(FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2015
|
|
- Nathalie Segers
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 (FINANCIEEL) JAARVERSLAG 215 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid- Kennemerland te Haarlem Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium Postbus AB Sliedrecht Telefoon / fax / algemeen: info@groenendijk.nl
2 INHOUDSOPGAVE A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag Financiële positie Resultaat Kengetallen B JAARREKENING B1 Grondslagen B2 Balans per 31 december 215 B3 Staat van baten en lasten 215 B4 Kasstroomoverzicht 215 B5 Toelichting behorende tot de balans B6 Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten B1 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen C OVERIGE GEGEVENS C1 Controleverklaring C2 Bestemming van het exploitatieresultaat C3 Gebeurtenissen na balansdatum Vaststelling jaarverslag
3 Hier dient het bestuursverslag ingevoegd te worden
4 Laatste pagina (doornummeren instellen op aantal pagina's) Hier dient het bestuursverslag ingevoegd te worden
5 FINANCIËLE POSITIE Ter verkrijging van inzicht in de financiële positie van het bestuur dienen de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de geconsolideerde balans: Vergelijkend balansoverzicht (na verwerking resultaatbestemming) 31 december 215 % 31 december 214 % ACTIVA Materiële vaste activa 1.49,2, Vorderingen , ,5 Liquide middelen , , , , PASSIVA Eigen vermogen , ,2 Voorzieningen , ,4 Kortlopende schulden , , , ,
6 RESULTAAT Het resultaat over 215 bedraagt tegenover over 214. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Realisatie 215 Begroting 215 Realisatie 214 Baten (Rijks)bijdragen Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen 227 Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat
7 KENGETALLEN Liquiditeit 9,69 11,97 (Vlottende activa / kortlopende schulden) Quick ratio 9,69 11,97 (Vlottende activa- voorraden / kortlopende schulden) Solvabiliteit 1 77,55 84,25 (Eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totale vermogen *1%) Solvabiliteit 2 89,69 91,65 (Eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totale vermogen *1%) Rentabiliteit -78,2,48 (Saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten (incl. fin. baten) * 1%) Weerstandsvermogen 166,6 24,76 (Eigen vermogen - materiële vaste activa) / rijksbijdragen * 1%) Kapitalisatiefactor 134,58 28,26 (Totaal kapitaal (ex gebouwen) / totale baten (incl. fin.baten )* 1 %) Materiële lasten / totale lasten (in %) 32,58 5,6 Personele lasten / totale lasten (in %) 67,42 94,4 Liquiditeit / Quick ratio Beide kengetallen geven aan in welke mate men in staat is om op korte termijn aan alle verplichtingen te voldoen. Solvabiliteit De solvabiliteit geeft aan in welke mate de bezittingen op de activazijde van de balans zijn gefinancierd met eigen of vreemd vermogen. Rentabiliteit In het bedrijfsleven wordt met de rentabiliteit de winst- of verliesgevendheid van een onderneming bedoeld. In het onderwijs (non-profit sector) wordt een relatie gelegd tussen het behaalde resultaat en de ontwikkeling hiervan op het weerstandsvermogen. Het geeft aan welk deel van de totale baten resteert na aftrek van de lasten. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Kapitalisatiefactor Dit kengetal geeft de mate aan waarin kapitaal wordt benut voor de vervulling van taken
8 B1 GRONDSLAGEN ALGEMEEN De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Tekorten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. In verband met de wijziging van het administratiekantoor kunnen er rubriceringsverschillen worden geconstateerd. Ter vergelijking is de (goedgekeurde) begroting van het huidige jaar opgenomen. In de jaarrekening is de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van OCW toegepast. Door afronding op hele euro's kunnen in het verslag kleine verschillen worden geconstateerd. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (rekening houdend met de rijksbekostiging voor materiële instandhouding). In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. De activagroepen met afschrijvingstermijnen zijn als volgt bepaald: Meubilair: 2 jaar. ICT: computers, servers en printers 5 jaar; laptops en mobiele telefoons 3 jaar; netwerkbekabeling 2 jaar. Onderwijsleerpakket: methoden, apparatuur (zoals radio, tv, projectoren, beamer) 9 jaar. Als ondergrens voor te activeren zaken met een gebruiksduur van langer dan 1 jaar, wordt 1.5,- aangehouden. Afhankelijk van de soort aanschaf geldt deze ondergrens voor de prijs per stuk (inclusief b.t.w., b.v. TV) of de prijs van de "verzamelnaam" (b.v. (taal)methode). Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur. Eigen Vermogen De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door het bestuur is aangebracht. Voorzieningen De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde, met uitzondering van de voorziening voor jubilea. Deze wordt opgenomen voor de contante waarde. Op grond van de "Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs" is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen gevormd. Voor de berekening is uitgegaan van de datum van indiensttreding - 2 -
9 van de medewerker in het onderwijs. Vanaf deze datum bouwt de medewerker aanspraken op voor een te ontvangen jubileum-gratificatie bij 25-jarig en 4-jarig dienstverband. Er is rekening gehouden met een variabele blijfkans en een rekenrente van 2,5%. Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs moet voor de gespaarde uren op basis van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren worden in gezet. De basis voor het vaststellen van de hoogte van de voorziening duurzame inzetbaarheid is het aantal uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. Alleen de bijdrage van de werkgever is in de voorziening berekend. Er is gerekend met een opnamekans van 8% en een rekenrente van 2,5% (gebaseerd op het model zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad). De overige personeelsvoorziening is gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Financiële instrumenten Algemeen De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico's die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten van het bestuur, anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van het bestuur of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Het beleid van het bestuur is om niet te handelen in financiële instrumenten voor speculatieve doeleinden. De belangrijkste risico's uit hoofde van de financiële instrumenten van de groep zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en renterisico. Het beleid van het bestuur om deze risico's te beperken, luidt als volgt: Kredietrisico Het bestuur bewaakt voortdurend haar vorderingen. Door de bovenstaande maatregelen is het kredietrisico voor het bestuur minimaal. Liquiditeitsrisico Het bestuur heeft een treasurystatuut opgesteld waarin zij haar beleid omtrent liquiditeit heeft uiteengezet. Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico's beheerst. In de begrotingen wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen waaronder bijvoorbeeld deposito's. RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Pensioenen
10 De pensioenverplichtingen zijn ondergebracht bij bedrijfspensioenfonds ABP. Er bestaat geen individuele verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies bij een tekort ABP. De pensioenpremies die betrekking hebben op het boekjaar zijn als last in de staat van baten en lasten verantwoord. (Rijks)bijdragen Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele - en exploitatiekosten opgenomen. De (rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële- en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven
11 B2 BALANS PER 31 december 215 (na verwerking resultaatbestemming) 31 december december 214 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 ICT Vlottende activa Vorderingen 2 Overlopende activa Overige vorderingen Liquide middelen
12 B2 BALANS PER 31 december 215 (na verwerking resultaatbestemming) 31 december december 214 PASSIVA Eigen vermogen 4 Algemene reserve Bestemmingsreserves (publiek en privaat) Voorzieningen 5 Personeelsvoorzieningen Kortlopende schulden 6 Crediteuren Belasting en premie sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva
13 B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 215 Realisatie 215 Begroting 215 Realisatie 214 Baten (Rijks)bijdragen Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen 227 Huisvestingslasten Overige instellingslasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten Resultaat
14 B4 KASSTROOMOVERZICHT 215 Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het saldo baten en lasten als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en de kosten en uitgaven Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: - Afsc hrijvingen Mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen - Vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen
15 B5 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS (na verwerking resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA 1 Materiële vaste activa ICT ICT Totaal Mutaties Investeringen Afschrijvingen Mutaties boekwaarde Boekwaarde 31 december 215 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde 31 december Afschrijvingspercentages van t/m ICT 33,33 %
16 Vorderingen Overige vorderingen Overlopende activa Overige vorderingen Overige vorderingen Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Banktegoeden Banktegoeden Betaalrekening bestuur Spaarrekening
17 PASSIVA 4 Eigen vermogen VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Saldo Resultaat Overige mutaties Saldo Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek (A) Reserve inzet expertise Reserve ondersteuning Totaal bestemmingsreserves (A + B) Eigen vermogen Saldo Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo Voorzieningen Personeel: Jubilea Overige personeelsvoorziening Voorzieningen
18 Kortlopende schulden Crediteuren Belasting en premie sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Belasting en premie sociale verzekeringen Loonheffing Premies sociale verzekeringen 7.5 Premie vervangingsfonds / participatiefonds Overige kortlopende schulden Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Nog te betalen vakantiegeld
19 Model G Specificatie posten OCW G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a) Omschrijving Toewijzing Bedrag toewijzing Ontvangen t/m verslagjaar Kenmerk datum EUR EUR de prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond nog niet geheel afgerond (aankruisen wat van toepassing is) totaal G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13 lid 2 sub b) G2.A Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving Toewijzing Bedrag toewijzing Ontvangen t/m verslagjaar Totale lasten Te verrekenen ultimo verslagjaar Kenmerk datum EUR EUR EUR EUR totaal G2.B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar Omschrijving Toewijzing Bedrag toewijzing Saldo Ontvangen in verslagjaar Lasten in verslagjaar Totale lasten Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar Kenmerk datum EUR EUR EUR EUR EUR EUR totaal
20 B6 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 215 Baten Realisatie 215 Begroting 215 Realisatie 214 (Rijks)bijdragen Rijksbijdragen OCW lichte ondersteuning Rijksbijdragen OCW zware ondersteuning (Norm) rijksbijdrage OCW Niet-geoormerkte subsidies Doorbetalingen Rijksbijdragen SWV Overige baten Inkomend grensverkeer Verrekening ambulante begeleiding Overige baten Lasten Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personele lasten Lonen en salarissen Salariskosten OOP Salariskosten seniorenregeling Salariskosten overige Werkkosten PSA Correctie sociale lasten Correctie pensioenen Sociale lasten Sociale lasten Pensioenlasten Pensioenlasten Overige personele lasten Scholing Dotatie voorziening jubilea Overige personeelslasten Externe ondersteuning Maximale Ruimte Vangnetconstructie Werkkosten via FA
21 Personeelsbezetting 215 Aantal FTE's 214 Aantal FTE's OOP 7,38, 7,38, De personeelsbezetting betreft het gemiddelde FTE op de vermelde lonen en salarissen
22 WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Vermelding bezoldiging to pfuntio narissen en gewezen to pfunctio narissen 1 Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking Naam Voorzittersclausule Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens M otiveringen overschrijding van toepassing dienstverband dienstverband dienstverband vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere (J/N) in FTE onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen Dhr. L.M. Rurup N n.v.t Vermelding to pfuntio narissen en gewezen to pfunctio narissen 2 Vermelding alle bestuurders zo nder dienstbetrekking Naam Voorzittersclausule Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens M otiveringen overschrijding van toepassing dienstverband dienstverband dienstverband vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere (J/N) in FTE onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen J.M. van Veen J B. Custers N M. Engbrenghof N M. Elkerbout N I. Jansen N P. Klein N R. de Groot N P. Mol N R. Prast N Y. Loog N A. Strijker (vertegenwoordigt door B. de Munnik) N
23 WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Vermelding to ezichtho uders Naam Voorzitter Ingangsdatum Einddatum Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens (J/N) functievervulling functievervulling Stichting Spaarnesant, Haarlem N M otiveringen overschrijding vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen Bloemendaalse Schoolvereniging, Bloemendaal Salomo; Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland, Haarlem Schoolvereniging Aerdenhout- Bentveld, Aerdenhout Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Heemstede, Heemstede Stichting confessioneel onderwijs De La Salle, Heemstede Stichting Katholiek en Interconfessioneel Onderwijs Sint Bavo, Haarlem Stichting R.K. onderwijs Aerdenhout, Aerdenhout Stichting KOPAD, Bloemendaal Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo, Haarlem Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, Haarlem Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten, Haarlem Stichting tot Bevordering van de Pedagogie van Rudolf Steiner, Haarlem N N N N N N N N N N N N
24 WNT: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Vermelding to ezichtho uders Stichting Basisschool Icarus. Heemstede Stichting Vrije Scholen Ithaka, Haarlem Naam Voorzitter Ingangsdatum Einddatum Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens (J/N) functievervulling functievervulling N N M otiveringen overschrijding vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen De Haarlemse Montessorischool, Haarlem Vereniging voor Protestants C hristelijk Onderwijs De Basis, Hoofddorp Stichting Islamitische scholen El Amal, Amsterdam Stichting Lucas Onderwijs, De School, Zandvoort Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, Voorhout Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Cruquius N N N N N N N Stichting Orion, te Amsterdam N Vermelding niet-to pfunctio narissen ( andere functio narissen van wie de bezo ldiging c.q. de o ntslagvergo eding de no rm o verschrijdt) F unctieo mschrijving Ingangsdatum Einddatum Omvang Beloning Vermelding niet-to pfunctio narissen (zelfde o pgave als hierbo ven, maar dan o ver het voo rgaande verslagjaar) F unctieo mschrijving Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens M otiveringen overschrijding dienstverband dienstverband dienstverband vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere Ingangsdatum Einddatum Omvang in FTE onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen Beloning Belastbare Voorzieningen Uitkeringen wegens M otiveringen overschrijding dienstverband dienstverband dienstverband vaste/variabele beloning betaalbaar beëindiging van het norm en andere in FTE onk.verg. op termijn dienstverband toelichtingen
25 Realisatie 215 Begroting 215 Realisatie 214 Afschrijvingen ICT Huisvestingslasten Huur huisvesting Overige huisvestingslasten Overige instellingslasten Administratie- en beheerslasten Administratie en beheer Reis- en verblijfkosten 1.41 Accountantslasten Telefoonkosten Overige administratie- en beheer Inventaris en apparatuur Onderhoud vervanging meubilair Overige Representatiekosten Contributies Portikosten / drukwerk Website Doorbetaalde MI zorgplan Leerlingbegeleiding Grensverkeer Ondersteunings Plan Raad Schoolmaatschappelijk Werk Garantstelling 8+ klas Internationale taalklas Onvoorziene lasten Overige uitgaven Leermiddelen (PO) Onderwijsleerpakket Totaal Overige instellingslasten
26 Realisatie 215 Begroting 215 Realisatie 214 Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten Financiële lasten Overige financiële lasten Totaal financiële baten en lasten Realisatie Begroting Realisatie Specificatie honorarium Onderzoek jaarrekening Andere controleopdrachten Fiscale adviezen Andere niet- controle- diensten Totaal accountantslasten
27 Model E: Verbonden partijen Naam Juridische Statutaire Code Eigen Resultaat Art.2:43 Deelname Consolidatie Stichting Spaarnesant Bloemendaalse Schoolvereniging (BSV) Salomo, SCPO ZK Schoolvereniging Aerdenhout Bentveld (SAB) St. Algemeen Bijzonder Onderwijs Heemstede (Evenaar) Stichting De La Salle Stichting PCO 'De Basis' St. Int Con Sint Bavo St. Katholiek Onderwijs Aerdenhout (Antoniusschool) St. Kath. Ondw. Parochie Allerheiligste Drieënheid (Joseph) St. Muziekinstituut St. Bavo St. Primair Onderwijs ZK (Stopoz) St. Katholiek Bao Haarlem Schoten St. Bevordering Pedagogie Rudolf Steiner St. bao Algemeen Bijzonder Onderwijs Icarus St. Vrije School Kennemerland Ver. De Haarlemse Montessori Stichting de School Stichting el Amal, Al Ihklaas Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Haarlem Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg, Voorhout Stichting Orion Vorm 215 zetel activiteiten Vermogen jaar 215 BW Code activiteiten: 1. contractonderwijs, 2. contractonderzoek, 3. onroerende zaken, 4. overige EUR EUR Ja/ % Ja/
28 B1 Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland heeft een onderhuurovereenkomst met Stichting Spaarnesant voor het kantoor pand aan de Schipholpoort 2 te Haarlem. De overeenkomst is op 1 november 213 ingegaan en eindigd op 1 november 223. De huurprijs bedraagt 37.5,- per jaar en wordt jaarlijks geindexeerd. Maandelijks wordt de huur inclusief diverse faciliteiten in rekening gebracht. Duurzame inzetbaarheid Op basis van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Onderwijs dient voor de gespaarde uren op basis van het ouderenverlof (werknemers van 57 jaar en ouder) een voorziening worden aangelegd. Deze voorziening is gebaseerd op een vooraf ingediend plan hoe deze uren de komende vijf jaren worden in gezet. De voorziening duurzame inzetbaarheid bedraagt per ,- hierbij als basis genomen: het aantal uur dat een medewerker op basis van deze plannen heeft gespaard (en niet heeft opgenomen), vermenigvuldigd met de loonkosten per uur. Hierbij is alleen de bijdrage van de werkgever berekend. Voor de bepaling van het bedrag is er gerekend met een opnamekans van 8% en een rekenrente van 2,5% (gebaseerd op het model zoals beschikbaar is gesteld door de PO Raad)
29 C1 CONTROLEVERKLARING Controleverklaring invoegen blad
30 Controleverklaring invoegen blad
31 C2 BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT Het bestuur verdeelt het resultaat over 215 ad als volgt over de reserves. 215 Resultaat algemene reserve Resultaat Eigen vermogen
32 C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan, die belangrijk zijn voor de interpretatie van de cijfers
33 VASTSTELLING JAARVERSLAG Opgesteld door het bestuur/uitvoerend orgaan te Haarlem op 216. Vastgesteld op 216 door de ledenvergadering/toezichthoudend orgaan
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid- Kennemerland te Haarlem
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2016 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid- Kennemerland te Haarlem INHOUDSOPGAVE A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag Kengetallen B JAARREKENING
JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016
JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag Algemene toelichting A.1.1 Balans per 31 december 2015 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2015 A.1.3 Kasstroomoverzicht
JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht
JAARVERSLAGGEVING 2015 Reformatorisch Samenwerkingsverband VO te Utrecht Utrecht, 21 juni 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 22 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)
JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG Vereniging PCBO Goeree- Overflakkee te Middelharnis Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507 / fax 0184-420701
Jaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2016 Stichting Cardo 2 van 17 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2016 6 5. Grondslagen van waardering
Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer
Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau
Jaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2017 Stichting Cardo 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2017 3 2. Resultatenrekening over 2017 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2017 6 5. Grondslagen van waardering
Jaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2015 Stichting Cardo 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Resultatenrekening over 2015 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2015 6 5. Grondslagen van waardering
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG. Vereniging De Rotterdamse Montessorischool (VRM) te Rotterdam
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2016 Vereniging De Rotterdamse Montessorischool (VRM) te Rotterdam INHOUDSOPGAVE A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag Verslag van Toezicht Kengetallen
5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!
5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2017 Stichting Samenwerkingsverband Midden Kennemerland te Beverwijk Groenendijk Onderwijs Administratie B.V. Trapezium 210 -- Postbus 80 -- 3360 AB Sliedrecht Telefoon 0184-412507
1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening over 2013 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2013 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2012 1 1.2 Resultatenrekening over 2012 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2012 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers
JAARVERSLAG 2016 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.04 De Liemers Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 24 Kengetallen
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG. Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen
(FINANCIEEL) JAARVERSLAG 2017 Stichting Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen te Terneuzen INHOUDSOPGAVE A TOELICHTING OP ONDERDELEN VAN HET JAARVERSLAG Bestuursverslag Kengetallen
JAARVERSLAG 2014. Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers
JAARVERSLAG 2014 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting
Automatisering Bibliotheekvernieuwing - - Inventaris
Balans per 31 december 2017 voor resultaatbestemming ACTIVA 2017 2016 Vaste activa Materiele vaste activa Automatisering 68.431 29.598 Bibliotheekvernieuwing - - Inventaris 198.281 124.270 266.712 153.868
JAARREKENING 2014 45
JAARREKENING 2014 45 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) Vaste activa Materiële vaste activa 463.149 420.672 Financiële vaste activa 26.151-489.300 420.672 Vlottende activa
Rapport inzake de jaarrekening 2017
Kruisbergseweg 54 6601DD WIJCHEN Rapport inzake de jaarrekening 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2017 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2017 4 1.3 Kasstroomoverzicht
Jaarrekening 2018 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)
Jaarrekening 2018 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 3 2 Staat
Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014
Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum 37038 Jaarstukken 2013 29 april 2014 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen
Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam
Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Jaarrekening Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen
Jaarrekening 2016 Stichting Pluryn Maatschappelijke Ondernemingen Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht
JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers
JAARVERSLAG 2017 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.04 De Liemers Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 22 Kengetallen
Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa
JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting
Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening
R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts
FINANCIEEL VERSLAG 2017/2018 LINDUS, DE ONDERNEMERSVERENIGING VAN DE LIEMERS TE ZEVENAAR
FINANCIEEL VERSLAG 2017/2018 LINDUS, DE ONDERNEMERSVERENIGING VAN DE LIEMERS TE ZEVENAAR INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Balans per 31 augustus 2018 4 2 Staat van baten en lasten over 2017/2018
Stichting Voedselbank Wijchen & Beuningen Kruisbergseweg DD WIJCHEN. Jaarrekening 2018
Kruisbergseweg 54 6601DD WIJCHEN Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2018 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2018 4 1.3 Kasstroomoverzicht over 2018 5 1.4
St. v. Freinet Onderw. Utrecht. Jaarstukken juni 2016
St. v. Freinet Onderw. Utrecht 71502 Jaarstukken 2015 28 juni 2016 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van de jaarstukken Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen 24 Jaarrekening Grondslagen 25
3. JAARREKENING maart 2016
3. JAARREKENING - 10-20 maart 2016 3.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren 811 2.810 Overlopende
JAARREKENING
JAARREKENING 2015 43 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking resultaatbestemming) 2015 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 442.686 463.149 Financiële vaste activa 26.151 26.151 468.837 489.300
Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten
Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële
Financieel Jaarverslag Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek
Financieel Jaarverslag 2017 42738 Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave Bestuursverslag Pagina Jaarrekening Grondslagen 3 Model FK:
Stichting ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs in Salland RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015
Stichting ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs in Salland RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 1 JAARREKENING GRONDSLAGEN 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING
Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)
Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Staat van baten en lasten over 2017 5
Jaarrekening 2018 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)
Jaarrekening 2018 (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 3 2 Staat van baten en lasten over 2018 5 3 Toelichting op de jaarrekening
OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262
Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016
, te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4
Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek West-Achterhoek (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.)
Jaarrekening 2017 (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Staat van baten en lasten over 2017 5 3 Grondslagen
KBO-PCOB. Financieel verslag 2017
KBO-PCOB Financieel verslag 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2017, NA RESULTAATBESTEMMING 31 december 2017 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 3.072 Materiële vaste activa 4.432 7.504 VLOTTENDE ACTIVA Overige
SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016
SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2016 4 JAARREKENING
Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012
Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten
Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen
Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015
Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.
FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november
JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART
JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731
Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017
Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten
JAARVERSLAG Coöperatie SWV U.A. te Apeldoorn
JAARVERSLAG 2016 Coöperatie SWV 25-05 U.A. te Apeldoorn Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 34 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 36
Jaarrekening 2018 Stichting Museum Drachten, Drachten
Jaarrekening 2018 1 Balans per 31 december 2018 2 Exploitatierekening over 2018 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2018 2018 2017 Activa Immateriële
WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015
WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans
JAARVERSLAGGEVING Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag. te LEERDAM
JAARVERSLAGGEVING 2016 Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde Grondslag te LEERDAM Leerdam, 29 mei 2017 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 4 STAAT VAN BATEN
Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012
Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht
JAARVERSLAG SWV Passend Onderwijs Doetinchem e.o.
JAARVERSLAG 2016 SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Verslag toezichthouder 19 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting
Financieel verslag 2015 Stichting Sterker Samen Amsterdam
Financieel verslag 2015 Stichting Sterker Samen Amsterdam Datum: 30 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Bestuursverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 5 2.2 Staat van
Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015
Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening
STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM
STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2017 1 INHOUD BLZ. Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting waarderingsgrondslagen 5 2 BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN
Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015
, te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4
JAARSTUKKEN 2018 BATEN EN LASTEN
BATEN EN LASTEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2018 2018 2017 Opbrengsten Lumpsum Rijk 2.247.417 2.247.418 2.207.502 DVO prv Gelderland 494.256 494.256 493.269 Lumpsum Arnhem 1.110.716 1.110.716 1.090.970
Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014
Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over
1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)
1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa
JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o.
JAARVERSLAG 2014 (verlengd boekjaar 01-11-2013 t/m 31-12-2014) SWV 25-03 Passend Onderwijs Doetinchem e.o. Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen A.0.1 Bestuursverslag 3 A.0.2 Analyse verschil werkelijke
Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016
Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4
Jaarrekening 2018 Stichting De Lage Beemden (versie ten behoeve van publicatieplicht ANBI en WNT)
Jaarrekening 2018 (versie ten behoeve van publicatieplicht ANBI en WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 4 2 Staat van baten en lasten over 2018 6 3 Grondslagen
JAARVERSLAG Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers
JAARVERSLAG 2016 Stichting Samenwerkingsverband Onderwijs Op Maat de Liemers Inhoudsopgave Blad Bestuursverlag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 12 Kengetallen
Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1
Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3
Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015
JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34
Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4
Stg. Peter van den Brakencentrum Sterksel T.a.v. de directie Ten Brakenweg 9 6029 PH STERKSEL Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaatvergelijking
JAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN
BATEN EN LASTEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2017 2017 2016 Opbrengsten Lumpsum Rijk 2.361.057 2.361.058 2.230.440 DVO prv Gelderland 493.269 497.599 492.282 Lumpsum Arnhem 1.090.970 1.090.970 1.128.779
1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017
1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste
Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4
Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2018 2 Staat van baten en lasten over 2018 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) Activa
JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO
JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2017 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-17
Jaarverslag Montessori Vereniging Haarlemmermeer, te Hoofddorp. d.d
Jaarverslag 2016 Montessori Vereniging Haarlemmermeer, te Hoofddorp d.d. 30.03.2017 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag: Bestuursverslag Pagina: 1 Jaarrekening: Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Jaarrekening 2017 Stichting Museum Drachten, Drachten
Jaarrekening 2017 1 Balans per 31 december 2017 2 Exploitatierekening over 2017 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2017 2017 2016 Activa Immateriële
1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016
1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste
Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle
Jaarrekening 2016 Stichting Welzijn Kapelle INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2016 5.1.1 Balans per 31 december 2016 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2016 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 6 5.1.4
Jaarrekening Stichting REA College Pluryn
Jaarrekening 2016 Stichting REA College Pluryn 2 van 17 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2016 6 5. Grondslagen
Stichting Omroep Landgraaf
Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 218 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 218 JAARREKENING
Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen
Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans
Moyee Nederland B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van tot en met
te Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van 01-01-2017 tot en met 31-12-2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2017 3 Winst-en-verliesrekening over 2017 5 Grondslagen
JAARRAPPORT 2016 STICHTING BIBLIOTHEEK SALLAND
JAARRAPPORT 2016 STICHTING BIBLIOTHEEK SALLAND Balans per 31 december na resultaatbestemming ACTIVA 2016 2015 Vaste activa Materiële vaste activa: Gebouwen en terreinen 9.371 9.371 Inrichting en inventaris
STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM
STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2016 INHOUD RAPPORT BLZ. Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting waarderingsgrondslagen 5 BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING
Stichting Tjongerwerven CPO. Financieel jaarverslag 2017
Stichting Tjongerwerven CPO Financieel jaarverslag 2017 30-4-2018 Pagina PagPagina 48 van 26ina] van Pagina 48 van 2626 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Bestuursverslag
Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)
Jaarrekening 217 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 217 3 2 Staat
Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013
Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen
Jaarrekening 2016 Stichting Museum Drachten, Drachten
Jaarrekening 2016 1 Balans per 31 december 2016 2 Exploitatierekening over 2016 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2016 2016 2015 Activa Immateriële
FINANCIELE VERANTWOORDING 2016 STICHTING PLEIN C Haarlem <KORTE VERSIE>
FINANCIELE VERANTWOORDING 2016 STICHTING PLEIN C Haarlem Algemene toelichting Leeswijzer De financiële verantwoording 2016 is een verkorte versie van de door de accountant goedgekeurde jaarrekening
ACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris
2.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 31-12-2017 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 156.226 156.226 Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen 10.303
Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard
Jaarrekening 2018 Schoonhoven, juli 2019 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2018 Staat van baten en lasten 2018 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio
Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen
Jaarrekening 2017 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183 LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst- en verliesrekening 6 4 Toelichting op de
Stichting Nationaal Fonds tegen Kanker. Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2015 28 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (Na bestemming van het resultaat) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 263 528 Vlottende activa Vorderingen
Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2013
Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Kasstroomoverzicht
Jaarrekening 2014. Stichting Prago, te Utrecht
Stichting Prago, te Utrecht INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag: Algemeen instellingsbeleid Financieel beleid Pagina: 4 5 Jaarrekening: Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december
Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4
Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) Activa
Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden
Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945
JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART
JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa
Stichting Medische Voortplanting Voorburg
Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht
Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014
Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Kasstroomoverzicht
Stichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA
JAARREKENING 2015 Stichting Thus, Zevenaar 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa (1) 1.114 Materiële vaste