NETTO WINST WAVIN 27% HOGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NETTO WINST WAVIN 27% HOGER"

Transcriptie

1 NETTO WINST WAVIN 27% HOGER Wavin N.V., Zwolle, 29 februari 2008 Wavin N.V., marktleider in Europa op het gebied van kunststof buisen leidingsystemen, meldt vandaag de resultaten over het tweede halfjaar en het volledige boekjaar Volledig jaar 2007 Omzet gegroeid met 7,8% naar EUR 1,6 miljard, autonoom 7,6% Ebitda (1) steeg met 8,0% naar EUR 212,1 miljoen Ebitda marge gehandhaafd op 13,1% Netto winst EUR 93,0 miljoen, een toename van 26,7% Winst per aandeel 26,1% omhoog naar EUR 1.16 Netto schuld afgenomen naar EUR 542 miljoen aan het eind van 2007 (2006: EUR 598 miljoen) Dividendvoorstel van EUR 0,46 per aandeel, een stijging van 31% H H verandering Wavin Groep kerncijfers (EUR miljoen 794,1 767,2 3,5% Omzet FY 2007 FY 2006 verandering 1.618, ,5 7,8% 287,2 486,0 270,8 478,7 6,1% 1,5% Omzet per Business Unit: (3) Building & Installation Civils & Infrastructure 597,4 981,3 537,9 931,7 11,1% 5,3% 104,8 106,7 (1,8%) Ebitda (1) 212,1 196,3 8,0% 13,2% 13,9% als % van de omzet 13,1% 13,1% 149,8 120,2 24,6% 79,3 68,8 15,3% Operationeel resultaat (2) 48,5 29,1 66,7% Netto winst 93,0 73,4 26,7% Netto schuld 542,4 597,7 Kerncijfers per aandeel (EUR) FY 2007 FY 2006 verandering Winst per aandeel 1,16 0,92 26,1% Voorgesteld dividend per 0,46 0,35 31,4% aandeel Alle cijfers zijn door de accountant gecontroleerd (1) Alle verwijzingen naar Ebitda hebben betrekking op het operationeel resultaat vóór afschrijving, amortisatie en eenmalige baten en lasten (2) Alle verwijzingen naar operationeel resultaat zijn inclusief eenmalige baten en lasten (3) Herziene cijfers als gevolg van herdefinitie Water Management segment Philip Houben, Wavin CEO: 2007 is voor onze onderneming een uitstekend jaar geweest waarin we opnieuw records in omzet en winst hebben behaald en tegelijkertijd onze balans hebben versterkt. Het was ook een jaar van grote contrasten. In het eerste halfjaar was sprake van een uitzonderlijke groei als gevolg van een zeer milde winter en goede marktomstandigheden. In het tweede halfjaar werden we geconfronteerd met een onverwachte en voor onze industrie ongewoon snelle en scherpe terugval van de vraag in enkele belangrijke landen. In dezelfde periode stegen ook de grondstofprijzen verder als gevolg van een snel oplopende olieprijs. Wij beschouwen het als een indicatie van Wavin s kracht dat we desondanks in het tweede halfjaar een omzetgroei van 3,5% hebben gerealiseerd. Marges bleven op het niveau van het eerste halfjaar, maar waren iets lager dan in de uitzonderlijk sterke tweede helft van In 2007 hebben we eveneens verdere stappen gezet in de uitvoering van onze strategie. De kwaliteit van onze omzet is toegenomen door onze focus op producten en systemen met een hogere toegevoegde waarde. Bovendien is ons aandeel in de opkomende markten van Centraal- en Oost Europa verder gestegen, dit gedeelte van Europa vertegenwoordigt inmiddels bijna 20% van onze omzet. 1 van 14

2 Omzet De omzet van Wavin steeg in 2007 naar EUR 1.62 miljard, een toename van 7,8% vergeleken met De autonome omzetgroei was 7,6%. Alle regio s en beide Strategische Business Units (SBU s) droegen bij aan de groei. De omzet in Building & Installation (bovengrondse buissystemen en -oplossingen) groeide 11,1%. Voornamelijk als gevolg van de buitengewone groei in het Hot & Cold segment nam het aandeel van deze SBU in de totale omzet toe naar 37%. Civils & Infrastructure (ondergrondse buissystemen en -oplossingen), liet een omzetgroei van 5,3% zien vergeleken met 2006 en had een aandeel van 61% in de omzet van Wavin in De overige 2% van de omzet omvat verkoop van grondstoffen en machines en opbrengsten uit licenties. Ebitda Het operationeel resultaat voor afschrijving, amortisatie en eenmalige baten en lasten (Ebitda) nam met EUR 15,8 miljoen toe naar EUR 212,1 miljoen, een verbetering van 8,0% vergeleken met Het netto positieve effect van acquisities en desinvesteringen op Ebitda was EUR 0,8 miljoen. De marge over geheel 2007 (Ebitda als percentage van de omzet) was 13,1%. In de tweede helft van het jaar bleven de marges, ondanks de minder gunstige marktomstandigheden, licht boven het niveau van het eerste halfjaar van In de regio Groot Brittanië/Ierland leidden eerdere investeringen in operationele efficiency tot een groei van de marge. Frankrijk zag een positieve marge ontwikkeling als gevolg van een verbeterde product mix en in het algemeen goede marktomstandigheden. In Centraal en Oost Europa lagen de marges licht onder het record van 2006, dit was voornamelijk het gevolg van marktinvesteringen in Rusland en de Oekraïne, twee veelbelovende opkomende markten. In de regio Noord West Europa daalden de marges als gevolg van de hoger dan verwachtte kosten voor de verplaatsing van productieactiviteiten binnen de regio en de terugval van de markt in Duitsland. Eenmalige posten in het operationeel resultaat Eenmalige posten in het operationeel resultaat omvatten onder andere uitgaven vanwege de sluiting van een productie faciliteit in Groot Brittanië. Een eenmalige bate werd gerealiseerd door de winst op de verkoop van onroerend goed in Groot Brittanië. De verplichting vanwege een eenmalig aandelenplan voor werknemers nam in 2007 af als gevolg van een lagere aandelenkoers. Het totaal van eenmalige kosten van EUR 5,7 miljoen en eenmalige baten van EUR 3,0 miljoen resulteerde in een eenmalige last van EUR 2,7 miljoen voor het hele jaar. Financieringslasten en belasting De netto financieringslasten zijn sinds de beursgang van Wavin in oktober 2006 sterk afgenomen. De financieringskosten zijn voornamelijk gerelateerd aan trekkingen onder de kredietfaciliteit. Deze faciliteit heeft een looptijd van vijf jaar. Over geheel 2007 namen de financieringslasten af naar EUR 35 miljoen, vergeleken met EUR 84 miljoen in het voorgaande jaar. De belastingkosten namen toe tot EUR 28 miljoen. De effectieve belastingdruk exclusief eenmalige posten bedroeg 27,8% in 2007 (2006: 32,0%). Deelnemingen Wavin s aandeel in winsten uit deelnemingen nam met 42% toe naar EUR 4,7 miljoen. Deze verbetering is het gevolg van het resultaat van Wavin s 40% deelname in een joint venture met Georg Fisher in Zwitserland. Netto winst Wavin s sterke prestatie in 2007 resulteerde in een toename van de nettowinst naar EUR 93,0 miljoen (2006: 73,4 miljoen) een stijging met 26,7%. De winst toekomend aan aandeelhouders was EUR 91,2 miljoen (2006: EUR 71,7 miljoen). Vanwege de uitgifte van aandelen in het kader van stockdividend nam het aantal uitstaande aandelen toe met 1,1 miljoen naar 78,8 miljoen aan het eind van het jaar. De winst per aandeel steeg met 26.1% van EUR 0,92 naar EUR 1,16. Kasstroom De kasstroom uit operationele activiteiten nam toe met EUR 16,0 miljoen naar EUR 197,3 miljoen, ondanks een hoger netto werkkapitaal. Afschrijving en amortisatie was EUR 60,9 miljoen in In totaal werd EUR 71,2 miljoen besteed aan investeringen om de sterke groei in Hot & Cold, Water Management en opkomende markten te faciliteren en voor projecten zoals de ontwikkeling van een uniform groepsbreed IT systeem. De netto kasuitstroom als gevolg van financieringsactiviteiten omvatte onder andere dividend betalingen van EUR 27,5 miljoen. In mei werd een slotdividend over 2006 van EUR 14,7 miljoen betaald en in oktober een interim dividend over 2007 van EUR 12,8 miljoen. Netto schuld Wavin heeft het proces van schuldreductie voortgezet. De nettoschuld nam af naar EUR 542 miljoen aan het eind van 2007 tegen EUR 598 miljoen aan het eind van Sinds eind 2006 is de nettoschuld/ebitda ratio (leverage) gedaald van 3,0 naar 2,5 aan het eind van 2007, een bevestiging van Wavin s solide kasstroom. Medewerkers Het aantal medewerkers ultimo 2007 nam toe naar in vergelijking met in van 14

3 Ontwikkelingen per Business Unit Wavin s twee strategische business units lieten beiden een goede omzetgroei zien. Building & Installation H H verandering Omzet (EUR miljoen)* verandering 151,4 139,8 8,3% Hot & Cold 312,4 268,8 16,2% 97,1 93,2 4,2% Soil & Waste 207,6 196,1 5,9% 38,7 37,8 2,4% Other Building Systems 77,4 73,0 6,0% 287,2 270,8 6,1% Totaal B & I 597,4 537,9 11,1% * Herziene cijfers als gevolg van herdefinitie Water Management segment De omzet in de SBU Building & Installation (bovengrondse kunststof buis- en fittingsystemen) is met 11,1% gestegen naar EUR 597,4 miljoen. Hiermee is het aandeel van deze SBU in Wavin s totale omzet 37%. De voortdurende vervanging van traditionele materialen door kunststof zorgt voor een gezonde marktvraag. In deze groeimarkt kon Wavin bouwen op de kracht van haar brede aanbod van innovatieve systemen van hoge kwaliteit, een sterke merknaam en goede relaties met onder andere groothandelaren. Na een zeer goede eerste helft van het jaar, met een groeipercentage van 16,1%, lieten enkele geografische markten een aanzienlijke vertraging zien in de tweede jaarhelft. Maar zelfs in de uitdagende omstandigheden van de laatste zes maanden van 2007, nam de omzet in Building & Installation met 6,1% toe, meer dan de constructie markten in het algemeen. Hot & Cold Het Hot & Cold segment (buizen, fittingen en verdeelstukken voor heet en koud kraanwater, radiatoraansluitingen en oppervlakte verwarming en -koeling) liet opnieuw winstgevende groei zien. De omzet nam met 16,2% toe naar EUR 312,4 miljoen. De bouwsector is zich meer en meer bewust van het feit dat de installatie van kunststof systemen lagere kosten met zich meebrengt in vergelijking met traditionele materialen. Dit belangrijke groeisegment vormt nu bijna eenvijfde van de totale omzet van Wavin. Het innovatieve smartfix push-fit systeem is inmiddels geïntroduceerd in Duitsland, Italië, Nederland en de Baltische staten en goed ontvangen. In het segment oppervlakte verwarming en -koeling is er een verhoogde vraag naar de energie efficiënte en op comfort georiënteerde oplossingen die Wavin in verscheidene markten aanbiedt. Soil & Waste In het segment Soil & Waste (binnenriolering), werden de solide prestaties voortgezet. Dit segment wordt vooral gedreven door de minder cyclische reparatie, onderhoud en renovatie markt. De totale omzet in Soil & Waste nam met 5,9% toe tot EUR 207,6 miljoen vooral door groei in geluidsarme systemen. Other Building Systems Other Building Systems, zoals dakgoten en elektriciteitsbuizen, vertegenwoordigde bijna 5% van de totale groepsomzet, EUR 77,4 miljoen. Omzetgroei in dit segment was 6,0% ten opzichte van van 14

4 Civils & Infrastructure H H verandering Omzet (EUR miljoen)* verandering 265,7 264,7 0,4% Foul Water Systems 544,6 521,0 4,5% 80,2 75,7 5,9% Water Management 161,2 143,1 12,6% 38,3 31,7 20,8% Cable Ducting 73,2 59,9 22,2% 101,8 106,6 (4,5%) Water & Gas 202,3 207,7 (2,6)% 486,0 478,7 1,5% Total C & I 981.,3 931,7 5,3% * Herziene cijfers als gevolg van herdefinitie Water Management segment In 2007 is de omzet van de SBU Civils & Infrastructure (ondergrondse buis- en fittingsystemen) toegenomen met 5,3% naar EUR 981,3 miljoen. Dit is een hogere stijging dan de constructiemarkt in het algemeen. Dankzij de milde wintermaanden was sprake van een sterke start, leidend tot een omzetgroei van 9,3% in het eerste halfjaar, maar de groei nam in enkele landen af tijdens de tweede helft van het jaar. De omzetgroei in het tweede halfjaar bedroeg 1,5% vergeleken met De segmenten Foul Water Systems, Water Management en Cable Ducting toonden een solide groei. In het segment Water & Gas, een over het algemeen volwassen markt met doorgaans lagere marges, heeft Wavin besloten tot een selectieve marktbenadering gericht op het verbeteren van marges. De omzet in dit segment daalde daardoor. Foul Water Systems In Foul Water Systems (voornamelijk rioleringsystemen), heeft Wavin in 2007 een tevredenstellende omzetgroei behaald van 4,5% tot EUR 544,6 miljoen. In dit segment, heeft Wavin een leidende positie. De onderneming richt zich vooral op speciale marktsegmenten waarin innovatieve en kwalitatief hoogstaande producten toegevoegde waarde genereren. De succesvolle internationale introductie van innovatieve kunststof producten, zoals de Tegra inspectieputten, werd in 2007 voortgezet. Water Management Wavin presteerde goed in het veelbelovende Water Management segment (systemen voor het opvangen, afvoeren, en infiltreren van regenwater) met een sterke omzetgroei van 12,6% tot EUR 161,2 miljoen. De groei in dit segment ontstaat door nieuwe wetgeving en verordeningen die in reactie op onregelmatige regenval en overstromingen wordt ontwikkeld. In een aantal landen werden nieuwe water management oplossingen geïntroduceerd. Cable Ducting Het relatief kleine segment Cable Ducting (beschermingssystemen voor elektriciteitskabels en glasvezel) liet een uitstekende groei zien. De totale omzet bedroeg EUR 73,2 miljoen in 2007, een toename van 22,2% (autonoom 10,4%) Sterke groei was er vooral in last mile kabel-beschermingssystemen voor datacommunicatie via glasvezel. Water & Gas Het segment Water & Gas (systemen voor de distributie van drinkwater en gas) had een negatieve groei in De omzet nam met 2,6% af tot EUR 202,3 miljoen. Dit is conform de strategie van het bedrijf om haar exposure in dit over het algemeen volwassen marktsegment te verminderen. 4 van 14

5 Resultaten per regio H H verandering Omzet en Ebitda (1) verandering (EUR miljoen) 794,1 767,2 3,5% Totale omzet 1.618, ,5 7,8% 104,8 106,7 (1,8%) Totale Ebitda (1) 212,1 196,3 8,0% GB/Ierland (2) 216,0 223,6 (3,4%) (2) Omzet 442,0 449,8 (1,7)% (2) 35,8 38,4 (6,8%) Ebitda 72,7 67,4 7,9% 16,6% 17,2% Ebitda Marge 16,4% 15,0% Noord West Europa 154,0 159,1 (3,2%) Omzet 323,6 314,1 3,0% 13,7 16,2 (15,4%) Ebitda 26,3 30,8 (14,6)% 8,9% 10,2% Ebitda Marge 8,1% 9,8% Noord Europa 117,7 114,4 2,9% Omzet 232,2 219,0 6,0% 13,0 13,7 (5,1%) Ebitda 25,7 25,5 0,8% 11,0% 12,0% Ebitda Marge 11,1% 11,6% Centraal en Oost Europa 115,8 107,5 7,7% Omzet 223,3 187,0 19,4% 21,4 21,3 0,5% Ebitda 43,7 37,1 17,8% 18,5% 19,8% Ebitda Marge 19,6% 19,8% Zuid West Europa 82,9 76,1 8,9% Omzet 174,7 161,9 7,9% 8,0 4,3 86,0% Ebitda 17,2 11,0 56,4% 9,7% 5,7% Ebitda Marge 9,8% 6,8% Zuid Oost Europa 69,7 65,8 5,9% Omzet 152,1 131,5 15,7% 6,1 5,4 13,0% Ebitda 14,5 12,5 16,0% 8,8% 8,2% Ebitda Marge 9,5% 9,5% Overseas en Overigen (2) 38,0 20,7 83,6% Omzet 70,6 38,2 84,8% 6,8 7,4 (8,1%) Ebitda 12,0 12,0 0,0% (1) Alle verwijzingen naar Ebitda hebben betrekking op het operationeel resultaat vóór afschrijving, amortisatie en eenmalige baten en lasten (2) Per 2007 zijn de exportactiviteiten van Hepworth Building Products ondergebracht bij Wavin Overseas. Op vergelijkbare basis zijn de resultaten van GB/Ierland over het gehele jaar met 3,1% gestegen en met 1,4% in het tweede halfjaar Groot Brittanië/Ierland In Groot Britannië/Ierland, Wavin s grootste regio, nam de omzet op vergelijkbare basis toe met 3,1% in 2007, ondanks de sterke terugval van de bouw van nieuwe huizen in Ierland. De gerapporteerde omzet nam met 1,7% af onder invloed van de transfer van de exportactiviteiten naar Wavin Overseas. Hoewel de nieuwbouw van huizen in de loop van het jaar afnam, bleven de utiliteitsbouw en de RMI-markten (reparatie, onderhoud en renovatie) in de regio solide. De marge over het gehele jaar stegen naar 16,4% (2006: 15,0%) als gevolg van gerealiseerde efficiency verbeteringen en positieve veranderingen in de verkoopmix. Noord West Europa Voor de regio Noord West Europa was 2007 een moeilijk jaar. Na een positieve start verslechterde de Duitse woningbouwmarkt snel, o.a. door het vervallen van een subsidie voor huiseigenaren aan het eind van In de Benelux bleven de constructiemarkten over het geheel genomen attractief. Al met al steeg de omzet met 3,0%. Als gevolg van hoger dan verwachte kosten voor het optimaliseren van de productie configuratie in de regio en druk op de prijzen in de gefragmenteerde en erg competitieve Duitse markt, nam de marge af van 9,8% in 2006 naar 8,1% in van 14

6 Noord Europa De regio Noord Europa rapporteerde een 6,0% groei van de omzet naar EUR 232,2 miljoen. De Ebitda marge was 11,0%. De constructie markten ontwikkelden zich goed in Zweden, Noorwegen en de Baltische staten. In Denemarken daalde de woningbouwmarkt in vergelijking met de eerdere hoge niveaus. De herstructuring van lokale overheden in Denemarken veroorzaakte een vertraging in de goedkeuringsprocessen voor bouwvergunningen. De opkomende Baltische staten zetten hun groei voort. Centraal en Oost Europa De regio Centraal en Oost Europa meldde een sterke groei van zowel omzet (gegroeid met 19,4%) als Ebitda (17,8% omhoog) in De Ebitda marge was 19,6%. Als gevolg van de milde winter was het actviteitenniveau in de eerste helft van het jaar zeer hoog. In de tweede jaarhelft vlakte de groei af maar bleef nog steeds op een niveau boven dat van de meer volwassen markten. In Polen was sprake van een vertraging in de vrijgave van EU-subsidies voor infrastructuurprojecten. De woningbouw sector liet echter nog steeds een zeer gezond groeipatroon zien. In Tsjechië, lieten de markten solide groei zien in De constructiemarkten in Rusland en de Oekraïne ontwikkelen zich opnieuw gunstig en Wavin verhoogde haar marketing en verkoop activiteiten in deze landen. Zuid West Europa In de regio Zuid West Europa liet Wavin goede resultaten zien. Wavin Frankrijk bevestigde haar marktleiderschap in de segmenten Foul Water en Water Management. De Ebitda marge verbeterde aanzienlijk naar 9,8% (2006: 6,8%), dit als gevolg van de strategie om zich te concentreren op hoge-marge segmenten zoals Hot & Cold en Water Management. Zuid Oost Europa Ook de regio Zuid Oost Europa presteerde naar tevredenheid. De omzet nam toe met 15,7% naar EUR 152,1 miljoen met een Ebitda marge van 9,5%. Wavin Italië is vooral actief in de Building & Installation markt en slaagde er in sneller te groeien dan de stagnerende woningbouwmarkt. Sterke groei werd bereikt in de zeer gezonde constructie markt van Roemenië. Wavin wil hier aan het eind van 2008 lokaal produceren. Overseas en Overigen De Wavin Groep omvat ook entiteiten zoals houdster bedrijven, Wavin Technology & Innovation en Wavin Overseas. Vanaf 2007 zijn de resultaten van de exportactiviteiten van Hepworth Building Products ondergebracht bij Wavin Overseas. Dit leidde tot een omzetstijging van 55% vergeleken met Op een vergelijkbare basis is eveneens sprake van een sterke groei van 19,3% ten opzichte van Vooral in het Midden Oosten en de Balkan werden goede zaken gedaan. Dividend Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 17 april 2008, zal het bestuur van Wavin een dividend voorstellen van EUR 0,46 per aandeel. Onder aftrek van het in oktober 2007 betaalde interim dividend van EUR 0,22 wordt, indien goedgekeurd, in mei 2008 een slotdividend beschikbaar gesteld van EUR 0,24, betaalbaar naar keuze van de individuele aandeelhouder in aandelen of contanten. Acquisitie van Pilsa Plastic (Turkije) In januari 2008 heeft Wavin de overname afgerond van Pilsa Plastic, een prominente Turkse producent van kunststof buizen en fittingen, voor een overnameprijs van USD 82 miljoen (circa EUR 56 miljoen), betaald uit bestaande kredietfaciliteiten. Destijds ging Wavin er van uit dat twee co-investeerders zouden participeren, waarbij Wavin een meerderheidsaandeel van 60% zou houden. Onlangs hebben alle betrokken partijen besloten af te zien van een dergelijke joint venture. Vanaf 1 januari 2008 heeft Wavin Pilsa volledig (100%) in eigendom. 6 van 14

7 Vooruitzicht Een aantal belangrijke indicatoren in de constructie sector duiden op minder gunstige omstandigheden in de nabije toekomst en het is nog niet duidelijk wat het uiteindelijke effect zal zijn van de krediet crisis op de Europese bouwmarkten. We zijn vooral terughoudend wat betreft de regio Groot Brittanië/Ierland. Dit vanwege de onzekerheid over de ontwikkeling van de huizenbouw in Groot Brittanië, de afwaardering van het Britse pond en de zich doorzettende daling van de constructie markt in Ierland. Daarentegen zien we voortdurende solide constructie activiteit in de opkomende economieën van Centraal- en Oost Europa, waar Wavin een goede positie heeft. De Wavin Groep staat er goed voor. Een aantal lange termijn trends zoals verstedelijking, kleinere huishoudens, vervanging van traditionele materialen door kunststof, energie efficiency van huizen en klimaatverandering werken in het voordeel van onze industrie. Als Europees marktleider, met een brede geografische spreiding en een uitgebalanceerde business mix, zullen we blijven profiteren van deze trends. In de afgelopen jaren, groeide onze omzet structureel harder dan de Europese constructie-index. Wij vertrouwen er op deze prestatie ook in de komende te jaren te kunnen continueren. Financiële kalender 2008 (Wijzigingen voorbehouden) 1 april Publicatie jaarverslag april Registratie datum Algemene Vergadering van Aandeelhouders 17 april uur, Algemene Vergadering van Aandeelhouders, Rosarium, Amsterdam 21 april Ex-dividend datum 23 april Record datum voor recht op dividend 8 mei Einde van keuzeperiode (contant of aandelen) 13 mei Aankondiging van omwisselverhouding stock dividend 16 mei Dividend betaling 29 augustus Publicatie van H12008 resultaten (vóór aanvang beurshandel) 1 september Ex-dividend datum (interim dividend) 3 september Record datum voor recht op dividend (interim dividend) 18 september Einde van keuzeperiode (contant of aandelen) 24 september Aankondiging van omwisselverhouding stock dividend 26 september Dividend betaling (interim dividend) Profiel Wavin Wavin is marktleider in kunststof leidingsystemen in Europa. De onderneming levert moderne en flexibele oplossingen die van wezenlijk belang zijn voor ondermeer drinkwatervoorziening, oppervlakte verwarming en koeling, regen- en stormwater opvang, water en gas distributie en telecommunicatie toepassingen. Het hoofdkantoor van Wavin is gevestigd in Zwolle. De onderneming heeft vestigingen in 28 Europese landen, waarvan 17 met productiefaciliteiten. Wavin telt circa 7000 medewerkers en rapporteerde over 2007 een omzet van EUR 1,6 miljard. Buiten Europa heeft het bedrijf een netwerk van meer dan 120 agenten, licentiehouders en distributeurs. Wavin is genoteerd op NYSE Euronext, Amsterdam (WAVIN). Voor meer informatie over Wavin, zie Dit persbericht is ook in de Engelse taal verschenen. In geval van enige discrepantie tussen dit persbericht en de originele Engelstalige versie van dit persbericht prevaleert de Engelstalige versie. Voor meer informatie: Media Relations: Herbert van Zijl Telefoon: Mobiel: media@wavin.com Investor Relations: Ton Bruijne Telefoon: Mobiel: InvestorRelations@wavin.com Voorbehoud inzake verklaringen die een vooruitblik bevatten In dit bericht zijn verklaringen opgenomen die een vooruitblik bevatten. Dergelijke verklaringen zijn niet gebaseerd op vaststaande feiten. Hieronder vallen onder meer ook verklaringen die onze opvattingen en verwachtingen weergeven. Iedere verklaring in dit bericht die expliciet of impliciet onze bedoelingen, opvattingen, verwachtingen of voorspellingen (en de daaraan ten grondslag liggende veronderstellingen) weergeeft, is een verklaring die een vooruitblik bevat. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op plannen, schattingen en ramingen zoals het management van Wavin die op dit moment tot haar beschikking heeft. Verklaringen die een vooruitblik bevatten, gelden dan ook uitsluitend per de datum waarop zij worden gedaan en Wavin voelt zich niet verplicht om een eventuele bijstelling daarvan openbaar te maken in het licht van nieuwe gegevens of toekomstige gebeurtenissen. 7 van 14

8 Bijlagen (Engelstalig): Consolidated income statement Consolidated balance sheet Consolidated statement of cash flows Changes in shareholders equity Key figures last three years Revenue and Ebitda breakdown per region, revenue breakdown per Business Unit, reallocation of revenue per Business Unit for the year van 14

9 Consolidated income statement ( x 1,000) Non- Non- Recurring recurring Total Recurring * recurring Total * Continuing operations Total revenue 1, , , ,501.5 Revenue discontinued operations (3.8) - (3.8) (6.1) - (6.1) Revenue continuing operations 1, , , ,495.4 Cost of sales (1,171.0) (5.0) (1,176.0) (1,086.2) (6.1) (1,092.3) Gross profit (5.0) (6.1) Other operating income Selling and distribution expenses (171.0) (0.2) (171.2) (157.0) (0.9) (157.9) Administrative expenses (104.7) 1.5 (103.2) (97.8) (10.1) (107.9) Research and development expenses (8.9) - (8.9) (9.4) - (9.4) Other operating expenses (9.6) (0.4) (10.0) (13.8) 0.5 (13.3) Result from operating activities (2.7) (16.6) Finance income Finance expenses (35.5) - (35.5) (76.2) (21.5) (97.7) Net finance costs (35.0) - (35.0) (73.4) (10.7) (84.1) Share of profit of associates Profit on sale of associates Profit before income tax (2.7) Income tax expense (32.7) 4.7 (28.0) (20.3) 14.3 (6.0) Profit from continuing operations Discontinued operations Profit (loss) from discontinued operations (net of income tax) Profit for the period Attributable to: Equity holders of the company Minority interest Profit for the period Earnings per share ** Continuing Continuing* ( x 1) operations Total operations Total * Earnings per share (year end) Diluted earnings per share *** Recurring earnings per share (year end) *** Earnings per share (weighted average) *** * Comparative figures are adjusted for the classification of the divestment of the Finnish electronic business as discontinued operations and amendment of Kulker as held for sale. ** Earnings per share in 2006 were negatively influenced by higher financing costs due to the pre-ipo leveraged finance structure *** 2006 figures have been adjusted for comparison reasons. The net profit is adjusted for the interest paid on preference shares. 9 van 14

10 Consolidated balance sheet Before profit appropriation ( million) Assets Property, plant and equipment Intangible assets Investments in associates Other non-current investments Deferred tax assets Total non-current assets Inventories Other current investments Trade and other receivables Income tax receivable Assets classified as held for sale Cash and cash equivalents Total current assets Total assets 1, ,464.2 Equity - - Total equity attributable to equity holders of the company Minority interest Total equity Liabilities Interest-bearing loans and borrowings Employee benefits Deferred government grants Provisions Deferred tax liabilities Other non-current liabilities Total non-current liabilities Interest-bearing loans and borrowings Bank overdrafts Provisions Employee benefits Income tax payable Trade and other payables Liabilities classified as held for sale Total current liabilities Total liabilities 1, ,164.3 Total equity and liabilities 1, , van 14

11 Consolidated statement of cash flows ( x 1,000) * Profit for the period Adjustments to reconcile to cash flow from operating activities Depreciation and amortisation Impairment losses Net finance costs Profit on sale of property, plant and equipment and intangible fixed assets 2.3 (2.7) Share in profit of associates (4.7) (3.3) Profit on sale of associates - (39.0) Income tax expense Operating profit before changes in working capital and provisions Changes in trade receivables (8.7) (16.1) Changes in inventories (15.1) (32.0) Changes in trade payables Changes in other receivables and other payables Changes in provisions and employee benefits (7.9) (0.3) Cash generated from operating activities Interest received (paid) (33.7) (54.8) Income taxes received (paid) (14.5) (17.6) Net cash from operating activities Investments in property, plant and equipment paid (60.9) (45.7) Investments in intangible assets paid (10.3) (7.1) Proceeds from sold property, plant and equipment and intangible assets Dividends received from associates Proceeds from sale of associates Proceeds from sale of other non-current investments (0.4) 1.2 Paid other non-current liabilities (1.9) - Acquisitions of consolidated companies, net of cash acquired (6.2) (5.9) Net cash from (used in) investing activities (75.9) 25.1 Proceeds from shares issued New long term borrowings Repayment of bank loans (195.6) (516.9) Use of credit facility Reversl of costs share based payments (1.5) 5.1 Costs of shares issued (0.1) - Dividends paid to the company's shareholders (27.5) - Dividends paid to minority shareholders (0.1) (2.1) Payment of IPO costs (net of income tax) - (5.3) Net cash from (used in) financing activities (70.0) (186.6) Net increase (decrease) of cash and cash equivalents 3.2 (52.5) Cash and cash equivalents at 1 January Effect of exchange rate fluctuations on cash held (0.8) 1.3 Cash and cash equivalents at 31 December 19.5 * 2006 cash flow is aligned with the 2007 cash flow presentation van 14

12 Changes in shareholders equity ( million) Balance at 1 January Shares issued Conversion preference shares Net profit attributable to shareholders of the company Dividends paid to shareholders (27.5) - Share-based payment plans (1.5) 5.1 IPO costs - (5.3) Fair value changes financial instruments Currency differences 1.3 (3.1) Other changes in equity (0.1) - Balance at 31 December van 14

13 Key figures last three years Summary of last three years ( 1 million unless otherwise stated) IFRS IFRS IFRS Consolidated Income Statement Revenue including discontinued operations 1, , ,330.7 Ebitda (1) Ebitda as % of revenue % 13.1% 13.1% 12.3% Ebit Profit for the period Consolidated Balance Sheet Total equity Net capital employed Net debt Debt / equity ratio ratio na Leverage ratio ratio Key data per share Number of shares outstanding (year end) (2) 1,000 78,766 77,651 64,014 Number of shares outstanding (weighted average) (2) 1,000 78,766 68,119 64,014 Earnings per share (year end) Shareprice at year end Employees Average number of employees 1 7,308 7,069 6,998 Number of employees 1 6,794 6,704 Ebitda is defined as operating result before depreciation, amortisation and non-recurring items 6,813 (2) Number of shares for 2005 was adjusted for comparability to current shareholders structure 13 van 14

14 Revenue per region FY 2007 FY 2006 % change Revenue ( million) H H % change (1.7)% Wavin UK / Ireland (3.4)% % Wavin North West Europe (3.2)% % Wavin Nordic Europe % % Wavin Central & Eastern Europe % % Wavin South West Europe % % Wavin South East Europe % % Overseas and other % 1, , % Total revenue % Ebitda (1) per region (1) FY 2007 FY 2006 % change Ebitda (1) ( million) H H % change % Wavin UK / Ireland (6.8)% (14.6)% Wavin North West Europe (15.4)% % Wavin Nordic Europe (5.1)% % Wavin Central & Eastern Europe % % Wavin South West Europe % % Wavin South East Europe % % Overseas and other (8.1)% % Total Ebitda (1.8)% Ebitda is defined as operating result before depreciation, amortisation and non-recurring items Revenue per Business Unit FY 2007 FY 2006 % change Revenue ( million) H H % change % Hot & Cold % % Soil & Waste % % Other Building Systems % % Total Building & Installation % % Foul Water Systems % % Water Management % % Cable Ducting % (2.6)% Water & Gas (4.5)% % Total Civil & Infrastructure % % Other % 1, , % Total Revenue % Reallocation revenue per Business Unit for the year 2006 FY 2006 * reallocation FY 2006 Revenue ( million) H * reallocation H (1.0) Hot & Cold (1.0) (10.0) Soil & Waste 93.2 (1.1) Other Building Systems Total Building & Installation (35.8) Foul Water Systems (22.6) Water Management Cable Ducting (15.6) Water & Gas (8.8) Total Civil & Infrastructure (28.6) 60.5 Other 17.7 (13.7) , ,501.5 Total Revenue * Restated figures reflect the redefinition of the Water Management segment 14 van 14

WAVIN GROEP MELDT STERKE TOENAME VAN OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT IN EERSTE HALFJAAR 2007

WAVIN GROEP MELDT STERKE TOENAME VAN OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT IN EERSTE HALFJAAR 2007 WAVIN GROEP MELDT STERKE TOENAME VAN OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT IN EERSTE HALFJAAR 2007 Zwolle, 6 september 2007 Wavin N.V., marktleider in Europa op het gebied van kunststof buis- en leidingsystemen,

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte balans

Geconsolideerde verkorte balans Geconsolideerde verkorte balans ASSETS 30/06/2017 31/12/2016 Non-current assets 389 033 379 187 Goodwill & Intangible assets 303 910 304 088 Property, plant and equipment 67 449 57 099 Deferred tax assets

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

FOR IMMEDIATE RELEASE. Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en boekjaar Contacts: Pompey, France March 21, 2002

FOR IMMEDIATE RELEASE. Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en boekjaar Contacts: Pompey, France March 21, 2002 FOR IMMEDIATE RELEASE Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en boekjaar 2001. Pompey, France March 21, 2002 Contacts: Pompey, Frankrijk, 21 maart, 2002 GLOBAL GRAPHICS S.A. (Nasdaq Europe: GLGR, Euronext:

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Amersfoort, 2 maart 2007 Jaarresultaten 2006 Laurus N.V. Keerpunt voor Laurus ondanks verlies in 2006: solide basis voor de toekomst van Super de Boer gelegd Kernpunten 2006: nieuwe

Nadere informatie

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007

Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 PERSBERICHT Antwerpen, 10 april 2008 Thenergo nv Resultaten van een volledig jaar eindigend op 31 december 2007 Financiële samenvatting 2007 2006 verschil (in duizenden EUR) Opbrengsten 20.810 3.738 x

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27%

BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Amsterdam, 5 maart 2008 BEDRIJFSRESULTAAT (EBITDA) DPA GROEIT MET 27% Highlights (toelichting op basis van pro forma genormaliseerd) Peter Smit, CEO van DPA Flex Group N.V. treedt per 1 juli 2008 terug

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V.

Amsterdam, 19 maart 2010. Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. Amsterdam, 19 maart 2010 Jaarresultaten 2009 DPA Group N.V. In 2009 is DPA geraakt door de economische recessie. Deze negatieve ontwikkeling leidde direct tot teruglopende omzet in een verslechterende

Nadere informatie

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan Vianen, 24 april 2012 Persbericht NedSense kondigt jaarresultaten 2011 en trading update Q1 2012 aan Hoogtepunten 2011 Gelijkblijvende omzetniveaus op vergelijkbare basis bij NedGraphics rekening houdend

Nadere informatie

Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2010 29 april 2010

Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2010 29 april 2010 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2010 29 april 2010 Wessanen rapporteert verbeterd bedrijfsresultaat Belangrijkste ontwikkelingen eerste kwartaal 2010 Omzet EUR 172,6 miljoen, een stijging van 2,5%

Nadere informatie

Globalisering & Afrika

Globalisering & Afrika 19-4-2011 Globalisering & Afrika Jan Kruse Directeur Strategie en Overnames 14 april 2011 Persoonlijke ervaringen met Afrika 2 Voor de noordelijke scheepsbouw actief geweest met de verkoop van (visserij)

Nadere informatie

Imtech publiceert voorlopige jaarcijfers 2012

Imtech publiceert voorlopige jaarcijfers 2012 PERSBERICHT 21 mei 2013 Imtech publiceert voorlopige jaarcijfers 2012 Publicatie voorlopige jaarcijfers belangrijke volgende stap in het herstelplan Verlies na belasting 2012 van 226 miljoen Euro Jaarcijfers

Nadere informatie

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers

TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers P E R S B E R I C H T Amsterdam, 25 november 2009 TIE: Vierde kwartaal trading update inclusief jaarcijfers TIE Holding N.V. ( TIE ) maakt de volgende hoogtepunten bekend met betrekking tot het financiële

Nadere informatie

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2009 en trading update Q1 2010 aan

