STICHTING VEINE Rotterdam JAARREKENING 2015
INHOUD JAARREKENING 2015 Balans per 31 december 1 Staat van baten en lasten 2 Toelichting algemeen 3 Toelichting op de balans per 31 december 5 Toelichting op de staat van baten en lasten 6 Geen accountantscontrole toegepast
JAARREKENING 2015 Geen accountantscontrole toegepast
Stichting Veine, Rotterdam BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIEF 2015 VLOTTENDE ACTIVA Debiteuren 0 Liquide middelen 1 11.333 11.333 TOTAAL 11.333 1 Geen accountantscontrole toegepast
29 november 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (NA RESULTAATBESTEMMING) PASSIEF 2015 EIGEN VERMOGEN Algemene reserve 2-13.943-13.943 KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren 15.558 Overige schulden 3 9.718 25.276 TOTAAL 11.333 1 Geen accountantscontrole toegepast
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 31.03.2015-31.12.2015 Baten 4 50.450 Inkopen 5 53.180 Algemene kosten 6 11.213 SOM DER KOSTEN 64.393 RESULTAAT -13.943 RESULTAATBESTEMMING Resultaat boekjaar -13.943 Mutatie algemene reserve -13.943 2 Geen accountantscontrole toegepast
ALGEMEEN ACTIVITEITEN Het doel van Stichting Veine, hierna de stichting, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudend Palladiostraat 35 te Rotterdam, is het: - Verstrekken van informatie aan ouders en verzorgers van kinderen met een lichamelijke beperking; - Financieel ondersteunen van Stichting 'Kids Unlimited', gevestigd te Utrecht; en - Financieel ondersteunen van Stichting K.A.L.M., gevestigd te Rotterdam. De stichting is d.d. 31-3-2015 opgericht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Rotterdam onder nummer 63030586. De stichting heeft de ANBI status. TOELICHTING ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Als basis voor het financieel jaarverslag wordt zo veel mogelijk Richtlijn 640 "Organisaties-zonder-winststreven" van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving gehanteerd. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 3 Geen accountantscontrole toegepast
TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT BATEN Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten (projecten) bestemd ter realisatie van het doel van de stichting, alsmede giften, subsidies en alle overige wettelijk verkregen baten. LASTEN Lasten zijn zowel aan activiteiten (uitgifte magazine) toe te rekenen dan wel hebben zij betrekking op de kosten van de eigen organisatie. De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. BELASTINGEN De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. 4 Geen accountantscontrole toegepast
BALANS TOELICHTING 1 LIQUIDE MIDDELEN 2015 ING, betaalrekening 11.333 11.333 EIGEN VERMOGEN 2 ALGEMENE RESERVE 2015 Stand per 31 maart 0 Uit resultaatverdeling -13.943 Stand per 31 december -13.943 3 OVERIGE SCHULDEN 2015 Rekening-courant Ka-Zet Gifts & Gadgets 9218 Reservering accountantskosten 500 9.718 5 Geen accountantscontrole toegepast
STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTING 4 BATEN 31.03.2015-31.12.2015 Opbrengsten magazine 5.550 Donaties en bijdragen ondernemingen 44.850 Giften particulieren 50 50.450 5 INKOPEN 31.03.2015-31.12.2015 Opmaak en vormgeving magazine 18.332 Drukkosten magazine 14.302 Inhuur redactioneel personeel 18.392 Porto-, vracht-, verzendkosten 1.488 Overige kosten magazine 666 53.180 6 ALGEMENE KOSTEN 31.03.2015-31.12.2015 Huisvestingskosten 3.403 Verkoopkosten 2.211 Kantoorkosten 4.594 Accountantskosten 500 Bankrente en -kosten 38 Overige algemene kosten 467 11.213 ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING Rotterdam, 29 november 2016 G. Zebrowski K. Hordijk M.M. Matysiak Voorzitter Penningmeester Secretaris 6 Geen accountantscontrole toegepast