Jaarrekening 2015 vastgesteld door het bestuur op 12 april 2016
Inhoudsopgave pagina Voorwoord 1 Balans 2 Staat van baten en lasten 3
Voorwoord Voor u ligt de jaarrekening over 2015. Het saldo van de baten en lasten is 8.422 positief, waarmee de reserves van de stichting uitkomen op 97.652. De besturen van stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie (SOJ) en stichting Dordtse Evangelisatie zijn in de afgelopen jaren steeds meer gaan samenwerken. Een substantieel deel van de financiële middelen van de Dordtse Evangelisatie is geïnvesteerd in het pand van SOJ aan de Grotekerksbuurt. Hierom hebben beide besturen besloten dat het goed zou zijn als het Dagelijks Bestuur van de stichting Dordtse Evangelisatie een belangrijke stem heeft in het bestuur van SOJ. Dit is in 2014 geëffectueerd: een deel van het Dagelijks Bestuur vormt nu het bestuur van SOJ. Vooralsnog heeft het bestuur van SOJ besloten af te zien van fusie. Wel heeft het bestuur van SOJ besloten dat de begroting van het pand aan de Grotekerksbuurt in 2016 sluitend moet zijn. Indien deze doelstelling niet behaald kan worden, is verkoop van het pand een serieuze afweging. In 2015 is nog een bedrag van 13.062 geleend aan SOJ vanwege de verbouwing van Time Inn. Vanwege de sluitende begroting van SOJ wordt verwacht dat er in de komende jaren geen geld meer uitgeleend hoeft te worden. Een korte toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten: BALANS De materiële vaste activa betreft inventaris in het pand aan de Grotekerksbuurt. Hierop wordt afgeschreven. De voorraden betreffen vooraf ingedrukte nieuwsbrieven, statutenboekjes, briefpapier en enveloppen. De financiële vaste activa betreft een lening aan stichting Opvangcentrum - Jeugdevangelisatie voor het verbouwen van het pand aan de Grotekerksbuurt. STAAT VAN BATEN EN LASTEN De giften zijn hoger dan 2014, en hoger dan begroot. Dit voornamelijk dankzij giften ten behoeve van de realisatie van de kapel van Van Alle Tijden. De acties betreft het ophalen van oud papier in de wijk Krispijn. De overige inkomsten betrefffen de verhuurinkomsten van de werkgroep Van Alle Tijden. De uitgaven ten behoeve van de doelstelling zijn aanmerkelijk hoger ten opzichte van vorig boekjaar en de begroting, voornamelijk door de realisatie van de kapel. De algemene kosten waren in 2015 lager dan in 2014; in dat jaar werd de vernieuwde website opgeleverd. KORTE VOORUITBLIK In 2016 hoopt het bestuur, naast het voortzetten van de huidige activiteiten, een start te maken met Missie Dordt. Daarmee hoopt het bestuur meer evangelisatieactiviteiten te kunnen ontwikkelen, mede als gevolg van meer samenwerking tussen kerken en gemeenten. De begroting van dit project bedraagt 65.000 op jaarbasis. Voor alle plannen geldt, dat we de vrede voor de stad Dordrecht op het oog hebben. Juist door de doelstelling van de stichting te verwezenlijken, nl. gestalte geven aan de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. We bidden de medewerkers van de werkgroepen en het bestuur daarbij wijsheid, kracht en zegen toe. 1
Balans per 31 december 2015 2015 2014 ACTIVA Materiële vaste activa 1.058 1.587 Financiële vaste activa 109.007 95.945 Voorraden 1.390 1.150 Geldmiddelen 10.018 6.205 Kortlopende vorderingen en overlopende activa 1.300 2.937 122.772 107.824 PASSIVA Reserves 97.652 89.229 Fondsen 12.041 12.041 Kortlopende schulden en overlopende passiva 13.080 6.554 122.772 107.824-2
Staat van baten en lasten Begroting Rekening Rekening 2015 2015 2014 INKOMSTEN Giften 18.000 25.083 20.248 Acties 6.000 6.559 6.667 Saldo buffet Koffie Met p.m. 3.495 1.031 Overige inkomsten 0 899 467 Totaal inkomsten (a) 24.000 36.036 28.413 UITGAVEN Doelstelling 8.100 22.365 11.715 Algemene kosten 2.500 1.670 7.155 website 4.120 jubileum 1.958 overig 1.077 Nieuwsbrief 3.400 3.578 2.594 Totaal uitgaven (b) 14.000 27.613 21.465 Saldo exclusief rente (a - b) 10.000 8.422 6.948 FINANCIËLE BATEN EN LASTEN Ontvangen rente 0 32 Betaalde rente 0 0 Saldo financiële baten en lasten (c) 0 0 32 TOTAAL SALDO (a - b + c + d) 10.000 8.422 6.980 3