Rapport inzake jaarrekening 2009 / Hoorn, 31 augustus Dit rapport heeft 25 pagina s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport inzake jaarrekening 2009 / Hoorn, 31 augustus Dit rapport heeft 25 pagina s"

Transcriptie

1 Rapport inzake jaarrekening 2009 / 2010 Hoorn, 31 augustus 2010 Dit rapport heeft 25 pagina s

2 Inhoudsopgave 1. Bericht van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) 3 2. Bestuursverslag 4 Algemene informatie 4 Financiële informatie 8 Sponsoren 10 Toekomstverwachting Balans per 30 juni Winst en verliesrekening 1 juli 2009 t/m 30 juni Toelichting behorende tot de jaarrekening 2009/ Algemeen 15 Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Overige gegevens 23 Resultaatbestemming 23 Gebeurtenissen na balansdatum 23 Zusterorganisatie Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 23 Pagina 2 van 25

3 1. Bericht van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) Het verenigingsjaar was voor de VGW een jaar van verdere professionalisering van de organisatie en de invulling van de samenwerking met derden. De activiteiten zijn zeer druk bezocht en onze vrijwilligers hebben zich weer geweldig ingezet. De begroting is op een aantal punten echter aanzienlijk overschreden. Op de komende ALV zal het bestuur voorstellen om de contributie te verhogen. De gesprekken met de Johan Cruyff Foundation en de Nederlandse Ski Vereniging (NSKIV) over samenwerking verlopen positief. NSKIV gaat in opdracht van NOC/NSF, evenals andere sportbonden, aandacht geven aan de minder valide sport. De VGW heeft haar kennis ingebracht voor de ontwikkeling van een module tot certificering van begeleiders en voor een opleidingsmodule voor skileraren voor aangepast skiën. De VGW is met de SGW in juni 2010 een projectgroep gestart om het beleid de komende jaren uit te werken, met elkaar af te stemmen en vast te leggen in een meerjaren visie. Een onderdeel van dat beleid zal zijn te onderzoeken in hoeverre er binnen onze branche samenwerkingsmogelijkheden zijn op het gebied van materiaal, reizen en sponsoring. De jaarrekening, die in het verslag is opgenomen, is binnen het VGW bestuur besproken. Dit gaf geen aanleiding tot verzoek van aanpassing op specifieke beleidsterreinen. Het ondersteunt de weg die de VGW is ingeslagen. Het jaarverslag van de SGW zal op hoofdlijnen worden toegelicht binnen de Algemene Ledenvergadering in oktober Graag spreken wij onze waardering en erkentelijkheid uit tegenover het bestuur over de samenwerking met de SGW. Jeep ter Heide, Voorzitter VGW Pagina 3 van 25

4 2. Bestuursverslag Het bestuur van Stichting van Gehandicapte Wintersporters (SGW) biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 30 juni Het boekjaar loopt van 1 juli 2009 tot en met 30 juni Algemene informatie De Stichting heeft ten doel: het verwerven en beheren van middelen en materialen ten behoeve van de te Amsterdam gevestigde vereniging: Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) en het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting werkt bij de verwezenlijking van haar doel in het bijzonder samen met de VGW en tracht haar doel te bereiken door: a. het inzamelen van gelden en, in het algemeen, het bijeenbrengen van vermogen ten behoeve van haar werkzaamheden, waaronder begrepen het aanvragen van subsidies voor activiteiten van de Vereniging; b. het verhuren van specifieke materialen op momenten dat deze materialen niet ter beschikking zijn gesteld voor activiteiten van de Vereniging; c. het (doen) organiseren van activiteiten; d. het bevorderen en stimuleren van contacten en het samenwerken met andere, soortgelijke instellingen en organisaties, zowel in Nederland als in het buitenland; e. het aanwenden van alle haar ten dienste staande wettige middelen die tot het vorenstaande kunnen bijdragen of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Kernactiviteiten en geldmiddelen De (kern)activiteiten van de Stichting zijn het afgelopen jaar weer gericht geweest op het verwerven van geldmiddelen ten behoeve van de financiering van de activiteiten van de VGW en onderhoud en aanvulling van materialen. De belangrijkste geldmiddelen van de Stichting worden gevormd door: a. donaties, subsidies en andere bijdragen; b. verhuur van materialen; c. opbrengsten van eventuele diensten; d. schenkingen, erfstellingen en legaten; e. alle andere wettige inkomsten. Statutaire naam, vestigingsplaats en kantooradres Statutaire naam Kantooradres : Stichting van Gehandicapte Wintersporters : Harderwijkerweg 27A 6961 GH Eerbeek KvK nummer : Postbank : p/a : J.P.Coenstraat LG Hoorn Pagina 4 van 25

5 Samenstelling bestuur Het bestuur was op 1 juli 2009 als volgt samengesteld: Voorzitter Penningmeester Secretaris : Th. Pellegrom Harderwijkerweg 27 A 6961 GH Eerbeek : P. van der Werff J.P.Coenstraat LG Hoorn : A. van den Berg Lasserstraat PV Leiden Bestuurslid 1 : J. Dirkze Tevens Coördinator Isabellaland 1410 Sponsorcommissie 2591 EE Den Haag Rooster van aftreden op 1 juli 2009: Voorzitter : voor het eerst per herkozen tot Penningmeester : voor het eerst per herkozen tot Secretaris : voor het eerst per herkozen tot Bestuurslid 1 : voor het eerst per Sponsorcommissie Bestuurslid 2 : D.G. Edelenbos De Brug NE Apeldoorn Bestuurslid 2 : voor het eerst per De secretaris is tevens bestuurslid binnen de VGW, waarmee een formele verbinding tussen SGW- en VGWbestuur is gemaakt. Tijdens de bestuursvergadering van 12 april 2010 is de penningmeester voor 3 jaar herkozen. De samenstelling van het bestuur was derhalve als volgt (dit was tevens de samenstelling op de balansdatum): Voorzitter Penningmeester : Th. Pellegrom Harderwijkerweg 27 A 6961 GH Eerbeek : P. van der Werff J.P. Coenstraat LG Hoorn Rooster van aftreden op 30 juni 2010: Voorzitter : herkozen tot Penningmeester : herkozen tot Secretaris : A. van den Berg Lasserstraat PV Leiden Bestuurslid 1 : J. Dirkze Tevens Coördinator Isabellaland 1410 Sponsorcommissie 2591 EE Den Haag Secretaris : herkozen tot Bestuurslid 1 : voor het eerst op Sponsorcommissie Bestuurslid 2 : Voor het eerst per Bestuurslid 2 : D.G. Edelenbos De Brug NE Apeldoorn Pagina 5 van 25

6 Belangrijke elementen van het gevoerde beleid De nadruk van het gevoerde beleid heeft in 2009/2010 gelegen op de volgende zaken: Activiteiten van de materiaalcommissie De Materiaalcommissie heeft dit jaar als groep heel veel werk verzet op het gebied van onderhoud en vervanging van verouderde materialen. Voor alle Mono-, Uni en Dualski s hebben we nieuwe ski's en bindingen kunnen aanschaffen van de Firma Head. Via de Sponsorcommissie hebben we met deze leverancier mooie prijsafspraken kunnen maken. Naar aanleiding van testen in het voorgaande jaar met de materialen van Tessier, hebben we dit jaar ons materiaalbestand verder uitgebreid met Uni- en Dualski's en verschillende maten kuipen. Groot voordeel van deze keuze is dat de materialen flexibeler kunnen worden ingezet. Simpel door het vervangen van een kuip is het materiaal op maat te maken. Ook voor de steeds langer wordende jongeren hebben we nu een oplossing gevonden in de extra grote Bi-Unique. Een meer uitgebreid overzicht van de aanschaf zullen wij weergeven in de financiële toelichting. Helaas heeft onze trouwe sponsor Welzorg Nieuwegein, waar wij al sinds 2003 onze materialen gratis mochten opslaan aangegeven, dat deze sponsoring niet langer mogelijk was. Binnen Welzorg heeft evenals bij veel organisaties dit jaar een reorganisatie moeten plaatsvinden. Hierdoor is het niet langer mogelijk, dat wij zo'n groot beslag leggen op hun ruimte. Naast een groot aantal meters stellingenn maakten wij ook gebruik van de ruimte voor onze werkzaamheden ten behoeve van onderhoud en pasdagen Uiteraard zijn wij Welzorg heel dankbaar voor de geboden mogelijkheden in de afgelopen jaren. Inmiddels hebben wij (na afloop van dit budgetjaar) een geschikte ruimte kunnenn vinden in Benschop, waarvoor we per 1 augustuss 2010 een huurovereenkomst hebben afgesloten. In de maand augustus 2010 heeft de materiaalcommissie heel veel werk verzet met de inrichting en verhuizing. Onze nieuwe opslagruimte, Dorp 118b te Benschop: Sponsorcommissie De Sponsorcommissie heeft dit jaar, naast het zoeken naar langdurige samenwerking met sponsoren, vooral ook aandacht besteed aan het zoeken naar nieuwe mogelijkheden. De Sponsorcommissie onderzoekt ook de mogelijkheden om de reisleiders beter te kunnen ondersteunen bij het zoeken naar middelen om de reizen te financieren. Over de hele linie is nu zichtbaar, dat veel bedrijven even een pas op de plaats maken als het gaat om sponsoring. Ook onze trouwe busmaatschappij kwam dit jaar vlak voor de geplande reizen in financiële moeilijkheden. Hierdoor moest op het laatste moment uitgekeken worden naar een nieuwe vervoerderr voor onze reizen. Pagina 6 van 25

7 Jongeren+ project In samenwerking en met ondersteuning van de Johan Cruijff Foundation wordt extra aandacht besteed aan jongeren tussen 16 en 27 jaar. Middels deze ondersteuning hebben wij ook dit jaar weer kunnen investeren in extra materialen. De 2e jongerenreis is dit jaar in Maria-Alm in Oostenrijk geweest en zij hebben daar gebruik gemaakt van Hotel Alpenhof. Dit hotel wordt al ruim 20 jaar gebruikt voor de volwassenreis en de laatste jaren ook voor de kinderreis. Deze keuze is gemaakt, omdat het Hollandheim waar de 1e jongerenreis gebruik van heeft gemaakt inmiddels te klein was voor deze groep. De verwachting is, dat er voor de volgende reis gebruik gemaakt gaat worden van hotel Hubertushof in Hüttau in Oostenrijk. De jongerenreis is vooral ook bedoeld om de jongeren in ontspannen sfeer alle mogelijkheden van wintersport bij te brengen. Deze deelnemer heeft met zijn begeleider een wel heel bijzondere vorm gevonden. ANBI-beschikking De SGW heeft sinds 1 januari 2008 de ANBI-status. Dit heeft een aantal voordelen o.a. bij legaten uit erfenissen en alle vormen van sponsoring. Als ANBI hoeft er geen successierechten betaald te worden en zijn donaties voor sponsoren fiscaal aftrekbaar. Met ingang van 2010 zijn de ANBI- voorwaarden veranderd en moet een ANBI voor 90% Algemeen Nut Beogend zijn. Dit was 50%. Het bestuur van de SGW is van mening, dat de doelstellingen van VGW en SGW zeker voor 90% algemeen nut beogend zijn. Er is dan ook in december 2009 een bevestiging ingediend bij de belastingdienst om de ANBI- status voort te zetten. Pagina 7 van 25

8 Financiële informatie Opbrengsten en resultaten Zoals verwacht, is er dit boekjaar een aanzienlijk lager bedrag aan donaties binnengekomen. Over het vorige boekjaar (2008/2009) waren de opbrengsten EUR hoger dan het boekjaar daarvoor. Dit was toe te schrijven aan de donaties via Nick Simmonds. Zonder deze incidentele donatie zijn de totale opbrengsten in het boekjaar 2009/2010 stabiel gebleven ten opzichte van de voorliggende twee jaren. Waar het resultaat twee jaar geleden, met een vergelijkbare opbrengst EUR positief was, is dit jaar een verlies gemaakt van EUR Eén en ander is te verklaren uit het feit dat de VGW in dat jaar geen donatie van de SGW heeft aangevraagd. De VGW heeft over boekjaar 2009/2010 een jaardonatie van EUR 8.000,= aangevraagd. Dit was nodig om de begrote tekorten van de reizen op te vangen. Voor afsluiting van het boekjaar heeft de VGW te kennen gegeven forse financiële tegenvallers bij de reizen te hebben gehad. Hierdoor is een extra donatie aangevraagd van EUR 7.000,= om de tekorten aan te vullen. De totale donatie aan de VGW bedraagt daarmee EUR Dat verklaart, in combinatie met toegenomen rente op de liquide middelen, het verschil met de resultaten van twee jaar geleden De toestand op balansdatum De financiële toestand van de SGW op de balansdatum geeft wederom een gezonde situatie weer. Er is een bedrag van EUR in kas en het totale eigen vermogen is met EUR toegenomen van EUR tot EUR Dit is vooral het gevolg van de donatie aan nieuwe materiaal van de Johan Cruijff Foundation in het kader van het Jongeren+ project. Hierdoor is de afschrijvingsreserve in eerste instantie verder toegenomen. Aan het einde van dit boekjaar was de afschrijvingsreserve EUR hoger dan de boekwaarde van het materiaal. Het overschot van de afschrijvingsreserve ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa is op is ten gunste gebracht van de algemene reserve. Deze algemene reserve, die dit jaar in de boeken is opgenomen, bevat per balansdatum EUR De jaarlijkse afschrijving is met EUR afgenomen. Dit komt omdat er diverse materialen in het afgelopen jaar volledig zijn afgeschreven. Op dit moment bedraagt de afschrijving ruim EUR per jaar. In totaal is de boekwaarde van de materiële vaste activa als gevolg van afschrijving, ondanks de investering via de Johan Cruijff Foundation, gedaald van EUR naar EUR De voornaamste risico s en onzekerheden Vorig jaar werd het op deze plek in het jaarverslag ook aangegeven: de weg die de VGW en SWG gezamenlijk zijn ingeslagen heeft geleid tot professionalisering en groei. De activiteiten zijn aanmerkelijk toegenomen, zowel intern ten aanzien van de reizen en skiën in Nederland, als extern op het gebied van samenwerkingen, verhuur van materiaal en PR-activiteiten. Dit resulteert in een steeds toonaangevender rol op het gebied van wintersporten voor mensen met een lichamelijke handicap. Zoals op meerdere plekken in dit jaarverslag blijkt, is dit nog steeds aan de orde. Het bestuur van de SGW ziet naast de vele kansen ook risico s. Om die reden is er bij het opstellen van dit jaarverslag door het bestuur wederom extra aandacht besteed aan de risico-analyse. De voornaamste risico s en onzekerheden van de Stichting liggen nog steeds op het gebied van organisatie en financierbaarheid, waarbij het risico van de financierbaarheid in het afgelopen jaar alleen nog maar groter is geworden. Pagina 8 van 25

