contactpersoon onderwerp

Nadere informatie

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Bodegraven-Reeuwijk

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Bodegraven-Reeuwijk Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2019 Bodegraven-Reeuwijk 1 BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen) Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal 285 284 282

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Voorschoten

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Voorschoten Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Voorschoten September 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 8.063 631 7.432 7.136 Participatiewet uitkeringen 29.212 30.690-1.478-2.998

Nadere informatie

Uitgangspunten / Kaders Begroting 2019

Uitgangspunten / Kaders Begroting 2019 Uitgangspunten / Kaders Begroting 2019 In artikel 1, lid 1 van de financiële verordening van WerkSaam Westfriesland is opgenomen dat het dagelijks bestuur voor 15 januari de uitgangspunten van de begroting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: P. van Bergen. No. B15.000681. Dronten, 28 april 2015. maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Portefeuille: P. van Bergen No. B15.000681 Dronten, 28 april 2015 maatregelen ter voorkoming voorlopig tekort BUIG Aan de gemeenteraad VOORSTEL Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de consequenties

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Buigbudget 2016 en 2017 1- Notagegevens Notanummer 2016-001703 Datum 06-10-2016 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt Portefeuillehouder Weth.

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de gebundelde uitkering (BUIG-middelen) in werking getreden.

Op 1 januari 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de gebundelde uitkering (BUIG-middelen) in werking getreden. Raadsvoorstel Agenda nr. 5 Onderwerp: Instemmen met het Plan van Aanpak verlagen uitgaven BUIG middelen Soort: Kaderstellend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/021738

Nadere informatie

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Voorstel Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Onderwerp : Vangnetregeling Participatiewet 2015 Inleiding Voor het verstrekken van

Nadere informatie

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Montfoort

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Montfoort Kwartaal-in-beeld rapportage Q3 2018 Montfoort 1 BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen) Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal 108 104 105 100 2017

Nadere informatie

Notitie/Raadsvoorstel Vangnetuitkering Participatiewet 2016 gemeente Leerdam

Notitie/Raadsvoorstel Vangnetuitkering Participatiewet 2016 gemeente Leerdam Notitie/Raadsvoorstel Vangnetuitkering Participatiewet 2016 gemeente Leerdam Onderwerp: Vangnetuitkering Participatiewet 2016 Inleiding: De Gemeenschappelijke Regeling Avres is op grond van door uw gemeente

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.1815 *B.18.1815* Landgraaf, 6 november 2018 ONDERWERP: 2e Berap 2018 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 71 PROGRAMMA 7. Sociaal

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0543 B.18.0543 Landgraaf, 26 maart 2018 ONDERWERP: Jaarstukken 2017 ISD BOL PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke

Nadere informatie

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000).

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000). Wat kost het de gemeente Tynaarlo? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 1.283 199 1.084 1.084 Uitkeringen Participatiewet 5.673 5.304 369-187 Bbz2004 111 85 25-27

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering Wat kost het de gemeente Tynaarlo? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 1.657 130 1.528 1.466 Participatiewet uitkeringen 6.662 6.867-205 -320

Nadere informatie

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Woerden

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Woerden Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 2019 Woerden 1 BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen) Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal 592 591 589 585 580 2018

Nadere informatie

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering Wat kost het de gemeente Aa en Hunze? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 1.416 111 1.305 1.252 Participatiewet uitkeringen 5.106 5.258-152 145

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.1800 B.17.1800 Landgraaf, 16 oktober 2017 ONDERWERP: 2e Berap 2017 ISD BOL PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 1e e half 2014 gemeente Landsmeer Afdeling Zorg en Welzijn September 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage over de uitvoering van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Financieel. Wat heeft het gekost?

Financieel. Wat heeft het gekost? Financieel Wij ontvangen rijksmiddelen om de Participatiewet uit te voeren. Deze middelen bestaan uit het budget Uitkeringen Participatiewet, de Integratie-uitkering en middelen vanuit het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0774 B.15.0774 Landgraaf, 21 april 2015 ONDERWERP: 1e berap 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 28 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering 8.431 1.085 7.346 7.268 Participatiewet uitkeringen 29.433 30.433-1.000

Nadere informatie

Managementrapportage Werk en Inkomen

Managementrapportage Werk en Inkomen Managementrapportage 2018 Werk en Inkomen Inleiding Voor u ligt de managementrapportage van werk en inkomen (samenwerkingsverband Voorschoten en Wassenaar). Deze managementrapportage heeft dezelfde vorm

Nadere informatie

Begrotingswijziging Avres 2016

Begrotingswijziging Avres 2016 Begrotingswijziging Avres 1 Voorwoord: Inleiding: Bijgaand treft u de swijziging over aan van de Gemeenschappelijke Regeling Avres. Overeenkomstig de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2013

Managementrapportage team sociale zaken 2013 Managementrapportage team sociale zaken 2013 Hierbij de management rapportage 2013 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft werk, inkomen en zorg, waaronder de schuldhulpverlening. In deze rapportage

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 3 juli Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving

Burgemeester en Wethouders 3 juli Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving Steller Documentnummer Afdeling L. van der Hoeven 00500000013405 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee E.J. de Jonge Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal. : Businessplan 2015-2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal. : Businessplan 2015-2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek Zaaknummer : 156443 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Businessplan 2015-2016 Sociale Dienst Oost Achterhoek Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000).

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000). Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 8.405 1.309 7.096 7.096 Uitkeringen Participatiewet 28.133 27.674 459-749 Bbz2004 99 46 53-13

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsinformatiebrief Onderwerp : 4de rapportage 2014 Werk, Inkomen en Zorg Aard : Overige Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen/J.H.L.M. Nielen/R.G. Poel Datum college : 14 maart

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 5 januari 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 5 januari 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 5 januari 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Stuknummer: bl Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Verantwoording Managementinformatie afdeling WIZ

Stuknummer: bl Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Verantwoording Managementinformatie afdeling WIZ Stuknummer: bl0.0 Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Verantwoording 0 Managementinformatie afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Wet werk en bijstand (WWB) Tabel Aantal uitkeringen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0506 *B.19.0506* Landgraaf, 16 april 2019 ONDERWERP: Programmabegroting 2020 ISD BOL PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE GOING CONCERN MEI blad 1 van 6

VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE GOING CONCERN MEI blad 1 van 6 VERANTWOORDINGSRAPPORTAGE GOING CONCERN MEI 2019 blad 1 van 6 1. Inleiding De RSD levert iedere twee maanden aan het bestuur een korte rapportage over de staat van de organisatie in algemene zin. Onderstaand

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving

Burgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies

Nadere informatie

IIIIH1111! Uil! lil lil IIİİ! lil 111 II. Raadsvoorstel. gemeente Eersel. 22 november oktober R

IIIIH1111! Uil! lil lil IIİİ! lil 111 II. Raadsvoorstel. gemeente Eersel. 22 november oktober R IIIIH1111! Uil! lil lil IIİİ! lil 111 II {Oenŵidkv. ĉén. coŵ-ôäc!»^őļû? Raadsvoorstel Vergadering d.d. Datum B&W Document-nr 22 november 2016 11 oktober 2016 Agendapunt: Portefeuillehouder Opsteller 6.

Nadere informatie

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Werkplein Fivelingo.

Voorstel Uw raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Werkplein Fivelingo. Vergadering gemeenteraad d.d. 19 juli 2018 Agenda nummer 7 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Jaarstukken 2017 Werkplein Fivelingo Korte inhoud: De gemeente Delfzijl neemt, samen

Nadere informatie

WerkSaam in Beeld

WerkSaam in Beeld WerkSaam in Beeld 09.2017 De belangrijkste geldstromen Begroting Werkelijk t/m sept 2017 Prognose rest van het jaar ejaars verwachting Verschil Re-integratie Baten 4.078 3.056 844 3.901-177 Lasten - Reintegratiekosten

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/

NOTA. nota voor burgemeester en wethouders. datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/ NOTA dienst: Dienst Inwoners datum: 14 oktober 2010 registratienummer: I/1012711 afdelingsnaam: DI/SoZa steller: mevr. A. de Wit paraaf chef: kopie aan: onderwerp: Begrotingswijziging Inkomensdeel WWB

Nadere informatie

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief - 6AUG2BU ons kenmerk werkendam.n Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad.

gemeente werkendam Raadsinformatiebrief - 6AUG2BU ons kenmerk werkendam.n Brief van het college aan de raad Geachte leden van de raad. gemeente werkendam Raadsinformatiebrief Brief van het college aan de raad Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 50 72 00 Fax: (0183)50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl

Nadere informatie

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel Raadsvoorstel Inleiding: Per 1 oktober 2009 wordt de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd. De WIJ introduceert een werkleerplicht voor werkzoekende jongeren tot 27 jaar. Hieronder vindt u het voorstel

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Oudewater

Kwartaal-in-beeld rapportage Q Oudewater Kwartaal-in-beeld rapportage Q1 019 Oudewater 1 BUIG (gebundelde uitkering: PW, IOAW/IOAZ, levensonderhoud aan startende zelfstandigen) Aantal uitkeringen per eind van het kwartaal 83 81 80 79 7 018 Q1

Nadere informatie

Ferm Werk Gewijzigde begroting 2015

Ferm Werk Gewijzigde begroting 2015 Ferm Werk Gewijzigde begroting 2015 Op te stellen door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 5 november 2015 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.18.0569 B.18.0569 Landgraaf, 28 maart 2018 ONDERWERP: Begroting 2019 ISD BOL PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke portefeuillehouder(s):

Nadere informatie

Stand van zaken resultaat BUIG-budget 2016 Gemeente Boekel

Stand van zaken resultaat BUIG-budget 2016 Gemeente Boekel Stand van zaken resultaat BUIG-budget 2016 20-9-2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 2 2. Verdeelmodel en Vangnetregeling... 2 3. Prognose resultaat 2016... 3 4. Maatregelen... 6 5. Verwachtingen voor 2017

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ

Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ Gemeente Groesbeek 2 e Rapportage Participatiewet / IOAW / IOAZ / BBZ 2 e Kenmerk: Z-15-28447 Versiedatum: 11-9-215 Afdeling Sociale Zaken M. Nijkamp 1 Gemeente Groesbeek 2 e Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 01-02-2018 Franeker, 10-1-2018 Onderwerp Herziene begroting 2018 Dienst SoZaWe Portefeuillehouder Wethouder B. Tol Steller T. Osinga-van der Zee, t.osinga@waadhoeke.nl Beoogd

Nadere informatie

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018

Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018 Vergadering gemeenteraad d.d. 28 september 2017 Agenda nummer 5 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst en begroting Werkplein Fivelingo 2018 Korte inhoud:

Nadere informatie

Ito. i 46. B&W-nota. Égeneeaitte Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/5 datum nota: 16 maart 2016

Ito. i 46. B&W-nota. Égeneeaitte Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/5 datum nota: 16 maart 2016 Ito Égeneeaitte Winterswijk nr(s) geregistreerde stuk(ken): 110836 blad: 1/5 datum nota: 16 maart 2016 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1011 - Bedrijfsvoering SDOA onderwerp:

Nadere informatie

Onderwerp Vangnetuitkering Participatiewet /2016Z

Onderwerp Vangnetuitkering Participatiewet /2016Z Onderwerp Vangnetuitkering Participatiewet 2016 Volgnr. Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling 16.0013936/2016Z02207 16.0013936 wethouder P. Jorritsma Ad Huijsman Loket Altena Datum voorstel 1 november

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zeewolde

Raadsvoorstel Zeewolde Datum Agendapunt Documentnummer 14 R06S008 Onderwerp Verordeningen Participatiewet Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De gemeente heeft een verantwoordelijkheid met betrekking tot de invulling van de

Nadere informatie

Verantwoordingsverslag

Verantwoordingsverslag Verantwoordingsverslag Werk & Inkomen Asten 2e kwartaal 211 2 INHOUDSOPGAVE 1. ONTWIKKELING BIJSTANDSVOLUME - Algemene kenmerken van het klantenbestand (WWB/WIJ/IOAW/IOAZ) 6 - Team nieuwe klanten 7 - Team

Nadere informatie

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld.

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2017 IGSD Steenwijkerland/Westerveld. Algemeen De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het is een inkomensondersteunende maatregel

Nadere informatie

Moerdük. ge meente RAADSINFORMATIEBRIEF

Moerdük. ge meente RAADSINFORMATIEBRIEF ge meente Moerdük RAADSINFORMATIEBRIEF Zaaknummer Documentnummer Van Colleoe van buroemeester en wethouders Aan de leden van de qemeenteraad Onderwerp Collectieve ziektekostenreqelino oemeente Moerdiik

Nadere informatie

Datum Forum vergadering : 19 juni 2018 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 2 juli 2018

Datum Forum vergadering : 19 juni 2018 Zaaknummer : Datum Raadsvergadering : 2 juli 2018 O 2 JULI 2018 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 19 juni 2018 Zaaknummer : 550188 Datum Raadsvergadering : 2 juli 2018 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur

Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk. 28 juni 2017, uur Bezoek commissie Sociaal Domein Langedijk 28 juni 2017, 20.00 20.45 uur Agenda Wie en wat is Halte Werk? Geldstromen Focus op dienstverlening Zorgen & aandachtspunten Wie is Halte Werk? Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

F. Buijserd burgemeester

F. Buijserd burgemeester Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 15.04273 vergaderdatum raad 21 mei 2015 jaar/nummer 2015-044 T.

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/40

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/40 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/40 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad,

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad, RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 9-8-2016 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon Uw brief van: Onderwerp: ZK16001249 Samenleving R. Knoop Aanvraag

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2015

Bestuursrapportage 2015 Bestuursrapportage 2015 Programma (bedragen in ) Omschrijving 2015 Structureel 2016 Structureel 2017 Structureel 2018 Structureel 2019 Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Voordeel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 27 oktober Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0007517 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting - Bedrijfsvoering 7.975 631 7.344 7.136 208 Participatiewet uitkeringen 29.409 30.690-1.281-2.998

Nadere informatie

Onderwerp: Vangnetuitkering BUIG 2017

Onderwerp: Vangnetuitkering BUIG 2017 Vergadering gemeenteraad d.d. 19 juli 2018 Agenda nummer 6 Portefeuillehouder: wethouder de heer M. Joostens Onderwerp: Vangnetuitkering BUIG 2017 Korte inhoud: Personen die niet genoeg inkomen of vermogen

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

Uw brief van: - Ons kenmerk: Uw kenmerk: - Contact: Regine Suijker Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer:

Uw brief van: - Ons kenmerk: Uw kenmerk: - Contact: Regine Suijker Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: Raadsinformatiebrief De gemeenteraad van Albrandswaard Uw brief van: - Ons kenmerk: 51922 Uw kenmerk: - Contact: Regine Suijker Bijlage(n): 1 Doorkiesnummer: +31180451212 E-mailadres: Datum: 2 april 2019

Nadere informatie

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting 2018

Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting 2018 Wat kost het de gemeente Tynaarlo? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting - Bedrijfsvoering 1.639 130 1.509 1.466 43 Participatiewet uitkeringen 6.631

Nadere informatie

Geachte heer Van der Meij,

Geachte heer Van der Meij, GR IJsselgemeenten Afdeling Sociale Zaken t.a.v. de heer F.B. van der Meij Postbus 566 2900 AN CAPELLE AAN DEN IJSSEL Datum: 25/01/2018 Zaaknummer: ZK18000131 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: A.W.

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 15 september 2016

Datum raadsvergadering 15 september 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 24 mei 2016 Datum raadsvergadering 15 september 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-312 Bijbehorend veld van de programmabegroting Sociale Zaken en

Nadere informatie