RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2016
INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2016 2 Winst- en verliesrekening over 2016 3 Grondslagen, toelichting en overige gegevens Aanvullende gegevens en specificaties 4 Specificaties van posten op de balans 5 Specificaties van posten op de winst- en verliesrekening
Het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur Nijkerk, 22 december 2017 Kenmerk: ICH-ETT/2016 Geacht bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het verzorgen van de jaarrekening van de stichting, brengen wij hiermede rapport uit inzake het jaar 2016. 1 Opdracht Wij hebben de in het rapport opgenomen jaarrekening van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap te Etten-Leur samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheden voor juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting. Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens. 2 Algemeen Het doel van de stichting is het verkondigen van het heil, dat wil zeggen: het evangelie van Jezus Christus in de volle Bijbelse zin van het Woord van God, met alle haar ter beschikking staande middelen.
3 Cash-flow 2016 2015 Resultaat boekjaar -4.395 3.718 Afschrijving 4.237 4.447 Cash-flow -158 8.165 4 Fiscale positie Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor de belastingen (bijlage 2) n.v.t. Bij: niet aftrekbare kosten n.v.t. Belastbaar bedrag boekjaar n.v.t. Tot nadere toelichting zijn wij graag bereid. Hoogachtend, D.G. Kroese
J A A R R E K E N I N G
BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 285.305 289.572 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 2.000 2.000 Vorderingen en overlopende activa - 30 Liquide middelen 19.290 19.298 21.290 21.328 TOTAAL ACTIVA 306.595 310.900
Bijlage 1 bij rapport d.d. 22 december 2017 Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur PASSIVA 2016 2015 EIGEN VERMOGEN Reserves 56.664 61.059 VREEMD VERMOGEN Langlopende schulden 249.106 249.106 Kortlopende schulden en overlopende passiva 825 735 249.931 249.841 TOTAAL PASSIVA 306.595 310.900
Bijlage 2 bij rapport d.d. 22 december 2017 Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur WINST- EN VERLIESREKENING OVER: 2016 2015 Baten 67.105 78.520 Inkopen -2.265-3.413 Brutowinst 64.840 75.107 Kosten voorganger 30.858 30.858 Afschrijvingen 4.267 4.447 Huisvestingskosten 11.270 13.939 Kantoorkosten 617 839 Overige kosten 7.803 6.520 Ondersteuningen 4.879 4.800 Som van de bedrijfslasten -59.694-61.403 Bedrijfsresultaat 5.146 13.704 Rentebaten en opbrengsten - 30 Rentelasten en kosten -9.541-10.016 Som van de financiële baten en lasten -9.541-9.986 Buitengewone baten en lasten - - Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting -4.395 3.718
Bijlage 3 bij rapport d.d. 22 december 2017 Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur GRONDSLAGEN, TOELICHTING EN OVERIGE GEGEVENS Grondslagen van waardering en toelichting Materiële vaste activa De vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met een lineaire afschrijving, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekeninghoudend met oninbaarheid. Kapitaal Het kapitaal van de onderneming is het resultaat van de opnamen en stortingen vermeerderd met het resultaat van het betreffende boekjaar. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
GRONDSLAGEN, TOELICHTING EN OVERIGE GEGEVENS Grondslagen van resultaatbepaling en toelichting Onder netto omzet wordt verstaan de vergoeding van levering en diensten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de onder de grondslagen van waardering vermelde levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt tijdsevenredig afgeschreven. De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel niet aftrekbare kosten.
Bijlage 4 bij rapport d.d. 22 december 2017 Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur AANVULLENDE GEGEVENS EN SPECIFICATIES Specificatie van de posten op de balans 2016 2015 Materiële vaste activa Gebouwen boekwaarde 1 januari 289.572 293.839 Investering / desinvestering - - Afschrijving boekjaar -4.267-4.267 Boekwaarde 31 december 285.305 289.572 Inventaris boekwaarde 1 januari - 180 Investering / desinvestering - - Afschrijving boekjaar - -180 Boekwaarde 31 december - - 285.305 289.572 Voorraden en onderhanden werk Voorraad 3.000 3.000 Af: incourante voorraden -1.000-1.000 2.000 2.000 Overlopende activa Rente spaarrekening - 30-30
vervolg specificatie van de posten op de balans 2016 2015 Liquide middelen Rabobank 11.990 12.965 Spaarrekeningen 7.102 6.044 Kas 198 289 19.290 19.298 Reserves Stand per 1 januari 61.059 57.341 Bij: uit resultaatbestemming -4.395 3.718 Stand per 31 december 56.664 61.059 Langlopende schulden Lening Rabobank 249.106 249.106 249.106 249.106 Kortlopende schulden en overlopende passiva Netto loon - - Loon- en administratiekosten 725 630 Overige passiva 100 105 825 735
Bijlage 5 bij rapport d.d. 22 december 2017 Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur Specificatie van de posten op de winst- en verliesrekening 2016 2015 Baten Giften 50.696 57.972 Collectes 13.967 15.164 Boekentafel 817 1.894 Opnames - - Huuropbrengsten woning 1.545 1.033 Huuropbrengsten zaal en diverse ontvangsten 80 2.457 67.105 78.520 Inkopen Keuken/huishouding 1.438 1.452 Boekentafel 826 1.961 Overige - - 2.264 3.413 Personeelskosten Sociale lasten en pensioenen - - Kosten Contract 30.858 30.858 30.858 30.858 Afschrijvingen Gebouwen 4.267 4.267 Inventaris - 180 Boekentafel - - 4.267 4.447
vervolg specificatie van de posten op de winst- en verliesrekening 2016 2015 Huisvesting Energieverbruik 5.496 5.564 Verzekeringen 2.187 2.143 Overige huisvestingskosten 3.587 6.232 11.270 13.939 Kantoorkosten Telefoon porti internet 617 539 Overige kantoorkosten - 300 617 839 Overige kosten Kosten geluid 1.033 1.005 Onkostenvergoeding gastsprekers 3.212 3.680 Kinder / tiener / jeugdwerk 127 502 Advieskosten: notaris / makelaar / administratie kantoor 1.879 901 Overige 1.552 432 7.803 6.520 Diverse projecten Ondersteuningen 4.879 4.800 4.879 4.800 Rentebaten en -lasten Ontvangen rente - 30 Rentebaten en -lasten Rente hypotheek 9.118 9.598 Bankkosten en rente 423 418 9.541 10.016
Prinsenweg 22-226, 3862 PW Nijkerk, tel 06-136.35.095, www.kroese.biz Btw-nr. 8114.04.936.B.01, Banknr. NL28 ABNA 04040 88961, Kvk-nr. 22051712