9 Organisatie Om de toenemende activiteiten ook in de toekomst op adequate wijze te kunnen vervullen, dient de interne organisatie zodanig te zijn ingericht dat de verwachtingen ook kunnen worden waargemaakt. Op dat gebied ziet het bestuur van de SGW de volgende risico s: De organisatie draait op een relatief klein aantal sleutelpersonen. Vooral de reisleiders, de materiaalcommissie en de begeleiderscommissie zijn arbeidsintensieve en kwetsbare posities, waar veel vanaf hangt. Bovendien vervullen diverse sleutelpersonen dubbelfuncties, waardoor bij het wegvallen van deze vrijwilligers op twee of drie plekken een probleem kan ontstaan. Op dit moment draait de organisatie erg goed, maar het blijft een aandachtspunt. De vaste kern van actieve personenen vergrijst. Er is weinig aanwas van onderaf. Toenemende activiteiten en professionalisering vraagt steeds meer van de vrijwilligers. De vraag is of iedereen dit kan en wil bijhouden. De ontwikkelingen die de VGW en SGW in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, bieden nieuwe mogelijkheden. Op dit moment is echter nog onvoldoende duidelijk welke richting de organisaties zich moeten ontwikkelingen en welke keuzes daarvoor gemaakt moeten worden. Hierdoor kunnen risico s onvoldoende nauwkeurig worden ingeschat en kan er geen goed financieel beleid worden gevormd. Gelukkig worden deze risico s door zowel het VGW-bestuur als het SGW-bestuur onderkend. Inmiddels is hier actie op ondernomen door het opzetten van een gezamenlijk SGW-/VGW-projectgroep die het beleid voor de komende jaren gaat opstellen en op elkaar afstemmen. Financierbaarheid Het werven van sponsoren blijft cruciaal om de ambitie van kwaliteit en groei waar te maken. Hoewel de kapitaalpositie van de SGW een gezonde situatie weergeeft, moeten hier de volgende kanttekeningen bij worden gemaakt: De huidige kapitaalpositie is opgebouwd in een tijd, waarin wij konden rekenen op grote donaties. Het is niet vanzelfsprekend dat deze tijden weer aanbreken. Als de VGW in de toekomst op hetzelfde niveau haar activiteiten wil aanbieden, zal er gereserveerd moeten worden om te zijner tijd materiaal te vervangen. Hoe meer materiaal, hoe groter de benodigde reserveringen. Ook de kosten nemen toe met de hoeveelheid materiaal, ook als dit materiaal is afgeschreven (onderhoud, opslag, transport, enz.). Van het bedrag van EUR aan donaties voor kinderen is het overgrote deel voor rekening gekomen van één donateur, die de SGW al jarenlang ondersteunt. De hoeveelheid materiaal van de SGW vereist een professionele opslag- en werkruimte. Vorig jaar werd het nog als risico gezien dat Welzorg in de toekomst niet meer zou kunnen voorzien in het vertrekken van kosteloze huisvesting. Nu een jaar later is dit risico een feit geworden en huren wij met ingang van 1 augustus 2010 een opslag- en werkruimte voor EUR per jaar, exclusief nutsvoorzieningen. De huidige ANBI 1 -regeling is inmiddels aangescherpt. Met ingang van 1 januari 2010 geldt niet meer dat de ANBI zich feitelijk met zijn werkzaamheden grotendeels (meer dan 50%) op het algemeen belang moet richten, maar nagenoeg uitsluitend (meer dan 90%). De SGW is van mening dat de activiteiten van de SGW/VGW hieraan voldoen en heeft dit op 20 december 2009 in een uitgebreide onderbouwing aan de belastingdienst uiteengezet. De belastingdienst is verzocht om een uitspraak te doen over ANBI-status, maar er heeft op dit punt nog geen controle plaatsgevonden. Tot slot ziet het SGW-bestuur een aanvullend risico s in het kader van de financierbaarheid en dat is de het teruglopen van de sponsoring op de activiteiten, waardoor er in de toekomst grotere tekorten bij de VGW gaan ontstaan. Dit zal resulteren in grotere donaties van de SGW aan de VGW. In combinatie met de 1 ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling. De SGW is als ANBI aangemerkt. Dat betekent dat de giften aan de SGW fiscaal aftrekbaar zijn en dat de SGW hierover geen successierechten hoeft te betalen. Pagina 9 van 25

10 toegenomen kosten en lagere sponsorinkomsten zorgt dit voor een structureel tekort in het meerjarenperspectief. Om in de toekomst mogelijke tegenslagen te kunnen opvangen heeft het SGW-bestuur een Algemene Reserve op de balans opgenomen. Het dekken van structurele tekorten hieruit is echter niet mogelijk. Het SGW-bestuur ziet daarom liever dat op basis van een duidelijke toekomstvisie, missie en meerjaren beleidsplan de gezamenlijke VGW-/SGW-begroting binnen enkele jaren sluitend gemaakt wordt. De Algemene Reserve kan worden gebruikt om tot die tijd de tekorten te dekken. Met de gezamenlijke SGW-/VGWprojectgroep wordt hier een invulling aan gegeven. Sponsoren Zoals elk jaar hadden wij weer veel te danken aan onze sponsoren en donateurs. Het is helaas niet mogelijk om iedereen persoonlijk te noemen, maar onderstaand overzicht geeft een overzicht van de belangrijkste donaties. Donateurs In 2009/2010 zijn er geen donateurs bijgekomen. De totale bijdrage van donateurs bedroeg EURO Het werven van donateurs is een steeds lastiger proces. In het jaarverslag van vorig jaar is aangegeven dat dit jaar een plan zou worden uitgewerkt om hieraan een andere invulling te geven. Aan dit plan wordt op dit moment gewerkt binnen het SGW-bestuur. In de huidige tijd ligt hier echter een uitdaging. Onder De voornaamst risico s en onzekerheden is hier al op ingegaan. Sponsorbijdragen in Euro s In het afgelopen jaar zijn er diverse geldelijke sponsorbijdragen ontvangen. Een grote algemene sponsorbijdrage is ondermeer ontvangen van: Fundraising Kiwanis Het gezamenlijke bedrag van de algemene sponsorbijdragen bedroeg EUR Naast algemene sponsorbijdragen zijn in het afgelopen jaar ook weer sponsorbijdragen ontvangen ten behoeve van wintersportactiviteiten voor kinderen. Deze sponsorbijdragen zijn ondermeer ontvangen van: M.E. Bakhuizen Stichting Familie Bakhuizen Total Nederland Het gezamenlijke bedrag aan donaties voor kinderen bedroeg EUR Sponsorbijdragen in materiaal In het kader van het Jongeren+ project is van de Johan Cruyff Foundation een donatie ontvangen EUR in de vorm van materiaal. Het materiaal is geactiveerd op de balans. Voor de waarde hiervan is een voorziening opgenomen, de afschrijvingsreserve. Pagina 10 van 25

11 Overige ondersteuning Revalidatiecentrum de Hoogstraat stelt ons al vele jaren gratis vergaderruimte ter beschikking, voor de bestuursvergaderingen. Bij Welzorg Nederland hebben wij weer gratis ruimte ter beschikking gekregen voor de opslag van onze materialen. Ook konden wij hier terecht voor het houden van materiaal en pasdagen. Helaas was het niet mogelijk deze ondersteuning voort te zetten, maar wij zijn Welzorg Nederland bijzonder dankbaar voor de vele jaren waarin zij ons op deze wijze hebben ondersteund. Congrescentrum Elektrum heeft de ruimte beschikbaar gesteld voor de begeleiderdag en voor de skilerarenopleiding. Eurolight Head bv heeft ons een aantrekkelijke korting verstrekt op de aanschaf van ski s. Zonder al deze bijdragen van sponsoren en donateurs kunnen wij onze doelen niet behalen. Namens onze deelnemers danken wij u hartelijk voor uw bijdrage. Pagina 11 van 25

