Financiële vaste activa De hieronder begrepen deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële vaste activa De hieronder begrepen deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde."

Transcriptie

1 Algemene toelichting GRONDSLAGEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de regeling Jaarverslag Onderwijs (WJZ/2007/50507) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de wijziging van de Regeling Jaarverslag Onderwijs (VO/FBI-2009/107875) d.d. 28 april 2009 en WJZ-2010/ d.d 22 september In deze regelingen worden Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving ook van toepassing verklaard op de onderwijssector. De jaarrekening is opgemaakt in Euro's d.d.: 26 juni 2019 Oordelen en schattingen Bij de toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van de stichting zich diverse oordelen en schattingen. De belangrijkste oordelen en schattingen, inclusief de bijbehorende veronderstellingen zijn toegelicht bij de posten waar deze van toepassing zijn. Salderen Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: - een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen en - het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. Grondslagen voor waardering van activa en passiva Voorzover niet anders is vermeld in deze toelichting worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa in eigen gebruik worden gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs) verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingsverliezen. De activa waarvan de waarde meer dan 500 bedraagt worden geactiveerd. Alle jaarlijkse onderhoudskosten worden direct in de winst- en verliesrekening verwerkt. De afschrijving is lineair en gebaseerd op de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met de restwaarde. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord. Buiten gebruik gestelde materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs dan wel de lagere opbrengstwaarde. Indien de verwachte opbrengstwaarde belangrijk hoger is dan de boekwaarde en besloten is tot verkoop, wordt overgegaan tot een incidentele herwaardering die verwerkt wordt in een herwaarderingsreserve. Bij de realisatie van de waardestijging wordt de herwaardering als een afzonderlijke post in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Een materieel vast actief wordt niet langer in de balans opgenomen na vervreemding of wanneer geen toekomstige prestatie-eenheden van het gebruik of de vervreemding worden verwacht. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: Gebouwen en terreinen 2,5%-10% Inventaris en apparatuur 2,50%-20% Leermiddelen 10%-12,5% Financiële vaste activa De hieronder begrepen deelnemingen worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Overige effecten De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde vermeerderd met - behalve de tegen reële waarde met waardeverandering in de winst -en- verliesrekening verwerkte beursgenoteerde effecten - de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 96

2 Algemene toelichting Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid van de vorderingen. Het Ministerie van OCW heeft de subsidie toegekend per schooljaar. Deze toekenningen worden voor 5/12 toegerekend aan het boekjaar. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, vrij ter beschikking. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de voorziening jubileumuitkeringen. De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar personeelsleden. Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejaar, werktijdfactor, salarisschaal en jubileumjaren van het personeel. en is gewaardeerd tegen contante waarde met een rekenrente van 1%, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen. Overgangsregeling onderhoudsvoorziening In afwijking van hoofdstuk 212 Materiële vaste activa, paragraaf 4, alinea 451, van de richtlijnen is het voor onderwijsinstellingen voor de boekjaren 2018 en 2019 toegestaan de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening groot onderhoud te bepalen op basis van het voorgenomen groot onderhoud gedurende de gehele planperiode van het groot onderhoud op het niveau van het onderwijspand gedeeld door het aantal jaren waaruit deze planperiode bestaat. Deze methode werd reeds in voorgaande jaren toegepast. Er is gewaarborgd dat de voorziening groot onderhoud gedurende de planperiode niet op een enig moment negatief wordt. Pensioen De stichting heeft ten behoeve van haar medewerkers een pensioenregeling afgesloten die kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling. De stichting loopt geen risico met betrekking tot toekomstige actuariële verliezen en heeft enkel de verplichting de overeengekomen bijdragen aan het pensioenfonds te betalen. Deze bijdragen worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening verwerkt. De nog te betalen en terug te ontvangen bijdragen worden opgenomen onder de kortlopende schulden, respectievelijk vorderingen. Kortlopende schulden Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs tenzij anders vermeld. Financiële instrumenten Algemeen De in deze toelichting opgenomen gegevens verschaffen informatie die behulpzaam is bij het schatten van de omvang van risico s die verbonden zijn aan zowel de in de balans opgenomen als de niet in de balans opgenomen financiële instrumenten. De primaire financiële instrumenten anders dan derivaten, dienen ter financiering van de operationele activiteiten van de stichting of vloeien direct uit deze activiteiten voort. Er is geen sprake van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De belangrijkste risico s uit hoofde van de financiële instrumenten zijn het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het kasstroomrisico en het prijsrisico bestaande uit het rente- en marktrisico. Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 97

3 Algemene toelichting Het beleid van de stichting om deze risico s te beperken, luidt als volgt: Renterisico De stichting heeft geen langlopende vorderingen dan wel leningen. Derhalve is er in beperkte mate sprake van renterisico s. Marktrisico Het marktrisico voor de onderwijsinstelling is minimaal. Wel ziet zij zich geconfronteerd met van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit risico wordt beheerst door specifieke aandacht voor deze regelgeving op te nemen in de reguliere bedrijfsuitoefening en periodiek constructief overleg met toezichthoudende instanties. Kredietrisico De overige vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren betreffen vorderingen op subsidieverstrekkers en vorderingen op overige debiteuren. Het kredietrisico in deze vorderingen is beperkt. Liquiditeitsrisico Het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een monetair financieel instrument fluctueren in omvang is minimaal, aangezien er per ultimo boekjaar geen sprake is van langlopende vorderingen dan wel leningen. Het saldo van de liquide middelen is voldoende om aan de lopende verplichting te kunnen voldoen. Liquide middelen, vorderingen en kortlopende schulden Gezien de korte looptijd van deze instrumenten benadert de boekwaarde de waarde in het economisch verkeer. Grondslag voor bepaling van het resultaat De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Hierbij worden de bijdragen vanuit het Ministerie van OCW toegerekend op basis van 7/12e en 5/12e deel. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden verwerkt in het verslagjaar. Financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord. Grondslagen bij opstellen kasstroomoverzicht Toepassing indirecte methode Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij het gebruik van de indirecte methode wordt de kasstroom uit operationele activiteiten afgeleid uit het resultaat. Het resultaat waar het kasstroomoverzicht van uitgaat, wordt aangepast aan de volgende posten: - mutaties in voorraden en operationele vorderingen en handelsdebiteuren en handelscrediteuren, voorzieningen en overlopende posten maar geen investeringscrediteuren; - resultaatposten die geen kasstroom tot gevolg hebben in dezelfde periode; - resultaatposten waarvan de ontvangsten en uitgaven niet classificeren als operationele activiteiten, maar als investerings- of financieringsactiviteiten. Begrip geldmiddelen De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Rubricering van ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 98

4 Balans per 31 december 2018 (na voorstel resultaatbestemming) A C T I V A Vaste activa 1.2 Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen Totaal Materiële vaste activa Financiële vaste activa Effecten / obligaties Totaal Financiële vaste activa Totaal Vaste activa Vlottende Activa 1.5 Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Totaal Vorderingen Liquide middelen Totaal Vlottende activa Totaal Activa P A S S I V A 2.1 Eigen vermogen Algemene reserves publiek Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat Totaal Eigen vermogen Voorzieningen Voorziening gebouwonderhoud Personeelsvoorzieningen Totaal Voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale premies Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva Totaal Kortlopende schulden Totaal Passiva Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 99

5 Staat van baten en lasten over werkelijk begroting werkelijk 3. Baten 3.1 Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten Totaal Baten Lasten 4.1 Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal Lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Saldo Baten en Lasten Financiële baten en lasten 5.1 Financiële baten Financiële lasten Saldo Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Resultaat Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 100

6 Kasstroomoverzicht over Kasstroom uit operationale activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Aanpassingen voor: - Afschrijvingen Mutaties voorzieningen Mutaties werkkapitaal: - Vorderingen Kortlopende schulden Ontvangen interest Betaalde interest Kasstroom uit operationale activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen materiële vaste activa (Des)investeringen financiële vaste activa Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 101

7 Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018 A C T I V A 1.2 Materiële vaste activa Aanschaf- Afschrijvingen Boekwaarde Investeringen Afschrijvingen Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde Afschrijvingswaarde boekjaar boekjaar percentage Gebouwen en terreinen ,5%-10% Inventaris en apparatuur ,50%-20% Leermiddelen %-12,5% Totaal Materiële vaste activa Onder Investeringen Gebouwen en terreinen is een investering opgenomen welke vanuit de private middelen wordt gefinancierd. De boekwaarde per balansdatum bedraagt Financiële vaste activa Saldo Aankopen Verkopen Koersmutatie Saldo Boekjaar Boekjaar Boekjaar Effecten / obligaties Totaal financiële vaste activa Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 102

8 Toelichting behorende tot de balans per 31 december Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige overheden Overige vorderingen Personeel Huisvesting Rente Overig Totaal Overige vorderingen De onder de overige vorderingen opgenomen vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Totaal Vorderingen Liquide middelen Kas Bank Totaal Liquide middelen Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 103

9 Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018 P A S S I V A 2.1 Eigen vermogen Saldo Resultaat Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Boekjaar Boekjaar Boekjaar Algemene reserves publiek Reserve eerste waardering Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsreserve schoolfonds privaat Totaal Eigen vermogen Algemene reserve publiek Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt op basis van de reguliere onderwijstaak. Reserve eerste waardering In verband met het activeren van bezittingen met ingang van boekjaar 2006 heeft een nulmeting plaatsgevonden. Op basis van deze nulmeting is deze reserve gevormd. De afschrijvingscomponent wordt naar rato onttrokken aan deze reserve en valt jaarlijks vrij ten gunste van de algemene reserve. Bestemmingsreserve privaat Deze reserve betreft het deel van het eigen vermogen dat gerealiseerd wordt door het bevoegd gezag. Bestemmingsreserve schoolfonds privaat Dit betreft het vermogen dat gevormd is uit het resultaat van de ouderbijdragen minus de kosten ten laste van de ouderbijdragen. Het resultaat wordt jaarlijks gemuteerd op het schoolfonds. Onder zijn de volgende private bestemmingsreserves schoolfonds verantwoord: Saldo Resultaat Mutatie Saldo School Boekjaar boekjaar Berkeloo 03MK Jenaplanschool De Kleine Akkers 03WT De Wildschut 06CS Achthoeven 06HK St Caecilia 06HW De Cocon 06IA De Kring 06WC Den Bijstere 06WT Rennevoirt 07CJ De Regenboog 09JP De Wichelroede 09KK De Lochtenbergh 10EZ Basisschool De Vlashof 10WH Stelaertshoeve 11KC Den Hazennest 11VR Prinsenbos PRIN PSZ Olleke Bolleke PSZO Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 104

10 Toelichting behorende tot de balans per 31 december Voorzieningen Saldo Mutaties Onttrekkingen Saldo Kortlopend Langlopend Boekjaar Boekjaar deel <1 jaar deel >1 jaar Gebouwonderhoud Langdurig zieken Jubileumuitkeringen Totaal Voorzieningen Voorziening Onderhoud De voorziening Onderhoud is opgebouwd op basis van meerjarenonderhoudsplannen van de scholen. Voorziening langdurig zieken De voorziening langdurig zieken is bestemd voor personeel, waarvan de verwachting is dat deze (deels) arbeidsongeschikt blijven. Tot het moment dat deze personen een uitkering ontvangen wordt de loondoorbetaling opgenomen in een voorziening. Voorziening Jubileumuitkeringen De voorziening Jubileumuitkeringen bevat de verplichtingen van het bevoegd gezag jegens haar personeelsleden. Deze voorziening is ingericht op basis van geboortejaar, werktijdfactor, salarisschaal en jubileumjaren van al het personeel. Deze voorziening is gewaardeerd tegen contante waarde met een rekenrente van 1%, waarbij rekening is gehouden met blijfkansen Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale premies Schulden terzake van pensioenen De dekkingsgraad van bedrijfstakpensioenfonds ABP per is 97 % ( : 104,4 %). Bij een dekkingsgraad van 104,2 % voldoet het fonds aan de minimumvereiste Overige kortlopende schulden Personeel Huisvesting Organisatie Vervangingsfonds Participatiefonds Rente- en bankkosten Overig Nog te besteden afdelingsactiviteiten Totaal Overige kortlopende schulden Onder Nog te besteden afdelingsactiviteiten staan de volgende afdelingsreserves verantwoord: Saldo Opbrengsten Lasten Saldo Omschrijving Goede Doelen Diverse actiegelden Oud Papier Schoolplein Overblijfgelden Schoolreis, kamp Projecten Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 105

11 Toelichting behorende tot de balans per 31 december Overlopende passiva Aanspraken vakantiegeld b Vooruitontvangen gelden niet-geoormerkt Vooruitontvangen investeringssubsidies Totaal Overlopende passiva Totaal Kortlopende schulden De onder overige schulden en overlopende passiva opgenomen verplichtingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW G.1 Subsidies zonder verrekeningsclausule Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen t/m Prestatie Omschrijving kenmerk datum Toewijzing Verslagjaar Afgerond Lerarenbeurs Ja Lerarenbeurs Ja Lerarenbeurs Ja Lerarenbeurs Ja Lerarenbeurs Nee Lerarenbeurs Nee Lerarenbeurs Nee Lerarenbeurs Nee Lerarenbeurs Nee G.2 Subsidies met verrekeningsclausule Toewijzing Toewijzing Bedrag Ontvangen t/m Saldo Lasten Saldo Omschrijving kenmerk datum Toewijzing verslagjaar Boekjaar G.2.A. Geoormerkt en aflopend op N.v.t. G.2.B. Geoormerkt en doorlopend na N.v.t Vooruitontvangen investeringssubsidie Saldo Subside Lasten Vrijval Saldo e Inrichting Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 106

12 Toelichting behorende tot de balans per 31 december 2018 Overzicht verbonden partijen Naam Juridische vorm Statutaire zetel Code Activiteiten RSV Breda Stichting Oosterhout (NB) 4 * Plein013 Stichting Tilburg 4 * Onderwijscoöperatie T-Primair Stichting Tilburg 4 * RTC Midden Brabant Stichting Tilburg 4 * * Code activiteiten: 1. contractonderwijs 2. contractonderzoek 3. onroerende zaken 4. overige Niet uit de balans blijkende verplichtingen - Een huurovereenkomst met Veenman voor de huur van kopieerapparaten op alle scholen van St. Tangent voor de periode van 6 jaar ingaande voor een bedrag van per maand. - Een contract met Rolf voor onderhoud en beheer van ICT voor de periode van 5 jaar ingaande voor een bedrag van per maand. - Een overeenkomst met de gemeente Gilze en Rijen voor een bijdrage in de bouwkosten van voor het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen en aanvullende wensen. - In 2014 heeft een cao wijziging plaatsgevonden inzake duurzame inzetbaarheid of werktijdenvermindering voor senioren, waarbij verlofuren kunnen worden gespaard. Gespaarde rechten op doorbetaalde afwezigheid kunnen in de toekomst worden opgenomen of verzilverd. Het bestuur heeft momenteel uit hoofde van deze regeling nog geen specifieke afspraken gemaakt met haar werknemers. Daarnaast heeft geen specifieke registratie van deze uren plaatsgevonden, waardoor geen betrouwbare schatting omtrent de hoogte van de voorziening is te maken. In de jaarrekening is als gevolg hiervan geen voorziening opgenomen. Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 107

13 Toelichting op de staat van baten en lasten over werkelijk begroting werkelijk B A T E N 3.1 Rijksbijdragen OCW Normatieve rijksbijdrage OCW Niet-geoormerkte subsidies OCW Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV Totaal Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Baten gemeenten Personeel Huisvesting Overige materiële baten Overig huisvesting Totaal Overige overheidsbijdragen Overige baten Verhuur onroerende zaken Detachering Ouderbijdragen Overige Overig Afdeling/schoolcommissie Totaal Overige baten Onder Overige staan de volgende vergoedingen verantwoord T-Primair Plein Coop. van vereniging van Leraren St. Noordraad Heikant subsidie KANS Partnerschap Speelwereld St. Opmaat MBO raad Overige + toevoegingen TOTAAL Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 108

14 Toelichting op de staat van baten en lasten over werkelijk begroting werkelijk L A S T E N 4.1 Personele lasten Lonen en salarissen Sociale lasten Vakantierechten Pensioenen Mutaties personele voorzieningen Personeel niet in loondienst Overig personele lasten Uitkeringen Totaal Personele lasten Het gemiddelde aantal werkzame werknemers in 2018 is: 367,53 FTE; in 2017 was dit aantal: 367,64 FTE. 4.2 Afschrijvingen Gebouwen Meubilair Computers Audio-visueel materiaal Onderwijsleermethoden Totaal Afschrijvingen Huisvestingslasten Huur Onderhoudskosten gebouw Mutatie voorziening gebouwonderhoud Diverse gebouwkosten Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Totaal Huisvestingslasten Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 109

15 Toelichting op de staat van baten en lasten over werkelijk begroting werkelijk 4.4 Overige instellingslasten Organisatiekosten Kantoorkosten Verzendkosten Communicatiekosten Documentatie Dienstreizen MR Totaal Organisatiekosten Externe kosten Administratie en accountant Verzekeringen Totaal Externe kosten In de post onder Administratie en accountant is opgenomen voor honoraria van de accountant, te specificeren als volgt (cf artikel 2:382a BW): - onderzoek jaarrekening andere controle opdrachten fiscale adviezen andere niet-controledienst 0 0 Totaal accountantslasten Overige kosten Inventaris en apparatuur Leermiddelen Externe activiteiten Afdeling/schoolcommissie Diverse organisatiekosten Totaal Overige kosten Totaal Overige instellingslasten Financiële baten Rentebaten Ontvangen dividenden Totaal Financiële baten Financiële lasten Rentelasten Totaal Financiële lasten Saldo Financiële baten en lasten Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 110

16 Wet Normering Topinkomens (WNT) WNT-verantwoording 2018 De WNT is van toepassing op Stichting Tangent De klassenindeling is gebaseerd op de uitkomsten van de complexiteitsvragen die als volgt zijn vastgesteld. Gemiddelde totale baten 6 Gemiddeld aantal leerlingen 3 Gewogen aantal onderwijssoorten 1 Totaal aantal complexiteitspunten 10 Het bezoldigingsmaximum is in 2018 berekend conform het WNT-maximum voor het onderwijs. Op grond van de criteria valt deze rechtspersoon in klasse D, daarmee bedraagt het bezoldigingsmaximum Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang en de duur van het dienstverband. Het WNT-maximum bedraagt voor leden van het toezichthoudend orgaan 15% voor voorzitters en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum naar rato van de duur van het dienstverband. WNT: Vermelding bezoldiging topfunctionarissen A.P.B.I. Godefrooij A. Kuiper Functie Lid C.v.B. Voorzitter C.v.B. Aanvang en einde functievervulling in /01-31/12 01/01-31/12 Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel bezoldigingsmaximum /- onverschuldigd betaald bedrag nog niet terugontvangen bedrag 0 0 Totaal bezoldiging Gegevens 2017 Functie Aanvang en einde functievervulling in /01-31/12 01/01-31/12 Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel bezoldigingsmaximum Totaal bezoldiging Uitkering wegens beëindiging dienstverband topfunctionaris Functie Lid C.v.B. Deeltijdfactor in fte 1,0 Datum uit dienst Ontslaguitkering Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging Individueel toepasselijk maximum /- onverschuldigd betaald bedrag 0 Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband Waarvan betaald in De hoogte van de ontslagvergoeding is uitgesproken door het gerechtshof. Op basis van de uitspraak heeft de uitbetaling plaatsgevonden. Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 111

17 Wet Normering Topinkomens (WNT) Toezichthoudend topfunctionaris drs. D. van Kelle-de Jong dr. A.W.E.A. den Haan-Bakx drs. W.T.J. Dankers drs. M.C.M. Staats Functie Voorzitter RvT Vice voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Aanvang en einde functievervulling in /01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Individueel WNT-maximum /- onverschuldigd betaald bedrag Subtotaal Gegevens 2017 Functie Aanvang en einde functievervulling in /01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging B. Rombouts Functie Lid RvT Aanvang en einde functievervulling in /01-31/12 Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoeding Individueel WNT-maximum /- onverschuldigd betaald bedrag 0 Subtotaal Gegevens 2017 Aanvang en einde functievervulling in /01-31/12 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn 0 Totaal bezoldiging Gewezen topfunctionaris Naam (aanhef, voorletter, naam) Functie Niet van toepassing Niet-topfunctionaris Naam (aanhef, voorletter, naam) Functie Niet van toepassing Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 112

18 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die de cijfers beïnvloeden. Ondertekening door bestuurders en toezichthouders A. Kuiper Voorzitter C.v.B. drs. D. van Kelle-de Jong Voorzitter RvT dr. A.W.E.A. den Haan-Bakx Vice Voorzitter RvT drs. W.T.J. Dankers Lid RvT drs. M.C.M. Staats Lid RvT B. Rombouts Lid RvT Datum: 26 juni 2019 Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 113

19 Controleverklaring Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 114

20 Controleverklaring Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 115

21 Controleverklaring Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 116

22 Controleverklaring Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 117

23 (Voorstel) bestemming van het resultaat In de statuten is geen regeling opgenomen rondom de bestemming van het resultaat. Voorstel bestemming van het resultaat Mutatie algemene reserve publiek Toevoeging algemene reserve publiek Onttrekking herwaarderingsreserve Onttrekking reserve schoolfonds Toevoeging bestemmingsreserve privaat Mutatie reserve schoolfonds privaat Totaal Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 118

24 Gegevens rechtspersoon Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Bestuursnummer Adres J. Asselbergsweg RR TILBURG Telefoon Contactpersoon Mevrouw A. Kuiper Telefoon Scholen 03MK 03WT 06CS 06HK 06HW 06IA 06WC 06WT 07CJ 09JP 09KK 10EZ 10WH 11KC 11VR 15JU Basisschool Berkeloo Hazelaarlaan XN BERKEL-ENSCHOT Jenaplanschool De Kleine Akkers Burg Philipsenstraat CR GOIRLE De Wildschut Raadhuisstraat CK GILZE Basisschool Achthoeven Perweide AC UDENHOUT Basisschool St Caecilia Schoolmeesterstraat KK BERKEL-ENSCHOT De Cocon Hoefstraat NK TILBURG Basisschool De Kring Isabella van Spanjestraat LE RIJEN Basisschool Den Bijstere Daltonerf HZ TILBURG Basisschool Rennevoirt Antonie van Dycklaan CP BERKEL-ENSCHOT Basisschool De Regenboog Dirigentenlaan EA TILBURG Basisschool De Wichelroede Van Heeswijkstraat 1 B 5071CT UDENHOUT Basisschool De Lochtenbergh Perosistraat LP TILBURG Basisschool de Vlashof Bartokstraat JB TILBURG Basisschool Stelaertshoeve Eilenbergstraat EC TILBURG Basisschool Den Hazennest Vermeulenstraat HB TILBURG Basisschool Prins Bernhard Cederstraat JD TILBURG Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Pagina 119

Jaarrekening mei Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen

Jaarrekening mei Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Jaarrekening 2017 31 mei 2018 Stichting Tangent, Palet van basisscholen en peuterspeelzalen Inhoudsopgave jaarrekening 2017 Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Algemene toelichting 53 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016

JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016 JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag Algemene toelichting A.1.1 Balans per 31 december 2015 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2015 A.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag juni De Akker, Stichting voor PCPO in de gemeente Oldebroek e.o. Pagina 1

Jaarverslag juni De Akker, Stichting voor PCPO in de gemeente Oldebroek e.o. Pagina 1 Jaarverslag 2017 14 juni 2018 De Akker, Stichting voor PCPO in de gemeente Oldebroek e.o. Pagina 1 Inhoudsopgave jaarverslag 2017 Pagina Bestuursverslag 1 Jaarrekening Algemene toelichting 22 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening ZWOLLE, 10 april Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1

Jaarrekening ZWOLLE, 10 april Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1 Jaarrekening 2012 ZWOLLE, 10 april 2013 Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1 Inhoudsopgave jaarrekening 2012 Pagina A0 Bestuursverslag 3 Algemene toelichting 12 A.1.1 Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015

JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34

Nadere informatie

Jaarrekening 2018 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2018 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 2018 (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 3 2 Staat van baten en lasten over 2018 5 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 217 Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 217 3 2 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 2017 Bibliotheek Oosterschelde (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Staat van baten en lasten over 2017 5

Nadere informatie

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek West-Achterhoek (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.)

Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek West-Achterhoek (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.) Jaarrekening 2017 (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht W.N.T.) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2017 3 2 Staat van baten en lasten over 2017 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht

JAARVERSLAGGEVING Reformatorisch Samenwerkingsverband VO. te Utrecht JAARVERSLAGGEVING 2015 Reformatorisch Samenwerkingsverband VO te Utrecht Utrecht, 21 juni 2016 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 22 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

inventaris en machines overige vorderingen bank, rekening-courant overige banken

inventaris en machines overige vorderingen bank, rekening-courant overige banken Stichting NKV Gebouw te Helmond 1 Balans per 31 december 2017 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa 31 december 2017 31 december 2016 Materiële vaste activa inventaris en machines

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2017 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-17

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Greijdanus te Zwolle

Jaarverslag Stichting Vrienden van Greijdanus te Zwolle Jaarverslag 2016 Stichting Vrienden van Greijdanus te Zwolle Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bestuursverslag... 3 Jaarrekening... 5 A. Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)... 7 B. Staat

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

3. JAARREKENING maart 2016

3. JAARREKENING maart 2016 3. JAARREKENING - 10-20 maart 2016 3.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren 811 2.810 Overlopende

Nadere informatie

STICHTING NATIONAAL DIERENPARK DE HAZEN TE AMERONGEN. Rapport inzake de jaarrekening juni2018

STICHTING NATIONAAL DIERENPARK DE HAZEN TE AMERONGEN. Rapport inzake de jaarrekening juni2018 I STICHTING NATIONAAL DIERENPARK DE HAZEN TE AMERONGEN BERG Rapport inzake de jaarrekening 2017 27juni2018 l JAARREKENING 2017 --------------------------------------------------~, ~- Balans per 31 december

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016

SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016 SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2016 4 JAARREKENING

Nadere informatie

ACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris

ACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris 2.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 31-12-2017 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 156.226 156.226 Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen 10.303

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers JAARVERSLAG 2016 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.04 De Liemers Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 24 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2018 Den Helder, mei 2019 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2018 Staat van baten en lasten 2018 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2017 STICHTING BIBLIOTHEEK SALLAND

JAARRAPPORT 2017 STICHTING BIBLIOTHEEK SALLAND JAARRAPPORT 2017 STICHTING BIBLIOTHEEK SALLAND Balans per 31 december 2017 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 1. Materiële vaste activa 1.1 Gebouwen en terreinen 2.042 9.371 1.2 Automatisering 18.738

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN

JAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN BATEN EN LASTEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2017 2017 2016 Opbrengsten Lumpsum Rijk 2.361.057 2.361.058 2.230.440 DVO prv Gelderland 493.269 497.599 492.282 Lumpsum Arnhem 1.090.970 1.090.970 1.128.779

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na bestemming exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2018 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT)

Jaarrekening 2018 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal. (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) Jaarrekening 2018 Stichting Openbare Bibliotheek Veenendaal (versie t.b.v. ANBI-status en publicatieplicht WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 3 2 Staat

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2016 Stichting Cardo 2 van 17 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2016 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Balans per 31 december na resultaatbestemming ACTIVA

Balans per 31 december na resultaatbestemming ACTIVA Balans per 31 december na resultaatbestemming 2017 2016 ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 gebouwen en terreinen 1 1 1.2 overige materiële vaste activa: inrichting en inventaris 117.549 144.222 dbos 18.385 20.867

Nadere informatie

Jaarrekening 2018 Stichting De Lage Beemden (versie ten behoeve van publicatieplicht ANBI en WNT)

Jaarrekening 2018 Stichting De Lage Beemden (versie ten behoeve van publicatieplicht ANBI en WNT) Jaarrekening 2018 (versie ten behoeve van publicatieplicht ANBI en WNT) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2018 4 2 Staat van baten en lasten over 2018 6 3 Grondslagen

Nadere informatie

KBO-PCOB. Financieel verslag 2017

KBO-PCOB. Financieel verslag 2017 KBO-PCOB Financieel verslag 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2017, NA RESULTAATBESTEMMING 31 december 2017 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa 3.072 Materiële vaste activa 4.432 7.504 VLOTTENDE ACTIVA Overige

Nadere informatie

ACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris

ACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris 2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 193.672 219.872 193.672 219.872 Vlottende activa Voorraden Gereed product

Nadere informatie

Sien gevestigd te Houten. Financiële verantwoording 2017

Sien gevestigd te Houten. Financiële verantwoording 2017 Sien gevestigd te Houten Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december 2017

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Cardo

Jaarrekening Stichting Cardo Jaarrekening 2015 Stichting Cardo 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Resultatenrekening over 2015 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2015 6 5. Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA

Stichting Thus, Zevenaar. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december december 2014 ACTIVA JAARREKENING 2015 Stichting Thus, Zevenaar 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestem m ing) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa (1) 1.114 Materiële vaste

Nadere informatie

FINANCIELE VERANTWOORDING 2016 STICHTING PLEIN C Haarlem <KORTE VERSIE>

FINANCIELE VERANTWOORDING 2016 STICHTING PLEIN C Haarlem <KORTE VERSIE> FINANCIELE VERANTWOORDING 2016 STICHTING PLEIN C Haarlem Algemene toelichting Leeswijzer De financiële verantwoording 2016 is een verkorte versie van de door de accountant goedgekeurde jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum Jaarrekening 2017 Hilversum, april 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2017 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juni 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2017

Rapport inzake de jaarrekening 2017 Kruisbergseweg 54 6601DD WIJCHEN Rapport inzake de jaarrekening 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2017 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2017 4 1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015 GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat 141 5038 AD TILBURG Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2017 Bleiswijk, mei 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting op de jaarrekening WNT-verantwoording 1 2 3 5 Opgesteld door

Nadere informatie

Jaarrekening 2015/2016

Jaarrekening 2015/2016 Jaarrekening 2015/2016 van Algemene Nederlandse Sjoelbond Statutaire vestigingsplaats: Groesbeek Adres: Jonkershof 9 6561 AN Groesbeek Balans per 31 mei 2016 (na bestemming van het resultaat) Activa (in

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken mei 2018

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken mei 2018 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2017 7 mei 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2017 2 2 Staat van baten en lasten over 2017 3 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2017 Heiloo, mei 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle

Jaarrekening Stichting Welzijn Kapelle Jaarrekening 2016 Stichting Welzijn Kapelle INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2016 5.1.1 Balans per 31 december 2016 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2016 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 6 5.1.4

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Waga Winschoten. Fin verslag Stichting Waga 2018.xlsx

Financieel verslag Stichting Waga Winschoten. Fin verslag Stichting Waga 2018.xlsx Financieel verslag 2018 Stichting Waga Winschoten Pagina 1 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2017 3 Staat van baten en lasten 2017 4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Overige reserves

Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Overige reserves Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Het bestuursverslag ligt ten kantore van de fondsbeheerder Jaarrekening Pagina Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek

Financieel Jaarverslag Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek Financieel Jaarverslag 2017 42738 Stg. Samenwerkingsscholen VPR Gemeenlandsedijk Noord 26A 3216 AG Abbenbroek Jaarverslag 2017 Inhoudsopgave Bestuursverslag Pagina Jaarrekening Grondslagen 3 Model FK:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2017 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Waddinxveen, augustus 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrapport Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2016 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Voorwoord van het bestuur

Nadere informatie

Stichting Het Grachtenhuis T.a.v. Raad van Toezicht Herengracht CJ AMSTERDAM. Publicatiebalans 2016

Stichting Het Grachtenhuis T.a.v. Raad van Toezicht Herengracht CJ AMSTERDAM. Publicatiebalans 2016 Stichting Het Grachtenhuis T.a.v. Raad van Toezicht Herengracht 386 1016 CJ AMSTERDAM Publicatiebalans 2016 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50142011. Rapportdatum: 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2018

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2018 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2018 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2017 Financieel verslag 2017 Harmen Visserplein 6 8302BW Pagina 1 Voorblad 0 1 2 Inhoud Jaarrekening 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 6 Grondslagen 7 Toelichting balans 9 Toelichting baten en lasten 12

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken augustus 2017

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken augustus 2017 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2016 15 augustus 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2016 2 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Moyee Nederland B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van tot en met

Moyee Nederland B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van tot en met te Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van 01-01-2017 tot en met 31-12-2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 31 december 2017 3 Winst-en-verliesrekening over 2017 5 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers

JAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers JAARVERSLAG 2017 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.04 De Liemers Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 22 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over

1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2012 1 1.2 Resultatenrekening over 2012 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2012 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015

Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015 Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Pagina 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 1 3. Financiering 2 4. Resultaat 3 5.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 218 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 218 JAARREKENING

Nadere informatie

31 december Liquide middelen Saldo 31 december Totaal reserves en fondsen

31 december Liquide middelen Saldo 31 december Totaal reserves en fondsen 8 JAARREKENING 8.1 Balans per 31 december na resultaatbestemming ACTIVA 31 december 2017 Vaste activa Materiële vaste activa Collectie 1 1 Inventaris 1.696 3.040 1.697 3.041 Vlottende activa Balievoorraad

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN

JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OMMEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2017 2016 Vaste activa Inventaris 0 0 Automatisering 991 3.431 991 3.431 Vlottende activa Overlopende

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN JAARREKENING 2018 Versie: Openbaar Vastgesteld: maart 2019 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2018 31-12-2017 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Doelstelling: Het organiseren van het jaarlijkse bloemencorso in Lichtenvoorde.

Doelstelling: Het organiseren van het jaarlijkse bloemencorso in Lichtenvoorde. Bestuursverslag Kerngegevens Dit verslag van het bestuur betreft: Statutaire naam Statutaire zetel Rechtsvorm Stichting Doelstelling: Het organiseren van het jaarlijkse bloemencorso in. Onderhavige stichting

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2017

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2017 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2017 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2013

Mentelity foundation Baambrugge. Jaarrapport 2013 Baambrugge Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 3 2 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 6 2 Staat van baten

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2017 Zoetermeer, april 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

JAARRAPPORT Stichting Openbare Bibliotheken. Hardenberg

JAARRAPPORT Stichting Openbare Bibliotheken. Hardenberg JAARRAPPORT 2016 Stichting Openbare Bibliotheken Hardenberg Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) 2016 2015 ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 inrichting en inventaris 65.125 84.303 1.2 automatiseringsapparatuur

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie