Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst

Vergelijkbare documenten
Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 3 Middelen. middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar.

In 2012 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Middelen. - = uitgave + = ontvangst. Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2017

Voor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.

767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

Hulpverleningszone Centrum

Ingevolge het artikel 96 van de nieuwe gemeentewet legt het College van Burgemeester en Schepenen u het ontwerp van de begroting 2013 voor.

1 JAARREKENING Overzicht.

OCMW Lier Meerjarenplan Budget 2015 V

Hulpverleningszone Centrum

Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018

verontschuldigd: L. Van den Bossche, I. Faes, E. De Keersmaecker De voorzitter verklaart de zitting voor geopend.

Ontwerp Begrotingsopmaak 2017

POLITIERAAD maandag 24 juni 2019 om uur. Politiecommissariaat, Minister De Taeyelaan 9 te 8500 KORTRIJK

Begroting Raadgevend comité

Toelichtende nota begrotingsrekening 2016

Beleidsnota Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten

Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing

Politiezone HAMME - WAASMUNSTER

Doelstellingenbudget (B1)

Facturatie prestaties en interventies brandweer. Meer wespenverdelging. + schuim. Meer wespenverdelging

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

Financiën van de politiezones

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR , ,00 0, , ,00 0, , ,00

BEGROTING Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester Roeselare. Zonecommandant: Christian Gryspeert

Begrotingswijziging 1-2 DIENSTJAAR 2017

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN

Begrotingswijziging nr 3

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 2014 BA 2015 BO 2016

POLITIERAAD 22 november 2007 Verslag

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

B E L E I D S N O T A

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

BEGROTING DIENSTJAAR 2017

NV DE SCHEEPVAART Begroting 2013 ONTVANGSTEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 2015 BA 2016 BO 2017

POLITIERAAD VAN 17 DECEMBER 2012

Begroting wijziging 2

Dienst : 113 SPORT BEGROTING Golf Puyenbroeck

I. INLEIDING... 4 II. ONDERRICHTINGEN VAN ALGEMENE AARD... 4

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

Budget 2016 en MJP Gemeenteraad 14/12/2015

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

Begroting DIENSTJAAR 2019

Begrotingswijziging nr 2

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

BUDGETWIJZIGING MJP AANPASSING 1 BUDGET GEMEENTE Zwevegem Commissie 8 december 2014

GEMEENTERAAD - BESLUIT

Budget wijziging 2

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

26.10 Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2018 om 19u.

Verandering zal niet volstaan, een totale ommekeer is noodzakelijk!

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Verontschuldigd: H. Cools, R. De Blaiser, E. Van de Veken, B. De Schutter, L. Van Nieuwenhuysen en I. Faes: raadsleden

ZOOM OP... DE GEMEENTEBEGROTINGEN VAN HET DIENSTJAAR Evolutie van de resultaten. Resultaat eigen dienstjaar

TOELICHTINGSNOTA. zitting politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2018 om 19u.

DE SCHEEPVAART NV Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering 2012 BA 2013 BO 2014

NV DE SCHEEPVAART Begrotingscontrole (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING EINDBUDGET UITVOERING BO 2011 BC 2011

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BEGROTING 2017

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015

POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

APB Havencentrum Lillo

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Begrotingswijziging nr 1

Provincieraadsbesluit

NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0146/1. Amendement. Marco Valli, Sophie Montel namens de EFDD-Fractie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

De financiële situatie van de politiezones

2. goedkeuring notulen zitting De politieraad heeft geen opmerkingen bij de notulen van De notulen worden goedgekeurd.

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Vorige dienstjaren

TOELICHTING BIJ DE AGENDA VAN DE POLITIERAAD VAN

Lokale Politie Pajottenland 5405 (Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen) - POLITIERAAD dd. 23/03/2015 BEKNOPT VERSLAG

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

Aanpassing personeelsplan

POLITIERAAD 4 december 2013 Verslag

Bijlage 6. Belangrijke informatie i.v.m. het budget. 1. Algemeen. 2. Betoelaagd bedrag. 3. Personeelskosten

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012

OPENBARE ZITTING. Raadslid L. Van den Bossche heeft volgende mail d.d overgemaakt:

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR.

