Verslag van de secretaris- penningmeester

Vergelijkbare documenten
Verslag van de Secretarispenningmeester

Algemene Vergadering van 20 april Jaarrekening op 31 december Verslag van de Secretaris Penningmeester

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Algemene Vergadering van 21 april Jaarrekening op 31 december Verslag van de Penningmeester

BALANS NA WINSTVERDELING

JAARREKENING IN EURO

Deel 2: Financiële jaarrekening

BE (in euros)

Algemene Vergadering van 30 april 2011

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

BALANS NA WINSTVERDELING

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Participatiemaatschappij Vlaanderen

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/ /58 40/41 50/53 54/58

Identificatie rapportering Brussel

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

BALANS NA WINSTVERDELING

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

fjr/cewaierhouse(ajpers I

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/ ,

JAARREKENING IN EURO

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

pwc UMICORE NV 27 maart2013

JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO

Nr LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Interne Balans VZW VEGAPLAN VZW HAVENLAAN 86C/202B BE-1000 BRUSSEL 1 BE Pagina : 1 05/11/2018. Volledige schema

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011)

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2011

JAARREKENING IN EURO

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

DRAFT na input 4Q17 voor audit Boekjaar 2017

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

Inzicht in uw cijfers

Interne Balans Ope > Afs 2012

VP BALANS DRAFT!

JAARREKENING IN EURO

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

NBB Vollediq Sage BOB - FINGEM, dienstverlenende veren g ng VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA ACTIVA. FINGEM, dienstverlenende vereniging

Interne Balans VZW Boekjaar 2017

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 FLUXYS BELGIUM

Interne Balans VZW VEGAPLAN VZW HAVENLAAN 86C/202B BE-1000 BRUSSEL 1 BE Pagina : 1 07/03/2019. Volledige schema

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING IN EURO

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)

JAARREKENING IN EURO

Bedrijf: 2 - LIONS CLUBS D112A HB Pagina 1 van 5 Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vereniging)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

AANWEZIGHEIDSLIJST VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW BENETIET GEHOUDEN OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL OP

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

40 1 NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1

Opgesteld te Halle op 7 september De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

JAARREKENING IN EURO

Jaarlijks verslag Boekjaar 2010

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

Interne balans (2jaar)

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

Jaarlijks Verslag Boekjaar 2009

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

Interne Balans , KBC BEDRIJFSREKENING , , KBC BEDRIJFSREKENING 632.

Enkelvoudige jaarrekening

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO

Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen

JAARREKENING IN EURO

Circulaire NBB_2013_XX - Bijlage 1

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging)

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen

Voorwaarde voor het berekenen van de ratio De noemer moet positief zijn 70/74 > 0 70/74 > 0

JAARREKENING IN EURO

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

JAARREKENING IN EURO

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Transcriptie:

ALGEMENE VERGADERING 2015 Verslag van de secretaris- penningmeester

Geachte confraters, Dames en heren, Brussel, 17 maart 2015. Ik heb de eer u verslag uit te brengen over de jaarrekeníng 2014. Dit rapport werd u eveneens toegestuurd in maart 2015 jongstleden, samen met de oproeping voor de algemene vergadering van 25 april 2015. Hierna vindt u een synthese van dejaarrekening, goedgekeurd door de Raad van het Instituut en geverifieerd door de commissarissen. JAARREKENING - SvnthesE LE 2A[ 3ilLU2AL; VASTE ACTIVA 425.370 504.866 U. Immateriële vas,te activa UI. l.lateriële vaste activa Meubilair & rollend materieel Overige materiële vaste activa ry. Financiële vaste activa Vorderingen & borgtochten in contanten 90.502 323.970 137.538 t86.432 10.898 10.898 L3I.492 362.476 166.599 195.877 10.898 10.898 VLOTTENDE ACTN'A 4.æ5.574 4.830.262 VII. Vordering op ten hoogste één jaar Vorderingen leden Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen Overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopenderekeningen 2L4.753 198.602 16.151 4.r94.278 4.L94.278 135.474 141.069 120.458 119.208 t.250 4.540.277 4.540.277 70.54 98.983 DERACTTVA 5.110.9 14 5.335.128 37äu2ünr 37tUU:n7? EIGEI{ VERi,IOGEt{ V. Overgedragen winst 3.329.290 3.329.290 3.328.490 3.328.490 VOORZIENINGEN EN UITG. BEI.ASTINGEII VII. A. Voonieningen v(xrr risico's & kosten 625.OOO 625.0(x' 815.000 815.000 SCHUTDEN il. Schulden op ten hoogste één jaar Handelsschulden Schulden m.b.t.belastingen, bezoldigingen, sociale lasten Overige schulden X. Overlopenderckeningen 1.156.654 821.830 330.804 366.834 L24.I92 334.824 1.191.638 768.888 377.rrt 295.549 96.228 422.750 1

TOTAAT DÊR PASSM 5.110.9 14 5.335.128 RESUTTATENREKENIT{G 3ttt2t20t4 SLLW:207;i Bedrijfsopbrcngsùen Omzet - ledenbijdragen Andere bedrijfsopbrengsten s.891.828 5.524.976 366.8s2 5.430.981 5.29L.766 139.215 Bedrijfskos;ten Diensten en diverse goederen Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen Afschrijvingen op immateriële & materiële vaste activa Voozieningen risico's & kosten Andere bedrijfskosten -5.955.899 3.946.226 2.065.294 L34.276-190.000 1.103-5.500.389 3.229.092 1.885.048 150.011 222.000 14.238 Bedrijfsresultaat -il.o7l -69.408 Fi na nciële opb ren gsten Opbrengsten vlottende activa Andere fi nanciële opbrengsten 9t.72t 91.359 362 100.607 100.483 I24 Financiële kosten Kosten van schulden Andere financiële kosten -7.618 0 7.618-7,257 670 6.587 Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 20.032 23,942 Uitsonderlijke kosten Voozieningen uitronderlijke risico's en kosten 0 0-250.000 250.000 Result at van het boelqiaar vóór belastingen Belastingen op het ræultaat Resultaat van het boekiaar 20.032-226.058-19.231-21.911 801-247,969 2

A. Beknoote analvse van de balans: belanoriike ounten Activa, Vaste actiya Rubriek II - Immateriële Rubriek III - Materiële Overdracht nettoboekwaarde oo O1101/2014 493.968 Aanschaffingen 2014 Ka ntoorrnateriaa I Kantoorrneubilair Info rrnat ic a rnate rieel Inrichtlng Renaissance building Toevoeging afsc hrijvingen 2014 Overdrachten 2014 2.225 13.023 23.891 L5.642 54.78L -L34.276 0 Nettoboelarvaarde oo 3 1 / 12l 2O14 4t4.473 Activa, rubriek VIII. Geldbeleooinoen Vastrentende effecten - OLO's Vastrentende effecten - OLO's erm'rjnbelegg ng ermijnbelegging Spaarekeningen 779.360 542.252 813.655 498.443 1.560.568 TOTAAL 4.L94.274 Activa, rubriek X. Overlooende rekeninqen Over te draoen kosten 78.347 Verkregen opbrcnosten Intresten op OLO's Intresten op bankrekenlngen en spaarekeníngen Recuperctie genreensch. personeelskosten IAB-IBR 26.943 20.058 L5.72L 62.722 TOTAAL 141.069 3

Passiva, rubriek VlL Voorzieninoen voor risico's en kosten 30 jaar IAB Comm. nicatie Cluster Jongerenwerking HR Infonnatica Kwaliteitstoets ng Contractueel geschil 125.000 100.000 50.000 35.000 15.000 50.000 250.000 TOTAAL 625.OOO Passiva, rubriek X, Overlopende rekeninoen Over te draoen opbrengsten Gratis huur 240.000 te sprciden over 11 jaar (saldo op 3L/L2lt4) Installatiekosten aangeboden door de eigenaar 28.929 te spreiden over 11 jaar (saldo op 3UL2/La) Te ontvangen ledenbijdragen L67.273 18.483 131.384 3L7.L40 Toe te rekenen kosten L7.684 TOTAAL 334.8.24 4 "'f

B. Resultatenrekenino 2014 Boekjaar 2l L4 Begroting 2l)L4 Aturijking Opbrengsten 5.983.549 5.800.76s L42.784 Kosten -5.963.517-5.778.874 -L84.643 Resultaat uit de gewone bedrijfsultoefening 20.o32 21.891-1.859 Belasting op het resultaat - 19.231-21.500 2.269 Resultaat van het boekjaar 801 391 4to C. Samenvattino afyviikinqen van de beorotino I. Afwiikinoen oo begrotinospost'oobrenqsten' Boekiaar 2014 Begrotino 20L4 Afwijkino Bijdragen Deelnemingsrec hten stage Dossierrechten Verhogingen voor laatt'ljdige betaling leden / stagiairs Seminaries IAB + BE Excellent (*1) Diverse opbrengsten Financ iële opbnengsten op termijnrckeningen 4.906.43t 385.903 209.858 22.784 L7L.730 L95.L22 9L.72L 5.983.s49 4.937.305 424.692 2I7.L24 26.000 0 LOg.644 86.000 s.800.765-30.874-38.789-7.266-3.216 L7L.730 85.478 5.72L Le2.784 (*l) dê rechstreekôe kosl n ( klasse 61) mb.t. dez seíirwiæ bedroegm 212.042 ) 5

II. Afwiikinqen oo beorotinosoost'kosten' Boekjaar 20L4 Begroting 20t4 AfwUking Diensten en diverse goederen Bezoldigingen en sociale lasten Afsc hrijvingen Voorzieningen voor risico's en kosten Besteding voozieningen voor risico's en kosten Diverse exploitatiekosten en financiële kosten Belastingen op het resultaat 3.946.226 3.746.883 2.064.294 2.308.053 t34.276 L94.438 175.000 8s.000-365.000-565.000 8.72t 9.500 t9.23l 2 1.500 5.9A2.74f3 's.goo.37+ 799.343-243.759-60.t62 90,000 200.000-779 -2.269 LA2.374 Ik verwijs u voor meer details naar de jaarrekening en de budgettaire vergelijking, die beide werden toegestuurd samen met de oproeping voor de algemene vergadering. Ik stel voor het positief saldo van het boekjaar 2014 overte dragen naar het maatschappelijk vermogenf hetzt : Overgedragen resultaat 0t/0t/2OL4 Resultaat van het boekjaar Maatscha ppelijk vermoge n op 3l / L2/ 2OI4 3.328.489,74 800 64 3.329.29O,38 Jean-Luc Sec s-penningmeester 6

ALGEMENE VERGADERING 2015 Verslag van de commissarissen

Verslag van de commissarissen van het IAB over het boekjaar afgesloten op 31 december 2Ol4 gericht aan de algemene vergadering van 25/04/2015 Instituut van de accountants en de belastingconsulenten Emile Jacqmainlaan I 35/2 1000Brussel Brussel, 20 maart 2015 Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wlj u verslag uit over de uitvoering van de controleopdracht die ons werd toevertrouwd. WU hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van het Instituut, over het boekjaar afgesloten op 31 december 2014, met een balanstotaal van 5.frc.944 euro's en waarvan de resultatenrekening afsluit met een boni voor het boekjaar van 801 euro's. Verklaring over de iaarrekening zonder voorbehoud Onze controles verliepen overeenkomstig de gebruikelijke professionele normen. Deze beroepsnormen eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de Belgische wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met betrekking tot dejaarrekening. Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van het Instituut, alsook met de procedures van interne controle. De verantwoordelijken van het Instituut hebben onze vragen naar opheldering of inlichtingen duidelijk beantwoord. Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die het Instituut maakte en de voorstelling van de jaarrekening in het geheel beoordeeld. Wrj zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de jaarrekening afgesloten op 31 decetnber 2014 een getrouw beeld van het vermogen, varr de financiële toestand en van de resultaten van het Instituut en wordt een passende verantwoording gegeven in het verslag van de penningmeester. Biikomende verklarinsen en inlichtingen Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende verklaringen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaanekening te wijzigen: het verslag van de penningrneester bevat de door de wet vereiste inlichtingen; onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding correct gevoerd en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de in België toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften; wij dienen u geen enkele verrichting of beslissing mede te delen die formeel en manifest in overtreding met de wet zou zijn gedaan of genomen. De commissarissen