Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Vergelijkbare documenten
Jaarrapport 2015 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Jaarrapport 2016 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

STICHTING REVIVE TE BRUCHEM. Rapport inzake jaarstukken 2015

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Jaarrekening juni 2015

Jaarrekening april 2013

Vaste activa Materiële vaste activa

Publicatierapport Stichting Raamvallei Langenboom. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2016

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere

Stichting Veghel HartSave

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

STICHTING HUISVESTING INLOOPHUIS OUDE IJSSEL TE DOETINCHEM. Jaarrapport Concept

Jaarrekening juni 2016

Jaarrapport van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Ambulance Dier in Nood J.M. van Riet Kerkstraat JP PEINS. Jaarrekening 2017

Jaarrekening januari 2019

JAARREKENING Stichting Rechtswinkel Amsterdam

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Handelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Doetinchem Onze referentie Behandeld door 2 juli /2017 N. Lijftogt

Jaarrapport van. New Spring Foundation. Moerkapelle

Gebouwen en terreinen Inventaris Voorraden

Jaarrekening mei 2018

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

Vereniging Masjid Nour. Jaarcijfers 2014

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Touwmuseum De Baanschuur Postbus DA Oudewater. Jaarcijfers

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

STICHTING WINKELFONDS DUITSLAND 10 TE EINDHOVEN. Rapport inzake jaarstukken 2014/ september 2016

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

Stichting Fort van de Verbeelding

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken mei 2015

Bijlagen. Bijlage 1: Resultaat 2005

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Lindenhof. Bolbergseweg NG BAVEL. Jaarrekening 2017

Doelstelling: Het organiseren van het jaarlijkse bloemencorso in Lichtenvoorde.

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING WINKELFONDS DUITSLAND 11 TE EINDHOVEN. Rapport inzake jaarstukken september 2016

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Moyee Nederland B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van tot en met

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Jaarrekening maart 2018

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden

Stichting Noppes Midden-Holland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2016 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Handelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer

Stichting Kops Plateau Veemarktkade AE Nijmegen. Publicatierapport Handelsregister Kamer van Koophandel dossiernummer

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad JJ Almere

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken mei 2016

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de jaarrekening per 31 december 2017

Publicatieverslag 2015 Stichting Guineeja Peperstraat EJ Valkenswaard

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2015 VAN STICHTING SPIRIT OF GAMBO TE DEN HAAG

Jaarrekening. Stichting Reanimatie Sint Oedenrode. Boekjaar 2016

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Vrienden van de Hezenberg. Jaarrapport 2017

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2017 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

JAARVERSLAG 2013 STICHTING DENTALCARE EVERYWHERE. Koetsierbaan ST ALMERE

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

1/9. MILIEURAAD ZWOLLE, Jaarrekening 2017 ALGEMEEN GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING. Materiële vaste activa

Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

Jaarverslag over 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken juni 2015

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016

Stichting "De Binnenvaart" Hooikade CD Dordrecht. Rapport inzake jaarstukken 2017

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Stichting Lindenhof. Bolbergseweg NG BAVEL. Jaarrekening 2016

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad NM AMSTERDAM. Publicatiebalans Vastgesteld door het bestuur d.d..

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

Transcriptie:

Jaarrapport 2012 Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo

Stichting Vrienden Bronlaak Te Oploo INHOUDSOPGAVE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pag 1. Informatie over Stichting 2 2. Goedkeurings verklaring 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 5 2. Winst- en verliesrekening over 2012 7 3. Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling 8 4. Toelichting op de balans per 31 december 2012 9 5. Toelichting op de winst- en verliesrekening 2012 13 BIJLAGEN (geen deeluitmakend van de jaarrekening) - Overzicht materiele vaste activa 15

Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo INFORMATIE OVER DE STICHTING Oprichting en doelstelling De stichting heeft ten doel het in stand houden en bevorderen van mogelijkheden tot uitvoering van de doelstellingen van de Heilpedagogie en de Sociale Therapie op basis van de door Dr. Rudolf Steiner ontwikkelde geesteswetenschappen en verdere activiteiten die rechtstreeks dan wel (ofwel) zijdelings hiermede verband houden, een en ander in de meest uitgebreide zin des woords. De stichting is gevestigd te Oploo en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de regio Oost-Brabant en Omstreken te 's-hertogenbosch onder dossiernummer 41081168 Bestuur der stichting Het bestuur van de stichting werd in 2012 gevormd door: - De heer A.J. Leenhouts: voorzitter - De heer M.G.J. Arts: secretaris - De heer J.B.G. Aarts:penningmeester - De heer W.J.C.M. van der Brug: bestuurslid -De heer C.W.J.M. de Bruijn: bestuurslid - De heer J.G.A. de Bruin bestuurslid

Jaarrekening

Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2.012 2.011 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 303.578 312.514 ---------------- -------------- Financiële vaste activa Rabo certificaten 182.120 183.300 Overige effecten 216.154 139.557 Ongerealiseerde koerswinst 63.317 Overige vorderingen 398.274 386.174 ---------------- -------------- 701.852 698.688 VLOTTENDE ACTIVA ----------------- -------------- Vorderingen 31.385 34.120 Liquide middelen 1.035.398 1.020.590 1.066.783 1.054.710 ----------------- -------------- 1.768.635 1.753.398 ========= ========

2.012 2.011 PASSIVA EIGEN VERMOGEN 1.726.529 1.725.859 ---------------- -------------- VOORZIENINGEN Verplichtingen 19.539 17.071 Overige voorzieningen 12.099 31.638 17.071 ---------------- -------------- KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva 10.468 10.468 ----------------- -------------- 1.768.635 1.753.398 ========= ========

Stichting Vrienden van Bronlaak te Oploo WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2012 2.012 2.012 2.011 2.011 Overige opbrengsten 78.180 74.236 Overige uitgaven 80.674 121.336 Afschrijvingen 8.936 8.936 Advocaat/afboeken faillisement 15.000 428.162 Overige bedrijfskosten 3.054 2.807 Totaal bedrijfskosten 107.664 561.241 Bedrijfsresultaat -29.484-487.005 Financiële baten en uitgaven 30.154 27.005 Resultaat 670-460.000 ======= =======

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN De jaarrekening is gebaseerd op de grondslag van historische kosten. BALANSWAARDERING Materiele vaste activa De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Overige financiële vaste activa De overige financiële vaste activa, met uitzondering van effecten, worden gewaardeerd tegen nominale waarde, verminderd met voorzieningen voor oninbaarheid. De effecten worden gewaardeerd tegen koerswaarde per balansdatum. De ongerealiseerde koerswinsten c.q. -verliezen worden toegevoegd aan de voorzieningen ongerealiseerde koerswinsten. Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva. De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. Voorzieningen De overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Niet in de balans opgenomen verplichtingen De niet in balans opgenomen financiële verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht (Bij onderhanden werken: op het moment dat het werk gereed is). Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 MATERIELE VASTE ACTIVA Aanschafwaarde per 1 januari 312.514 321.450 Renovatie/ gift Aanschafwaarde per 31 december 312.514 321.450 ------------------- ------------------- Af: afschrijvingen boekjaar -8.936-8.936 ------------------- ------------------- Boekwaarde per 31 december 303.578 312.514 Afschrijvings Afschrijvings Activa - percentage - percentage % % Bedrijfsgebouwen en terreinen '2,5/10 '2,5/10 Voor een nader overzicht van het verloop van de materiële vaste activa wordt verwezen naar de bij de jaarrekening gevoegde bijlage 1. FINANCIELE VASTE ACTIVA 31-12-2012 31-12-2011 Rabo certificaten 182.120 183.300 Overige effecten 216.154 139.557 Ongerealiseerde koerswinst 63.317 Balans per 31 december 398.274 386.174

Overige effecten 31-12-2012 31-12-2011 Effecten 216.154 139.557 RABO 182.120 183.300 398.274 322.857 ========= ========= Overige vorderingen Lening u/g Stichting Bronlaak ========= ========= 0 Lening u/g St. Bronlaak Stand per 1 januari 410.184 Aflossing -410.184 Balans per 31 december 0 ========= ========= VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Overige belastingen Dividendbelasting 1.349 626 ========= ========= Overige vorderingen en overlopende passiva Rente Rabobank 83 2.616 Rente Triodosbank 37 287 Rente ING bank 5.656 7.202 Rente ABN bank 2.360 1.189 Rente Vuurvlieg 0 Lening W. v. Brakel 900 1.200 Lening VuurvliegWAD 21.000 21.000 30.036 33.494 ========= ========= Balans per 31 december 31.385 34.120 ========= =========

31-12-2012 31-12-2011 EIGEN VERMOGEN Kapitaal 1.726.529 1.725.859 Balans per 31 december 1.726.529 1.725.859 Kapitaal Stand per 1 januari 1.725.859 2.185.860 Bij: uit resultaatbestemming 670-460.002 Bij: verplichtingen Balans per 31 december 1.726.529 1.725.858 Overige voorzieningen Verplichtingen 19.539 17.071 Ongerealiseerde koerswinst 12.099 31.638 17.071 Ongerealiseerde koerswinst Stand per 1 januari -63.318 16.238 Dotatie 75.417-79.556 Balans per 31 december 12.099-63.318 KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva Overige schulden en overlopende passiva Rekening -courant St. Bronlaak Accountantskosten Diversen 10.468 10.468 Fortisbank Rente fortisbank Balans per 31 december 10.468 10.468

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2012 OVERIGE OPBRENGSTEN 2.012 2.011 Dividend effecten 7.602 4.937 Teruggave dividendbelasting 1.349 626 Schenkingen 34.958 27.181 Huur gebouwen 34.161 3.874 Contributie sport 110 37.618 OVERIGE LASTEN 78.180 74.236 ========== ========= Giften 80.674 121.336 Afboeking faillissement 15.000 428.162 95.674 549.498 ========== =========

AFSCHRIJVINGEN 2.012 2.011 Afschrijvingen op materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 8.936 8.936 ========= ======== OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN Algemene kosten Schenkingsrecht belastingdienst Bankkosten 874 1.978 Diverse kosten 2.180 829 3.054 2.807 ========= ======== FINANCIELE BATEN EN LASTEN Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30.154 27.005 Rentelasten en soorgelijke kosten Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 30.154 27.005 ========= ======== Rente rekening-courant bankiers Rente leningen u/g 30.154 27.005 Rentelasten en soortgelijke kosten Rente en kosten Rente rekening-courant St. Bronlaak 30.154 27.005 ========= ======== 0 0 ========= ========