12 Toekomstverwachting Materiaal Sinds de operationele activiteiten van de materiaalcommissie worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Verenigingsbestuur, kan het Stichtingbestuur zich volledig richten op de eigen doelstelling: het verwerven en beheren van middelen en materialen. In de afgelopen jaren hebben wij, middels de ondersteuning van onze sponsoren, veel materialen kunnen aanschaffen. De SGW heeft zich tot doel gesteld materialen en middelen te verwerven en te beheren ten behoeve van de VGW. Door dit veelvoud van materialen is de VGW in staat activiteiten te organiseren, waaraan grote aantal gehandicapte skiërs tegelijk kunnen deelnemen. Mits deze VGW-activiteiten qua omvang per activiteit op ongeveer hetzelfde niveau blijven, lijkt het huidige materiaalbezit voldoende om de VGW in ieder geval de komende jaren van materiaal te voorzien. Het beleid van de SGW zal er dan voor de komende jaren op gericht zijn om geen nieuwe zaken aan te schaffen, maar vooral het huidige materiaal op peil te houden. Het beleid is er tevens op gericht om de beschikbare specifieke materialen zo doelmatig mogelijk in te zetten. Doel hiervan is om zo veel mogelijk gehandicapten kennis te laten maken met de mogelijkheden van wintersport. Rekening houdend met aanvragen van de VGW en bovengenoemde organisaties verhuurt de SGW ook materialen aan individuele gehandicapte skiërs (of ouders/verzorgers hiervan), die aantoonbaar goed van de gevraagde materialen gebruik kunnen maken. Hierdoor worden de individuele gehandicapte skiërs in staat gesteld om met het eigen gezin en/of vrienden op wintersportvakantie te gaan. Gezien de hoge aanschafkosten is het voor particulieren over het algemeen niet haalbaar om aangepaste skimaterialen te kopen en zijn ze aangewezen op huur. In verband met de verhuizing van onze materialen naar een nieuwe locatie, welke niet meer volledig gesponsord is, zal in het komend jaar veel geld en tijd gestoken dienen te worden in de inrichting. Sponsoring Helaas heeft ook VGW/SGW te maken met de gevolgen van een verslechterende economie. Binnen een achteruitgaande of stilstaande markt is het zeer moeilijk om sponsoren te werven. Zeker ook gezien de extra kosten voor huur van de opslagruimte en het gegeven dat het voor de reisleiders ook moeilijker is om binnen hun eigen netwerk de reis kostendekkend te krijgen is er veel inzet nodig van de Sponsorcommissie. Het SGW bestuur zal haar prioriteit in het komend jaar derhalve leggen bij het dekkend houden van de lopende kosten, zoals huur en inrichting opslagruimte en de reizen van de VGW. Samenwerking VGW Graag spreken wij tot slot van dit bestuursverslag onze waardering en erkentelijkheid uit tegenover het bestuur van de VGW over het gevoerde beleid, alsmede de plezierige en constructieve wijze waarop de samenwerking en onderlinge communicatie heeft plaatsgevonden. Eerbeek, 31 augustus 2010 Th. Pellegrom Voorzitter Pagina 12 van 25

13 3. Balans per 30 juni 2010 (vóór resultaatbestemming) 30 juni juli 2009 EUR EUR EUR EUR Vaste activa Materiële vaste activa a Vlottende activa Liquide middelen b Debiteuren c Eigen vermogen d. Kapitaal Algemene reserve Afschrijvingsreserve Onverdeeld resultaat / Kortlopende schulden Crediteuren e Pagina 13 van 25

14 4. Winst en verliesrekening 1 juli 2009 t/m 30 juni juli 2009 t/m 30 juni juli 2008 t/m 30 juni 2009 EUR EUR EUR EUR Opbrengsten Donaties aan VGW Totaal opbrengsten g Bestuurskosten h Materiaalkosten i Algemene kosten j Afschrijvingen op materiële vaste activa k Bankkosten l Som der lasten / Resultaat / Rentebaten en bijzondere opbrengsten m Rentelasten en bijzondere kosten n Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening / Pagina 14 van 25

15 5. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2009/2010 Algemeen De Stichting is opgericht per 18 november Het boekjaar loopt van 1 juli 2009 t/m 30 juni De voornaamste activiteiten van de Stichting bestaan uit het verwerven en beheren van middelen en materialen ten behoeve van de Vereniging voor Gehandicapte Wintersporters (VGW). De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Materiële vaste activa Vorig jaar werd het materiaal gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Dit boekjaar is een nauwkeuriger inventarisatie gemaakt van het gebruikte materiaal. De materialen die sinds dit jaar op de balans staan vertegenwoordigen echter nog wel een zekere waarde. Alle vaste activa zijn in categorieën ingedeeld en tegen vaste verrekenprijzen gewaardeerd verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de vast verrekenprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Skimateriaal (ski s) 10% Ski-toebehoren 20% Overig materiaal 20% Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. Opbrengstverantwoording Onder netto-opbrengst wordt verstaan de opbrengst uit jaardonaties, donaties algemeen, donaties kinderen en verhuur materiaal, e.d. Voorzieningen voor geschatte toekomstige verliezen worden opgenomen in de periode, waarin is komen vast te staan dat er sprake is van een verlies. Gebruik van schattingen Bij het opstellen van de jaarrekening dient het Stichtingbestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. Pagina 15 van 25

16 a Materiële vaste activa Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven: Naam Activagroep Ski materiaal Ski toebehoren Overig materiaal Totaal Stand per 1 juli 2009: Aanschafwaarde , , , ,00 Cumm. afschrijvingen en waardeverminderingen , , , ,00- Boekwaarde , , , ,00 Mutaties in de boekwaarde: Investeringen , ,00 145, ,00 Desinvesteringen Afschrijvingen , , , ,00- Waardeverminderingen , ,00- Waardevermeerderingen , , ,00 Saldo , , , ,00- Stand per 30 juni 2010: Aanschafwaarde , , , ,00 Cumm. afschrijvingen en waardeverminderingen , , , ,00- Boekwaarde , , , ,00 De materialen zijn gedurende het jaar geïnventariseerd en gewaardeerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen skimateriaal, skitoebehoren en overige materialen. Alle materiële vaste activa zijn ingedeeld in de volgende categorieën met vaste verrekenprijzen: MATERIAAL (10 jaar) Monoski excl. krukski's en ski's 2.600,00 Bi-unique excl. krukski's en ski's 2.500,00 Tessier Kart-ski, excl. kuip, krukski's en ski's 2.400,00 Dual-ski Tessier, excl. kuip, krukski's en ski's 1.950,00 Uni-ski Tessier, excl. kuip, krukski's en ski's 1.400,00 Kuipen Tessier 675,00 Ski-cart incl. ski's 4.000,00 TOEBEHOREN (5 jaar) Ski t.b.v. Mono/dual/kartski, incl binding 225,00 Ski's t.b.v. bi-unique, incl binding 600,00 Krukski's 400,00 Sleepkoord 20,00 Stuurbeugel 125,00 OVERIG (5 jaar) Shorties / korte ski's 150,00 Klimgordels 60,00 Skibroek 150,00 Ski-jack 150,00 Fleece jack / trui 90,00 De volgende materialen zijn in het lopende boekjaar aangeschaft of via sponsoring verkregen: 3x Gebruikte monoski 1x Uniski 1x Dualski 1x Bi-unique XL 22x Head ski met binding 10x Topski van Head met binding 2x Set ski s voor bi-unique 13x begeleidersbeugel 15x Head Snowblades Boormachine met sneeuwboor Verder zijn er diverse materialen aangeschaft, zoals : onderlichaamdekjes hoofd- en voetsteunen, luchtschokdemper met pompje, e.d. Er is een inventaris/goederenverzekering afgesloten. De verzekerde waarde bedraagt: Dit lijkt hoog gezien de boekwaarde van EUR , maar er zit een grote stille reserve in het aanwezige materiaal die niet in de boekwaarde tot uitdrukking komt. Uitgangspunt bij de verzekering is dat de continuïteit van de activiteiten van de VGW is gewaarborgd. Pagina 16 van 25

17 b Liquide middelen 30 juni juli 2009 EUR EUR Postbank Betaalrekening xx Postbank Spaarrekeningen De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. c Debiteuren 30 juni juli 2009 EUR EUR Oninbare jaardonaties Niet betaalde jaardonaties Niet betaalde éénmalige donaties Nog in rekening te brengen jaardonaties Nog te ontvangen huur VGW De jaardonaties die in het afgelopen jaar niet zijn betaald, worden nogmaals aangeboden. Als op geen betaling heeft plaatsgevonden worden ze volgend boekjaar als oninbaar afgeboekt. Vorig jaar is een post opgenomen voor nog in rekening te brengen jaardonaties. Dit is niet gebeurd, omdat het bestand verouderd is en er gekeken wordt naar andere mogelijkheden om donatie te ontvangen dan via het sturen van een factuur op basis van een overeenkomst. Het bedrag van EUR 900,= is afgeboekt van de jaardonaties is in het lopende boekjaar (zie ook g.) Pagina 17 van 25

18 d Eigen vermogen Kapitaal Alg. reserve Afschr. reserve Totaal EV EUR EUR EUR EUR Stand per 30 juni 2009 cf. jaarverslag 2008/ Mutaties: Herwaardering materiaal / /- Donaties materiaal (Johan Cruyff Foundation) Overboeking overschot afschr. reserve /- 0 Resultaat boekjaar 2008/ Stand per 30 juni d.1 Herwaardering materiaal Jaarlijks wordt na het inventariseren een nieuw overzicht opgesteld van de aanwezige materialen. De hierin opgenomen totale aanschafwaarde komt tot stand door de vaste verrekenprijzen voor de materiaalcategorieën vast te stellen en deze te koppelen aan de materiële vaste activa. Als gevolg van donaties, kortingen, gebruiksschade en afrondingen kan deze waarde afwijken van de waarde zoals deze op basis van de administratie is geboekt. Aan het einde van het boekjaar wordt de waarde van het materiaal in de administratie gelijkgetrokken met de waarde zoals deze op basis van de inventarisatie is vastgesteld. Deze herwaardering wordt ten laste c.q. ten gunste van de afschrijvingsreserve geboekt. d.2 Afschrijvingsreserve Op de balans is een voorziening afschrijvingsreserve opgenomen om de toekomstige afschrijvingen op het materiaal te kunnen financieren. De geldwaarde van het materiaal dat via donaties is verkregen, wordt ook als reservering voor toekomstige afschrijvingen aan de voorziening toegevoegd. Jaarlijks wordt door het bestuur vastgesteld of en zo ja, welk deel van het onverdeeld resultaat wordt toegevoegd aan de afschrijvingsreserve. d.3 Algemene reserve Sinds vorig boekjaar is er op de balans een algemene reserve opgenomen om in de toekomst mogelijke tegenslagen te kunnen opvangen. In de algemene reserve zal in elk geval het deel van de afschrijvingsreserve boven de boekwaarde van de materiële vaste activa worden opgenomen. Om die reden is per EUR overgeboekt van de afschrijvingsreserve naar de algemene reserve. Pagina 18 van 25

19 e Crediteuren 2009/ /2009 EUR EUR Crediteuren Declaraties Materiaalcommissie Uit te betalen reiskostenvergoeding materiaalcommissie Uit te betalen borg n.a.v. verhuur Uit te betalen aanvullende donatie VGW f Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Meerjarige financiële verplichtingen Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van de brandverzekering. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bedragen voor 2009/2010 EUR De verplichting heeft een looptijd van 5 jaar en vervalt op De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van 12 maanden en een opzegtermijn van twee maanden. Hiermee vervalt de meerjarigheid van de verplichting. g Totaal opbrengsten De opbrengsten kunnen als volgt gespecificeerd worden: 2009/ /2009 EUR EUR Opbrengst jaardonaties Correctie nog in rekening te stellen 900 -/- 0 jaardonaties 2008/2009 (zie c.) Opbrengst donaties algemeen Opbrengst donaties kinderen Opbrengst verhuur materiaal Totaal opbrengst Jaardonaties VGW lopend boekjaar Extra donaties t.b.v. kinderen Totaal donaties VGW (kostprijs) Totaal opbrengsten Voor activiteiten en/of projecten ten behoeve van kinderen worden middelen, die door de SGW aan de VGW worden verstrekt, apart geboekt ten laste van de donaties die ten behoeve van kinderen aan de SGW beschikbaar zijn gesteld. Pagina 19 van 25

20 Vorig jaar lagen de donatieopbrengsten ruim EUR ,= hoger dan dit jaar. Dit was toe te schrijven aan de donaties via Nick Simmonds. Zonder deze incidentele donatie is de totale opbrengst stabiel. Vorig jaar was de opbrengst verhuur met meer dan 50% toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit jaar zijn de verhuuropbrengsten op hetzelfde niveau gebleven als vorig jaar. De VGW heeft over boekjaar 2009/2010 een jaardonatie van EUR 8.000,= aangevraagd. Dit was nodig om de begrote tekorten van de reizen op te vangen. Voor afsluiting van het boekjaar heeft de VGW te kennen gegeven forse financiële tegenvallers bij de reizen te hebben gehad. Hierdoor is een extra donatie aangevraagd van EUR 7.000,= om de tekorten aan te vullen. De totale donatie aan de VGW bedraagt daarmee EUR h Bestuurskosten 2009/ /2009 EUR EUR Reiskosten bestuursleden Drukwerk (briefpapier en enveloppen) i Materiaalkosten 2009/ /2009 EUR EUR Onderhoudskosten materiaal Declaraties materiaalcommissie Overige materiaalkosten De onderhoudskosten materiaal betreffen directe kosten voor aangeschafte materialen ten behoeve van het onderhoud van ski s en overige materialen. De grote toename is te verklaren als gevolg van de wederom toegenomen activiteiten van de materiaalcommissie, maar ook het op een hoger kwaliteitsniveau brengen van de materialen. Declaraties materiaalcommissie bevatten de kosten voor materiaal- en pasdagen. In boekjaar 2009/2010 waren dit uitsluitend reiskosten. Bijdragen in de reparatie van materiaal wordt als negatieve onderhoudskosten geboekt. j Algemene kosten 2009/ /2009 EUR EUR Brandverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Overige algemene kosten (o.a. KvK) Pagina 20 van 25

21 k Afschrijvingen 2009/ /2009 EUR EUR Skimateriaal Skitoebehoren Overig materiaal Dubieuze debiteuren In de afschrijving wordt onderscheid gemaakt tussen: - skimateriaal zoals monoski, bi-unique en skicart (afschrijvingstermijn van 10 jaar) - skitoebehoren zoals krukski s, ski s en sleepkoorden (afschrijvingstermijn van 5 jaar) - overige materialen zoals jassen, gereedschap e.d. ( afschrijvingstermijn van 5 jaar). l Diverse kosten 2009/ /2009 EUR EUR Bankkosten De bankkosten zijn in het afgelopen jaar lager dan het voorgaande jaar. Deze afname komt vooral omdat we geen internationale donaties hebben ontvangen, waar kosten voor moeten worden betaald (zoals t.b.v. Nick Simmonds vorig jaar). m Rentebaten en bijzondere opbrengsten 2009/ /2009 EUR EUR Ontvangen rente spaarrekeningen De toename van de rentebaten is het gevolg van de toegenomen tegoeden op de Postbank spaarrekeningen in Pagina 21 van 25

22 n Rentelasten en bijzondere kosten 2009/ /2009 EUR EUR Notariskosten i.v.m. statutenwijziging o Beloning voor bestuurders Conform artikel 5, lid 2 van de statuten genieten bestuurders van de SGW geen beloning voor hun werkzaamheden. In het kader van hun functie gemaakte onkosten kunnen aan bestuurders, op declaratiebasis, worden vergoed. Dit boekjaar zijn geen beloningen, ten laste van de SGW gekomen voor bestuurders en voormalig bestuurders. Dit boekjaar zijn er geen declaraties voor reiskosten door bestuurders opgenomen. Er zijn door de SGW geen leningen, voorschotten en garanties aan de bestuurders verstrekt. Utrecht, 31 augustus 2010 Bestuur SGW: Tom Pellegrom (voorzitter) Paul van der Werff (penningmeester) Anneke van den Berg (secretaris) Dik Edelenbos (bestuurslid) Jan Dirkze (bestuurslid) Pagina 22 van 25

23 6. Overige gegevens Resultaatbestemming Het resultaat over 2009/2010 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat in het eigen vermogen. Het resultaat bedraagt EUR negatief en zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht. Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan, welke van materiële invloed kunnen zijn op de gepresenteerde cijfers. Wel wordt hier vermeld dat de SGW in juli 2010 een huurovereenkomst heeft afgesloten voor de opslag van het materiaal. Zoals in het bestuursverslag staat aangegeven, kan de SGW per 1 september 2010 geen gebruik meer maken van de volledig gesponsorde opslagruimte bij Welzorg. Met ingang van 1 augustus 2010 huurt de SGW daarom een bedrijfsruimte in Benschop tegen een huurprijs van EUR 5.940,= per jaar (EUR 495,= per maand) exclusief nutsvoorzieningen. Hiervan doneert de verhuurder EUR 540 (EUR 45,= per maand) op basis van de ANBI-beschikking van de SGW. De overeenkomst is aangegaan voor 12 maanden en is daarna opzegbaar tegen een opzegtermijn van drie maanden. Zusterorganisatie Vereniging van Gehandicapte Wintersporters De Vereniging heeft ten doel: de bevordering van de beoefening van wintersport door mensen met een lichamelijke handicap. De Vereniging tracht haar doel te bereiken door: a. het (doen) organiseren van reizen en activiteiten teneinde de doelgroep van de vereniging kennis te laten maken met wintersport; b. het (doen) geven van cursussen op voormeld gebied; c. het bevorderen en stimuleren van contacten en het samenwerken met instellingen en organisaties, zowel in Nederland als in het buitenland; d. het organiseren en geven van begeleiding bij de activiteiten; e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Statutaire naam, vestigingsplaats en kantooradres Statutaire naam Secretariaat : Vereniging van Gehandicapte Wintersporters : Mevrouw A. van den Berg Lasserstraat PV Leiden Omschrijving van de activiteiten De VGW organiseert al vele jaren wintersportreizen voor lichamelijk gehandicapten. Een sportieve instelling en de wil om te leren skiën zijn het belangrijkst. Voor bijna iedere handicap is wel een oplossing om aangepast te kunnen skiën. Zelfs als het gebruik van één of twee benen wordt gemist door bijvoorbeeld een dwarslaesie of amputatie en/of als de arm/handfunctie beperkt is. Pagina 23 van 25

24 De VGW heeft reizen voor aangepast staand skiën en voor aangepast zittend skiën. Voor kinderen van 7 tot en met 15 jaar organiseert de VGW een kinderreis waarvan het de bedoeling is, dat het gehele gezin samen met andere gezinnen en begeleid door de VGW op wintersportvakantie gaat. Ook wordt er een jongerenreis georganiseerd voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar. Daarnaast worden door de VGW skilessen in Nederland georganiseerd. Algemeen jaarverslag VGW Het verenigingsjaar 2009/10 was een jaar met twee gezichten. Aan de ene kant was er opnieuw sprake van een bruisend verenigingsjaar met veel en goed bezochte activiteiten. Populair gezegd: alle activiteiten zaten bomvol. Aan de andere kant bleek het jaar in financiële zin moeilijker dan bij aanvang was verwacht. Dat is even wennen, want we hadden in de afgelopen periode juist een mooie reeks van meevallende jaren geboekt. Een opvallend item om mee te beginnen: na een lange periode van toenemende ledenaantallen, is het ledenaantal in 2009/10 ongeveer stabiel gebleven. Het is nog te vroeg om er conclusies aan te verbinden. Er lijkt aanleiding om de stilvallende groei te verbinden aan de economische crisis die ons land in zijn greep houdt, maar aan de andere kant zaten de reizen nog nooit zo vol. Daarnaast lijkt de economie langzaam maar zeker weer wat aan te trekken Wie het weet, mag het zeggen. Het was opnieuw een jaar zonder onvertogen woorden. De organisatie van alles liep op rolletjes. Er waren geen noemenswaardige klachten of incidenten, in ieder geval niets dat niet naar tevredenheid kon worden opgelost. Net als vorig jaar is weer veel nagedacht en gebrainstormd over samenwerking, met derden: andere skiverenigingen, de Johan Cruyff Foundation en de NSkiV. Het Jongeren+ project dat samen met de Johan Cruyff Foundation was opgestart en onder meer tot de Jongerenreis heeft geleid, liep tegen het einde. Vanaf volgend jaar gaat de VGW de Jongerenreis onder eigen budgettaire verantwoordelijkheid aanbieden. Ten aanzien van de NSkiV, die zich steeds meer als sportbond voor skiënd Nederland wil manifesteren: er wordt veel over gesproken binnen onze Vereniging. Wij benadrukken echter graag, dat er nog geen formele besluiten zijn genomen ten aanzien van lidmaatschap en kennisuitwisseling door de VGW (het bestuur heeft daar ook de bevoegdheid niet toe). Op de ALV komen we er nader op terug met onze bevindingen tot nu toe. Skiën Nederland De formule van 3 sessies van 5 lessen in Huizen die in het najaar van 2007 voor het eerst is uitgeprobeerd, voldoet nog steeds goed. De late tijstippen (vanaf 15:00 uur s middag) vormden geen beletsel tot volle groepen. Er zijn nog steeds deelnemers die meerdere sessies skiën. Dit is natuurlijk geen probleem, indien er geen andere deelnemers zijn die daardoor niet kunnen deelnemen. Derhalve lijkt er op Huizen geen sprake van capaciteitsproblemen. Reizen De eerste reis van het skiseizoen is traditiegetrouw de staande reis naar Fügen. Dit jaar bestond de groep weer uit circa 50 personen. Eef Verhoeven was voor het eerst mee als reisleider van deze reis. Gelukkig was oud-reisleider Eef Mokkink, die vorig jaar tijdens zijn laatste reis als reisleider onfortuinlijk was gevallen, ook van de partij. De zittende reis voor volwassenen naar Maria Alm, vond opnieuw plaats met een grote groep van circa 35 deelnemers. De condities waren gedurende de week prima. Naast een paar kleinigheden, was er sprake van één groter incident, dat door betrokkene zelf in de Nieuwsvlok is beschreven. Het betreft de echtgenoot van een deelneemster die al jaren mee gaat met onze reis. Theo, we hopen je volgend jaar op jouw 13e reis opnieuw te zien (laat je niet afschrikken door het ongeluksgetal). Pagina 24 van 25

25 De kinderreis zat dit jaar ook vol met ruim over de 30 deelnemers. Er hebben zich in het geheel geen problemen voorgedaan, het weer was goed en er zijn geen ongelukken gebeurd. Het lijkt erop dat de gehele groep van de kinderreis volgend jaar weer mee wil. De jongerenreis tenslotte, werd voor de tweede keer gehouden. Deze reis had 15 deelnemers en vond plaats in Maria Alm. De reis kent een andere invulling dan de overige reizen van de VGW en is goed verlopen. Komend jaar zal naar een andere locatie worden uitgekeken. Commissies Door de diverse commissies is in het afgelopen jaar opnieuw veel werk verzet, om de kwaliteit waar mogelijk te verbeteren. De Begeleidercommissie heeft het ingezette pad om (nieuwe) begeleiders een uitgebreide opleiding te bieden, verder vormgegeven via de gebruikelijke opleidingklasjes bij Skiën Nederland en daarbuiten. In het kader van een mogelijke samenwerking met NSkiV, heeft tijdens de kinderreis een korte pilot met enige begeleiders plaats gehad. Ook de Commissie Skileraren heeft veel inspanningen geleverd om nieuwe leraren te werven en op te leiden volgens het interne lesplan van de VGW. Alhoewel de VGW inmiddels kan buigen op een behoorlijk aantal inzetbare leraren, blijft de werving van aanvullend nieuwe leraren met het oog op de groei een belangrijk item. De Materiaalcommissie heeft in het afgelopen jaren veel nieuw materiaal kunnen aanschaffen en inzetten. Het materiaal heeft altijd opgeslagen gestaan bij Welzorg in Nieuwegein. Afgelopen jaar kwam het bericht, dat niet langer van deze locatie gebruik kan worden gemaakt. De commissie is vervolgens actief op zoek gegaan naar een nieuwe behuizing, die uiteindelijk is gevonden in een private locatie. De Redactiecommissie heeft het afgelopen jaar een nieuw format voor de informatie aan leden vormgegeven. Inmiddels is de Nieuwsvlok een aantal malen verschenen. De PR-commissie is ook in het afgelopen jaar druk bezig geweest met onder meer open dagen, clinics, brochures, flyers en (inschrijf)formulieren. Voorts vond in juni de 2-jaarlijkse Support Beurs plaats, waar de VGW acte de presence heeft gegeven. Pagina 25 van 25

Rapport inzake jaarrekening 2008 / Hoorn, 21 september Dit rapport heeft 25 pagina s

Rapport inzake jaarrekening 2008 / Hoorn, 21 september Dit rapport heeft 25 pagina s Rapport inzake jaarrekening 2008 / 2009 Hoorn, 21 september 2009 Dit rapport heeft 25 pagina s Inhoudsopgave 1. Bericht van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) 3 2. Bestuursverslag 4 Algemene

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2007 / Hoorn, 7 oktober Dit rapport heeft 24 pagina s

Rapport inzake jaarrekening 2007 / Hoorn, 7 oktober Dit rapport heeft 24 pagina s Rapport inzake jaarrekening 2007 / 2008 Hoorn, 7 oktober 2008 Dit rapport heeft 24 pagina s Inhoudsopgave 1. Bericht van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) 4 2. Bestuursverslag 5 Algemene

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 2009/10

Jaarverslag Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 2009/10 Jaarverslag Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 2009/10 Algemeen Jaarverslag Het verenigingsjaar 2009/10 was een jaar met twee gezichten. Aan de ene kant was er opnieuw sprake van een bruisend verenigingsjaar,

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2011 / 2012

Rapport inzake jaarrekening 2011 / 2012 Bo, de mascotte van de kinderreis 2012 Rapport inzake jaarrekening 2011 / 2012 Hoorn, maart 2013 Dit rapport heeft 25 pagina s Inhoudsopgave 1. Bericht van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 2008/09

Jaarverslag Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 2008/09 Jaarverslag Vereniging van Gehandicapte Wintersporters 2008/09 Algemeen Jaarverslag Het verenigingsjaar 2008/09 was een gedenkwaardig jaar. Naast de reizen die inmiddels traditiegetrouw worden georganiseerd,

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2006 / Hoorn, 3 september Dit rapport heeft 25 pagina s

Rapport inzake jaarrekening 2006 / Hoorn, 3 september Dit rapport heeft 25 pagina s Rapport inzake jaarrekening 2006 / 2007 Hoorn, 3 september 2007 Dit rapport heeft 25 pagina s Inhoudsopgave 1. Bericht van de Vereniging Gehandicapte Wintersporters (VGW) 3 2. Bestuursverslag 4 Algemene

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2004 / Hoorn, 9 oktober Dit rapport heeft 23 pagina s

Rapport inzake jaarrekening 2004 / Hoorn, 9 oktober Dit rapport heeft 23 pagina s Rapport inzake jaarrekening 2004 / 2005 Hoorn, 9 oktober 2005 Dit rapport heeft 23 pagina s Op de voorpagina kunnen wij met enige trots 2 nieuwe ontwikkelingen tonen uit het afgelopen jaar. Een nieuw logo,

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening 2012 / 2013

Rapport inzake jaarrekening 2012 / 2013 Rapport inzake jaarrekening 2012 / 2013 Krimpen aan de Ijssel, April 2014 Inhoudsopgave Een woord namens de voorzitter 3 Bericht van de Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW) 4 Bestuursverslag

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2017

Jaarverslaggeving 2017 Jaarverslaggeving 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2017 1.1.1 Balans per 31 december 2017 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2017 4 1.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 1.1.4

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2016

Jaarverslaggeving 2016 Jaarverslaggeving 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2016 4 1.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 1.1.4

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING SUPPORT METROPOLE ORKEST. tot Stichting Steun Metropole Orkest

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING SUPPORT METROPOLE ORKEST. tot Stichting Steun Metropole Orkest FINANCIEEL VERSLAG STICHTING SUPPORT METROPOLE ORKEST tot 9-2-2017 Stichting Steun Metropole Orkest 2 Inhoud Jaarverslag 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2017 6 Staat van Baten en lasten over 2017

Nadere informatie

De Veste Vermogensbeheer B.V. te Breda. Kamer van Koophandel Inschrijfnummer JAARREKENING 2017

De Veste Vermogensbeheer B.V. te Breda. Kamer van Koophandel Inschrijfnummer JAARREKENING 2017 JAARREKENING 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2017 ---------------- 31-12-2016 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 MATERIËLE VASTE

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2 Jaarrekening 2015 van : Samenwerkend U.A., Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2 Jaarrekening 2015 I: Balans per 31 december 2015 3 II: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

City Life Church Utrecht Utrecht. Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag 2015 A. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG. Jaarrekening

City Life Church Utrecht Utrecht. Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag 2015 A. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG. Jaarrekening City Life Church Utrecht Utrecht Jaarverslag 2015 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2015 A. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2 Jaarrekening 2016 van : Samenwerkend U.A., Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2 Jaarrekening 2016 I: Balans per 31 december 2016 3 II: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013

Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote Deventer Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 1 Inhoud Blad Algemeen Oprichting, doel, bestuursgegevens 4 Resultaat 5 Financiële positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Toelichting

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2012 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en Verliesrekening 2012 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving Financieel jaaroverzicht over 2012

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving Financieel jaaroverzicht over 2012 Financieel jaaroverzicht over 2012 Nuland, 17 juni 2013 Geacht Bestuur van de, Bijgaand ontvangt u de jaarrekening van de betreffende het boekjaar 2012, Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij,

Nadere informatie

STICHTING REVIVE TE BRUCHEM. Rapport inzake jaarstukken 2015

STICHTING REVIVE TE BRUCHEM. Rapport inzake jaarstukken 2015 STICHTING REVIVE TE BRUCHEM Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE VASTE ACTIVA 36.339 49. JAARREKENING 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2014 ---------------- 31-12-2013 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 8.375 9.875 MATERIËLE

Nadere informatie

De Veste B.V. te Breda. Kamer van Koophandel Inschrijfnummer JAARREKENING 2018

De Veste B.V. te Breda. Kamer van Koophandel Inschrijfnummer JAARREKENING 2018 JAARREKENING 2018 BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (na resultaatbestemming) 31 december 2018 31 december 2017 ACTIVA Materiële vaste activa 62.290 94.446 Financiële vaste activa 31.212 70.986 Vaste activa 93.502

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2017 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2017 4 Winst- en Verliesrekening 2017 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE VASTE ACTIVA 49.425 46. JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2013 ---------------- 31-12-2012 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 9.875 16.651 MATERIËLE

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Waga Winschoten. Fin verslag Stichting Waga 2018.xlsx

Financieel verslag Stichting Waga Winschoten. Fin verslag Stichting Waga 2018.xlsx Financieel verslag 2018 Stichting Waga Winschoten Pagina 1 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2017 3 Staat van baten en lasten 2017 4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam

JAARREKENING 2014. Stichting Rechtswinkel Amsterdam 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat van baten en lasten 2014 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden

Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 367.046 405.393 Vlottende activa Vorderingen 116.538 77.575 Liquide middelen

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2016 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Jaarverslag bestuur 4 Balans per 31 december 2016 5 Winst- en Verliesrekening 2016 7 Waarderingsgrondslagen 8 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving Financieel jaaroverzicht over 2014

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving Financieel jaaroverzicht over 2014 Financieel jaaroverzicht over 2014 Nuland, 23 januari 2015 Geacht Bestuur van de, Bijgaand ontvangt u de jaarrekening van de betreffende het boekjaar 2014, Tot het geven van een nadere toelichting zijn

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2015 ---------------- 31-12-2014 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 6.875 8.375 MATERIËLE

Nadere informatie

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2017

Stichting De Binnenvaart Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2017 Stichting "De Binnenvaart" Hooikade 10 3311 CD Dordrecht Rapport inzake jaarstukken 2017 Dossiernummer: 0019000 Datum: 15 november 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving Financieel jaaroverzicht over 2013

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving Financieel jaaroverzicht over 2013 Financieel jaaroverzicht over 2013 Nuland, 30 juni 2013 Geacht Bestuur van de, Bijgaand ontvangt u de jaarrekening van de betreffende het boekjaar 2013, Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Marikenhuis Jaarverslag 2017

Stichting Vrienden van Marikenhuis Jaarverslag 2017 Stichting Vrienden van Marikenhuis Jaarverslag 2017 Stichting Vrienden van Marikenhuis Bezoekadres: Slotemaker de Bruïneweg 163 6532 AC Nijmegen Postadres: Houtlaan 26 6562 ZZ Groesbeek Nijmegen, 28 januari

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Illustere Figuren Grote Buren PS Wergea

Jaarrekening Stichting Illustere Figuren Grote Buren PS Wergea Jaarrekening 2017 Grote Buren 24 9005 PS Voorblad 0 Inhoud Jaarrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Resultaatvergelijk 4 Algemeen 5 Financiele positie 6 Jaarrekening 8 Balans 9 Resultatenrekening 10

Nadere informatie

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013

Stichting Betania Nederland. Jaarstukken 2013 Stichting Betania Nederland Jaarstukken 2013 Datum, 30 januari 2015 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016

Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Jaarstukken 2015 Datum, 25 februari 2016 Inhoud I Jaarverslag II Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 164.001 121.931 Vlottende activa Vorderingen 190.648 67.466 Liquide middelen

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid van OAMKB Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming

Verantwoordelijkheid van OAMKB Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming Sjoerd Lemstra QC Raadhuislaan 30 KvK: 59630817 sjoerd.lemstra@oamkb.nl 5341 GM Oss BTW nr.: NL058179720B01 Telefoon : 06 533 75 609 www.oamkb.nl/sjoerdlemstra IBAN: NL38ABNA0614101735 Oss, 16 april 2016

Nadere informatie

Het Bestuur van de Stichting Hospice IJsselThuis Batavierlaan NIEUWERKERK A/D IJSSEL. KvK-nummer

Het Bestuur van de Stichting Hospice IJsselThuis Batavierlaan NIEUWERKERK A/D IJSSEL. KvK-nummer Het Bestuur van de Stichting Hospice IJsselThuis Batavierlaan NIEUWERKERK A/D IJSSEL KvKnummer 29050905 www.ijsselthuis.nl RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2018 1 BALANS STICHTING IJSSELTHUIS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 218 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 218 JAARREKENING

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2013

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2013 Baambrugge Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 3 2 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen

Financieel verslag Stichting Join Our Mission Polen. Kockengen Financieel verslag 2016 Stichting Join Our Mission Polen Kockengen INHOUD 1 Bestuursverslag 2016... 1 2 Jaarrekening... 3 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (NA RESULTAATBESTEMMING)... 3 2.2 EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

STICHTING DE GOUDEN GENERATIE TE DEVENTER. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING DE GOUDEN GENERATIE TE DEVENTER. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING DE GOUDEN GENERATIE TE DEVENTER Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 4 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015 Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Pagina 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 1 3. Financiering 2 4. Resultaat 3 5.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Veilige Havens Internationaal Mr. S. van Houtenlaan TX Amstelveen

Jaarrekening Stichting Veilige Havens Internationaal Mr. S. van Houtenlaan TX Amstelveen Jaarrekening 2017 Mr. S. van Houtenlaan 5 1181 TX Rapportage Opdrachtbevestiging 4 Algemeen 5 Grondslagen voor de waardering 6 Jaarrekening 2017 Balans per 31 december 2017 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond

Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond FINANCIEEL JAARVERSLAG van: Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen Helmond Periode: 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Administratieverslag 1.1 NOAB-Samenstellingsverklaring 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten

Nadere informatie

Jaarrekening januari 2019

Jaarrekening januari 2019 Jaarrekening 2018 20 januari 2019 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2018 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2018 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4.

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Dorpscentrum Lijtweg HA Oegstgeest. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Stichting Dorpscentrum Lijtweg HA Oegstgeest. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Stichting Dorpscentrum Lijtweg 9 2341 HA Oegstgeest KvK-nummer: 61575488 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud ALGEMEEN VERSLAG Voorwoord 2 JAARSTUKKEN 2015 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 7.577 10.623 Financiële vaste activa 119.000 210.276 Vlottende activa 126.577

Nadere informatie

City Life Church Utrecht Utrecht. Jaarverslag 2016 INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag 2016 A. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG. Jaarrekening

City Life Church Utrecht Utrecht. Jaarverslag 2016 INHOUDSOPGAVE. Jaarverslag 2016 A. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG. Jaarrekening City Life Church Utrecht Utrecht Jaarverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2016 A. Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2016 2. Staat van baten en lasten over 2016 3. Grondslagen

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 405.393 280.653 Vlottende activa Vorderingen 77.575 80.469 Liquide middelen

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6

Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Winst-en-verliesrekening over 2017 4 Kasstroomoverzicht over 2017 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting op de balans

Nadere informatie

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT

De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Diergeneeskunde Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT De jaarrekening 2013 van Stichting Educatie Holistische Bisschopsweg 2 3732 HW DE BILT INHOUD Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Fiscale positie

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Kleurrijke Stad

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Kleurrijke Stad FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 Balans per 31 december 2017 (voor resultaatbestemming) ACTIVA 31 december 2017 31 december 2016 Vaste ACTIVA Immateriele activa Hard en software 509 0 509 0 Vaste activa Materiele

Nadere informatie

Jaarrekening 09-10-15. Jaarrekening 2012. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2012

Jaarrekening 09-10-15. Jaarrekening 2012. Stichting Heartbeat. Tiel. Rapport inzake jaarrekening per 31 december 2012 Jaarrekening 9-1-15 Jaarrekening 212 Tiel Rapport inzake jaarrekening per 31 december 212 9 oktober 215 1 Jaarrekening 9-1-15 Inhoud Tiel Samenstellingsverklaring 3 Bestuur 4 Projecten 5 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave:

Jaarrekening Stichting Open Mind Amsterdam. Inhoudsopgave: Jaarrekening 2015 Stichting Open Mind Amsterdam Inhoudsopgave: 1. Balans per 31 december 2015 2. Staat van baten en lasten over 2015 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4. Toelichting op

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Rapportage Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage Stichting Vrienden van Convivio Rapportage 2017 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 31-12-2017 Rekening van baten en lasten over jan-dec 2017 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016

VERKORTE JAARREKENING 2016 Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 VERKORTE JAARREKENING 2016 Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2016 pag. 2 van het rapport 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis Nuenen JAARREKENING 2016

Stichting Vrienden van het Bijna Thuis Huis Nuenen JAARREKENING 2016 JAARREKENING 2016 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2016 3 Exploitatierekening over 2016 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening 5 Overige gegevens 7 1 Bestuursverslag Het bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk

Jaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

JAARVERSLAG en JAARREKENING 2018

JAARVERSLAG en JAARREKENING 2018 Statutair gevestigd te JAARVERSLAG en JAARREKENING 2018 JAARVERSLAG BESTUUR Het boekjaar 2018 sluit met een negatief resultaat van 23.263 (2017: positief resultaat 66.099).Tegenover baten van 100.385 stond

Nadere informatie

Stichting Goeie Hoop Ederveen

Stichting Goeie Hoop Ederveen Stichting Goeie Hoop Ederveen Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Jaarrekening 2015 2.1 Balans per 31 december 2015 4 2.2 Staat van baten en lasten over 2015 6 2.3 Grondslagen financiële verslaggeving

Nadere informatie

Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over

Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over Verkort finacieel verslag OVER 2016 van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD deel Balans per 31 december 2016 2 Exploitatierekening over 2016 3 Toelichting op de jaarrekening 4 1 Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE Koetsierbaan 315 1315 ST ALMERE Haarlem, juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2016 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 183.014 180.094

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen (2) Liquide middelen (3)

Vlottende activa Vorderingen (2) Liquide middelen (3) JAARREKENING 2017 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 229.785 243.569 Vlottende activa Vorderingen (2)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Voor en Door Kunstenaars

Jaarrekening Stichting Voor en Door Kunstenaars Jaarrekening 2016 Stichting Voor en Door Kunstenaars Inhoud 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 2016 4 2.1 Balans per 31 december 2016 5 2.2 Resultatenrekening over 2016 6 2.3 Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie