Ruil van 29,9% RTL Group aandelen in handen van de groep GBL tegen 25,1% van Bertelsmann

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruil van 29,9% RTL Group aandelen in handen van de groep GBL tegen 25,1% van Bertelsmann"

Transcriptie

1 Courant resultaat van EUR 176 miljoen (EUR 172 miljoen per 30 juni 200) hetzij EUR 1,27 per aandeel (EUR 1,41 vorig boekjaar) Totaal nettoresultaat van EUR 261 miljoen, tegenover EUR 346 miljoen vorig jaar GBL streeft ernaar om op middellange termijn waarde te scheppen voor haar aandeelhouders. Hiertoe probeert GBL een rijke en uitgebalanceerde portefeuille van industriële participaties samen te stellen en op te bouwen. Die portefeuille is vooral gericht op een beperkt aantal sectorieel gediversifieerde topondernemingen, waarin GBL haar rol als professionele aandeelhouder ten volle kan spelen. Markante feiten tot op heden Het eerste halfjaar van het lopende boekjaar werd gekenmerkt door de verwezenlijking van twee belangrijke verrichtingen met het oog op de vereenvoudiging van onze structuren enerzijds en het ingaan van een nieuwe fase op audiovisueel vlak anderzijds. Een ander belangrijk gegeven is de verkoop van de deelneming van de groep in Lasmo die in het begin van het jaar werd verwezenlijkt. Fusie door opslorping van GBL door Electrafina Op 26 april 2001 hebben de Buitengewone Algemene Vergaderingen van de aandeelhouders van Groep Brussel Lambert N.V. (GBL) en van Electrafina, haar 82,8 %-dochter, hun goedkeuring verleend aan de fusie van die beide vennootschappen. Deze verrichting verliep volgens de modaliteiten die gedefinieerd werden in het fusievoorstel dat op 14 maart 2001 ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brussel werd neergelegd. De ruilverhouding werd, na deling in 3 van het Electrafina aandeel, vastgelegd op 5 nieuwe Electrafina aandelen voor 1 maatschappelijk aandeel Groep Brussel Lambert N.V. De gefuseerde vennootschap heeft de naam Groep Brussel Lambert, afgekort GBL, overgenomen. Deze door de financiële gemeenschap en door de aandeelhouders verwachte toenadering betekent een verdere stap in de vereenvoudiging van het organigram van de groep en moet de leesbaarheid en de doorzichtigheid ervan verder verbeteren. Ruil van 29,9% RTL Group aandelen in handen van de groep GBL tegen 25,1% van Bertelsmann Op 5 februari 2001 maakten de groepen GBL en Bertelsmann hun voornemen bekend om hun partnership te versterken. Dit resulteerde in een akkoord op grond waarvan de groep GBL haar participatie van 29,9% in RTL Group zou onderbrengen in Bertelsmann, die reeds 37% van deze vennootschap in handen had, in ruil voor een participatie van 25,1% in Bertelsmann. De definitieve bindende overeenkomst werd op 30 maart 2001 ondertekend. In die overeenkomst wordt o.m. gestipuleerd dat GBL het recht zal hebben om uiterlijk vanaf eind 2006 de beursnotering van Bertelsmann aan te vragen. In afwachting van die notering, en gedurende een periode van maximum 5 jaar, zal GBL een bevoorrecht jaarlijks dividend van ten minste EUR 120 miljoen innen op haar participatie van 25,1%. De ruil werd verwezenlijkt op 2 juli 2001, nadat de bevoegde overheden daartoe het licht op groen hadden gezet. Verkoop van de participatie van de groep in Lasmo In januari heeft de groep haar participatie van 7,3% in Lasmo ingebracht in het tegenbod tot aankoop dat in december 2000 door ENI uitgebracht was op Lasmo, tegen 200 pence per aandeel. Rekening houdend met de geïmplementeerde wisseldekkingen, genereerde de verkoop van de Lasmo aandelen een thesaurie van EUR 313 miljoen en werd een totale meerwaarde gerealiseerd van ongeveer EUR 100 miljoen.

2 Geconsolideerde resultaten (deel GBL) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING * Deel van de groep in miljoenen EUR Deel in het operationele resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast Zes maanden 2001 Zes maanden 2000 Twaalf maanden ,3 50,3 87,9 CLT-UFA - 29,9 29,9 RTL Group 15,5-17,7 Imerys 18,8 18,6 38,5 Andere - 1,8 1,8 Dividenden 150,1 120,5 122,1 Suez 67,6 66,1 67,3 TotalFinaElf 77,5 46,4 46,4 Andere 5,0 8,0 8,4 Netto financiële resultaten 20,4 25,9 25,1 Netto courante kosten (6,6) (7,6) (13,0) Belastingen (22,4) (17,1) (17,5) Courant resultaat 175,8 172,0 204,6 Per aandeel (in EUR) 1,27 1,41 1,68 Deel in het niet-operationele resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast 1,8 10,7 15,3 Afschrijving van de consolidatieverschillen (16,1) (12,2) (26,9) Nettomeerwaarden 105,0 175,2 321,9 Uitzonderlijke resultaten (5,2) - - Totaal resultaat 261,3 345,7 514,9 Per aandeel (in EUR) 1,89 2,83 4,21 Aantal aandelen * * (*) De gefuseerde vennootschap heeft de beurshistorieken evenals de financiële gegevens van de oude vennootschap Groep Brussel Lambert N.V. overgenomen (**) Na fusie aangepast aantal aandelen : maal 5 De hierboven voorgestelde geconsolideerde resultaten per 30 juni 2001 vormen de eerste halfjaarrekening van GBL die werd opgemaakt na de fusie met haar dochter Electrafina. Zij bevat dus over de hele periode 100 % van de bijdrage van Electrafina, en dit in tegenstelling tot de resultaten van het boekjaar 2000, waarin slechts een deel hiervan vervat zat (ongeveer 81 %). Bovendien bevatten de rekeningen van GBL in het eerste halfjaar ook nog het deel van de groep in de resultaten van RTL Group, waarop tot 30 juni 2001 de vermogensmutatie wordt toegepast. Er zij aan herinnerd dat de resultaten van GBL per 30 juni 2000 een transitief deel van 56 % van de resultaten van Audiofina (waarvan 16 % rechtstreeks in het bezit van GBL en 50 % onrechtstreeks van Electrafina) inhielden. Audiofina is immers RTL Group geworden n.a.v. de inbreng van Pearson TV en van 50 % van CLT-UFA Holding in juli en september De ruil van de 29,9 % van GBL in RTL Group tegen een participatie van 25,1 % in Bertelsmann werd op 2 juli 2001 een feit. Deze verrichting zal pas vanaf het tweede halfjaar 2001 haar weerslag hebben in de rekeningen. Het courante resultaat, deel van de groep, per 30 juni 2001 bedraagt EUR 176 miljoen, d.i. een stijging met 2 % in vergelijking met het eerste halfjaar Het courante resultaat per aandeel daalt evenwel van EUR 1,41 tot EUR 1,27, toe te schrijven aan de toename van het aantal aandelen als gevolg van de fusie.

3 Het deel in het operationele resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast bedraagt EUR 34 miljoen, tegenover EUR 50 miljoen per 30 juni Deze daling is hoofdzakelijk toe te schrijven aan een bijdrage van RTL Group die lager ligt dan die van CLT-UFA. Het deel van GBL in de operationele resultaten van RTL Group bevat bovendien positieve herwerkingen voor een bedrag van EUR 29 miljoen, waaronder een terugname van badwill. De geïnde dividenden stijgen met 25 %. Deze stijging weerspiegelt, enerzijds, het effect van de fusie van Groep Brussel Lambert N.V. met Electrafina en, anderzijds, de hogere winstuitkering door TotalFinaElf en Suez; deze laatste werd nochtans gecompenseerd door de gecumuleerde effecten van de in het tweede halfjaar 2000 doorgevoerde verlichting in de marge van de aandelen en van de geringere terugbetalingen van voorheffingen. Het niet-operationele resultaat van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast omvat met name het deel van GBL (EUR 612 miljoen) in de uitzonderlijke afschrijving ten belope van EUR miljoen van de goodwill die RTL Group in 2000 heeft geboekt naar aanleiding van de verwerving van Pearson TV. Deze afschrijving wordt evenwel in de rekeningen van GBL gecompenseerd door een terugname van een zelfde bedrag van de badwill die werd geboekt naar aanleiding van diezelfde verwerving. De nettomeerwaarde die door RTL Group werd gerealiseerd op de verkoop van 5 % van Premiere wordt gedeeltelijk gecompenseerd door waardeverminderingen die per 30 juni 2001 werden vastgesteld op participaties van RTL Group in de sector van de nieuwe technologieën. GBL heeft in het eerste halfjaar 2001 een meerwaarde van EUR 100 miljoen geboekt op de inbreng van de Lasmo aandelen in het openbaar bod tot aankoop van ENI. Per 30 juni 2000 vertegenwoordigden de nettomeerwaarden hoofdzakelijk het door GBL verwezenlijkte resultaat op de verkoop, ter beurze, van Audiofina effecten. Het totale resultaat per 30 juni 2001 bedraagt EUR 261 miljoen (EUR 1,89 per aandeel), tegenover EUR 346 miljoen (EUR 2,83 per aandeel) voor het eerste halfjaar Door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen vereiste basisgegevens Overeenkomstig de door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen opgestelde circulaire D2/F/99/5 van 23 december 1999 deelt GBL de volgende gegevens mee. Globale gegevens Zes maanden 2001 Zes maanden 2000 Twaalf maanden 2000 in miljoenen EUR Recurrente financiële resultaten 155,5 149,9 130,5 Andere recurrente resultaten (6,5) (9,0) (14,9) Kapitaalresultaat 110,3 214,7 386,5 Resultaat van de ondernemingen 36,1 94,1 139,9 waarop vermogensmutatie wordt toegepast Uitzonderlijk resultaat (11,7) 0,1 0,1 Resultaat vóór belastingen 283,7 449,8 642,1 Belastingen (22,4) (20,9) (21,4) Nettoresultaat 261,3 428,9 620,7 Deel van derden in het resultaat 0,0 (83,2) (105,8) Nettoresultaat deel van de groep 261,3 345,7 514,9 De prognoses voor 2001

4 Aangezien de dividenden grotendeels in de eerste helft van het jaar geïnd worden, kunnen de courante resultaten niet van het ene halfjaar op het andere geëxtrapoleerd worden. Voor het boekjaar in zijn geheel zal de winst worden beïnvloed door de prestaties van de ondernemingen waarop vermogensmutatie wordt toegepast en door eventuele meerwaarden. RTL Group RTL Group is : - de belangrijkste Europese operator in de televisiesector ; - een onderneming met een wereldreputatie op het vlak van de productie en de verdeling van audiovisuele rechten ; - de Europese leider in de sector van de commerciële radio ; - een speler in volle ontwikkeling in de sector van de nieuwe media. Ondanks een moeilijke economische context, kon RTL Group met betrekking tot haar basisactiviteiten positieve resultaten voorleggen, met kijk- en luistercijfers en marktaandelen die stabiel en in stijgende lijn zijn voor de meeste van haar televisiezenders en radiostations. De groep heeft haar inspanningen toegespitst op een hogere efficiëntie van haar diverse activiteiten, met een sterkere kostenbeheersing om de ongunstige marktomstandigheden op te vangen, en op de herstrukturering van de niet-renderende activiteiten. Daarnaast heeft de groep verder werk gemaakt van de ontwikkeling van haar contentactiviteiten : In mei 2001 kondigde de groep haar voornemen aan om de activiteiten op het vlak van sportrechten van UFA Sports, haar 100%-dochter, te fuseren met Sport + (vennootschap die de activiteiten m.b.t. de sportrechten van Canal+ groepeert) en Groupe Jean-Claude Darmon, waarvan de groep 28 % bezit. Deze nieuwe entiteit zou een omzet vertegenwoordigen van EUR 570 miljoen en een EBITA van EUR 49 miljoen (op basis van de pro forma cijfers 2000). Indien goedgekeurd door de bevoegde autoriteiten zal de nieuwe entiteit in gelijke delen in handen zijn van Canal+ en RTL Group, waarbij elke aandeelhouder tussen 39,5 % en 46,6 % van het kapitaal zou bezitten. De omzet, bij ongewijzigde perimeter, is in het eerste halfjaar 2001 (EUR 2 miljard) stabiel gebleven, en dit hoofdzakelijk dankzij de goede prestaties van de Duitse en Franse televisies. De herstructureringskosten bij Pearson TV North America (EUR 22 miljoen) en de kosten van de investeringen in de Broadband en RTL Shop (een nieuwe koopzender) (EUR 16 miljoen) niet meegerekend, bedraagt de EBITA EUR 273 miljoen, d.i een daling met 27 % in vergelijking met het eerste halfjaar 2000, met als gevolg een daling van de operationele marge van 16,5 % tot 13,7 %. De evolutie van het resultaat per activiteit in het eerste halfjaar 2001 ziet er als volgt uit : - De televisie-inkomsten stegen in het eerste halfjaar 2001 met 3 % tot EUR miljoen, hoofdzakelijk toe te schrijven aan de prestaties van de belangrijkste zenders, met name RTL TV in Duitsland en M6 in Frankrijk. Deze laatste wist vooral hoge winsten te halen uit het bijzonder succesrijke programma Loft Story. De EBITA daarentegen daalde met 6 % tot EUR 222 miljoen, hoofdzakelijk toe te schrijven aan de zwakte van de Nederlandse en Britse markten met als bijkomend element een aanzienlijke verhoging (+ 17 %) van de programmakosten van Channel 5 met als doelstelling een groei van de kijkdichtheid op middellange termijn. - De inkomsten van de content-activiteit stegen met 13 % tot EUR 522 miljoen. De impact van de verwerving van de productieonderneming Talkback, geconsolideerd sinds juli 2000, buiten beschouwing gelaten, bedraagt deze stijging 8 %. Vóór

