Stichting Blijf Vrouw te Den Haag Rapport over het boekjaar 2014
INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Opdracht 2 Deskundigenonderzoek 2 Algemeen 2 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting algemeen en grondslagen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014 8
FINANCIEEL VERSLAG
Aan de directie van Stichting Blijf Vrouw Hellingweg 6c 2583 WG Den Haag Leidschendam, 14 augustus 2015 Geachte mevrouw Chung, Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting. OPDRACHT Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van 23.249 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat na belastingen van negatief 6.491, samengesteld. DESKUNDIGENONDERZOEK Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd. ALGEMEEN Bestuur Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door H.L. Chung (voorzitter), A.B. Kluit, B. D'Alba - Hageman, P.M.E. Denecke - Mackaay. Oprichting stichting Bij notariële akte d.d. 28 oktober 2010 is opgericht de vennootschap Stichting Blijf Vrouw. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de besloten vennootschap Stichting Blijf Vrouw.
JAARREKENING 2014
BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (voor resultaatverdeling) 31 december 2014 31 december 2013 Actief Vlottende activa Vorderingen (1) Overlopende activa - 2.650 Liquide middelen (2) 23.249 27.002 23.249 29.652 Passief Eigen vermogen (3) Eigen vermogen 29.654 11.686 Resultaat boekjaar -6.491 17.968 Kortlopende schulden 23.163 29.654 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 86-2 23.249 29.652 Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 4
WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 Baten Saldo 2014 Saldo 2013 Baten uit eigen fondsverwerving (4) 5.094 28.366 Giften in natura 68.333 29.500 Baten uit Goed Begin Gala (5) - 21.534 Overige bedrijfsopbrengsten - 2.650 Som der baten 73.427 82.050 Lasten Werving baten Kostprijs van de omzet (6) 9.782 30.708 Lasten giften in natura 68.333 29.500 Beheer en administratie 78.115 60.208 Overige bedrijfskosten (7) 1.803 3.874 79.918 64.082 Resultaat na belastingen -6.491 17.968 Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 5
TOELICHTING ALGEMEEN EN GRONDSLAGEN Activiteiten Stichting Blijf Vrouw te Den Haag helpt vrouwen uit de regio met een levensbedreigende ziekte en vrouwen die verkeren in sociaal economische moeilijkheden door hun in het zonnetje te zetten. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelsleden Bij de stichting waren in 2014 geen werknemers in dienst. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. De kosten worden bepaald op historische basis. Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 6
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Vorderingen (1) 31-12-2014 31-12-2013 Overlopende activa Overige overlopende activa - 2.650 Liquide middelen (2) Rabobank 1 23.014 26.592 Rabobank 2-248 Kas 235 162 23.249 27.002 Eigen vermogen (3) Eigen vermogen 29.654 11.686 Resultaat boekjaar -6.491 17.968 23.163 29.654 Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 7
TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2014 Baten uit eigen fondsverwerving (4) Saldo 2014 Saldo 2013 Donaties en giften 5.094 28.366 Baten uit Goed Begin Gala (5) Bijdragen Goed Begin Gala - 21.534 Werving baten Kostprijs van de omzet (6) Kosten evenementen 9.108 7.498 Kosten verwenmomenten 674 1.976 Kosten Goed Begin Gala - 21.234 Overige bedrijfskosten (7) 9.782 30.708 Kantoorkosten 590 1.964 Verkoopkosten 310 714 Algemene kosten 903 1.196 Kantoorkosten 1.803 3.874 Kantoorbenodigdheden 74 470 Drukwerk 160 716 Telecommunicatie - 307 Porti 356 471 Verkoopkosten 590 1.964 Reclame- en advertentiekosten 79 - Representatiekosten 231 714 Algemene kosten 310 714 Verzekeringen 359 320 Bankkosten 279 328 Overige algemene kosten 265 548 903 1.196 Ondertekening van de jaarrekening Den Haag, H. Chung Stichting Blijf Vrouw te Den Haag 8