Persbericht. NedSense kondigt jaarresultaten 2009 en trading update Q1 2010 aan Vianen, 27 april 2010 Persbericht NedSense kondigt jaarresultaten 2009 en trading update Q1 2010 aan Highlights 2009 Omvorming tot NedSense betekent een belangrijke stap in het transformatieproces Omzet

Nadere informatie

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan

PERSBERICHT. Almere, 30 maart Weer een succesvol jaar voor LeasePlan PERSBERICHT Almere, 30 maart 2006 Weer een succesvol jaar voor LeasePlan LeasePlan Corporation realiseerde in 2005 een nettowinst van EUR 199,1 miljoen. Gecorrigeerd voor het positieve effect op de nettowinst

Nadere informatie

DEFINITIEVE RESULTATEN 2013

DEFINITIEVE RESULTATEN 2013 DEFINITIEVE RESULTATEN 2013 27/03/2014 18.45 u Gereglementeerde informatie De Raad van Bestuur van EXMAR heeft tijdens haar vergadering van 27 maart 2014 de rekeningen per 31 december 2013 nagezien. Kerncijfers

Nadere informatie

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND

PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND PHARMING MAAKT RESULTATEN Q1 2006 BEKEND Solide kaspositie en uitbreiding van productportfolio Leiden, 26 april 2006. Biotechnologiebedrijf Pharming Group NV ( Pharming of de onderneming ) (Euronext: PHARM)

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009

Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009 Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009 Amsterdam, 24 februari 2010 Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext: AMT), een vooraanstaande biotechonderneming actief op het gebied van

Nadere informatie

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties

Persbericht deze ochtend: NedSense onderzoekt strategische opties Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Raad van Commissarissen 3. Jaarrekening 2011 NedSense enterprises n.v. a. Bespreking van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur b. Vaststelling van de jaarrekening per

Nadere informatie

Persbericht Resultaten eerste kwartaal mei 2008

Persbericht Resultaten eerste kwartaal mei 2008 For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

Persbericht Resultaten vierde kwartaal februari Solide groei en winstgevendheid in alle vier divisies. Belangrijkste ontwikkelingen

Persbericht Resultaten vierde kwartaal februari Solide groei en winstgevendheid in alle vier divisies. Belangrijkste ontwikkelingen Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corporate Communications (Aletta van Stee) Telefoon +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations (Bas Meijer) Telefoon

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Te verspreiden op donderdag 15 februari 2007 U.S. Eastern Standard Time 02.30h. U.K. 07.30h. Continental Time 08.30h. P E R S B E R I C H T DOCdata N.V. maakt cijfers over eerste overgangsjaar 2006 bekend

Nadere informatie

Mobistar bereikt de vooropgestelde objectieven voor 2007 en stelt voor om een vergoeding van 600 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders

Mobistar bereikt de vooropgestelde objectieven voor 2007 en stelt voor om een vergoeding van 600 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders Embargo tot dinsdag 5.02.08-7.00u Gereglementeerde informatie Mobistar bereikt de vooropgestelde objectieven voor 2007 en stelt voor om een vergoeding van 600 miljoen euro uit te keren aan de aandeelhouders

Nadere informatie

PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013

PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013 PERSBERICHT Den Haag, 28 augustus 2013 Stabiel resultaat NIBC Bank met nettowinst van EUR 27 miljoen in H1 2013 Stabiel resultaat, inclusief eenmalige kosten van vervroegde terugkoop van staatsgegarandeerde

Nadere informatie

Persbericht Resultaten vierde kwartaal 2008 25 februari 2009

Persbericht Resultaten vierde kwartaal 2008 25 februari 2009 For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002

Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 PERSBERICHT Crucell rapporteert jaarcijfers 2002 Leiden, 27 januari 2003 Crucell NV (Euronext en NASDAQ) maakt vandaag de financiële resultaten over het jaar 2002 bekend. Totale omzet over het jaar 2002

Nadere informatie

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers

DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Te verspreiden op 29 juli 2008 U.S. Eastern Standard Time 01.30h. U.K. 06.30h. Continental Time 07.30h. DOCDATA N.V.: Realisatie van strategie Visie 2010: Gear to Growth ligt vol op koers Omzet stijgt

Nadere informatie

Persbericht Resultaten eerste kwartaal mei Wessanen: omzet blijft op peil, bedrijfsresultaat daalt. Belangrijkste ontwikkelingen

Persbericht Resultaten eerste kwartaal mei Wessanen: omzet blijft op peil, bedrijfsresultaat daalt. Belangrijkste ontwikkelingen For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34%

Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34% Nettoresultaat Aalberts Industries stijgt met 34% Highlights 1 e halfjaar Netto-omzet stijgt met 40% naar ruim EUR 697 miljoen Bedrijfsresultaat (EBITA) stijgt met 42% naar ruim EUR 80 miljoen Autonome

Nadere informatie

Lucas Bols 2014/15: Autonome groei bedrijfsresultaat 7,7%

Lucas Bols 2014/15: Autonome groei bedrijfsresultaat 7,7% Resultaten boekjaar /15 (april - maart ) en tussentijdse verklaring over lopend boekjaar /16 24 juni Highlights Lucas Bols /15: Autonome groei bedrijfsresultaat 7,7% 77,7 miljoen, in lijn met voorgaand

Nadere informatie

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies

Wessanen: aanhoudend goede prestaties van alle vier divisies For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 26 april 2012

Algemene Vergadering. 26 april 2012 Algemene Vergadering 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Behandeling van het jaarverslag over het boekjaar 3. Vaststelling van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar 4. Wijziging

Nadere informatie

Corporate Communications T +31 (0)70 342 5625 E info@nibc.com www.nibc.nl. Nettowinst NIBC Bank stijgt met 73% tot EUR 76 miljoen in 2010

Corporate Communications T +31 (0)70 342 5625 E info@nibc.com www.nibc.nl. Nettowinst NIBC Bank stijgt met 73% tot EUR 76 miljoen in 2010 PERSBERICHT Den Haag, 9 maart 2011 Corporate Communications T +31 (0)70 342 5625 E info@nibc.com www.nibc.nl Nettowinst NIBC Bank stijgt met 73% tot EUR 76 miljoen in 2010 Groei in commerciële activiteit

Nadere informatie

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016

Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 persbericht Te verspreiden op dinsdag 5 april 2016 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Tussentijds bericht DOCDATA N.V. over eerste kwartaal 2016 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2015

RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2015 RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2015 HOOFDPUNTEN EBITDA steeg met 182% tot 131,1 miljoen beste kwartaalresultaat sinds Q3 2008 Een versterkte en vereenvoudigde balans na de notering op de NYSE Nieuwe dividendpolitiek

Nadere informatie

PHARMING PHARMING MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007 BEKEND

PHARMING PHARMING MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007 BEKEND PHARMING MAAKT RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2007 BEKEND Leiden, 20 april 2007. Biotechnologiebedrijf Pharming Group NV ( Pharming of de onderneming ) (Euronext: PHARM) maakte vandaag haar financiële resultaten

Nadere informatie

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam

Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam Persconferentie 10.00 uur Analistenbijeenkomst 12.30 uur Hilton Hotel Amsterdam Apollolaan 138 Amsterdam PERSBERICHT This press release contains forward-looking statements that involve inherent risks and

Nadere informatie

KPMG PROVADA University 5 juni 2018

KPMG PROVADA University 5 juni 2018 IFRS 16 voor de vastgoedsector Ben u er klaar voor? KPMG PROVADA University 5 juni 2018 The concept of IFRS 16 2 IFRS 16 Impact on a lessee s financial statements Balance Sheet IAS 17 (Current Standard)

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE IN 1 DAG FINANCIEEL MANAGEMENT Cees Koomen

BEDRIJFSKUNDE IN 1 DAG FINANCIEEL MANAGEMENT Cees Koomen BEDRIJFSKUNDE IN 1 DAG FINANCIEEL MANAGEMENT Cees Koomen Financieel Management DRS. CEES D.J. KOOMEN MRE Background: BA Haarlem Business School Msc Nyenrode Business University MRE Amsterdam School of

Nadere informatie

March 2nd, Roularta Media Group. Presentation by: - Mr Rik De Nolf (President of the Board) - Mr Xavier Bouckaert (CEO) - Mr Jeroen Mouton (CFO)

March 2nd, Roularta Media Group. Presentation by: - Mr Rik De Nolf (President of the Board) - Mr Xavier Bouckaert (CEO) - Mr Jeroen Mouton (CFO) March 2nd, 2018 Roularta Media Group Presentation by: - Mr Rik De Nolf (President of the Board) - Mr Xavier Bouckaert (CEO) - Mr Jeroen Mouton (CFO) HIGHLIGHTS XAVIER BOUCKAERT 2015 - '17 - '19 Scharnierjaren

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 14/03/2012-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Een jaar met belangrijke strategische investeringen Zoals vermeld in de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal,

Nadere informatie

Desinvestering van Tree of Life North America verloopt volgens plan.

Desinvestering van Tree of Life North America verloopt volgens plan. For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 75 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht Resultaten vierde kwartaal februari 2007

Persbericht Resultaten vierde kwartaal februari 2007 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corporate Communications Telefoon +31 (0)30 29 88 831 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Telefoon +31 (030 29 88 803 E-mail

Nadere informatie

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven

Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Onderdeel A. Toepassingsgerichte opgaven Dit onderdeel betreft een casus met 4 verschillende deelvragen. U dient de gestelde opgaven te beantwoorden binnen de omlijnde vakken. Vermeldt daarbij de gevraagde

Nadere informatie

WorldReginfo - ce37ecac e-9b1d-c0df74b2fdab

WorldReginfo - ce37ecac e-9b1d-c0df74b2fdab Een goede start van het jaar met 9,1% omzetgroei en een hoger bedrijfsresultaat Resultaten eerste kwartaal 2007 Tweecijferige omzetgroei en stijging bedrijfsresultaat met 8,3% bij Express Goede omzetgroei

Nadere informatie

Succesvolle strategie DOCDATA N.V. leidt tot goede resultaten in 2009

Succesvolle strategie DOCDATA N.V. leidt tot goede resultaten in 2009 Te verspreiden op donderdag 18 februari 2010 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Succesvolle strategie DOCDATA N.V. leidt tot goede resultaten in 2009 Strategie succesvol

Nadere informatie

VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALF JAAR 2015

VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALF JAAR 2015 VOORLOPIGE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL EN EERSTE HALF JAAR 2015 HOOFDPUNTEN Duurzame verbetering van vrachttarieven stuwt EBITDA hoger tot 142,3 miljoen USD Aankoop van vier bestaande VLCC s van Metrostar

Nadere informatie

Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2013 Persbericht 24 februari 2014

Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2013 Persbericht 24 februari 2014 Resultaten 4e kwartaal en jaarcijfers 2013 Persbericht 24 februari 2014 Resultaten vierde kwartaal en jaarcijfers 2013 PostNL Pagina 2 Inhoud Algemeen Highlights 4e kwartaal 2013 3 Goede voortgang in 2013

Nadere informatie

Annexe 3G. Communiqué annuel du 19 mars 2007

Annexe 3G. Communiqué annuel du 19 mars 2007 COMPLEMENT AU PROSPECTUS Ce complément a été approuvé par la CBFA le 20 mars 2007, conformément à l article 54 de l arrêté royal du 8 novembre 1989 et à l article 14 de la loi sur l offre publique. L approbation

Nadere informatie

FOR IMMEDIATE RELEASE. Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en volledig jaar 2003.

FOR IMMEDIATE RELEASE. Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en volledig jaar 2003. FOR IMMEDIATE RELEASE Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en volledig jaar 2003. Omzet van 4,5 miljoen euro in vierde kwartaal en winst per aandeel in 2003 stijgt met 236% tot 0.52 euro t.o.v. 2002.

Nadere informatie

persbericht 27 maart 2012

persbericht 27 maart 2012 persbericht 27 maart 2012 HEMA rapporteert positieve resultaten 2011 HEMA heeft in het boekjaar 2011 (31 januari 2011 29 januari 2012) goede resultaten behaald, in een markt met wederom afnemende non food

Nadere informatie

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock)

1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock) Onderwerpen Comptabele Aspecten Financiering (CAFI) * Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) * Vennootschap onder firma (v.o.f.) * Voorzieningen * Kort vreemd vermogen

Nadere informatie

How to read financial statements in the Netherlands

How to read financial statements in the Netherlands How to read financial statements in the Netherlands The basic Dutch Financial Statements always consist of: Balance Sheet Profit and Loss Account Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

CORPORATE EXPRESS RESULTATEN KW1 2007 STERKE PRESTATIE EUROPA; NOORD-AMERIKA BLIJFT MOEIZAAM

CORPORATE EXPRESS RESULTATEN KW1 2007 STERKE PRESTATIE EUROPA; NOORD-AMERIKA BLIJFT MOEIZAAM Corporate Express NV PERSBERICHT Amsterdam, 3 mei 2007 CORPORATE EXPRESS RESULTATEN KW1 2007 STERKE PRESTATIE EUROPA; NOORD-AMERIKA BLIJFT MOEIZAAM Voor additionele informatie: Media Relations: 020 651

Nadere informatie

Nutreco maakt hogere jaarcijfers bekend

Nutreco maakt hogere jaarcijfers bekend PERSBERICHT Amersfoort, 5 februari 2015 Nutreco maakt hogere jaarcijfers bekend Omzet van 5.253,0 miljoen; een stijging van 0,3% ten opzichte van 2013. Autonome volumestijging was 2,2% EBITA voor bijzondere

Nadere informatie

TELE ATLAS REALISEERT 40% OMZETGROEI EERSTE KWARTAAL 2006

TELE ATLAS REALISEERT 40% OMZETGROEI EERSTE KWARTAAL 2006 TELE ATLAS REALISEERT 40% OMZETGROEI EERSTE KWARTAAL 2006 s-hertogenbosch, 27 april 2006 Tele Atlas, een toonaangevende, wereldwijde leverancier van geografische data, publiceert vandaag de resultaten

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door

Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Te verspreiden op donderdag 19 juli 2012 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Halfjaarcijfers 2012 DOCDATA N.V.: e-commerce groei zet door Sterke groei omzet en winst

Nadere informatie

Lucas Bols rapporteert substantieel hogere nettowinst over boekjaar 2015/16 bij een lagere omzet en bedrijfsresultaat

Lucas Bols rapporteert substantieel hogere nettowinst over boekjaar 2015/16 bij een lagere omzet en bedrijfsresultaat 9 juni 2016 Resultaten boekjaar 2015/16 (1 april 2015 t/m 31 maart 2016) Lucas Bols rapporteert substantieel hogere nettowinst over boekjaar 2015/16 bij een lagere omzet en bedrijfsresultaat Highlights

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008

Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv. 20 augustus 2008 Halfjaarcijfers 2008 Koninklijke Ten Cate nv 20 augustus 2008 Agenda Profiel / Organisatie Kerncijfers tweede kwartaal / eerste halfjaar 2008 Belangrijkste ontwikkelingen 2008 Ontwikkelingen per sector

Nadere informatie

Lucas Bols rapporteert 15% hogere omzet en 30% EBIT-stijging

Lucas Bols rapporteert 15% hogere omzet en 30% EBIT-stijging 7 juni 2018 Resultaten boekjaar 2017/18 (1 april 2017 31 maart 2018) Lucas Bols rapporteert 15% hogere omzet en 30% EBIT-stijging Highlights boekjaar 2017/18 Omzet steeg met 14,5% ten opzichte van vorig

Nadere informatie

NIBC boekt nettowinst van EUR 58 miljoen in H1 2012

NIBC boekt nettowinst van EUR 58 miljoen in H1 2012 PERSBERICHT Den Haag, 22 augu stus 2012 Medi ac ontac t: Corporate C omm unicati ons T +31 (0)70 342 56 25 E i nfo@ni bc.c om www. nibc. nl NIBC boekt nettowinst van EUR 58 miljoen in H1 2012 Nettowinst

Nadere informatie

Wessanen: alle vier divisies vertonen groei; EBIT stijgt met 22%

Wessanen: alle vier divisies vertonen groei; EBIT stijgt met 22% Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corporate Communications Telefoon +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Telefoon +31 (0)30 298 88 03 E-mail

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

FINALE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

FINALE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 HOOFDPUNTEN FINALE RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Aankoop van twee VLCC s in aanbouw voor 84,5 miljoen USD per schip Interimdividend van 0,55 USD betaalbaar in september Tankermarkt blijft zwak tijdens

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Lucas Bols rapporteert sterke groei omzet en nettowinst

Lucas Bols rapporteert sterke groei omzet en nettowinst 8 juni 2017 Resultaten boekjaar 2016/17 (1 april 2016 t/m 2017) Lucas Bols rapporteert sterke groei omzet en nettowinst Highlights boekjaar 2016/17 Sterke omzetgroei van 10,8% naar 80,5 miljoen door 3,4%

Nadere informatie

Resultaten 2 e kwartaal en 1 e halfjaar 2013 Persbericht. 5 augustus 2013

Resultaten 2 e kwartaal en 1 e halfjaar 2013 Persbericht. 5 augustus 2013 Resultaten 2 e kwartaal en 1 e halfjaar 2013 Persbericht 5 augustus 2013 Resultaten 2e kwartaal en 1e halfjaar 2013 PostNL Pag. 2 Inhoud Algemeen Highlights 2 e kwartaal 3 Toelichting van de CEO 3 Overzicht

Nadere informatie

PinkRoccade kijkt met vertrouwen naar 2003

PinkRoccade kijkt met vertrouwen naar 2003 Voorburg, 14 maart 2003 Netto-omzet 816,1 miljoen euro (2001: 811,9 miljoen). EBITA 33,4 miljoen (2001: 66,4 miljoen). Extra buitengewone last van 5,9 miljoen euro (na belasting) ten laste van resultaat

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders AMSTERDAM, 13 MEI 2009

Algemene vergadering van aandeelhouders AMSTERDAM, 13 MEI 2009 Algemene vergadering van aandeelhouders AMSTERDAM, 13 MEI 2009 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2008 door de Directie 3. Jaarrekening 2008: vaststelling

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Desinvestering Tree of Life, Inc. voltooid in januari 2010; transactieprijs USD 190 miljoen.

Desinvestering Tree of Life, Inc. voltooid in januari 2010; transactieprijs USD 190 miljoen. Persbericht Resultaten vierde kwartaal 2009 25 februari 2010 Wessanen 2009: een jaar van heroriëntatie Belangrijkste ontwikkelingen Q4 2009 Desinvestering Tree of Life, Inc. voltooid in januari 2010; transactieprijs

Nadere informatie

Wessanen: bedrijfsresultaat in lijn met vooruitzichten, maar nettoresultaat beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen

Wessanen: bedrijfsresultaat in lijn met vooruitzichten, maar nettoresultaat beïnvloed door bijzondere waardeverminderingen For further information, please contact Corporate Communications Phone +31 (0)30 298 88 31 E-mail corporate.communications@wessanen.com Investor Relations Phone +31 (0)30 298 88 03 E-mail investor.relations@wessanen.com

Nadere informatie

TMG Corporate Communication & Investor Relations. 13 maart 2009 Telegraaf Media Groep N.V.

TMG Corporate Communication & Investor Relations. 13 maart 2009 Telegraaf Media Groep N.V. TMG Corporate Communication & Investor Relations 13 maart 2009 Telegraaf Media Groep N.V. Jaarresultaat 2008 TMG 13 maart 2009 TMG Corporate Communication & Investor Relations 13 maart 2009 Telegraaf Media

Nadere informatie

Omzet DOCDATA N.V. groeit in 2013 door naar bijna 167 miljoen met een nettowinst van 8,7 miljoen

Omzet DOCDATA N.V. groeit in 2013 door naar bijna 167 miljoen met een nettowinst van 8,7 miljoen Te verspreiden op donderdag 20 februari 2014 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. Omzet DOCDATA N.V. groeit in 2013 door naar bijna 167 miljoen met een nettowinst

Nadere informatie

DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2015

DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2015 P PERSMEDEDELING DEFINITIEVE HALFJAARRESULTATEN 2015 HOOFDPUNTEN Interimdividend van 0,62 USD (te betalen in september) Samengeteld met de 0,25 USD betaald in mei, geeft dat een totaal dividend in 2015

Nadere informatie

EURONAV NV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2015 AAN

EURONAV NV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2015 AAN EURONAV NV KONDIGT FINALE JAARRESULTATEN 2015 AAN HOOGTEPUNTEN Dividend ten bedrage van 0,82 USD per aandeel in lijn met het beleid inzake aandeelhoudersrendement Beste jaar voor Euronav sinds 2008 met

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN

EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN EURONAV NV KONDIGT DEFINITIEVE RESULTATEN 2014 EN NIEUWE DIVIDENDPOLITIEK AAN Brutodividend van 0,25 USD per aandeel zal worden voorgesteld aan de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en winst voor heel 2013

DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en winst voor heel 2013 Te verspreiden op donderdag 18 juli 2013 Continental Time 07.30h. U.K. 06.30h. / U.S. Eastern Standard Time 01.30h. DOCDATA N.V. realiseert een sterk eerste halfjaar en verwacht ook groei van omzet en

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2014

RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2014 P PERSMEDEDELING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 11 FEBRUARI 2015 8u15 CET RESULTATEN VIERDE KWARTAAL 2014 Voornaamste recente gebeurtenissen: Aanbieding van 18.699.000 aandelen op de NYSE in de Verenigde

Nadere informatie

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN

CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN CARDIO3 BIOSCIENCES KONDIGT FINANCIËLE RESULTATEN EN BEDRIJFSUPDATE AAN Mont-Saint-Guibert, België - Cardio3 BioSciences NV (C3BS) (NYSE Euronext Brussels en Paris: CARD), een leider in de ontdekking en

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten derde kwartaal 2018 Ordina N.V. Omzet stijgt; aantal eigen medewerkers neemt toe. Hoofdpunten Q Hoofdpunten YTD 2018

Persbericht. Resultaten derde kwartaal 2018 Ordina N.V. Omzet stijgt; aantal eigen medewerkers neemt toe. Hoofdpunten Q Hoofdpunten YTD 2018 Persbericht Resultaten derde kwartaal 2018 Ordina N.V. Omzet stijgt; aantal eigen medewerkers neemt toe Nieuwegein, 1 november 2018 Hoofdpunten Q3 2018 Nettoresultaat stijgt naar EUR 0,8 miljoen (Q3 2017:

Nadere informatie

CORPORATE EXPRESS KW4 2007: terug naar groei in Noord-Amerika

CORPORATE EXPRESS KW4 2007: terug naar groei in Noord-Amerika Corporate Express NV PERSBERICHT Amsterdam, donderdag 7 februari 2008 Voor additionele informatie: Media Relations: 020 651 10 34 Investor Relations: 020 651 10 42 CORPORATE EXPRESS KW4 2007: terug naar

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Voor publicatie: 6 november 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Rotterdam, 6 november 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie