te Jaarrekening 212 CONCEPT NCEPT CONCEPT Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 2. Balans per 212 3. Staat van baten en lasten 212 4. Waarderingsgrondslagen 5. Toelichting op de balans per 212 6. Toelichting op de staat van baten en lasten 212 1 2 3 4 5 8
1. Algemeen Wijziging statuten Per 18 mei 212 is de naam van de stichting gewijzigd van Stichting Plenty Food naar Stichting Plenty Food Nederland. Bestemming resultaat 212 Het saldo baten en lasten over 212 ad 5.849,= (negatief) is ten laste van het vermogen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het Vrij besteedbaar eigen vermogen en de Bestemmingsreserve lopende projecten (Protein for Children). In de toelichting op de balans per 212 is een nadere specificatie van deze verdeling opgenomen. Pagina 1
Jaarrekening 212 2. Balans per 212 212 211 ACTIVA Vaste activa Materiele vaste activa 41.342 48.79 Vlottende activa Voorraden 2 2 Te vorderen rente 15 29 Liquide middelen 9.765 9.8 9.935 9.57 Totaal activa 51.277 57.136 PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen 38.237 37.349 Bestemmingsreserve voor lopende projecten 12.553 19.29 5.79 56.639 Kortlopende schulden 487 497 Totaal passiva 51.277 57.136 Pagina 2
Jaarrekening 212 3. Staat van baten en lasten 212 212 211 Baten Giften en donaties 5.543 11.894 Lasten Directe kosten projecten Algemene kosten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Saldo baten en lasten 1.319 1.116 15 17 11.435 43-5.849 15.772 474 116 94 16.246 22-4.33 Pagina 3
Jaarrekening 212 4. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Algemeen Activiteiten De stichting stelt zich ten doel het voorzien van voedselhulp aan mensen die lijden aan honger en ondervoeding en het geven van voorlichting. Personeel Gedurende 212 was bij de stichting geen personeel in dienst. Waarderingsgrondslagen Algemeen Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Materiele vaste activa De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde onder aftrek van afschrijvingen gebaseerd op geschatte economische levensduur. Vlottende activa en kortlopende schulden De vlottende activa en kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Grondslagen voor bepaling van baten en lasten Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Pagina 4
Jaarrekening 212 5. Toelichting op de balans per 212 Materiële vaste activa Sojamachines en randapparatuur Boekwaarde 1 januari 212 Investeringen Afschrijvingen (1%) Boekwaarde 212 48.79 48.79 41.342 Cumulatieven Totaal aanschafwaarde Totaal afschrijving Boekwaarde per 212 67.373 26.31 41.342 Voorraden 212 211 Voorraad drukwerk 2 2 Liquide middelen Banktegoeden 9.765 9.765 9.8 9.8 De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Pagina 5
Jaarrekening 212 Eigen vermogen Vrij besteedbaar eigen vermogen Saldo per 1 januari 212 Saldo baten en lasten 212 Dotatie aan Bestemmingsreserve voor lopende projecten Saldo per 212 37.349-5.849 38.237 Bestemmingsreserve voor lopende projecten Saldo per 1 januari 212 Dotatie 212 Saldo per 212 19.29-12.553 Het saldo van de Bestemmingsreserve voor lopende projecten (Protein for Children) zal in de komende jaren geleidelijk afnemen met de afschrijvingen op de investeringen met betrekking tot het project. Specificatie van de dotatie aan Bestemmingsreserve voor lopende projecten Giften Kosten Afschrijvingskosten Sojamachines en randapparatuur Dotatie aan Bestemmingsreserve lopende projecten - Pagina 6
Jaarrekening 212 Kortlopende schulden Administratiekosten Overige overlopende passiva 212 417 7 487 211 417 8 497 Pagina 7
Jaarrekening 212 6. Toelichting op de Staat van baten en lasten 212 212 211 Giften en donaties Giften algemeen Giften Vita Goat Project 5.543 5.543 8.194 3.7 11.894 Directe kosten projecten Afschrijvingskosten sojamachines en randapparatuur Startsubsidie Stichting Plenty Food International Voorlichting Kosten Vita Goat Project (machines) Noodhulp waterleiding Merapij 2.7 882 1.319 8.935 1 15.772 Algemene kosten Administratiekosten Statutenwijziging Contributies Telefoon- en kantoorkosten Overige algemene kosten 417 368 49 282 1.116 417 37 2 474 Financiële baten en lasten Financiële baten Bankrente 15 116 Financiële lasten Bankkosten 17 94 Pagina 8