Procesbeschrijving. Afhandelen van Constateringen. Procesresultaat

Vergelijkbare documenten
Het resultaat van dit proces is een vastgesteld geïmplementeerd Beleid.

Procedure Risicobeheersing en kansen afweging. Waterketen. Registratienummer: Versie: 1.0. Datum

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

VMS veiligheidseisen voor het ZKN-Keurmerk Een vertaling van de NTA8009:2011 naar de situatie van de zelfstandige klinieken

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Procedure # 02 Audits

Energiemanagement Actieplan

Energie Management Actieplan

CO2 Prestatieladder Stuurcyclus en beleidsverklaring

Energie Kwailteitsmanagement systeem

Deelplan IC Treasury Gemeente Lingewaard

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK?

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

Procedure. Periodieke en specifieke rapportages Gebruik Suwinet-Inkijk. Datum document: 16 mei 2007 Versie: 3.0. Datum afdruk: 14 april 2010

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Assetmanagement. Resultaten maturityscan. 14 januari 2015

KWALITEIT MANAGEMENT PLAN CO2 EMISSIE INVENTARIS SOGETI

Voldoen aan ISO 15189:2012

Procedure klachtenbehandeling

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Rapportage van bevindingen en aanbevelingen 2008

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Energie management actieplan

Proces: Verkopen en afhandelen woningfinanciering (voorbeeldproces)

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

Protocol Dataverificatie Afvalbedrijven

ISO 14001:2015 Readiness Review

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Inspectie BAG-beheer oktober 2014

4.A.2 en 3.B.2 Kwaliteitsmanagement plan en Energiemanagement programma Prop Beplantingswerken v.o.f.

Rechtmatigheidsverantwoording Annemarie Kros RA (PWC) & Marieke Wagemakers RA (gemeente Uden)

Vergelijking verwerkingsregister AVG

Energiemanagement Actieplan

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

Hoe werken interne en externe audits? Met de billen bloot of een constructieve dialoog?

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Beleid en beheer Pagina 1 van 6

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

KLACHTENPROCEDURE RBO

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Energiemanagement CO 2 -prestatie

Internal Audit Charter

ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA VDM-GROEP

3.B.2 Energie Management plan. Pagina van 6

Energie Management Programma. InTraffic

ISO 9001:2015 ReadinessReview

Standard Operating Procedure

Rapport. Certificeringsonderzoek. 12 mei BHK Langens Betonboringen bv VCA* 2008/5.1. auditrapport C+ versie van 7

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement plan. Aspect(en): 4.A.2-3.B.2

Asset management en Duurzaam GWW

Eindverslag. Tel: 0495/ Fax: 016/ Directievertegenwoordiger De heer Van Rhee,

Fokkersclub van het Nederlands Landvarken

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP ISLAMITISCHE BASISSCHOOL AS SOEFFAH

Beoordelingsprogramma REOB Onderhoudsbedrijf CCV-certificatieschema Onderhoud Blusmiddelen versie 4.0

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

CO2 prestatieladder Energie management plan

9 Documenten. 9.1 t/m 9.3 beheer van documenten. Statusoverzicht. Voorgenomen besluit Bestuursgroep OR. Vastgesteld door Bestuursgroep

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Kwaliteitsmanagementsysteem CO 2 -Prestatieladder

ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN. 3 oktober 2013

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

3.B.2 Energie Management Actieplan

ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten

BQA Belgian Quality Association

Handboek CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1

Kosten voor het behalen en behouden van GS1 Keurmerken. Voor Data Management Services

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke taken en verantwoordelijkheden de verschillende actoren binnen de gemeente Spijkenisse hebben.

4^' Nr MEI 21)1/ S>2. gemeente \ Barneveld. Collegevoorstel. Onderwerp: Toezichtinformatie Kinderopvang Gevraagde beslissing:

Welkom bij de demonstratie van het Management Systeem

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Interne audits, het rendement

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT

MANAGEMENTBEOORDELING: VAN ANDERS DENKEN NAAR ANDERS DOEN!

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

CO 2 Prestatieladder. Kwaliteitsmanagement plan. Aspect(en): 4.A.2

Investeringsstatuut Wonen Midden-Delfland

Norm 1.3 Beveiligingsplan

ANTWOORD. Norm antwoorden. Ja, 98% Nee maar Ja, Nee maar Ja, 98% 98% in maximaal 2 werkdagen. Nee maar Ja, 98% Nee maar Ja, 90% Nee maar Ja, 90%

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

Energie management Actieplan

Rapportage Systeembeoordeling

Proceseisen blauwdruk VCM

MODEL REGISTRATIES DETAILHANDEL IN DIEREN

Transcriptie:

Procesbeschrijving Procesresultaat Eenheid Norm Wegen en kanalen Versiedatum 12-04-2016 Proceseigenaar Procesbeheerder Het resultaat van het proces is dat constateringen die gedaan worden op het niet functioneren of verbeteren van het asset management systeem worden vastgelegd en beheerst worden ingevoerd. 8.2 Management van wijzigingen Adjunct hoofd Eenheid Ferry Geerlings a.i. Alex Roovers n te vullen door het adjunct Hoofd [bedrijfsvoering] Vastgesteld d.d. 12-04-2016 Draagt bij aan bedrijfswaarde Risicoprofiel Draagt bij aan alle bedrijfswaarden omdat het de mogelijkheid biedt tot efficiënte, effectieve en uniforme invoer van wijzigingen aan de hand van constateringen. Hoog P voor dit proces 1) Conform de interne audit is de wijziging op de juiste manier doorgevoerd (90%) De RASC van dit proces is vastgelegd in het bijbehorende handboek Dit proces draagt tevens bij aan het voldoen aan SO55001 10. afwijkingen 2016/0129415 Pagina 1 van 8

Processchema 1. Melden Constatering Procesbeschrijving Wat / Wie / Wanneer 1. Melden Constatering / Wijzigingsbehandelaar edereen (R) binnen de organisatie kan constateringen melden aan de kwaliteitsmanager (). Constateringen kunnen (niet limitatief) bestaan uit: (Potentiele) afwijkingen in processen/activiteiten Niet (kunnen) voldoen aan gestelde eisen of doelstellingen door de organisatie Voorstellen tot wijziging of verbetering. Besluit 1: Besluit 1: asset gerelateerd? Besluit 1: Besluit 1: asset gerelateerd? / Wijzigingsbehandelaar De kwaliteitsmanager (A/R) beoordeeld of de constatering asset gerelateerd is. ndien dit het geval is stemt hij met de aanvrager (C) af wie de constatering in het proces meldingen zal inbrengen. Het proces is hiermee afgerond. 2. Constatering registratie 2. Constatering registratie / Wijzigingsbehandelaar De kwaliteitsmanager (A/R) registreert de constatering in het constateringenregister en stelt vast wie binnen de organisatie als eigenaar wordt aangewezen en hiermee eindverantwoordelijk wordt gesteld voor de aanpak van de constatering. De kwaliteitsmanager gebruikt hiervoor het handboek wijzigingen waarin RASC's staan vermeld per type wijziging. nformatie wijzigingen zullen worden toegewezen aan de informatiemanager. Constateringen worden door de kwaliteitsmanager zodanig geclassificeerd dat het mogelijk is om analyses naar de herkomst van constateringen uit te voeren. 3. Aanleiding vaststellen 3. Aanleiding vaststellen / Wijzigingsbehandelaar De eigenaar (A/R) van de constatering voert een analyse uit naar de aanleiding van de constatering. De opzet van de analyse moet zo zijn dat: de daadwerkelijke aanleiding wordt benoemd en niet enkel gekeken wordt naar de optredende effecten. vast te stellen of zich gelijksoortige constateringen voordoen of zouden kunnen voordoen bij andere onderdelen of activiteiten/processen van de organisatie. De eigenaar van de constatering moet kunnen onderbouwen dat de gekozen methodiek voor de analyse in staat is om aan de hierboven gestelde eisen te voldoen. Op basis van de analyse moet door de eigenaar van de constatering worden vastgesteld wat het risico van de constatering is in relatie tot de bedrijfswaarden. De resultaten moeten worden gerapporteerd aan de kwaliteitsmanager () die dit vast legt in het constateringen overzicht. Pagina 2 van 8

Processchema 4. Maatregelen en verificatiemethode vaststellen Procesbeschrijving Wat / Wie / Wanneer 4. Maatregelen en verificatiemethode vaststellen / Wijzigingsverantwoordelijke Op basis van de aanleiding analyse en de risico bepaling wordt door de eigenaar (A/R) van de constatering de volgende zaken vastgesteld: Tijdelijke maatregelen die de directe effecten van de constatering beheersbaar en controleerbaar moeten houden (indien van toepassing). Definitieve maatregelen die herhaald optreden van de constatering moeten beheersen. Een methodiek waarmee de effectiviteit en beheersing van de maatregelen en gerelateerde risico s wordt geverifieerd. De eigenaar stelt vast wanneer de maatregelen en verificatie moet zijn uitgevoerd. De vastgestelde maatregelen, verificatiemethode en uitvoeringsdata worden gerapporteerd aan de kwaliteitsmanager () die dit vastlegt in het constateringen overzicht. Besluit 2: Besluit 2: Significant? Besluit 2: Besluit 2: Significant? / Wijzigingsverantwoordelijke Op basis van het handboek van wijzigingen bepaald de eigenaar (A/R) van de constatering of de wijziging significant is. De beschrijving van significantie is te vinden in het handboek van wijzigingen. Ja: de wijziging dient te worden ingebracht in het MT, HE dient goedkeuring te geven over de wijziging Nee: de wijziging kan worden doorgevoerd volgens het handboek van wijzigingen. 5. Tijdelijke maatregel invoeren 5. Tijdelijke maatregel invoeren / Wijzigingsverantwoordelijke De eigenaar (A/R) van de constatering borgt zo nodig dat een tijdelijke maatregel(en) conform plan wordt ingevoerd. Deze activiteit vindt slechts plaats als de wijziging "niet significant is", of als de wijziging "significant" is en er tevens een MT besluit over is gemaakt. nvoering van de tijdelijke maatregel(en) worden gerapporteerd aan de kwaliteitsmanager () die dit vastlegt in het constateringen overzicht. 6. Definitieve maatregel invoeren 6. Definitieve maatregel invoeren / Wijzigingsverantwoordelijke De eigenaar (A/R) van de constatering borgt dat de defintieve maatregel(en) conform plan wordt ingevoerd. nvoering van de defintieve maatregel(en) worden gerapporteerd aan de kwaliteitsmanager () die dit vastlegt in het constateringen overzicht. 7. Verificatie uitvoeren 7. Verificatie uitvoeren / Wijzigingsverantwoordelijke De eigenaar (A/R) van de constatering borgt dat de verificatie conform plan wordt uitgevoerd. Uitvoering van de verificatie en de conclusie worden gerapporteerd aan de kwaliteitsmanager () die dit vastlegt in het constateringen overzicht. Pagina 3 van 8

Processchema 8. Beoordeling verificatie Procesbeschrijving Wat / Wie / Wanneer 8. Beoordeling verificatie / De eigenaar (A/R) van de constatering beoordeelt het resultaat van de verificatie in overleg met de kwaliteitsmanager (C). Als geconstateerd wordt dat de maatregelen niet doeltreffend zijn worden door de eigenaar van de constatering aanvullende definitieve maatregelen en een verificatie methode vastgesteld. Daarnaast wordt door de kwaliteitsmanager (S) een nieuwe constatering opgesteld. Deze nieuwe constatering betreft; het falen van het sluiten van de eerdere constatering. Dit moet borgen dat er analyse plaats vindt waarom de constatering niet direct is gesloten (leermoment). Als geconstateerd wordt dat de maatregel(en) doeltreffend zijn wordt de constatering door de kwaliteitsmanager gesloten. 9. Rapportage wijzigingen 9. Rapportage wijzigingen / Wijzigingsverantwoordelijke Per kwartaal wordt door de kwaliteitsmanager (A/R) een rapportage opgesteld over de effectiviteit van het constateringen.wijzigingen proces. De rapportage kan ingaan op (niet limitatief): Aantal constateringen open/gesloten Aandeel constateringen op tijd en volledig gesloten Herkomst constateringen (soort / proces / afdeling) De rapportage wordt gestuurd aan de leden van het MT () en dient ook als input voor het management review proces. Pagina 4 van 8

Herkomst nput Activiteit Output Bestemming Alle processen (extern) Constatering 1. Melden Constatering Risicoregister Besluit 1: Besluit 1: asset gerelateerd? Ja Geregistreerde melding Nee Handboek van wijzigingen 2. Constatering registratie Register informatieverzoek nformatiemanagement 3. Aanleiding vaststellen Alle processen (extern) Constatering Handboek risicomanagement 4. Maatregelen en verificatiemethode vaststellen Handboek van wijzigingen Besluit 2: Besluit 2: Significant? Ja Verzoek tot inbreng MT notitie Vaststellen MT notitie Nee Pagina 5 van 8

Herkomst nput Activiteit Output Bestemming Vaststellen MT notitie Besluit MT overleg 5. Tijdelijke maatregel invoeren 6. Definitieve maatregel invoeren nformatiemanagement Opstellen procesbeschrijvingen Ontwikkelen Beleid 7. Verificatie uitvoeren 8. Beoordeling verificatie 9. Rapportage wijzigingen Aanvraag/ verzoek Rapport voorstellen tot wijzigingen Meten en Evalueren Pagina 6 van 8

RASC rollen RASC rollen R A S C Verantwoordelijk voor activiteit Eindverantwoordelijke Ondersteuner (facultatief) Te consulteren persoon of organisatie (verplicht) Te informeren persoon of organisatie Activiteit Functietype Functie Rol 1. Melden Constatering ntern Aanvrager R Besluit 1: Besluit 1: asset gerelateerd? ntern Adjunct HE Aanvrager 2. Constatering registratie ntern R/A 3. Aanleiding vaststellen ntern Wijzigingsverantwoordelijke A/R 4. Maatregelen en verificatiemethode vaststellen ntern Wijzigingsverantwoordelijke Besluit 2: Besluit 2: Significant? ntern Wijzigingsverantwoordelijke A/R Managementteam (MT) 5. Tijdelijke maatregel invoeren ntern Wijzigingsverantwoordelijke A/R 6. Definitieve maatregel invoeren ntern Wijzigingsverantwoordelijke R/A 7. Verificatie uitvoeren ntern Wijzigingsverantwoordelijke R/A 8. Beoordeling verificatie ntern Wijzigingsverantwoordelijke A/R 9. Rapportage wijzigingen ntern R/A Managementteam (MT) A R/A C A/R C C/S Pagina 7 van 8

nformatiebehoefte en Voorziening (BV) van dit proces: Document Locatie Risicoprofiel Kwalitatief voldoende als AM docs Aanvraag/ verzoek E-mail Midden Nee Besluit MT overleg Zaak: 2982253 (2015) zaak: 3434843 (2016) Hoog Nee Constatering e-mail Laag Volledig is geformuleerd Nee Constateringenregister Map 3640362 Laag Actueel bijgehouden Nee Geregistreerde melding SQUT-XO, email, K:\WK-WKV\Nautisch-registraties \Registratie storingen kunstwerken.xlsx Hoog Helder geformuleerd, actueel Nee Handboek risicomanagement 2806989 Midden vastgesteld door HE Ja Handboek van wijzigingen 2016/0120532 Laag vastgesteld Ja Rapport voorstellen tot wijzigingen MAP 3640366 Laag Nee Register informatieverzoek zaak 2792221 Hoog Akkoord teamleider Nee Risicoregister Naris/ PowerSuite Hoog Risico's dienen actueel te zijn bijgewerkt Verzoek tot inbreng MT notitie e-mail Laag Teamleider MT notitie vrijgeeft voor MT Nee Nee Pagina 8 van 8