RAPPORT uitgebracht aan Aan het bestuur van Febe, Vereniging van werkers in de gezondheidszorg op Gereformeerde Grondslag p/a Kasperspad 101 3311 ZE DORDRECHT inzake jaarrekening 2013 1
INHOUDSOPGAVE Pagnr JAARRAPPORT Inleiding Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Winst-en-verliesrekening over 2013 5 Toelichting behorende bij het jaarverslag Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling 6 Toelichting op de balans 7 Toelichting op de winst-en-verliesrekening 8 2
Aan het bestuur van Febe, Vereniging van werkers in de gezondheidszorg op Gereformeerde Grondslag p/a Beatrixstraat 65 3901 DD VEENENDAAL Dordrecht, 31 maart 2014 Geacht bestuur, Hierbij heb ik het genoegen u het financiële jaarverslag 2013 van Vereniging Febe aan te bieden. ALGEMEEN Oprichting en ANBI De Vereniging is opgericht d.d. 15 april 1980. De ANBI vergunning is aangevraagd en verkregen per 1 januari 2008. Registratie nummers De vereniging is onder nummer 40464793 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Oost Nederland. Het fiscale nummer is 8155.24.547. Er is geen BTW of vennootschapsbelasting plicht. Doel De Vereniging heeft ten doel: Het geven van principiële beroepsgerichte voorlichting; bezinning en voorlichting aan leden ten aanzien van principiële, ethische en praktische vraagstukken in de gezondheidszorg. Verlening van hulp bij praktische problemen op medisch-ethisch of verpleegkundig-ethisch vlak en bij moeilijkheden in arbeidsverhoudingen die uit deze problemen voortvloeien. Het getuigen tegen bepaalde ontwikkelingen in de gezondheidszorg, die in strijd zijn met Gods Woord. Hoogachtend, H.M.A. Tomson-Dorst penningmeester 3
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 A C T I E F 31 december 31 december 2013 2012 Vlottende activa Debiteuren 230 - Vorderingen 50-280 - Liquide middelen 49.322 47.894 TOTAAL 49.602 47.894 P A S S I E F Eigen vermogen Overige reserves 49.455 47.205 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva 147 689 TOTAAL - 49.602-47.894 4
WINST-EN-VERLIESREKENING OVER HET JAAR 2013 2013 2012 Opbrengsten 17.205 15.967 Kosten Kosten Febe contactorgaan 8.015 7.765 Overige ledenkosten 2.442 2.360 Bestuurs- en vergaderkosten 2.193 2.327 PR kosten 1.915 894 Kontributies 100 100 Algemene kosten 630 1.399 Som der bedrijfslasten 15.295-14.845- Bedrijfsresultaat 1.910 1.122 Rente lasten en baten 340 344 Resultaat boekjaar 2.250 1.466 5
GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De jaarrekening wordt opgesteld naar de grondslag van historische kostprijs. De grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Balanswaardering Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Rekening-courant schulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen op transacties worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Netto-opbrengst De netto-omzet wordt gevormd door de opbrengst uit donaties, contributies, leveringen aan derden en giften. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en rekening-couranten. 6
TOELICHTING OP DE BALANS ACTIEF 2013 2012 Debiteuren Volgens openstaande postenlijst, per 31 december 230 - Vorderingen Overige vorderingen 50 - Liquide middelen Regiobank 65.52.71.643 39.325 38.725 ING bank 23.58.743 spaarbank 8.649 - ING bank 23.58.743 1.348 9.169 Per 31 december 49.322 47.894 PASSIEF Overige reserves Stand per 1 januari 47.205 45.739 Resultaat boekjaar 2.250 1.466 Stand per 31 december 49.455 47.205 Overige schulden en overlopende passiva Website 47 - SGP advertentie - 150 Administratiekosten 100 400 Reiskosten etc - 139 Per 31 december 147 689 7
TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING Opbrengsten 2013 2012 Donaties 3.279 3.575 Contributies 6.933 6.851 Giften 6.038 4.365 Verkopen brochures en verkoop opbrengst 105 201 Advertentie-opbrengsten 850 975 17.205 15.967 Kosten Febe contactorgaan Drukwerk incl. verzenden en uitnodigingen 6.563 6.559 Acceptgiro's 127 132 Artikel vergoedingen 1.325 1.074 8.015 7.765 Overige ledenkosten Informatiefolders en brochures 149 1.175 Advertentiekosten 728 353 Kosten lezingen Febe vergadering 564 425 Vergaderkosten incl lezing omgaan met grenzen 1.001 531 Studiedag, inschrijfgeld - 3.555- Studiedag, sponsoring - 2.100- Studiedag, kosten - 5.531-124- 2.442 2.360 Bestuurskosten Reiskosten 1.122 1.136 Bestuurskosten 540 491 Relatiegeschenken 531 690 Onkosten telefoon - 10 2.193 2.327 8
PR kosten 2013 2012 Website 797 342 Advertenties 52 296 Advertentie SGP zakagenda 150 150 Mailingen 916 - Folders Febe - 89 Overige - 17 1.915 894 Kontributies Zorg voor Leven 100 100 100 100 Algemene kosten Porti 52 527 Kantoorartikelen etc. 30 41 IT-kosten 48 190 Briefpapier en enveloppen - 217 Administratiekosten 400 400 Ledenadministratire 100 - Kamer van Koophandel - 24 630 1.399 Rente lasten en baten Spaarrekeningen 649 605 ING bankkosten 309-261- 340 344 Ondertekening voor akkoord Dordrecht, datum:...2014 Namens het bestuur: Naam: Naam: 9