Stichting Budgethulp Krimpenerwaard Jaarverslag 2017 mei 2018 1
Inhoud 1 Jaarverslag 2017 1 1. Inleiding 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Bestuurssamenstelling 4 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 4 4. Vrijwilligers 5 4.1. Werving 5 4.2. Opleiding 5 4.3 Coaching 6 5. Kengetallen 6 5.1 SchuldHulpMaatjes 6 5.2 Hulpvragers 7 5.2.1 Aantal 7 5.2.2 Geslacht 7 5.2.3 Leeftijd 7 5.2.4 Huishouden 7 5.2.5 Inkomen 8 5.2.6 Afkomstig uit kern 8 5.2.7 Verloop hulpvragers 8 5.2.8 Aanmeldingen: 9 5.2.9 Fase hulpverlening 9 6. Organisatie en plaats op de sociale kaart 10 7. Fondsenwerving 10 8. Jaarrekening 10 2
1. Inleiding Dit verslag is een voortgangsrapportage van het project Schuldhulpmaatje van Stichting Budgethulp Krimpenerwaard. Het verslag is gemaakt op basis van een model van onze landelijke organisatie Schuldhulpmaatje Nederland. In onderstaand schema wordt aangegeven welk maatschappelijk effect met het project beoogd wordt. Tevens treft u hierin de projectdoelstelling, resultaten en activiteiten aan. In het verslag zelf vindt u verder kengetallen terug. maatschappelijk effect zelfredzaamheid hulpvragers vergroten indicator informatiebron aannames en externe factoren minder en meer complete aanmeldingen (schuld)hulpverlening gemeentelijke gegevens hulpvragers zijn in principe zelfredzaam ondersteuning is gratis projectdoel stelling resultaten - vrijwilligers begeleiden; - hulpvragers persoonlijk begeleiden 1 ondersteuning bij opzetten administratie (incl. controle schulden) koppelingen: - langdurend: - kortdurend: aantal hulpvragers: statistiek/ kengetallen statistiek/ kengetallen samenwerking met lokale (schuld)hulpverlening hulpvragers leveren zelf voldoende inspanning (motivatie) 2 leveren administratieve dossiers t.b.v. professionele traject aantal dossiers: - in wording - complete statistiek/ kengetallen 3 begeleiding bij schuldhulpverleningst raject aantal begeleide hulpvragers: statistiek/ kengetallen middelen activiteiten 1.1 intakegesprekken 1 vrijwilligers 1.2 persoonlijke begeleiding door vrijwilliger aan huis (traject 1-24 maanden) 2 cursus 3 nascholing 4 coördinator 5 telefoon statistiek/ kengetallen 1.3 administratief dossier realiseren, coaching, nazorg 2.1 incidentele persoonlijke begeleiding 2.2 administratie bijhouden (nazorg) en advisering 3
1.1 Algemeen Stichting Budgethulp Krimpenerwaard is opgericht op 21 december 2015 en is lid van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Zij is ingeschreven in de KvK Rotterdam d.d. 22 december 2015 onder nummer 64796477 en heeft een ANBI status. Het RSIN-nummer is 8558 51 089. De stichting is een initiatief van de Hervormde gemeente van Ammerstol, de Hervormde gemeente van Bergambacht en de Gereformeerde gemeente van Berkenwoude. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van bovengenoemde kerken. 1.2 Bestuurssamenstelling Voorzitter: De heer mr. P. (Piet) van Willigen Secretaris: Penningmeester: Algemeen adjunct: Bestuurslid: Mevrouw J. (José) Bos De heer J.W. (Jan-Willem) de Mik De heer P. (Piet) Verweij Vacature 2. Doelstelling In ons beleidsplan 2016-2018 is als - statutair - doel gesteld het voorkomen en oplossen van financiële schuldproblematiek van particulieren. Dit doen we door vrijwilligers (SchuldHulpMaatjes) te koppelen aan hulpvragers en de vrijwilligers te coachen in hun werk als hulpverlener. Deze vrijwilligers ondersteunen hulpvragers met problematische schulden. De hulpverlening is er op gericht om hulpvragers weer grip te laten krijgen op hun eigen financiële situatie waardoor hun situatie structureel verbetert. Daarbij heeft de ondersteuning een preventief karakter, ook gericht op het voorkomen van terugval. De vrijwilliger is HET aanspreekpunt voor hulpvragers. Zeker in geval van tegenslagen zal een vrijwilliger steun kunnen verlenen aan een hulpvrager waardoor deze beter gemotiveerd blijft de weg van schuldhulpverlening vol te houden. In 2017 er sprake geweest van het verankeren van de in 2016 opgezette organisatie van het project. Na de verankering is het doel het aantal vrijwilligers zoveel mogelijk mee te laten bewegen met het aantal hulpvragen. 3. Werkwijze Na de aanmelding van een hulpvrager neemt de coördinator contact op met de hulpvrager voor een intakegesprek. Als de hulpvrager akkoord gaat met de aanpak van de begeleiding en gemotiveerd is, koppelt de coördinator de hulpvrager aan een maatje. Deze maakt vervolgens nadere afspraken met de hulpvrager voor de begeleiding. 4
Er is sprake van persoonlijke begeleiding. Hulpvragers worden 1-op-1 gekoppeld aan een vrijwilliger die bij de hulpvragers thuis zijn/haar werk doet. Het gaat vaak om een basale vorm van hulpverlening (samen papieren ordenen) dan wel het samen bespreken van de aanpak van een probleem met één of meer schuldeisers. Onze maatjes kunnen werkzaam zijn in een viertal fasen van het proces: 1. de preventieve fase: het voorkomen van schulden door doorverwijzing of budgethulp; 2. de fase waarin er sprake is van risicovolle schulden (de schulden zijn binnen drie jaar af te lossen); in deze fase wordt budgethulp geboden; 3. de fase waarin er sprake is van problematische schulden (de schulden zijn niet binnen drie jaar af te lossen); in deze fase wordt het dossier geordend ten behoeve van een professionele hulpverlener; 4. nazorgfase: in deze fase is er sprake van budgetbeheer of deelname aan een schuldbemiddelingstraject (minnelijke regeling of WSNP); hulp wordt geboden door coaching. 4. Vrijwilligers 4.1. Werving Het zijn van maatje is niet eenvoudig. Een viertal rollen is aan een maatje toe te delen: naaste, bemiddelaar, wegwijzer en coach. Dit vergt nogal wat. Niet alle maatjes kunnen dit werk dan ook lang volhouden. Dit betekent dat er maatjes regelmatig stoppen en er dus nieuwe maatjes gevonden moeten worden. Via advertenties in kerkbladen en het aangeven van vacatures op devrijwilligersbank.nl werven wij nieuwe maatjes. 4.2. Opleiding Deze aspirant maatjes ontvangen een gedegen opleiding van de landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.. Eerst krijgen ze een e-learning aangeboden. Via deze cursus wordt het ze duidelijk of het maatje-zijn iets voor ze is. Na deze - verplichte - e- learning volgt een drie-daagse cursus. In deze cursus staan drie P s centraal: persoonlijkheid, portemonnee en praktijk. Na het volgen van deze cursus ontvangen de maatjes een certificaat. Vervolgens wordt de kennis op peil gehouden door het regelmatig via internet aanbieden van vervolgmodules. Kwaliteit staat centraal in de begeleiding van de hulpvragers. Naast het volgen van voorgaande cursussen is een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) noodzakelijk. Tevens moeten de maatjes zich jaarlijks hercertificeren. Bestuursleden en coördinatoren worden via regiobijeenkomsten en leidersdagen getraind en bijgepraat over de ontwikkelingen van het project en de opgedane ervaringen in den lande. 5
4.3 Coaching Om de kennis en de vaardigheden van de maatjes te onderhouden en uit te breiden worden intervisieavonden gehouden. In 2017 zijn zeven intervisie-avonden georganiseerd. Tijdens deze avonden worden actuele onderwerpen aan de orde gesteld en worden casus van de maatjes besproken. Deze bijeenkomsten vinden plaats op de kantoorlocatie van de SWOB/V. Het doel is om actuele ontwikkelingen door te spreken, meestal met een inleiding door een extern deskundige. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan intervisie, het uitwisselen van de ervaringen en de aanpak van begeleiding. Het cursusboek, het werkboek en de beschikbare documenten op de landelijke website SHM bieden ondersteuning aan de maatjes met de SchuldHulpMaatje aanpak. Lokale regelingen zijn te vinden op de website van de gemeente en worden regelmatig onder de aandacht gebracht van de maatjes. 5. Kengetallen 5.1 SchuldHulpMaatjes Aantal maatjes 2017 2016 Per 1 januari 9 0 Nieuw opgeleid 4 10 Niet actief -2 0 Gestopt / overleden -2-1 Per 31 december 9 9 Aan het einde van 2017 waren 9 vrijwilligers actief: 8 als SchuldHulpMaatje, 1 als coördinator. In januari 2017 overleed onze coördinator Marjan Pronk helaas na een val van de trap in haar woning. Per 1 juni 2017 konden we een nieuwe coördinator aanstellen in de persoon van Beppie van der Waal. In de periode januari tot en met april 2018 is een zevental nieuwe maatjes opgeleid. Per 1 mei 2018 is het aantal SchuldHulpMaatjes daardoor gestegen tot 16. Bijna alle vrijwilligers waren gekoppeld aan 1 of meerdere hulpvragers die zij 1-op- 1 aan huis begeleiden bij het op orde brengen van de administratie, het aanvragen van inkomensvoorzieningen (toeslagen) en begeleiding van een eventueel schuldhulpverleningstraject. 6
5.2 Hulpvragers 5.2.1 Aantal 2017 2016 Totaal Aantal nieuwe hulpvragers 21 16 37 5.2.2 Geslacht aantal % Man 8 38% Vrouw 13 62% 21 100% 5.2.3 Leeftijd aantal % < 18 0 0% 18-27 5 24% 27-35 5 24% 35-45 6 28% 45-55 5 24% 55-65 0 0% > 65 0 0% 21 100% 5.2.4 Huishouden aantal % Alleenstaande 11 52% Alleenstaande met kinderen 7 33% Gehuwd/samenw. zonder kinderen 1 5% Gehuwd/samenw. met kinderen 2 10% 21 100% 7
5.2.5 Inkomen aantal % Arbeid loondienst 8 38% Arbeid ZZP 1 5% Uitkering Participatiewet Pw 7 33% Uitkering Werkeloosheidswet WW 1 5% Uitkering WIA 3 14% geen 1 5% 21 100% 5.2.6 Afkomstig uit kern 2017 2016 Totaal Ammerstol 1 3 4 Bergambacht 4 4 8 Berkenwoude 0 0 0 Gouderak 2 1 3 Haastrecht 2 0 2 Krimpen a/d Lek 2 3 5 Lekkerkerk 1 2 3 Ouderkerk a/d IJssel 1 1 2 Schoonhoven 4 2 6 Stolwijk 4 0 4 Vlist 0 0 0 Totaal 21 16 37 5.2.7 Verloop hulpvragers Tijdsverloop 2017 2016 Per 1 januari 8 0 Nieuw 21 16 Totaal hulpvragen 29 16 Ingetrokken -1-5 Doorverwezen -2-1 Vroegtijdig beëindigd -4-2 Succesvol beëindigd -7 0 Per 31 december 15 8 8
5.2.8 Aanmeldingen: In 2017 zijn de aanmeldingen van hulpvragers ontvangen via de volgende kanalen: Aanmelding hulpvragers via Aantal Websites SchuldHulpMaatje NL 6 e-mail St. Budgethulp Krimpenerwaard 3 Gemeente Krimpenerwaard 2 Welzijnsinstellingen SWOB/V, WON, SWOS 2 Kwadraad (maatschappelijk werk) 2 MEE (gehandicaptenwerk) 1 Kwintes (instelling psychosociale/psychiatrische problemen) 1 Gemiva-SVG Groep (begeleiding gehandicapten/chron. ziekte) 1 Kerken 1 Andere stichtingen/verenigingen SchuldHulpMaatje 2 Totaal 21 Via de websites van SchuldHulpMaatje Nederland worden de meeste hulpvragers aangemeld. Ook gebeurt dit vanuit maatschappelijke organisaties, gemeente en de kerken. 5.2.9 Fase hulpverlening Fase Aantal 1. Preventieve fase 3 2. Risicovolle schulden 13 3. Problematische schulden 6 4. Nazorg 0 Totaal 21 9
6. Organisatie en plaats op de sociale kaart De Stichting Budgethulp Krimpenerwaard is per 1 januari 2016 opgericht en is met haar project geïntegreerd in het gemeentelijk concept van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Professionele schuldhulpverleners en vrijwilligers werken gezamenlijk in trajecten. Voor de vrijwilligers ligt de nadruk op coaching van hulpvragers en het op orde brengen en volledig krijgen van administratieve dossiers. De professionele schuldhulpverlener werkt aan de technische schuldhulpverlening. De stichting heeft inmiddels ook een plaats gekregen op de - digitale - sociale kaart van de gemeente Krimpenerwaard. Bestuurlijk wordt deelgenomen aan het periodiek welzijnsoverleg dat het SWOB/V periodiek organiseert. Tevens maken we deel uit van de Financiële werkgroep van de gemeente die is ontstaan uit het project sociale kaart. De stichting heeft verder in december 2017 meegewerkt aan een TV-uitzending van RTV Krimpenerwaard. 7. Fondsenwerving In 2016 zijn alle door de gemeente geadviseerde instellingen benaderd voor het financieel mogelijk maken van het project. Naast de protestantse gemeente van Ammerstol, de hervormde gemeente van Bergambacht alsmede de gereformeerde gemeente van Berkenwoude zijn toezeggingen voor financiële bijdragen ontvangen van de volgende fondsen: - Oranje Fonds - Kansfonds - Papefonds Daarnaast heeft de gemeente Krimpenerwaard besloten het projectsubsidie voor 2016 op te hogen met het projectsubsidie voor 2017. Met deze middelen is onze stichting in staat geweest de aansluitkosten voor de landelijke vereniging alsmede de opleidingskosten van de vrijwilligers te bekostigen. 8. Jaarrekening 10
Stichting Budgethulp Krimpenerwaard Jaarrekening 2017 Bergambacht Balans per 31 december 2017 ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016 Vlottende activa Vorderingen debiteuren 0 0 Overige vorderingen en overlopende activa 1.750 772 1.750 772 Liquide middelen 2.382 4.384 4.132 5.156 PASSIVA Eigen vermogen Reserves 446 156 Voorzieningen 1.750 0 Kortlopende schulden Crediteuren 86 0 Overige schulden en overlopende passiva 1.850 5.000 1.936 5.000 4.132 5.156 11
Exploitatie Begroting Rekening Rekening 2017 2017 2016 aanvraag subs. gem. baten Landelijke fondsen 3.500 3.600 1.750 Lokale overheid 5.000 5.000 4.400 Woningbouwverenigingen - - - Kerkelijke organisaties 1.110 1.767 1.110 Bedrijfsleven - - - Overige organisaties - 250 - Particulieren - 100 100 Terugbetaling sponsoren 1.850- totaal baten 9.610 8.867 7.360 lasten Personeelskosten - - - Bijdragen landelijke vereniging SchuldHulpMaatje 3.250 3.100 3.250 Vrijwilligerskosten 6.300 3.206 3.239 Kantoor- en organisatiekosten 1.540 391 181 Algemene kosten 1.150 130 534 totaal lasten 12.240 6.827 7.204 Saldo baten - lasten 2.630-2.040 156 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen - 1.750- - onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen - - - totaal - 1.750- - Resultaat 2.630-290 156 Bestemming van het resultaat boekjaar Jaarrekening onttrekking aan (- toevoeging aan ) Algemene reserve 290 - Overige reserve - - Totaal 290 - Per saldo een toevoeging/onttrekking van 290 12
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 31-12-2017 31-12-2016 ACTIVA Vorderingen debiteuren Saldo volgens debiteurenadministratie 0 0 0 0 kortlopende vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen betaalde cursusgelden 0 772 Nog te ontvangen bijdrage Oranje Fonds 1.750 0 Overige vorderingen 0 0 1.750 772 Liquide middelen Rabobank rekening-courant 2.382 4.384 Rabobank spaarrekening 0 0 2.382 4.384 De liquide middelen staan ter vrije beschikking 13
PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016 Reserves Totaal Reserves per 1 januari 156 0 Resultaat boekjaar 290 156 Totaal Reserves per 31 december 446 156 Voorzieningen Totaal Voorzieningen per 1 januari 0 0 Vorming voorziening terugbetaling sponsoren 1.750 0 Totaal Voorzieningen per 31 december 1.750 0 Kortlopende schulden 0 0 Crediteuren Saldo volgens crediteurenadministratie 86 0 86 0 Kortlopende schulden en overlopende passiva Vooruitontvangen projectsubsidie gemeente Krimpenerwaard 0 5.000 Te veel ontvangen subsidie Kansfonds 1.850 0 1.850 5.000 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen. 14
Lastenrekeningen Begroting Rekening Rekening 2017 2017 2016 Personeelskosten Coördinator vrijwilligers - - - Overige personeelskosten - - - totaal - - - Bijdragen landelijke vereniging SchuldHulpMaatje Lidmaatschap 3.000 3.000 3.000 Aansluiten nieuwe locatie - - - Solidatiteitskas 250 100 250 totaal 3.250 3.100 3.250 Vrijwilligerskosten Opleidingen en trainingen nieuwe vrijwilligers 3.500 1.050 3.002 Bijscholing vrijwilligers 2.500 1.635 - Overige vrijwilligerskosten 300 521 237 totaal 6.300 3.206 3.239 Kantoor- en organisatiekosten Huur kantoorruimte 400 120 55 PR en publiciteit 200-42 Automatisering 500 - - Kantoorkosten + telefonie 350 97 76 Overige organisatiekosten 90 174 8 totaal 1.540 391 181 Algemene kosten bankkosten 150 130 103 Overige algemene kosten 1.000-431 totaal 1.150 130 534 15
Batenrekeningen Batenrekeningen gespecificeerd Begroting Rekening Rekening 2017 2017 2016 Landelijke fondsen Kansfonds 1.850 - Oranjefonds 3.500 1.750 750 Stichting Pape-fonds - - 1.000 totaal 3.500 3.600 1.750 Kerkelijke organisaties Protestantse Kerk Ammerstol 194-194 Hervormde Gemeente Bergambacht 730 1.101 730 Gereformeerde Gemeente Berkenwoude 186-186 Overige kerkelijke organisaties 666 - totaal 1.110 1.767 1.110 Vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 23 mei 2018 de secretaris, de voorzitter, J. Bos mr. P. van Willigen 16