Leeswijzer Kostprijsberekeningen 2012 Sport en Bewegen 1. Aanleiding en uitgangspunten kostprijsberekening b Begroting sport en bewegen en collegeproducten 2012 2. Uitwerkingen kostprijsberekeningen b Per sportsoort; zwemmen, schaatsen, buitensport, binnensport b Verdieping per sportsoort b Verdieping binnen de sportsoorten 3. Taakstelling en scenario s 4. Hoe nu verder; stappenplan en vervolg
Ad 1. KOSTPRIJSBEREKENING SPORT& BEWEGEN Uitgangspunten Inhoudelijke pijlers; kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid, zijn en blijven uitgangspunt (Sportnota Hé ga je mee). De organisatie is doelmatig en efficiënt ingericht. Samenstelling kosten en opbrengsten begroting Sport en Bewegen 2012 Personeel 13.039.000 37,28% Overhead 1.408.000 4,03% Kapitaallasten 9.555.000 27,32% Energie 2.497.000 7,14% Machines/gereedschappen 154.000 0,44% Belastingen+verzekeringen 370.000 1,06% Overige exploitatielasten 3.765.000 10,77% Onderhoud + uitbestede werkzaamheden 3.651.000 10,44% Subsidies 534.000 1,53% Totaal uitgaven 34.973.000 100,00% Subsidies 190.000 1,22% Interne doorbelasting energie 681.000 4,36% Bijdrage uit reserves 1.421.000 9,09% Sportopbrengsten 10.228.000 65,45% Overige sportgerelateerde opbrengsten 263.000 1,68% Huur 1.098.000 7,03% Overige opbrengsten 1.747.000 11,18% Totaal inkomsten 15.628.000 100,00% Saldo sector Sport en Bewegen 19.345.000 * in bovenstaand overzicht zijn interne doorbelastingen geëlimineerd Samenstelling kosten en opbrengsten per product Collegeproduct Uitgaven Inkomsten Saldo in % 4.3.01 Sportbedrijf De Karpen 8.491.000 3.885.000 4.606.000 23,81% 4.3.02 Sportcomplex Eindhoven Noord 6.591.000 3.200.000 3.391.000 17,53% 4.3.03 Sportcomplex Genneper Parken 14.938.000 6.794.000 8.144.000 42,10% 4.3.04 Sportdeelname bevorderen 4.197.000 1.701.000 2.496.000 12,90% 4.3.05 Ontwikkeling sportevenementen 756.000 48.000 708.000 3,66% Totaal 34.973.000 15.628.000 19.345.000 100,00% Wat presenteren we primair aan onze partners? * Kosten, opbrengsten en dekkingsgraad per sportsoort * Idem per sportsoort per uur/per veld * Idem per sportsoort per gebruikmaking (bezoeker of lid). Al het achterliggende rekenwerk vormt de basis voor het bovenstaande en dient bij de discussie over de tarieven als achtergrondinformatie.
Wat brengt de KPB ons per saldo? * Inzicht in alle kosten, opbrengsten en dekkingsgraden per accommodatie (onderdelen), per sportsoort/per uur of veld en per sportsoort/per lid, * Inzicht t.b.v. het voeren van de discussie over de toekomstige tarieven(structuur), * Inzicht t.b.v. het blijvend actualiseren/bijstellen van begroting en contract, * Inzicht t.b.v. het maken van toekomstige keuzes bij bezuinigingen en intensiveringen. Leeswijzer * Integrale kostentoedeling (inclusief overhead) op basis van - kapitaallasten (rente en afschrijving) per gebouw, op basis van de voorgeschreven gemeentelijke systematiek (lineaire afschrijving) - grote gebouwen (kapitaallasten zijn een groot bedrag) toedeling op basis van vierkante en kubieke meters, - meterstanden (gas, elektra, water) - personeel- en activiteitenroosters (personeel) - Kosten en daarmee dekkingsgraden zijn sterk afhankelijk van kapitaallasten (nieuw/oud gebouw). * Opbrengstentoedeling op basis van - gerealiseerde bezoekersaantallen/verhuringen en opbrengsten(verdeling) uit het verleden bij de zwembaden en ijsbaan, - gerealiseerde verhuringen verenigingen bij sporthallen en buitensport; - bij sporthallen en buitensport wordt bij de opbrengstentoedeling per lid uitgegaan van kwantitatieve aannames t.a.v. gebruikmaking (bijv. 20 spelers/reserves bij basketbal). Kanttekeningen * Het is een 'momentopname' (begroting en contract 2012, dus exclusief bezuinigingsmaatregelen c.q. tariefsverhogingen); De KPB wordt vanaf heden jaarlijks geactualiseerd, op basis van realisatiecijfers en nieuwe gegevens. * Voor 2012 is een half exploitatiejaar sporthal Haagdijk en 5 maanden exploitatie van het nieuwe Fontys gebouw meegenomen, terwijl de gebruikmaking van het ISE en de overige hallen door deze ontwikkelingen zijn beïnvloed. * Resultaten zijn niet één op één te vertalen naar maatregelen: per maatregel moet beoordeeld worden welke effecten er zijn op korte, middellange en lange termijn en wat de invloed van een maatregelen is op de kosten en opbrengsten van andere activiteiten/accommodaties.
Ad 3 Taakstelling en scenario s De in het gemeentelijk beleidsplan voor 4 jaar opgenomen tariefsverhoging is b Voor het 1 e jaar doorgevoerd / geëffectueerd middels een generieke tariefsverhoging b Wordt voor het 2 e jaar doorgevoerd / geëffectueerd middels een gedifferentieerde tariefsverhoging b Voor het 3 e en 4 e jaar ligt de wijze van effectuering nog open. Voor de inkleuring kunnen de resultaten en conclusies uit de kostprijsberekening worden benut. 2012 2013 2014 2015 % in 2015 Onderwijs 23.183 49.980 77.446 105.599 4,09% verenigingen 143.750 305.927 478.808 583.469 22,57% divers sporthal/gymzaal 25.368 53.987 84.496 102.965 3,98% zwem- en bewegingsonderwijs 25.325 51.916 79.836 96.589 3,74% recreatie 294.996 781.580 1.333.327 1.679.036 64,96% divers 4.451 9.125 14.032 16.977 0,66% Totaal 517.073 1.252.514 2.067.945 2.584.634 100,00% Invulling per seizoen (inclusief energiecompensatie en rekening houdend met uitval): Per seizoen: 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Totaal (afgerond) 760.000 1.500.000 2.400.000 2.600.000 Scenario s: 1. een gelijke procentuele verhoging van alle tarieven 2. een gelijke absolute verhoging van alle tarieven 3. een gedifferentieerde verhoging van tarieven 4. een compleet nieuwe tarievenstructuur (bv gebaseerd op dekkingspercentages) 5. kostprijsdekkende huur met subsidie
Ad 4. Stappenplan/het vervolg b 2 oktober 2012: b 3 oktober 2012; b 23 oktober 2012; b 24 oktober 2012; b 19 november 2012; b 20 november 2012; b 23 november 2012; b 26 november 2012; b 4 december 2012; presentatie Eindhovense Sportraad (ESR) terugkoppeling met de wethouder presentatie in het voorzittersoverleg voetbal presentatie in het voorzittersoverleg tennis presentatie aan de binnensportverenigingen werkbijeenkomst raadscommissie presentatie aan de hockeyverenigingen presentatie aan de zwem- en ijssportverenigingen terugkoppeling bevindingen aan de ESR Hierna verspreiding van het cijfermateriaal en gelegenheid tot het, gebundeld per sportsoort, stellen van technische vragen tot medio januari 2013. b 2 e week januari 2013; gesprekken per sportsoort over de gestelde vragen b 3 e week januari 2013; gesprek met de ESR m.b.t. formulering uitgangspunten b Medio februari 2013; uitgangspuntennotitie gereed b Medio maart 2013; uitgangspuntennotitie in de raadscommissie b Eind juni 2013; vaststelling tarievendossier seizoen 2013-2014