NV DE SCHEEPVAART Begrotingsaanpassing (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Laatste budget 2012

HOF VAN JUSTITIE Luxemburg, 25 juni 2008 VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KREDIETOVERSCHRIJVINGEN NRS. 1 EN 2

POLITIERAAD. LoWaZoNe

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

ZITTING VAN

Hulpverleningszone Centrum

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

Transcriptie:

De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.425.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een verhoging van 145.947 EUR of 1,55 %. De uitgaven van de gewone dienst bestaan voor 83,79 % uit personeelskosten, 16,15 % uit werkingskosten en voor 0,06 % aan overdrachten. Er zijn geen uitgaven voor het aflossen van schuld. Deel 3 Middelen Werkingskosten De werkingskosten stijgen van 1.480.970 EUR naar 1.545.480 EUR. Een toename van 64.510 EUR of 4,36 %. In het kader van de bespreking van de begrotingsvoorstellen, gaf het stadsbestuur de opdracht om een aantal besparingsmaatregelen door te voeren. De kredieten werden zeer scherp gesteld. Hierdoor is er nog heel weinig ruimte voor eventuele onvoorziene of dringende uitgaven of voor een herschikking van kredieten in de loop van het dienstjaar, wegens de afwezigheid van enige reserve. Niettegenstaande de gedane inspanningen, stellen we een toename vast van de uitgaven. Deze meerkost is te wijten aan de stijgende levensduurte en hogere kosten van de uitgaven voor gebouwen, energie, exploitatie en huur van het gebouw en anderzijds de duurdere aankopen en onderhoudscontracten van ICT en technische middelen. Slechts een beperkt aantal artikels zijn de oorzaak van de verhoging van de uitgaven. Met name, de huurlast van ons gebouw en van de parkeerplaatsen in de nieuwe ondergrondse garage, neemt bijna 90% van de toename voor hun rekening. Volgende kredieten stijgen : - erelonen en vergoedingen voor andere prestaties met 5.000 EUR. Er is bijkomend krediet voorzien voor een doorlichting van onze verzekeringsportefeuille. Alle bestaande contracten zijn al verschillende jaren oud en de audit moet leiden tot een optimalisatie van de waarborgen en premiezetting; - de frankeringskosten van 20.000 naar 30.000 EUR. Het betreft een aanpassing aan de reële kosten op basis van de rekening 2012; - huur- en onderhoudscontracten van technische benodigdheden van 44.000 naar 46.000 EUR, ingevolge de stijgende levensduurte; - levering van gas voor de gebouwen van 38.000 naar 44.000 EUR, ingevolge de gestegen gasprijs; - levering van water voor de gebouwen van 3.045 naar 6.000 EUR, op basis van de rekening 2012; 18 Jaarverslag 2014

- de huur- en huurlasten van gehuurde onroerende goederen verhogen van 664.916 naar 722.377 EUR of 57.461 EUR. Dit door de contractuele indexaanpassing van minimaal 2,5% voor de huur van het politiecommissariaat voor 16.623 EUR en de huur van 50 parkeerplaatsen in de nieuwe ondergrondse garage voor 40.838 EUR; - taks en belasting op voertuigen van 1.500 naar 5.000 EUR, ingevolge de voorziene aankoop en inschrijving van twee nieuwe interventievoertuigen. Anderzijds wordt op alle andere artikels bespaard of blijven de kredieten status-quo op het niveau van vorig dienstjaar. Volgende artikels kennen een relatief, vermeldenswaardige verlaging : - receptie- en representatiekosten met 1.590 EUR; - kantoorbenodigdheden van 25.000 naar 23.000 EUR, een verlaging van 2.000 EUR; - de telefoonkosten van 32.000 naar 30.000 EUR, ingevolge betere voorwaarden na onderhandeling van hernieuwde contracten; - kosten voor beroepsopleiding personeel met 2.000 EUR; - de levering van elektriciteit van 60.000 naar 54.000 EUR; - de verzekering van voertuigen met 4.875 EUR. Het voertuigenpark werd verleden jaar met 4 voertuigen of 15% afgebouwd. Overdrachten en schuld Het krediet voor de uitgaven overdrachten zakt miniem van 6.250 EUR naar 6.000 EUR. Er zijn geen uitgaven voor het aflossen van schuld. Er zijn geen nieuwe leningen afgesloten. Deze uitgaven hebben een verwaarloosbare impact op de begroting. Ontvangsten De ontvangsten stijgen van 9.175.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een toename van 395.947 EUR of 4,32 %. De gewone ontvangsten komen voor 99,69 % voort uit overdrachten en slechts 0,26 % uit prestaties en 0,05 % uit ontvangsten schuld. Prestaties De ontvangsten uit prestaties kennen een lichte stijging van 20.000 EUR naar 24.500 EUR, wat voornamelijk een gevolg is van de indexering en meer te verwachten ontvangsten/ terugbetalingen van gerechtskosten. Overdrachten De overdrachten bestaan hoofdzakelijk uit de dotaties van de federale en de lokale overheid, 9.505.091 EUR in totaal of respectievelijk 3.007.896 EUR of 31,65 % en 6.497.195 EUR of 68,35 %. Voor andere tussenkomsten, o.a. terugbetalingen door verzekeringen, is een krediet ingeschreven van 37.000 EUR. De federale dotaties in hun totaliteit, stijgen van 2.946.998 EUR naar 3.007.896 EUR. Een verhoging van 60.898 EUR of 2,07 %. De gemeentelijke dotatie stijgt van 6.168.724 EUR naar 6.497.195 EUR. Een toename van 328.471 EUR of 5,32 %. Deel 3 Middelen 19 Jaarverslag 2014

De federale dotaties zijn gebaseerd op de bedragen, zoals bepaald in de omzendbrief PLP51 d.d. 31.10.2013, betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting. De federale basistoelage voor het jaar 2014, stijgt met 13.850 EUR van 1.801.174 EUR naar 1.815.024 EUR of 0,77 %. De sociale toelage II blijft ongeveer gelijk op 138.282 EUR. De bijkomende federale toelage gefinancierd via de verkeersveiligheidsplannen is gelijk aan het bedrag ingeschreven in de begroting 2013 en zal aangepast worden via een begrotingswijziging, wanneer de cijfers bekend zijn in 2014. De federale toelage voor Salduz en de toelage voor het stimuleren van het aanwervingsbeleid, mogen volgens de begrotingsrichtlijnen niet ingeschreven worden in de begroting en dienen na bekendmaking, eveneens opgenomen in een begrotingswijziging. Alle andere federale dotaties verhogen licht. Schuld Het KB van 9 november 2003 bepaalde de modaliteiten van de eigendomsoverdracht van de administratieve en logistieke gebouwen van de Staat naar de gemeenten. Voor de politiezone Lier betreft dit het oude rijkswachtgebouw in de Abtsherbergstraat. De politiezone verkrijgt hier jaarlijks een initieel bedrag voor van 4.276,31 EUR en dit gedurende 20 jaar. Dit basisbedrag wordt vanaf 2007 jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. De aanpassing wordt voor 2014 begroot op 800 EUR. Buitengwone dienst Uitgaven De uitgaven zakken van 248.000 EUR naar 238.000 EUR. Een daling van 10.000 EUR of 4,03 %. De vermindering is het gevolg van de opgelegde besparingsmaatregelen met een minimum aan investeringen. De uitgaven voor de uitrusting en het buitengewoon onderhoud van de gebouwen blijven gelijk op 15.000 EUR. We voorzien enkele aanpassingen, zoals de wijziging van de toegang tot het interventielokaal en de poort van het cellencomplex. Hiernaast wordt op het einde van het jaar, overgeschakeld van het personeelsprogramma van GET naar dit van de federale politie, met als gevolg dat de tikklokken moeten vervangen worden door andere apparatuur. 20 Jaarverslag 2014

In het kader van een reguliere werking, plannen wij : - de aankopen voor vervanging en aanvulling van bureaumeubilair en ander bureaumateriaal/meubilair met een raming van 8.000 EUR; - de aankoop en vervanging van verkeersapparatuur en -signalisatie voor 3.000 EUR; - de aankoop van informatica, begroot op 40.000 EUR. Dit is een significante daling van 52.000 EUR. Er wordt voorzien in de vervanging of aankoop van : - 24 PC s. Het besturingssysteem Windows XP dat nog op veel oude ISLP-toestellen draait, wordt niet meer gesupporteerd vanaf april 2014 door Microsoft. Minimum Windows 7 moet worden geïnstalleerd. Hierdoor dient een groot gedeelte van het computerpark gemoderniseerd; - printers, schermen, laptops, tablets en netwerkswitches; - een server voor federale toepassingen geraamd op 8.000 EUR. Deze aankoop was reeds voorzien vorig jaar, maar is niet doorgegaan; - een NAS-systeem voor de opslag en uitwisseling van gegevens met de Stad geraamd op 2.500 EUR; - de aankoop van twee elektrische damesfietsen voor de wijkwerking met een raming van 5.000 EUR; - de vervanging van 2 interventievoertuigen begroot op 130.000 EUR; - de aankoop van exploitatiemateriaal en uitrusting, zoals kopieermachine, papierversnipperaar, elektrische toestellen, rolbox, enz voor 4.000 EUR; - de aankoop van dienstwapens, toebehoren en materieel voor de opleiding geweldbeheersing voor 10.000 EUR; - de vervanging en aanvulling van de functionele kledij en uitrusting voor o.a. ordehandhaving ten bedrage van 10.000 EUR; - de aankoop ter vervanging van radio- en zendapparatuur ASTRID voor 10.000 EUR. De overige investeringen betreffen kleinere aankopen en vervanging van materiaal en middelen teneinde de operationaliteit van het korps te verzekeren en de beleids- en actieplannen uit te voeren. Ontvangsten De buitengewone ontvangsten stijgen van 198.000 EUR naar 238.000 EUR. Een verhoging van 40.000 EUR. Deze stijging is te verklaren doordat in het huidige dienstjaar, de ontvangsten en uitgaven gelijk zijn, terwijl het evenwicht in de vorige begroting 2013 werd gerealiseerd door een bedrag van 50.000 EUR, afkomstig van een positief resultaat van de rekening 2012, minder als ontvangsten in te schrijven. Het algemeen politiebeleid is erop gericht de continuïteit van de politiezorg en de operationaliteit te garanderen en om invulling te geven aan de verplicht gestelde organisatie- en werkingsnormen ten einde een gelijkwaardige minimale dienstverlening aan de bevolking te verzekeren. Het financieel beleid moet de realisatie van dit algemeen beleid mogelijk maken. Door de gevraagde besparingen werden enkel de allernoodzakelijkste investeringen voorzien, 21 Jaarverslag 2014

waardoor op langere termijn het risico bestaat dat deze doelstelling in het gedrang komt. Personeel De personeelsuitgaven stijgen van 7.938.501 EUR naar 8.020.188 EUR. Dit is een verhoging van 81.687 EUR of 1,03 %. Het goedgekeurd personeelskader bestaat uit 96 operationele en 21 CALog-personeelsleden (CALog: administratief en logistiek personeel). In het kader van het verkeersconvenant zijn bijkomend, 4 contractuele personeelsleden aangeworven, 2 operationele en 2 CALog-personeelsleden, die worden gesubsidieerd via het verkeersveiligheidsfonds. Hierdoor bedraagt het totale effectief in personen, 98 operationele en 23 CALog-medewerkers. Het personeelsbestand in voltijdse equivalenten (FTE s) vermindert met 3,2 eenheden. Het effectief van de operationele personeelsleden daalt van 95,1 naar 92,9 FTE s (- 2,2) en dit van de CALog-personeelsleden van 20,6 naar 19,6 FTE s (- 1). De verhoging van de personeelsuitgaven kent verschillende oorzaken : - de beoogde duurzame financiering van de pensioenen, die gepaard gaat met een gespreide verhoging van de werkgeversbijdrage van 20 tot 34% in 2016. In 2014 is er een stijging van 23,5 naar 26,5%, waardoor het krediet met 12,77% of 121.627 EUR toeneemt; - de aanpassing van de index (1%), waardoor lonen en vergoedingen en jaarlijkse baremische verhogingen, stijgen met 175.450 EUR; - de toename van de premie voor arbeidsongevallen met 4.910 EUR. Anderzijds is er een inkrimping van het personeelseffectief in FTE s (- 3,2), een besparing van 215.600 EUR, en de verlaging van het krediet voor het woon-werkverkeer met 4.735 EUR. Een aanzienlijke vermindering van in totaal 220.335 EUR. Hierdoor worden de hogervermelde meerkosten sterk gereduceerd en blijven de meeruitgaven beperkt. 22 Jaarverslag 2014

Overzicht van de middelen van de zone Detentiecellen Totaal aantal detentiecellen individueel 5 Totaal aantal detentiecellen collectief 2 Informatica Aantal vaste computers 84 Aantal laptops 26 Communicatiemiddelen Radio s Basisstation 1 Mobiele stations in voertuig 9 Draagbare radiostations 60 Mobiele Data Terminals Draagbare MDT s 2 MDT in voertuig 0 Enkel radio 56 Bewapening Beveiligde wapenkamers 2 Beveiligde wapenkasten 3 Peppersprays 115 Pistolen 124 Machinepistolen 7 Voertuigen Voertuigen voor drug- en alcoholcontroles 1 Auto s 21 Combi s 5 Bromfietsen/scooters 8 Motorfietsen 7 Fietsen 19 Aanhangwagens 4 Verkeersuitrusting en andere middelen Snelheidsmeters 5 Verkeersanalysetoestel 2 Fleetloggers 26 Rood licht camera s 5 Flitspalen met vaste snelheidsmeters 19 Curvometers 2 Sonometers 1 e-id lezers 13 Automatisch vingerafdruksysteem 1 Digitale fototoestellen 10 Videocamera s 1 SIM-kaartlezers 1 Mobiele GPS toestellen 6 Ademanalysetoestellen 10 Alcoholtest 1 Spijkereggen 3 Kogelwerende vesten collectief 29 Kogelwerende vesten individueel 70 Patrouillehonden 1 23 Jaarverslag 2014