Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen



Vergelijkbare documenten
Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen

Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen JAARREKENING 2011

MOEDER TERESA STICHTING ULFT Hulp aan de allerarmsten Tel.:

Stichting Corantijn Utrechtseweg EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

MOEDER TERESA STICHTING ULFT Hulp aan de allerarmsten Tel.:

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan ST ALMERE

Jaarrekening Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Stichting Corantijn Utrechtseweg EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2011

Stichting Cultuurfonds Ede gevestigd te Ede. Rapport inzake de jaarrekening 16 mei 2017 tot en met 31 december 2017

Stichting IT Projecten Nijmegen. Jaarrekening 2012

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan ST ALMERE

Stichting Corantijn Utrechtseweg EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2010

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade GD Leiden. Pag.

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2009

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken februari 2015

Stichting Seinpost Slinge (kerkelijk) Het bestuur Middelharnisstraat GJ ROTTERDAM. Jaarrekening 2017

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Publicatiebalans inzake de jaarrekening

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Jaarrekening Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2017

SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016

Jaarrekening St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat CN Sliedrecht

3. JAARREKENING maart 2016

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Ambulance Dier in Nood J.M. van Riet Kerkstraat JP PEINS. Jaarrekening 2017

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde JT Houten

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015

Balans per 31 december 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Jaarverslaggeving 2014

FINANCIEEL VERSLAG Steunstichting 2 x 7

Vereniging Vrienden van de Stadskern Zwolle te Zwolle

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

CONCEPT. Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren. te Leiden. Rapport inzake de jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2018

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Jaarrapport 2016 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat CN Sliedrecht

123WatEenSite C. van de PC Teststraat ZZ Alblasserdam

Jaarrekening Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrapport 2015 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

Stichting Vermogensdoel te Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2017

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

Jaarrekening Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :

JAARREKENING Stichting Rechtswinkel Amsterdam

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Stichting Vrienden van Elver te Nieuw Wehl. Inhoud jaarverslag Jaarrekening 2017

Jaarverslaggeving 2013

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

Stichting ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs in Salland RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichtstraat RB Amsterdam Tel Jaarrekening Inzake

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht juli 2010

Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen

Jaarrekening St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat CN Sliedrecht

Jaarverslag 2014 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

Stichting De Doelen Steunfonds Kruisstraat CT Rotterdam. Jaarverslag 2018

Stichting Sumbing Bibir. Postbus MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Transcriptie:

Vestiging Groesbeekseweg 14 6524 DB Tel. (024) 324 03 00 Fax (024) 322 72 45 E-mail: infonijmegen@maters.net www.maters.net Vestiging Arnhem Mr. B.M. Teldersstraat 11b 6842 CT Arnhem JAARREKENING 2013 Tel. (026) 355 77 77 Fax (026) 445 84 96 E-mail: infoarnhem@maters.net www.maters.net

INHOUD BLZ. RAPPORT 1. Algemeen 1 2. Beoordelingsverklaring 2 3. Financiële positie 3 4. Baten en lasten 4 5. Kengetallen 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Staat van baten en lasten 8 Toelichting op algemene zaken 9 Toelichting op de balans per 31 december 2013 12 Toelichting op de staat van baten en lasten 16 OVERIGE GEGEVENS 18

Aan het bestuur van Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch Lankforst 24-32 6538 GT Geachte dames/heren, Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2013 van uw stichting. De balans per 31 december 2013, de staat van baten en lasten over 2013 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2013 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 1. ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van de Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch Centrum zijn per 1 juni 1988 gestart te. Doelstelling De statuten van de stichting hebben de volgende doelomschrijving: 1a. Het behartigen van de belangen van de patiënten en hun gezinnen van het Kinderoncologisch Centrum Zuid-Oost Nederland, gevestigd te. Daarbij vormt het welbevinden (maatschappelijke, medische en financiële begeleiding en hulpverlening) van deze patiënten het eerste belang; b. Het bewerkstelligen en begeleiden van activiteiten voor en/of door het Kinderoncologisch Centrum Zuid-Oost Nederland ter verkrijging van bekendheid in het verzorgingsgebied van het Centrum en daarbuiten; c. Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2 lid 1.a. en 1.b. aan het bestuur van de Stichting Kinderoncologisch Centrum Zuid-Oost Nederland, het Instituutsbestuur van de afdeling Kindergeneeskunde van het Sint Radboudziekenhuis te, de directie van het Sint Radboudziekenhuis te en de gemeentelijke en provinciale overheden; 2. De stichting stelt zich bereid, op basis van gelijkwaardigheid in overleg te treden met landelijke en regionale organisaties die de belangen van kinderen met kanker in welke vorm dan ook behartigen. Met name betreft het hier de Landelijke Vereniging van Ouders met Kinderen met Kanker, de Stichting Kinderoncologische Zomerkampen, de Stichting Mac Donalds Huizen en het Koningin Wilhelmina Fonds. 3. Al hetgeen met de vorenstaande artikelen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1

Inrichtingseisen jaarrekening Op grond van de in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde groottecriteria kan de stichting worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits de algemene bestuursvergadering niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is, waar mogelijk en gewenst, gebruik gemaakt. 2. BEOORDELINGSVERKLARING Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch te beoordeeld. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch Centrum en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend. Oordeel Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen, dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch per 31 december 2013 en van het saldo van de Staat van Baten en Lasten over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 2

3. FINANCIËLE POSITIE Ter analyse van de financiële positie van de stichting dient de volgende opstelling, welke gebaseerd is op de gegevens uit de balans. Financieringsoverzicht 31-12-2013 31-12-2012 Vastgelegd op korte termijn Liquide middelen 209.975 204.400 Vorderingen met een resterende looptijd tot een jaar en overlopende activa 1.997 4.704 211.972 209.104 af: Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar) en overlopende passiva 31.403 88.970 Werkkapitaal 180.569 120.134 Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa 0 0 Financiële vaste activa 0 43.479 Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 180.569 163.613 Deze financiering vond geheel plaats met stichtingsvermogen. Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2013 ten opzichte van 31 december 2012 gestegen met 60.435 3

4. BATEN EN LASTEN Ter analyse van het resultaat van de vereniging verstrekken wij u de navolgende opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten van de stichting. 2013 2012 % % Baten Baten uit fondsenwerving 42.866 100,0 22.451 100,0 Lasten Kosten uit fondsenwerving 3.084 7,2 3.068 13,7 39.782 92,8 19.383 86,3 Financieringsbaten 5.527 12,9 7.532 33,5 Beschikbaar voor doelstelling 45.309 105,7 26.915 119,8 Bestedingen t.b.v. doelstelling 28.353 66,1 114.216 508,7 Overschot/Tekort 16.956 39,6-87.301-388,9 De ontwikkeling van het resultaat 2013 ten opzichte van dat van 2012 kan als volgt worden geanalyseerd: Resultaat hoger door: Hogere baten uit fondsenwerving 20.415 Lagere bestedingen t.b.v. doelstelling 85.863 Resultaat lager door: Toename kosten uit fondsenwerving 16 Minder financiële baten 2.005 106.278 2.021 Hoger resultaat 2013 104.257 4

5. KENGETALLEN 2013 2012 2011 Solvabiliteit Stichtingskapitaal in een % van het totaalvermogen 85,2% 64,8% 96,2% Liquiditeit Vlottende activa in een % van de kortlopende schulden 6,8 2,4 21,9 Vertrouwend, hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, tekenen wij, Hoogachtend, MatersvanderNet Accountants B.V. drs. J.A. Maters RA 5

BALANS (NA VOORSTEL RESULTAAT- ACTIEF 2013 2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1. 0 0 Financiële vaste activa 2. 0 43.479 0 43.479 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 3. 1.997 4.704 Liquide middelen 4. 209.975 204.400 211.972 209.104 TOTAAL 211.972 252.583 6

PER 31 DECEMBER BESTEMMING) PASSIEF 2013 2012 RESERVES EN FONDSEN 5. Overige reserves 104.267 77.476 Bestemmingsreserve 76.302 86.137 180.569 163.613 KORTLOPENDE SCHULDEN 6. 31.403 88.970 TOTAAL 211.972 252.583 7

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN begroting werkelijk werkelijk 2013 2013 2012 Baten uit eigen fondsenwerving 7. 37.500 42.866 22.451 LASTEN Kosten uit eigen fondsenwerving 8. 6.000 3.084 3.068 Beschikbaar uit fondsenwerving 31.500 39.782 19.383 Financiële baten en lasten 9. 3.650 5.527 7.532 Totaal beschikbaar voor de doelstelling 35.150 45.309 26.915 BESTEED AAN DOELSTELLING 10. Projecten Bestedingen projecten 41.500 28.353 114.216 RESULTAAT -6.350 16.956-87.301 Resultaatbestemming 2013 cq. 2012 T.g.v./t.l.v.: Overige reserves 26.791-82.686 Mutaties Bestemmingsreserve: Per saldo bestemd in boekjaar (zie blz. 14) 18.518 Bestedingen in boekjaar (zie blz. 18) -28.353 Uit: Bestemmingsreserve -9.835-4.615 Totaal overschot/tekort boekjaar 16.956-87.301 8

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN KASSTROOMOVERZICHT 2013 Beschikbaar voor de doelstelling excl. financiële baten 39.782 Afschrijvingen 0 Veranderingen in werkkapitaal: - Mutatie vorderingen 2.707 - Mutatie operationele schulden (ex projecten) -57.567 39.782-54.860 KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES -15.078 Besteed aan doelstelling -28.353 KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN -28.353 Ontvangen/betaalde interest 5.527 KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 5.527 Mutaties in financiële vaste activa 43.479 KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN 43.479 Mutatie liquide middelen 5.575 Specificatie geldmiddelen 31-12-2013 31-12-2012 mutaties in boekjaar Liquide middelen 209.975 204.400 5.575 9

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs rekening houdend met een eventuele residuwaarde. FINANCIËLE VASTE ACTIVA De overige effecten/beleggingen worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. VORDERINGEN, LIQUIDE MIDDELEN, SCHULDEN EN OVERLOPENDE ACTIVA EN PASSIVA De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. BESTEMMINGSRESERVE In de bestemmingsreserve worden de middelen opgenomen, waaraan door het bestuur een specifieke bestemming wordt gegeven. 10

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN RESULTAAT Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen, welke hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. PERSONEEL Gedurende het boekjaar was geen personeel in dienst. BESTUURSBELONING Aan het bestuur wordt geen beloning verstrekt voor de verrichte werkzaamheden. 11

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2013 31-12-2013 31-12-2012 ACTIEF 1. MATERIËLE VASTE ACTIVA Balans per 1 januari 0 55 Afschrijving 0 55 Balans per 31 december 0 0 Som der afschrijvingen 0 475 2. FINANCIËLE VASTE ACTIVA EFFECTEN Het verloop gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven: Waardering van de effecten per 1 januari 43.479 41.903 Aankopen 0 0 Lossingen/verkopen in boekjaar 45.202 0-1.723 41.903 Koersresultaten 1.723 1.576 Waardering 31 december 0 43.479 VLOTTENDE ACTIVA 3. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Op het bedrag van de vorderingen en overlopende activa is geen voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Onder de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen begrepen met een looptijd van meer dan een jaar. 12

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2013 De specificatie luidt: 31-12-2013 31-12-2012 Bankrente 1.997 4.389 Dividendbelasting 0 315 1.997 4.704 4. LIQUIDE MIDDELEN Deze zijn als volgt te specificeren: SNS-bank Zakenrekening Banknummer: 96.35.10.355 17.490 5.292 SNS-bank Internetspaarrekening Banknummer: 93.17.71.714 100.984 22.131 Rabo Euro Beleggersrekening Banknummer: 1279.59.017 0 107.907 Rabo Euro Beleggersrekening Banknummer: 1279.57.189 35.081 9.823 ING Termijndeposito Banknummer: 2880002 55.325 54.413 ING zakelijke rekening Banknummer: 2880002 1.095 4.834 Alle liquide middelen zijn vrij opneembaar. 209.975 204.400 PASSIEF 5. RESERVES EN FONDSEN Overige reserves Saldo per 1 januari 77.476 160.162 Resultaat lopend boekjaar 26.791-82.686 Saldo per 31 december 104.267 77.476 13

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Bestemmingsreserve 31-12-2013 31-12-2012 Projecten (stand per ultimo boekjaar) Expertise-centrum late effecten UMCN 66.000 66.000 Speelgoed/kinderballonnen 7.890 500 Steun onderzoek naar hartfalen 7.000 7.000 Project Loes Pellen 3.302 3.302 Nurse practitioner 0 82.938 Mijn Radboud Thuis 0 6.635 Project Later 0 2.700 84.192 169.075 af: Naar kortlopende schulden Spelmateriaal, boeken/nurse practitioner 7.890 82.938 76.302 86.137 Bestemd in boekjaar: Project Diederik Grootjans 13.780 14.625 Speelgoed/kinderboeken 8.627 8.000 Scholing/symposia 3.133 7.500 Kanjerketting/IKO 471 800 Nurse practitioner 0 85.000 Project Later 0 2.700 Project Loes Pellen 0 550 Kinderballonnen 0 500 26.011 119.675 Correcties bestemmingen -7.493-10.074 Totaal bestemd boekjaar 18.518 109.601 14

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2013 Het verloop van de projecten in totalen is als volgt: 31-12-2013 31-12-2012 Saldo 1 januari 86.137 90.752 bij: Bestemd door bestuur in boekjaar 18.518 109.601 104.655 200.353 af: Besteed in boekjaar 28.353 114.216 Saldo 31 december 76.302 86.137 6. KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten 3.411 3.700 Uit te keren subsidie Nurse practitioner 20.102 82.938 Uit te keren subsidie Spelmateriaal, boeken 7.890 0 Overige 0 2.332 31.403 88.970 15

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroting werkelijk werkelijk 2013 2013 2012 BATEN 7. Baten uit eigen fondsenwerving Donatiegiften en schenkingen Opbrengst Acties derden 10.000 34.406 6.957 Verkoop/auteursrechten boek: In het teken van Leven 0 39 157 Overige donaties en schenkingen 27.500 8.421 15.337 LASTEN 8. Kosten uit eigen fondsenwerving 37.500 42.866 22.451 Kantoorkosten (incl. afschrijvingen) 4.000 516 649 Bestuurskosten 500 522 769 Accountantskosten 1.500 1.500 1.900 Kosten sponsoracties 0 546 0 Voorgaande jaren 0 0-250 9. RENTEBATEN 6.000 3.084 3.068 Bankrente 2.000 2.581 4.527 Koersresultaat 500 1.723 1.576 Dividend 1.500 1.510 1.579 RENTELASTEN 4.000 5.814 7.682 Kosten effecten/bewaarloon 0 162 11 Bankrente en -kosten 350 125 139 350 287 150 16

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 10. BESTEED AAN DOELSTELLING begroting werkelijk werkelijk 2013 2013 2012 Uitgaven/Subsidies projecten Project Diederik Grootjans 15.000 13.780 14.615 Kinderboeken/speelgoed/beren 8.000 8.627 1.802 Congressen/symposia 7.500 3.133 3.376 Kanjerketting/IKO 1.000 470 1.058 Mijn Radboud thuis 0 1.843 7.365 Kinderballonnen 0 500 0 Nurse practitioner 0 0 85.000 Project Loes Pellen 0 0 1.000 Diverse projecten 10.000 0 0 41.500 28.353 114.216 17

OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE BEPALINGEN OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT VEREFFENING (artikel 13) 1. De vereffening geschiedt door het bestuur; 2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht; 3. Het bestuur bepaalt de bestemming van eventuele batige liquidatiesaldi, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting dient te zijn; 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder diegene die daartoe (door de vereffenaar(s) is aangewezen. Resultaatbestemming 2013 Het resultaat over 2013 is als volgt verdeeld: Resultaat 2013 t.l.v. overige reserves 26.791 Naar Bestemmingsreserve -9.835 Totaal resultaat 2013 16.956 18