Huygensstraat 20 8023 AH RAPPORT inzake de jaarrekening over het boekjaar 2017 van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking
INHOUDSOPGAVE Voorwoord Pagina 1 Samenstellingsverklaring 1 2 Algemeen 2 Jaarrekening A Balans per 31 december 2017 5 B Staat van baten en lasten over 2017 6 C Toelichting op de balans per 31 december 2017 7 D Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017 9 E Ondertekening bestuur 13 F Grondslagen voor financiële verslaglegging 14
Rondweg 13 Postbus 29 T 038 444 62 44 E wezep@krcvanelderen.nl 8091 XA Wezep 8090 AA Wezep F 038 443 25 59 www.krcvanelderen.nl Het bestuur van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking Huygensstraat 20 8023 AH Wezep, 26 februari 2018 Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking te. 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING De jaarrekening 2017 van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking te is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de daarbij behorende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de geldende Standaard 4410, Samenstellingsopdrachten. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Ondersteuning Verliesverwerking. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. KVK 05062522, BTW NR: NL 8073.95.973.B01 BANK NL03 INGB 0692 3148 65 LEVERING EN BETALING VOLGENS DE ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN, ZOALS GEPUBLICEERD OP ONZE WEBSITE
2 ALGEMEEN 2.1 Oprichting Stichting Ondersteuning Verliesverwerking is opgericht d.d. 18 januari 2010 en is statutair gevestigd te. 2.2 Doelstelling De stichting heeft ten doel: 1. het breder onder de aandacht brengen van het thema verliesverwerking bij kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking, alsmede hulpverlening en voorlichting op dat gebied voor iedereen toegankelijk maken, ongeacht inkomen; 2. kinderen en jongeren ondersteunen die de hulpverlening en begeleiding onvoldoende zelf kunnen betalen; 3. binnen de samenleving meer aandacht en mogelijkheden bieden voor voorlichting en toerusting op het gebied van verliesverwerking ten aanzien van kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking; 4. lotgenotencontact in de vorm van groepsweekenden mogelijk maken; 5. financiële ondersteuning bieden in de aanschaf van benodigde en geschikte materialen; 6. professionalisering van hulpverleners vergroten door het mogelijk maken van scholing en bieden van supervisie. 2.3 Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2017 uit: - de heer C.H. Hazekamp, voorzitter - mevrouw J. Paarhuis, secretaris - de heer K. Bus, penningmeester. 2.4 Instelling van algemeen nut Stichting Ondersteuning Verliesverwerking valt onder de Algemeen Nut Beoogende Instellingen zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. 2.5 VPB en BTW Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Ondersteuning Verliesverwerking in beginsel niet als ondernemer aangemerkt voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting. 2.6 Jaarverslag Het jaarverslag ligt ter inzage ten kantore van de stichting.
Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere toelichtingen te geven. Hoogachtend, KRC Van Elderen accountants belastingadviseurs B.V. H.M. Hazeleger Accountant-Administratieconsulent P.A. de Jong
JAARREKENING
A BALANS PER 31 DECEMBER 2017 Activa 31-12-2017 31-12-2016 Vorderingen en overlopende activa 0 29 Liquide middelen 16.633 14.560 Totaal 16.633 14.589 Passiva 31-12-2017 31-12-2016 Reserves en fondsen Reserves Bestemmingsreserves 5.615 0 Overige reserves 9.975 13.669 15.590 13.669 Kortlopende schulden 1.043 920 Totaal 16.633 14.589 5
B STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 Werkelijk 2017 Werkelijk 2016 Baten Baten uit eigen fondsenwerving 7.625 1.230 Som der baten 7.625 1.230 Lasten Besteed aan doelstellingen Ondersteuning 5.577 6.156 Voorlichting 85 75 Werving baten Lasten eigen fondsenwerving 42 0 Beheer en administratie Lasten beheer en administratie 0 0 Som der lasten 5.704 6.231 Resultaat 1.921-5.001 Resultaatbestemming Overige reserves -3.694-5.001 Bestemmingsreserve toegezegde trajecten 5.615 0 1.921-5.001 6
C TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017 Activa Vorderingen en overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016 Nog te ontvangen bedragen 0 29 Liquide middelen 0 29 Rabobank 133 145 Rabobank spaarrekening 16.500 14.415 16.633 14.560 7
Passiva Reserves en fondsen De post reserves en fondsen wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden. 2017 2016 Bestemmingsreserve toegezegde trajecten Stand per 1 januari 0 0 Bij: dotatie vanuit overige reserves 5.615 0 Stand per 31 december 5.615 0 Deze reserve is bedoeld voor financiering van de reeds toegezegde en lopende trajecten. 2017 2016 Overige reserves Stand per 1 januari 13.669 18.670 Bij: resultaat boekjaar 1.921-5.001 Af: dotatie bestemmingsreserve -5.615 0 Stand per 31 december 9.975 13.669 Kortlopende schulden 31-12-2017 31-12-2016 Crediteuren 1.043 420 Nog te betalen bedragen 0 500 1.043 920 8
D TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 Baten Baten uit eigen fondsenwerving werkelijk werkelijk 2017 2016 Onbestemde baten uit eigen fondswerving 7.625 1.230 Totale baten uit eigen fondswerving 7.625 1.230 Onbestemde baten uit eigen fondswerving Ondersteuning trajecten 6.090 0 Giften 1.535 1.230 7.625 1.230 9
werkelijk 2017 Besteding doelstelling Werving baten Lasten beheer en administr atie Totaal Lasten eigen fondsenwerving 2017 2016 Werkelijk Werkelijk Ondersteuning Voorlichting Eigen bestedingen 5.324 0 0 0 5.324 5.931 Publicatie en communicatie 0 0 42 0 42 0 Uitvoeringslasten 5.324 0 42 0 5.366 5.931 Algemene lasten 253 85 0 0 338 300 253 85 0 0 338 300 Totaal 5.577 85 42 0 5.704 6.231 10
Besteed aan doelstellingen Ondersteuning werkelijk werkelijk 2017 2016 Besteding Tegemoetkomingen therapieën/gesprekken 5.324 5.931 5.324 5.931 Uitvoeringslasten 253 225 5.577 6.156 Voorlichting 5.577 6.156 Uitvoeringslasten 85 75 85 75 85 75 11
Kengetallen werkelijk 2017 werkelijk 2016 % % Totale bestedingen aan de doelstellingen als % van de totale baten 73,1 500,5 Werving Lasten eigen fondsenwerving werkelijk werkelijk 2017 2016 Publicatie en communicatie Benefietbijeenkomsten 0 0 Promotiefilm 0 0 Overige lasten eigen fondswerving 42 0 42 0 Uitvoeringslasten 0 0 42 0 42 0 Kengetallen werkelijk 2017 werkelijk 2016 % % Totale lasten eigen fondsenwerving als % van de totale baten uit eigen fondsenwerving 0,6 0,0 12
Uitvoeringslasten werkelijk werkelijk 2017 2016 Algemene lasten Rente- en banklasten 139 101 Overige algemene lasten 199 199 338 300 E ONDERTEKENING BESTUUR Het bestuur verklaart hierbij de inhoud van de jaarrekening voor akkoord. De heer C.H. Hazekamp, voorzitter Mevrouw J. Paarhuis, secretaris De heer K. Bus, penningmeester 13
F GRONDSLAGEN VOOR FINANCIELE VERSLAGLEGGING Grondslagen voor waardering Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Grondslagen voor de balanswaardering Algemeen Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. Uitvoeringslasten De uitvoeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvesting, kantoor en algemene lasten. Deze uitvoeringslasten worden toegerekend aan Fondsenwerving, Beheer en administratie, Ondersteuning, Voorlichting en Opleiding op basis van de werkelijk bestede uren. In 2017 is 0% van de totale uren besteed aan Beheer en administratie. Aan Fondsenwerving is 0% besteed terwijl aan Ondersteuning 75% en Voorlichting 25% is besteed. 14