5 herstructureringskosten van de Noord-Amerikaanse activiteiten (EUR 22 miljoen) ingevolge de beslissing van het management om zich terug te trekken uit de internationale productie van fictie om zich toe te leggen op ontspanningsprogramma s, daalt de EBITA met 16 % tot EUR 57 miljoen. In reactie op de slechtere beurswaarderingen heeft het management de waarde geanalyseerd van de activa van Pearson TV die in juli 2000 verworven werden. Deze analyse heeft geleid tot een aanpassing in dalende lijn van de acquisitiegoodwill (impairment) van die activa voor een bedrag van EUR miljoen. - De radio-inkomsten daalden met 20 % tot EUR 98 miljoen en de betreffende EBITA daalde met 54 % tot EUR 19 miljoen, toe te schrijven aan de zwakke prestaties van RTL Radio in Frankrijk. De andere radio s van de groep kenden een stijging van zowel hun inkomsten als van hun EBITA. Ondertussen heeft RTL Radio wijzigingen doorgevoerd in het management en in haar programmatie waardoor de daling van de luisterdichtheid kon worden omgebogen. - De nieuwe media haalden in het eerste halfjaar dezelfde omzet als voor het hele jaar 2000 (EUR 38 miljoen). Het operationeel verlies bedraagt EUR 27 miljoen. Het nettoresultaat voor aanpassing (impairment) van de goodwill daalt van een winst van EUR 87 miljoen naar een verlies van EUR 38 miljoen. Deze evolutie is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de daling van het operationele resultaat en aan de stijging van de financiële lasten als gevolg van de waardevermindering van investeringen in dotcomondernemingen (EUR 14 miljoen) en van RTV (een op de Neuer Markt genoteerde productievennootschap) (EUR 12 miljoen). TotalFinaElf TotalFinaElf, ontstaan uit de opeenvolgende toenaderingen tussen de groepen Total, PetroFina en Elf Aquitaine, bekleedt thans de vierde plaats op de wereldranglijst van de petroleummaatschappijen. Ook in de chemische sector behoort TotalFinaElf tot de absolute wereldmarktleiders. In de voorbije maanden heeft de groep verder werk gemaakt van de implementatie van haar nieuwe fusieorganisatie en van de ontwikkeling van haar ambitieuze synergie- en productiviteitsprogramma s. Per 30 juni 2001 ligt het verbeteringspotentieel van het operationele resultaat, verwacht van de op dit domein intern gevoerde acties en van de groei in de lijn van de aangekondigde doelstelling van EUR 4,4 miljard per jaar tegen Gesterkt door deze maatregelen en door een gunstig gebleven petroleummarkt heeft de groep resultaten geboekt die, algemeen genomen, hoger liggen dan in dezelfde periode van vorig jaar en die tot de beste binnen de sector mogen gerekend worden. Per 30 juni 2001 : - ligt de omzet van de groep op EUR 55,7 miljard, een stijging met 6 % in vergelijking met het eerste halfjaar kent het operationele resultaat van de activiteitssectoren een stijging met 11% tot EUR 7,5 miljard, tegenover EUR 6,8 miljard voor de eerste zes maanden van het vorige boekjaar. In deze resultaten zijn geen niet-recurrente resultaten begrepen. De eigen inspanningen van de onderneming speelden daarin een beslissende rol en zijn goed voor ongeveer 85 % van de verbetering (EUR 0,6 miljard). Tegelijkertijd hebben de economische ontwikkelingen (dollar, prijs van de ruwe aardolie, Europese raffinagemarges, petrochemische marges) algemeen genomen een positieve impact van EUR 0,1 miljard gehad. De rentabiliteit van het bedrijfskapitaal van de sectoren, berekend over een periode van 12 maanden, bedraagt 22 %. - bedraagt het courante nettoresultaat, deel van de groep, EUR 4,3 miljard, d.i. een stijging met 27% in vergelijking met de vorige periode. Dit is vooral het gevolg van een aanzienlijke

6 vermindering van de netto financiële lasten. De schuldenratio van de groep, die eind 1999 op 38 % lag en eind 2000 op 33 %, kon verder worden teruggebracht tot 28 %. De courante nettowinst per aandeel bedraagt EUR 6,16, tegenover EUR 4,83 voor dezelfde periode in Deze stijging met 28 % is het gevolg van de vermindering van het gewogen gemiddeld aantal aandelen van de ene periode tot de andere. - bedraagt het nettoresultaat, deel van de groep, EUR 4,7 miljard, d.i. een stijging met 38 % in vergelijking met 30 juni 2000 (EUR 3,4 miljard). Dit resultaat omvat de meerwaarden van de verkoop van Sanofi-Synthélabo aandelen, goed voor EUR 0,4 miljard. De activiteiten van TotalFinaElf worden sinds het begin van het jaar gekenmerkt : Stroomopwaarts, door de bevestiging van de groei van de producties op zowel korte termijn (2,2 Mbae/d over het eerste halfjaar 2001, in de lijn van de jaarlijkse doelstelling) als op middellange termijn (gemiddelde jaarlijkse groei van 6 % over de periode om het niveau van 2,8 Mbae/d te bereiken) en van de groei van het mijn- en exploitatiedomein via ontginningssuccessen, het binnenhalen van nieuwe vergunningen, het sluiten van handelsovereenkomsten en de verdere uitbouw en versterking van de posities op de bestaande velden. Stroomafwaarts, door de positieve resultaten als gevolg van de integratie van de Europese raffinage- en marketingactiviteiten en van het hanteren van een strenge discipline in het beheer van de kosten en van de investeringen. In de chemie, door een betere weerstand tegen snellere conjunctuurverslechtering en door het onverminderd voortzetten van de implementatie van de programma s om zich opnieuw te concentreren op de gespecialiseerde activiteiten via doelgerichte verwervingen, desinvesteringen of productiestopzettingen. In totaal lagen de bruto-investeringen in het eerste halfjaar 2001 op EUR 4,8 miljard, waarvan 69 % voor de stroomopwaartse sector. Dit betekent een stijging met 22 % in vergelijking met de realisaties van het eerste halfjaar. Daarbij wordt voorzien in een evenwichtige financieringsdekking per activiteitssector. De desinvesteringen voor deze periode vertegenwoordigen EUR 2,7 miljard en omvatten meer bepaald de verkoop van Sanofi-Synthélabo aandelen en van de participatie in Ultramar Diamond Shamrock, alsook de verkoop van de stroomafwaartse activa in Frankrijk ten einde de verbintenissen ten aanzien van de Europese Commissie na te komen. De netto cashflow van de groep in het eerste halfjaar 2001 bedraagt EUR 5,4 miljard, d.i. een stijging met 23 % in vergelijking met het eerste halfjaar Door de opbrengst van de verkoop van niet-strategische activa kon TotalFinaElf een dynamisch programma voortzetten voor de terugkoop van aandelen, in het eerste halfjaar goed voor 12,3 miljoen effecten. Dit programma werd op 3,5 % van het kapitaal gebracht voor het hele jaar Sinds het begin van het derde kwartaal blijft de petroleumcontext in het algemeen bevredigend, ook al is die minder gunstig dan in het eerste halfjaar 2001 omwille van de daling van de raffinagemarges. De activiteiten van de petroleum- en gassectoren blijven zich in de lijn van de prognoses ontwikkelen. Suez Suez, de nieuwe identiteit van Suez Lyonnaise des Eaux, heeft de ambitie zich sterk te profileren als een industriële wereldgroep op het vlak van de diensten binnen de sectoren van

7 de Energie, het Water en Reinheid, en dit door in het bijzonder in te spelen op de opening van het deregulerings- en outsourcingsveld. In die zin werd het eerste halfjaar 2001 gekenmerkt door de implementatie van een nieuwe, op de industriële klanten toegespitste organisatie, de concretisering van talrijke investeringen, commerciële successen als ook door de verdere internationale ontwikkeling van de groep : - Implementatie van een transversale, op de industriële cliëntèle toegespitste organisatie : de structurele vector daarbij is SIS (Suez Industrial Solutions) die zich profileert als de partner van de ondernemingen voor hun grote multiserviceprojecten. - Verwezenlijking van een reeks externe groeiverrichtingen met het oog op een verdere groei en de uitbreiding van de expertise van elk van de 3 polen van de groep op het vlak van de dienstverlening aan de industrie. Voorbeelden daarvan zijn : - in de Energiepool, opeenvolgende verwervingen door Tractebel van GTI en van Sulzer Infra, respectievelijk de marktleider op het vlak van elektrische installaties in Nederland en Europese operator op het vlak van technische en industriële diensten. - in de Waterpool, controleverwerving door Ondeo Nalco van NEEC (Nalco/Exxon Energy Chemical), de wereldspecialist op het vlak van waterbehandeling ter plaatse en van de chemische processen in de petroleumindustrie ; - in de Reinheidspool, oprichting door Sita, in partnership met de groep Rhodia, van een nieuw filiaal, namelijk Teris LLC, specialist in de verwerking van Bijzondere Industriële Afval in de Verenigde Staten. - Het afsluiten van een dertigtal belangrijke contracten, waarvan de helft met industriële groepen van wereldformaat (IBM, Airbus, PSA, Philips, General Motors, Solvay, BOC, Danone, International Paper, ). De andere helft heeft vooral betrekking op collectiviteiten uit Pusan, New Delhi, Shanghaï, Sanya, Bristol, Schwerin, Brno, Valencia Als gevolg van deze successen is Suez er in geslaagd haar aanwezigheid op de Noord-Amerikaanse markt, waar zij nu reeds ongeveer 11 % van haar activiteiten verricht, nog verder te versterken. Tijdens het eerste halfjaar 2001 heeft de groep een sterke uitbreiding van haar activiteiten gekend, een uitbreiding die tot de sterkste binnen de sector mag gerekend worden. De groei met 2 cijfers van de resultaten over de 6 eerste maanden van 2001 ten opzichte van 2000 bewijst de resistentie van de activiteiten van de groep en ligt volledig in de lijn van de doelstellingen op middellange termijn die door de directie waren vooropgesteld. Per 30 juni 2001 : - bedraagt de totale omzet van de groep EUR 20,6 miljard, d.i. een stijging met 27 % in vergelijking met het eerste halfjaar De wereldactiviteiten (Energie, Water, Reinheid) vertegenwoordigen meer dan 98 % van het totaal. Het aandeel van de internationaal gerealiseerde activiteiten (excl. Frankrijk en België) stijgt met 48 % en is thans goed voor 54 % van het totaal. De organische groei, de negoce-activiteiten in de Energiesector niet inbegrepen, ligt op meer dan 9 % (19 % negoce-activiteiten inbegrepen). De externe groei stemt overeen met de recente verwervingen van de groep, hoofdzakelijk op het vlak van Energie en op het vlak van Reinheid. - stijgt het bedrijfsresultaat met bijna 16 % tot meer dan EUR 2,1 miljard, tegenover EUR 1,8 miljard per 30 juni Het wordt gekenmerkt door een bijzonder aanhoudende groei binnen de sectoren Energie en Water. Wat de Energie betreft, noteert de bijdrage van de afdeling EGI (Electricité et Gaz International) een sterke stijging, hoofdzakelijk toe te schrijven aan de ontwikkeling van haar Zuid- en Noord-Amerikaanse activiteiten (Gérasul, Tractebel LNG). Ook de bijdrage van de «energie- en industriële diensten» kent een stijging, in het bijzonder via Elyo. Het resultaat van de afdeling EGE (Electricité et Gaz Europe) daarentegen wordt beïnvloed door de geprogrammeerde tariefverlagingen ten gunste van Belgische residentiële klanten.

8 Wat het Water betreft, kennen de 3 operationele units (Ondeo Services, Ondeo Nalco, en Ondeo Degrémont) een stijging. De resultaten van de groep in Frankrijk en in het bijzonder in Zuid-Amerika compenseren de tariefverlaging waartoe in het voorjaar 2000 in Groot-Brittannië door het OFWAT (Office of Water Services) beslist was. Ondeo Nalco profiteert van een goede kostenbeheersing en van een stijgende omzet. Het courante nettoresultaat, deel van de groep, van de 3 wereldactiviteiten bedraagt EUR 0,6 miljard, d.i. een stijging met 13 % in vergelijking met 30 juni 2000 (EUR 0,5 miljard); door elke sector wordt hiertoe bijgedragen door een groei met 2 cijfers. Het nettoresultaat, deel van de groep, bedraagt EUR 1,4 miljard, d.i. een stijging met 11 % in vergelijking met 30 juni Dit resultaat omvat met name de gerealiseerde meerwaarden op de verkoop van niet-strategische activa (participatie in Vinci en ruil OTA s AXA). De verwaterde nettowinst per aandeel bedraagt EUR 1,41, d.i. een stijging met 10 % in vergelijking met het eerste halfjaar 2000 (EUR 1,28). Per 30 juni 2001 dekt de brutozelffinancieringsmarge van de groep van EUR 2,7 miljard, ruim voldoende de fysieke hernieuwings- en groeiinvesteringen. Eveneens per 30 juni 2001 ligt de economische schuldenlast op EUR 23,9 miljard, tegenover EUR 22,5 miljard eind De over te dragen activa vertegenwoordigen een marktwaarde van meer dan EUR 10 miljard. Overigens heeft Suez alle formaliteiten vervuld om op de Amerikaanse beurs toegelaten te worden; de notering op de beurs van New York, in de vorm van een American Depositary Share (ADS), is voorzien voor 18 september Het aandeel zal bovendien vanaf 24 september e.k. opgenomen worden in de Europese Stoxx 50 index. Imerys Imerys, wereldleider op het vlak van de valorisatie van mineralen, bekleedt een toonaangevende positie in elk van de vier sectoren waarin zij actief is : Pigmenten & Additieven; Bouwmaterialen; Vuurvaste materialen & Slijpmiddelen; Keramiek & Specialiteiten. In een vaak moeilijke economische context is Imerys er in het eerste halfjaar 2001 in geslaagd betere resultaten te boeken en haar externe groei voort te zetten. De halfjaaromzet bedraagt EUR 1,5 miljard, d.i. een stijging met 15 %. Het bedrijfsresultaat steeg met 11 % tot EUR 177 miljoen en het courante nettoresultaat, deel van de groep, steeg met 8 % tot EUR 83,8 miljoen. Het nettoresultaat, deel van de groep, bedraagt EUR 62,6 miljoen, tegenover EUR 71 miljoen voor het eerste halfjaar 2000, rekening houdend met de afschrijving van de goodwill voor EUR 12,8 miljoen en van een uitzonderlijke last van EUR 8,4 miljoen die herstructureringskosten en voorzieningsaanpassingen inhoudt. De groep heeft kunnen profiteren van de goede prestaties van haar Europese activiteiten in de Bouwmaterialen- en in de Keramieksector, alsook van een goede standhouding van de sector van de Vuurvaste materialen en Pigmenten, ondanks de Amerikaanse conjunctuurverslechtering op de papiermarkt en op de markten die met de bouw en de staalnijverheid in de Verenigde Staten verbonden zijn. De verwervingen, ten belope van meer dan EUR 100 miljoen, die sinds 1 januari 2001 werden verricht in de sectoren Keramiek & Specialiteiten en Mineralen voor Slijpmiddelen, moeten de posities van de groep in de Specialiteitenmineralen met hoge toegevoegde waarde verder versterken. Rhodia

9 Rhodia is één van de wereldleiders op het vlak van de Gespecialiseerde Chemie die haar producten en diensten afzet op, onder meer, de automobielmarkt en de markten van de gezondheid, de parfums, de kleding, de elektronica, de schoonheid en het milieu. Rhodia heeft, net zoals de hele chemische sector, sinds mei 2000 te kampen met een sterk belaagde conjunctuur door de aanhoudende stijging van de grondstofprijzen en de daarmee gepaard gaande stijging van de energiekosten en versnelde verslechtering van bepaalde markten, met name de elektronicamarkt, de textielmarkt en de fosfatenmarkt. Die moeilijkheden hebben een duidelijke stempel gedrukt op het resultaat van de groep in het eerste halfjaar 2001 en hebben haar ertoe verplicht haar ramingen voor het hele jaar te herzien. In het eerste halfjaar 2001 realiseerde Rhodia : - een omzet van EUR 3,9 miljard, d.i. een stijging met 12% in vergelijking met het eerste halfjaar 2000 (EUR 3,5 miljard); bij vergelijkbare structuur bedraagt de groei ongeveer 3%. - een brutobedrijfsresultaat (EBITDA) van EUR 0,4 miljard, d.i. een daling met 10% in vergelijking met de vorige periode. De stijgende grondstofprijzen hebben tijdens de 6 onderzochte maanden voor meer dan EUR 0,2 miljard doorgewogen. Tegelijkertijd zakte de brutomarge met 3 punten van 14,5% (vorig jaar) tot 11,6%. - een licht positieve nettowinst, deel van de groep, van EUR 18 miljoen, aanzienlijk minder dan de nettowinst per 30 juni 2000 (EUR 130 miljoen). De daling van het nettoresultaat is o.m. toe te schrijven aan de stijging van de financiële kosten m.b.t. de belangrijke verwervingen die in 2000 werden gerealiseerd (Albright & Wilson et Rhodia Chirex). Om het hoofd te kunnen bieden aan deze voor de onderneming bijzonder moeilijke conjunctuur werden maatregelen genomen met het oog op : - de versnelling van de industriële herstructureringen die aanvankelijk over een periode van drie jaar gepland waren. In de loop van het tweede halfjaar 2001 zullen voor EUR 0,2 miljard voorzieningen geboekt worden. - de vertraging van de investeringsprogramma s ten belope van 20% van hun niveau van 2000 (Chirex en A&W in vol jaar beschouwd). - de intensifiëring van de inspanningen om de kosten terug te dringen door een vermindering van de Corporate uitgaven en het stimuleren van de wijzigingsprogramma s (Jump, Bingo, ) die sinds 1999 op ruime schaal werden ingezet. Geraamde waarde per aandeel GBL We herinneren er aan dat de Raad van Bestuur van 13 mart 2001 beslist had om als referentieelement voor de opname van Bertelsmann in de geraamde waarde van GBL, in de plaats van RTL Group, een bedrag te weerhouden dat bepaald wordt door de tegenwaarde van de RTL Group aandelen op basis van hun beurskoers op de dag waarop de ruil effectief plaatsvindt. Concreet betekent dit dat de participatie van GBL in Bertelsmann gevaloriseerd wordt op een totaal bedrag van EUR miljoen op basis van de slotkoers van een RTL Group aandeel op 2 juli 2001 (EUR 78). Dit bedrag weerspiegelt dus de «historische» kostprijs van Bertelsmann voor GBL en dient als dusdanig beschouwd te worden. Het zal uiteindelijk aan de markt toekomen de waarde vast te leggen die zij hieraan wenst toe te kennen. 14 september december 2000 Beurskoers (in EUR) In miljoen EUR Beurskoers (in EUR) In miljoen EUR Bertelsmann (1) RTL Group , TotalFinaElf 148, , Suez (2) 34, ,

10 Imerys 86, , Rhodia 8, , Overige TOTAAL Netto liquide middelen GERAAMDE WAARDE Geraamde waarde per aandeel (EUR) Beurskoers (EUR) Disagio 74,78 (3) 52,50 29,8 % 82,00 (4) 50,60 38,3 % (1) Waardering op basis van EUR 78 per RTL Group aandeel op 2 juli 2001 (datum van de inbreng) (2) Na deling door 5 van het Suez aandeel (3) Op basis van aandelen na fusie (4) Op basis van aandelen vóór fusie Verslag van de Commissaris-Revisor m.b.t. de halfjaarinformatie Wij verklaren de geconsolideerde halfjaarsituatie, vastgelegd per 30 juni 2001, aan een beperkt onderzoek onderworpen te hebben. Ons onderzoek bestond hoofdzakelijk uit de analyse, de vergelijking en de bespreking van de financiële inlichtingen. Dit onderzoek was derhalve minder uitgebreid dan een revisie die de grondige controle van de jaarrekeningen tot doel zou hebben gehad. Het onderzoek heeft geen elementen aan het licht gebracht die zouden moeten leiden tot aanzienlijke correcties van de tussentijdse situatie. De Commissaris-Revisor, Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA Vertegenwoordigd door Michel Denayer Financiële kalender Bekendmaking van de kwartaalresultaten per eind september 2001 : november 2001 Bekendmaking van de jaarresultaten 2001 : maart 2002 Gewone Algemene Vergadering 2002 : 3 april 2002 Voor verdere inlichtingen Groep Brussel Lambert Marnixlaan 24 B 1000 Brussel BTW : BE HRB 3902 Website : Wenst u een exemplaar van het halfjaarverslag te ontvangen of bent u verhuisd, gelieve u te richten tot : Carine Dumasy Tel : Fax : cdumasy@gbl.be Bij verlies of diefstal of indien u inlichtingen wenst over het aandeel GBL, kunt u zich richten tot : Marc Desclez Tel : Fax : mdesclez@gbl.be Ce rapport semestriel est également disponible en Français This half-yearly report is also available in English Verantwoordelijke uitgever : Thierry de Rudder Snippenlaan 6 B-1640 St-Genesius-Rode

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000

BELANGRIJKE FEITEN in HET BOEKJAAR 2000 Projet - 02/05/02 Stijging van het courante nettoresultaat met 205 miljoen EUR (8,37 EUR per aandeel) Totaal geconsolideerd nettoresultaat, deel van de groep, van 515 miljoen EUR (21,07 EUR per aandeel)

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 4 september 2003

Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Groep Brussel Lambert 4 september 2003 Sterke stijging van het nettoresultaat, maar daling van het courante resultaat. Behoud van sterke cash earnings. De Raad van Bestuur van 4 september 2003 heeft het

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert 3 september 2002

Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Groep Brussel Lambert 3 september 2002 Stijging van het courante resultaat met 27 % tot EUR 202 miljoen Als gevolg van de impact van een voorziening bij Bertelsmann wegens waardevermindering van activa,

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

GROEP BRUSSEL LAMBERT

GROEP BRUSSEL LAMBERT GROEP BRUSSEL LAMBERT Gewone Algemene Vergadering Kerncijfers 2003 1. Cash earnings 284 miljoen 2. Nettoresultaat 210 miljoen 3. Positieve thesaurie 477 miljoen 4. Aangepast netto-actief > 58 per aandeel

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media EMBARGO 17 mei 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 17 mei 2005 Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media Niettegenstaande een moeilijke economische context en een zwakke

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering Kerncijfers 2006 1. Investeringen/ Desinvesteringen 2. Geconsolideerd resultaat 3. Cash earnings 4. Dividend 5. Aangepast netto-actief 6. Beurskoers over

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Resultaten per 30 september 2012

Resultaten per 30 september 2012 9 november 2012 - Na 17.45u Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Resultaten per 30 september 2012 Stijging van het nettoresultaat en standvastigheid van de cash earnings Versterking van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

SOLVAC: DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2010 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur heeft per 30 juni 2010 de

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2012

JAARRESULTATEN 2012 www.bois-sauvage.be JAARRESULTATEN 2012 RESULTATEN Bedrijfsresultaat vóór verkopen, wijzigingen in de reële waarde en bijzondere waardeverminderingen licht verminderd tot EUR 34,6 miljoen (vs. EUR 35,6

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Rue Keyenveld 58 - B-15 Brussel - Belgïe Tel. + 32 2 59 61 11 External Communications and Investor Relations Tel. + 32 2 59 6 16 Persmededeling Embargo: 9 maart 21 om 17.5 uur GEREGLEMENTEERDE

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 21 november 2005

PERSMEDEDELING 21 november 2005 EMBARGO 21 november 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 21 november 2005 DERDE KWARTAAL ROULARTA: DIVISIE PRINTED MEDIA BLIJFT GOED PRESTEREN AUDIOVISUELE MEDIA ONDER DRUK Geconsolideerde resultaten voor het

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BEHEERVERSLAG 4 september 2015

TUSSENTIJDS BEHEERVERSLAG 4 september 2015 S O C I E T E A N O N Y M E - N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P TUSSENTIJDS BEHEERVERSLAG 4 september 2015 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE STIJGING VAN HET RECURRENTE BEDRIJFSRESULTAAT MET 9 % TOT 3.585

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010

GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010 EMBARGO TOT 26 AUGUSTUS 2010 17u00 Brussel, 26 augustus 2010. Gereglementeerde informatie 26 augustus 2010 17u00 CET GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010 Lichte daling van het bedrijfsresultaat ten opzichte

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91)

Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR miljoen) EUR 3,84 (EUR 6,91) Groep Brussel Lambert 5 november Na 17u45 Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Gegevens eind september (eind september ) (globaal/per aandeel) Nettoresultaat EUR 596 miljoen (EUR 1.076 miljoen)

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering 2012 Financiële presentatie 1) Resultaten 2) Cash earnings 3) Dividend 4) Investeringen 5) Financiële structuur 6) Beursevolutie 7) Aangepast netto-actief

Nadere informatie

PERSBERICHT 1 ********

PERSBERICHT 1 ******** 20 februari 2015, 16.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE RESULTATEN 2014: PERSBERICHT 1 Omzet: 243,6 M (- 6%) Bedrijfsresultaat: 3,2 M (+ 53%) Nettoresultaat voor de periode: 2,3 M (+ 64%) ******** Resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN 2008 : Groep Rosier (IFRS): Omzet : 315,9 M (+ 70 %) Bedrijfsresultaat : 19,1 M Nettoresultaat : 12,9 M (+ 96 %)

PERSBERICHT RESULTATEN 2008 : Groep Rosier (IFRS): Omzet : 315,9 M (+ 70 %) Bedrijfsresultaat : 19,1 M Nettoresultaat : 12,9 M (+ 96 %) 10 maart 2009 RESULTATEN PERSBERICHT RESULTATEN 2008 : Groep Rosier (IFRS): Omzet : 315,9 M (+ 70 %) Bedrijfsresultaat : 19,1 M Nettoresultaat : 12,9 M (+ 96 %) * * * STABIEL NETTODIVIDEND : 6,00 /aandeel

Nadere informatie

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 %

MIKO: Resultaten Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % MIKO: Resultaten 2016 Omzet + 7,4 % * EBIT + 56 % * EBITDA + 22,8 % Nettowinst + 14 % * Bruto dividend + 10 % Turnhout, 22 maart 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER 1 Brussel, 31 augustus 2011 Gereglementeerde informatie 31 augustus 2011 17.30 u. CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER Spadel zet haar investeringsstrategie

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

David Plas. Financiële presentatie

David Plas. Financiële presentatie David Plas Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2015 1. 1 Elementen van het nettoresultaat 2. 2 Financiële structuur Brutothesaurie / nettoschulden 3. 3 Aangepast netto-actief, beurskoers

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG OPGESTELD OP 30 JUNI 2008 Gereglementeerde informatie volgens het Koninklijk Besluit van 14 november 2007

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG OPGESTELD OP 30 JUNI 2008 Gereglementeerde informatie volgens het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 DEFICOM GROUP NV Reyerslaan 10 1030 Brussel BTW - BE0426.859.683 - RPR Brussel Persmededeling van 29 augustus 2008 17.30 uur FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG OPGESTELD OP 30 JUNI 2008 Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 15 mei 2006 ROULARTA GROEIT MET 10% IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2006, DANKZIJ PRINTED MEDIA

PERSMEDEDELING 15 mei 2006 ROULARTA GROEIT MET 10% IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2006, DANKZIJ PRINTED MEDIA EMBARGO 15 mei 2006 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 15 mei 2006 ROULARTA GROEIT MET 10% IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2006, DANKZIJ PRINTED MEDIA Roularta Media Group realiseerde in het eerste kwartaal van 2006

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 Page 1 sur 7 Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007 De opbrengsten zijn gestegen met 7,6 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 46,8 miljoen EUR Rebit maal 3,5 De nettocashflow

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud :

SYSTEMAT N.V. ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR. Inhoud : CONTACTEN Martin Detry SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 28 AUGUSTUS 2008, 18 UUR Maryse Gits SYSTEMAT Tél.: +32 2 352 83 86 maryse.gits@systemat.com

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013 HOGER COURANT NETTORESULTAAT PER AANDEEL: 2,84 EUR TEN OPZICHTE

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2018

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2018 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2018 Gereglementeerde informatie 4 september 2018 17h40 CET Groei met 6,5 % van het zakencijfer hoofdzakelijk te danken aan de integratie van het Bulgaarse filiaal Devin

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Resultaten Miko Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 %

Resultaten Miko Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 % Persmededeling (onder embargo tot 27 maart 2014 17.40 uur). Resultaten Miko 2013 Omzet + 7,5 % - EBIT + 12,8 % - EBITDA + 14,9 % Nettowinst + 10,9 % - Dividend + 9,4 % Turnhout, 27 maart 2014 Miko, de

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert. Gewone Algemene Vergadering 25 april 2006

Groep Brussel Lambert. Gewone Algemene Vergadering 25 april 2006 Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering Kerncijfers 1. Cash earnings 2. Nettoresultaat 3. Dividend 4. Investeringen 5. Aangepast netto-actief 6. Koers GBL over 15 maanden 324 miljoen 523 miljoen

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Groep Brussel Lambert

Groep Brussel Lambert Groep Brussel Lambert Gewone Algemene Vergadering Kerncijfers 2007 1. Nettothesaurie 2. Cash earnings 3. Geconsolideerd resultaat 4. Dividend/aandeel 5. Aangepast netto-actief/aandeel 6. Beurskoers over

Nadere informatie

SOLVAC: DIVIDENDVOORSCHOT BEPAALT OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: DIVIDENDVOORSCHOT BEPAALT OP 2,20 EUR NETTO NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Rue Keyenveld 58 - B-1050 Brussel - Belgïe Tel. + 32 2 509 61 11 External Communications and Investor Relations Tel. + 32 2 509 60 16 Persmededeling Embargo: 31 augustus 2009 om 17.50

Nadere informatie

Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar

Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar Onder Embargo totl 26/08/2008-17.45 CET Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar Hoogtepunten eerste halfjaar 2008 De opbrengsten van de voortgezette activiteiten

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan die voornamelijk verwezenlijkt werden door de realisatie van een pilootproject.

IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan die voornamelijk verwezenlijkt werden door de realisatie van een pilootproject. Brussel, 27 augustus 2010 17u 40 Gereglementeerde informatie PERSMEDEDELING RESULTATEN VAN HET EERSTE SEMESTER 2010 IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan die voornamelijk verwezenlijkt werden door de realisatie

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015 Gereglementeerde informatie 24 augustus 2015 16u30 CET Stijging van het operationeel resultaat (EBIT) met bijna 6%, dankzij een toegenomen verkoop en de algemene beheersing

Nadere informatie

Resultaten op 31 maart 2013

Resultaten op 31 maart 2013 Resultaten op 31 maart 2013 8 mei 2013 na 17.45 uur Gereglementeerde informatie Tussentijdse verklaring Toename van de cash earnings tot 39 miljoen euro; Groei van het aangepaste netto-actief tot 13,6

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 20 november 2006 ROULARTA MEDIA GROUP BOEKT MOOI DERDE KWARTAAL

PERSMEDEDELING 20 november 2006 ROULARTA MEDIA GROUP BOEKT MOOI DERDE KWARTAAL EMBARGO 20 november 2006 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 20 november 2006 ROULARTA MEDIA GROUP BOEKT MOOI DERDE KWARTAAL Geconsolideerde resultaten voor het derde kwartaal van 2006 In het derde kwartaal van

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12%

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers eerste halfjaar

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag

Halfjaarlijks financieel verslag In het eerste halfjaar van het boekjaar 2009/2010 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,3 miljoen euro. Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het vorige

Nadere informatie

DIRECTIE 28 juli 2017, u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

DIRECTIE 28 juli 2017, u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 28 juli 2017, 08.00 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE VERSTERKING VAN DE COMMERCIËLE SYNERGIEËN MET BOREALIS RESULTATEN VAN HET 1 STE SEMESTER 2017 Versterking van de commerciële synergieën met Borealis Aanpassingen

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

Persbericht Embargo, 1 augustus 2014 om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG SOLVAC NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Ransbeekstraat 310 - B-1120 Brussel België Tel. + 32 2 639 66 30 Fax + 32 2 639 66 31 www.solvac.be Persbericht Embargo, 1 augustus om 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HALFJAARLIJKS

Nadere informatie

TUSSENTIJDS BEHEERVERSLAG 6 september 2016

TUSSENTIJDS BEHEERVERSLAG 6 september 2016 S O C I E T E A N O N Y M E - N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P TUSSENTIJDS BEHEERVERSLAG 6 september 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE HET RECURRENT BEDRIJFSRESULTAAT VAN DE VASTGOEDACTIVITEIT BLIJFT

Nadere informatie

Resultaten Miko Omzet + 11,5 % * EBIT - 3,7 % * EBITDA + 7 % * Nettowinst + 3,3 % * Dividend + 9,4 %

Resultaten Miko Omzet + 11,5 % * EBIT - 3,7 % * EBITDA + 7 % * Nettowinst + 3,3 % * Dividend + 9,4 % Resultaten Miko 2015 Omzet + 11,5 % * EBIT - 3,7 % * EBITDA + 7 % * Nettowinst + 3,3 % * Dividend + 9,4 % Turnhout, 31 maart 2016 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Keyware realiseert substantiële omzetgroei tijdens eerste kwartaal

Keyware realiseert substantiële omzetgroei tijdens eerste kwartaal PERSBERICHT 18 mei 2017 20:00 uur Keyware realiseert substantiële omzetgroei tijdens eerste kwartaal Brussel, België 18 mei 2017 Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) maakt vandaag de financiële resultaten

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012 STIJGING VAN HET LOPENDE NETTORESULTAAT: 11 MILJOEN EUR, EEN TOENAME

Nadere informatie

Jaarverslag 2000. Groep Brussel Lambert N.V.

Jaarverslag 2000. Groep Brussel Lambert N.V. Jaarverslag 2000 Groep Brussel Lambert N.V. Inhoud Verslag van de Raad van Bestuur Kerncijfers 2 Boodschap aan de aandeelhouders 4 Markante feiten 5 Organigram van GBL 7 Informatie voor de aandeelhouder

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016

Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016 Groei van de verkochte volumes met 8.4% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

JAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt een kleine winst aan, ondanks het uitstel van de verkoop van het Belair 1 project tot begin 2014

JAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt een kleine winst aan, ondanks het uitstel van de verkoop van het Belair 1 project tot begin 2014 Brussel, 27 maart 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2013 IMMOBEL kondigt een kleine winst aan, ondanks het uitstel van de verkoop van het Belair 1 project tot begin 2014

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010

Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Gewone Algemene Vergadering 13 april 2010 Kerncijfers 2009 1. Aangepast netto-actief 2. Investeringen 3. Thesaurie 4. Geconsolideerd resultaat 5. Cash earnings 6. Beurskoers 7. Voorgesteld dividend 15.232

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2018 CREATIVE SPIRIT, SUSTAINABLE IDEAS

JAARVERSLAG 2018 CREATIVE SPIRIT, SUSTAINABLE IDEAS JAARVERSLAG 2018 CREATIVE SPIRIT, SUSTAINABLE IDEAS GECONSOLIDEERDE REKENINGEN 2018 INHOUD GECONSOLIDEERDE BALANS 01 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 02 GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN HET VOLLEDIGE RESULTAAT

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Strategie en actieplan

Gewone Algemene Vergadering Strategie en actieplan Gewone Algemene Vergadering 2014 Strategie en actieplan Strategie en actieplan Samenvattingconclusie 1 GBL boekt stevige resultaten in 2013... 2... dankzij het nieuwe actieplan dat in 2012 van start ging...

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 14/03/2012-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Een jaar met belangrijke strategische investeringen Zoals vermeld in de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal,

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Tessenderlo Group: resultaten op eind september 2007

Tessenderlo Group: resultaten op eind september 2007 Tessenderlo Group: resultaten op eind september 2007 De opbrengsten stijgen met 8,0 % Het nettoresultaat, aandeel van de groep, bedraagt 103,0 miljoen EUR tegenover een verlies van 31,2 miljoen EUR per

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2018/2019

Halfjaarlijks financieel verslag 2018/2019 , Leuven, 2018/2019 In het eerste halfjaar van boekjaar 2018/2019 realiseerde KBC Ancora een winst van 68,7 miljoen euro. Dit resultaat is in lijn met de winst van 68,8 miljoen euro over dezelfde periode

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 30/06/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 6,22% tot 4,51 mio

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 5 september 2005

PERSMEDEDELING 5 september 2005 EMBARGO 5 september 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 5 september 2005 ROULARTA MAAKT 14,4 MILJOEN EURO WINST IN EERSTE SEMESTER 2005 Roularta Media Group realiseerde in het eerste halfjaar van 2005 een nettoresultaat

Nadere informatie

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V.

Halfjaarresultaten per 30 juni 2010 SYSTEMAT N.V. CONTACT Martin Detry SYSTEMAT Tel.: +32 2 352 85 04 martin.detry@systemat.com ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 26 AUGUSTUS 2010, 17U40 Frédérique Jacobs Tel.: +32 479 42 96 36 frederique.jacobs@systemat.com

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie