Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen



Vergelijkbare documenten
Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen

Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch. Nijmegen JAARREKENING 2011

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Corantijn Utrechtseweg EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Jaarrekening Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

MOEDER TERESA STICHTING ULFT Hulp aan de allerarmsten Tel.:

Stichting Cultuurfonds Ede gevestigd te Ede. Rapport inzake de jaarrekening 16 mei 2017 tot en met 31 december 2017

Stichting IT Projecten Nijmegen. Jaarrekening 2012

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Jaarrekening Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

MOEDER TERESA STICHTING ULFT Hulp aan de allerarmsten Tel.:

Stichting Corantijn Utrechtseweg EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2011

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde JT Houten

Stichting Corantijn Utrechtseweg EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2010

Publicatiebalans inzake de jaarrekening

Stichting Platform Centrummanagement Zeist Steynlaan EB Zeist JAARREKENING 2009

Jaarrekening Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Jaarrekening Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

3. JAARREKENING maart 2016

Jaarverslaggeving 2014

De Van Engelen Stichting T.a.v. het bestuur Postbus EG LEIDEN. Jaarrekening 2013

Jaarverslag 2014 Stichting Victoriefonds Alkmaar

Stichting Steun 22Q11 gevestigd te Uden. Rapport inzake de jaarrekening 3 juli 2014 tot en met 31 december 2014

Stichting Vermogensdoel te Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2017

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Jaarverslaggeving 2013

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan ST ALMERE

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Seinpost Slinge (kerkelijk) Het bestuur Middelharnisstraat GJ ROTTERDAM. Jaarrekening 2017

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

Stichting Sumbing Bibir. Postbus MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Oase Arnhem Bethaniënstraat TA ARNHEM. Jaarrekening 2014

JAARVERSLAG 2014 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan ST ALMERE

De belastingdienst heeft op 9 mei 2008 beoordeeld dat de stichting niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. ANBI

Stichting De Doelen Steunfonds Kruisstraat CT Rotterdam. Jaarverslag 2018

Stichting Warmte voor de Kinderen T.a.v. de heer R. Schellekens Lorentzkade GD Leiden. Pag.

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2017

Jaarcijfers Stichting Reis van de Razzia te Amsterdam

CONCEPT. Stichting Rijksherbariumfonds dr. E. Kits van Waveren. te Leiden. Rapport inzake de jaarrekening Geen accountantscontrole toegepast

RAPPORT 2015 STICHTING A.C.N.S. PROJECTHULP OCHTEN

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

STICHTING HOVO OVERIJSSEL NIJVERDAL JAARREKENING

Stichtstraat RB Amsterdam Tel Jaarrekening Inzake

NEDERLANDSE FEDERATIE VOOR NEFROLOGIE TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken maart 2019

Stichting Purmerendse Voedselbank Reigerpark AC PURMEREND JAARRAPPORT 2013

Stichting Charlotte s'jacob Fonds. Financieel jaarverslag

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

Jaarrekening 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 Stichting Hospice Dronten

STICHTING DE BOOMGAARD TE NAARDEN JAARREKENING 2013

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

1. ALGEMEEN Activiteiten Oprichting Statutenwijziging 4 juli 2014 Bestuurssamenstelling

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

vwgnijhof Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Regenboog Gala registeraccountants b.v.

JAARREKENING 2015 Geef Gambia een betere toekomst

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van de Schermerij Plaggeberg BK Leersum. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam

STICHTING TIME TO HELP NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Jaarstukken 2012 Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen

Jaarverslaggeving 2017

Stichting Bevordering Reformatorisch Onderwijs (SBRO) Delft

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Marie Tak van Poortvliet Museum Domburg gevestigd te Domburg. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Sher foundation Stichting. gevestigd te Aalsmeer. Rapport inzake de Jaarrekening 2015

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Rapport aan Road4Energy te Groesbeek inzake de jaarrekening 2012

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken februari 2015

RSI Vereniging gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2018

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Gravenstichting Brabant Het Bestuur Poolsterlaan AM EINDHOVEN. Jaarrekening 2015

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

Jaarrekening St. Dogs Adoption Nederland Waalstraat CN Sliedrecht

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van Elver te Nieuw Wehl. Inhoud jaarverslag Jaarrekening 2017

STICHTING SPEELGOEDBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2014

Transcriptie:

Vestiging Groesbeekseweg 14 6524 DB Tel. (024) 324 03 00 Fax (024) 322 72 45 E-mail: infonijmegen@maters.net www.maters.net Vestiging Arnhem Mr. B.M. Teldersstraat 11b 6842 CT Arnhem JAARREKENING 2014 Tel. (026) 355 77 77 Fax (026) 445 84 96 E-mail: infoarnhem@maters.net www.maters.net

INHOUD BLZ. RAPPORT 1. Algemeen 1 2. Beoordelingsverklaring 2 3. Financiële positie 3 4. Baten en lasten 4 5. Kengetallen 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten 8 Toelichting op algemene zaken 9 Toelichting op de balans per 31 december 2014 12 Toelichting op de staat van baten en lasten 15 OVERIGE GEGEVENS 17

Aan het bestuur van Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch Lankforst 24-32 6538 GT Geachte dames/heren, Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2014 van uw stichting. De balans per 31 december 2014, de staat van baten en lasten over 2014 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2014 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen. 1. ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van de Stichting Vrienden van het Kinderoncologisch Centrum zijn per 1 juni 1988 gestart te. Doelstelling De statuten van de stichting hebben de volgende doelomschrijving: 1a. Het behartigen van de belangen van de patiënten en hun gezinnen van het Kinderoncologisch Centrum Zuid-Oost Nederland, gevestigd te. Daarbij vormt het welbevinden (maatschappelijke, medische en financiële begeleiding en hulpverlening) van deze patiënten het eerste belang; b. Het bewerkstelligen en begeleiden van activiteiten voor en/of door het Kinderoncologisch Centrum Zuid-Oost Nederland ter verkrijging van bekendheid in het verzorgingsgebied van het Centrum en daarbuiten; c. Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen met betrekking tot de doelstellingen zoals vermeld in artikel 2 lid 1.a. en 1.b. aan het bestuur van de Stichting Kinderoncologisch Centrum Zuid-Oost Nederland, het Instituutsbestuur van de afdeling Kindergeneeskunde van het Sint Radboudziekenhuis te, de directie van het Sint Radboudziekenhuis te en de gemeentelijke en provinciale overheden; 2. De stichting stelt zich bereid, op basis van gelijkwaardigheid in overleg te treden met landelijke en regionale organisaties die de belangen van kinderen met kanker in welke vorm dan ook behartigen. Met name betreft het hier de Landelijke Vereniging van Ouders met Kinderen met Kanker, de Stichting Kinderoncologische Zomerkampen, de Stichting Mac Donalds Huizen en het Koningin Wilhelmina Fonds. 3. Al hetgeen met de vorenstaande artikelen verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1

Inrichtingseisen jaarrekening Op grond van de in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde groottecriteria kan de stichting worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits de algemene bestuursvergadering niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is, waar mogelijk en gewenst, gebruik gemaakt. 2. BEOORDELINGSVERKLARING Opdracht Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Vrienden van het K.O.C. te beoordeeld. Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder Standaard 2400 "Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de Stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend. Oordeel Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van het K.O.C. per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 2

3. FINANCIËLE POSITIE Ter analyse van de financiële positie van de stichting dient de volgende opstelling, welke gebaseerd is op de gegevens uit de balans. Financieringsoverzicht 31-12-2014 31-12-2013 Vastgelegd op korte termijn Liquide middelen 252.932 209.975 Vorderingen met een resterende looptijd tot een jaar en overlopende activa 2.740 1.997 255.672 211.972 af: Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar) en overlopende passiva 4.923 31.403 Werkkapitaal 250.749 180.569 Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa 0 0 Financiële vaste activa 0 0 Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 250.749 180.569 Deze financiering vond geheel plaats met stichtingsvermogen. Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2014 ten opzichte van 31 december 2013 gestegen met 70.180 3

4. BATEN EN LASTEN Ter analyse van het resultaat van de vereniging verstrekken wij u de navolgende opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten van de stichting. 2014 2013 % % Baten Baten uit fondsenwerving 114.298 100,0 42.866 100,0 Lasten Kosten uit fondsenwerving 6.543 5,7 3.084 7,2 107.755 94,3 39.782 92,8 Financieringsbaten 2.549 2,2 5.527 12,9 Beschikbaar voor doelstelling 110.304 96,5 45.309 105,7 Bestedingen t.b.v. doelstelling 41.799 36,6 28.353 66,1 Overschot 68.505 59,9 16.956 39,6 De ontwikkeling van het resultaat 2014 ten opzichte van dat van 2013 kan als volgt worden geanalyseerd: Resultaat hoger door: Hogere baten uit fondsenwerving 71.432 Resultaat lager door: Toename kosten uit fondsenwerving 3.459 Minder financiële baten 2.978 Hogere bestedingen t.b.v. doelstelling 13.446 71.432 19.883 Hoger resultaat 2014 51.549 4

5. KENGETALLEN 2014 2013 2012 Solvabiliteit Stichtingskapitaal in een % van het totaalvermogen 98,1% 85,2% 96,2% Liquiditeit Vlottende activa in een % van de kortlopende schulden 51,9 6,8 21,9 Vertrouwend, hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan, tekenen wij, Hoogachtend, MatersvanderNet Accountants B.V. drs. J.A. Maters RA 5

BALANS (NA VOORSTEL RESULTAAT- ACTIEF 2014 2013 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 3. 2.740 1.997 Liquide middelen 4. 252.932 209.975 255.672 211.972 TOTAAL 255.672 211.972 6

PER 31 DECEMBER BESTEMMING) PASSIEF 2014 2013 RESERVES EN FONDSEN 5. Overige reserves 245.772 104.267 Bestemmingsreserve 4.977 76.302 250.749 180.569 KORTLOPENDE SCHULDEN 6. 4.923 31.403 TOTAAL 255.672 211.972 7

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN begroting werkelijk werkelijk 2014 2014 2013 Baten uit eigen fondsenwerving 7. 145.000 114.298 42.866 LASTEN Kosten uit eigen fondsenwerving 8. 5.100 6.543 3.084 Beschikbaar uit fondsenwerving 139.900 107.755 39.782 Financiële baten en lasten 9. 3.340 2.549 5.527 Totaal beschikbaar voor de doelstelling 143.240 110.304 45.309 BESTEED AAN DOELSTELLING 10. Projecten Bestedingen projecten 57.500 41.799 28.353 RESULTAAT 85.740 68.505 16.956 Resultaatbestemming 2014 cq. 2013 T.g.v.: Overige reserves 141.505 26.791 Mutaties Bestemmingsreserve: Per saldo bestemd in boekjaar (zie blz. 14) -31.201 Bestedingen in boekjaar (zie blz. 17) -41.799 Uit: Bestemmingsreserve -73.000-9.835 Totaal overschot/tekort boekjaar 68.505 16.956 8

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN KASSTROOMOVERZICHT 2014 Beschikbaar voor de doelstelling excl. financiële baten 107.755 Afschrijvingen 0 Veranderingen in werkkapitaal: - Mutatie vorderingen -743 - Mutatie operationele schulden (ex projecten) -26.480 107.755-27.223 KASSTROOM UIT BEDRIJFSOPERATIES 80.532 Besteed aan doelstelling -41.799 Door derden bestemde gelden 1.675 KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN -40.124 Ontvangen/betaalde interest 2.549 KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN 2.549 Mutaties in financiële vaste activa 0 KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN 0 Mutatie liquide middelen 42.957 Specificatie geldmiddelen 31-12-2014 31-12-2013 mutaties in boekjaar Liquide middelen 252.932 209.975 42.957 9

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. WAARDERINGSGRONDSLAGEN VORDERINGEN, LIQUIDE MIDDELEN, SCHULDEN EN OVERLOPENDE ACTIVA EN PASSIVA De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. BESTEMMINGSRESERVE In de bestemmingsreserve worden de middelen opgenomen, waaraan door het bestuur een specifieke bestemming wordt gegeven. RESULTAAT Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen, welke hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. 10

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN PERSONEEL Gedurende het boekjaar was geen personeel in dienst. BESTUURSBELONING Aan het bestuur wordt geen beloning verstrekt voor de verrichte werkzaamheden. 11

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2014 31-12-2014 31-12-2013 ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA 3. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Op het bedrag van de vorderingen en overlopende activa is geen voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Onder de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen begrepen met een looptijd van meer dan een jaar. De specificatie luidt: Bankrente 2.740 1.997 Dividendbelasting 0 0 2.740 1.997 4. LIQUIDE MIDDELEN Deze zijn als volgt te specificeren: SNS-bank Zakenrekening Banknummer: 96.35.10.355 3.190 17.490 SNS-bank Internetspaarrekening Banknummer: 93.17.71.714 189.690 100.984 Rabo Euro Beleggersrekening Banknummer: 1279.57.189 0 35.081 ING Termijndeposito Banknummer: 2880002 55.976 55.325 ING zakelijke rekening Banknummer: 2880002 4.076 1.095 Alle liquide middelen zijn vrij opneembaar. 252.932 209.975 12

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2014 PASSIEF 31-12-2014 31-12-2013 5. RESERVES EN FONDSEN Overige reserves Saldo per 1 januari 104.267 77.476 Resultaat lopend boekjaar 141.505 26.791 Saldo per 31 december 245.772 104.267 Bestemmingsreserve Projecten (stand per ultimo boekjaar) Expertise-centrum late effecten UMCN 0 66.000 Speelgoed/kinderballonnen 1.695 7.890 Steun onderzoek naar hartfalen 0 7.000 Project Loes Pellen 4.977 3.302 Bijdrage Sinterklaas/Kertmis/Overige 1.324 0 Kanjerketting 263 0 Project Later 0 0 8.259 84.192 af: Naar kortlopende schulden Speelgoed/Sinterklaas etc./kanjerketting 3.282 7.890 In 2014 heeft het bestuur besloten de gereserveerde bedragen voor de projecten "Expertise-centrum late effecten" ( 66.000) en "Steun onderzoek naar hartfalen" ( 7.000) vrij te laten vallen. Betreffende projecten worden niet verder financieel ondersteund. 4.977 76.302 13

TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Bestemd in boekjaar: 31-12-2014 31-12-2013 Project Diederik Grootjans 13.780 13.780 Instructiefilm MRI 10.705 0 Speelgoed/kinderboeken 8.585 8.627 Scholing/symposia 5.135 3.133 Kanjerketting/IKO 1.387 471 Boeken professionals 758 0 Sinterklaas/Kerstmis/Overige 1.074 0 Project Loes Pellen 0 0 Stoelmassages 375 0 41.799 26.011 Vrijval/Correcties bestemmingen -73.000-7.493 Totaal bestemd boekjaar -31.201 18.518 Het verloop van de projecten in totalen is als volgt: Saldo 1 januari 76.302 86.137 bij: Bestemd door derden in boekjaar 1.675 0 bij: Bestemd door bestuur in boekjaar -31.201 18.518 46.776 104.655 af: Besteed in boekjaar 41.799 28.353 Saldo 31 december 4.977 76.302 6. KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva Accountantskosten 1.500 3.411 Uit te keren subsidie Nurse practitioner 0 20.102 Uit te keren subsidie Spelmateriaal, boeken 1.695 7.890 Uit te keren subsidie Sinterklaas/Kerstmis/Overige 1.324 0 Uit te keren subsidie kanjerketting 263 0 Overige 141 0 14 4.923 31.403

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroting werkelijk werkelijk 2014 2014 2013 BATEN 7. Baten uit eigen fondsenwerving Donaties, giften en schenkingen Opbrengst Acties derden 30.000 7.033 34.406 Overige donaties en schenkingen 15.000 6.412 8.421 Ontvangen erfenissen 100.000 100.853 0 Verkoop/auteursrechten boek: In het teken van Leven 0 0 39 LASTEN 8. Kosten uit eigen fondsenwerving 145.000 114.298 42.866 Kantoorkosten 4.500 146 15 Bijdrage CBF 0 520 0 Webhosting 0 3.630 501 Bestuurskosten 600 827 522 Accountantskosten 0 206 1.500 Kosten sponsoracties 0 1.214 546 Voorgaande jaren 0 0 0 9. RENTEBATEN 5.100 6.543 3.084 Bankrente 3.500 2.745 2.581 Koersresultaat 0 0 1.723 Dividend 0 0 1.510 RENTELASTEN 3.500 2.745 5.814 Kosten effecten/bewaarloon 0 0 162 Bankrente en -kosten 160 196 125 160 196 287 15

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 10. BESTEED AAN DOELSTELLING begroting werkelijk werkelijk 2014 2014 2013 Uitgaven/Subsidies projecten Project Diederik Grootjans 15.000 13.780 13.780 Instructiefilm MRI 0 10.705 0 Kinderboeken/speelgoed/beren 3.000 8.585 8.627 Congressen/symposia 3.500 5.135 3.133 Kanjerketting/IKO 1.000 1.387 470 Boeken professionals 0 758 0 Sinterklaas/Kerstmis/Overige 0 1.074 0 Stoelmassages 0 375 0 Mijn Radboud thuis 0 0 1.843 Diverse projecten 35.000 0 500 57.500 41.799 28.353 16

OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE BEPALINGEN OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT VEREFFENING (artikel 13) 1. De vereffening geschiedt door het bestuur; 2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht; 3. Het bestuur bepaalt de bestemming van eventuele batige liquidatiesaldi, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met de doelstellingen van de stichting dient te zijn; 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder diegene die daartoe (door de vereffenaar(s) is aangewezen. Resultaatbestemming 2014 Het resultaat over 2014 is als volgt verdeeld: Resultaat 2014 t.g.v. overige reserves 141.505 Naar Bestemmingsreserve -73.000 Totaal resultaat 2014 68.505 17