INLEIDING. De stichting heeft ten doel:
|
|
|
- Heidi Aerts
- 10 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 INLEIDING Algemene gegevens De stichting Vrienden van het CWZ werd bij notariële akte op 11 december 1987 opgericht voor onbepaalde tijd. Zij heeft haar zetel in de Gemeente Nijmegen. De stichting heeft ten doel: de behartiging van de belangen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen en haar patiënten voorzover het betreft voorzieningen, activiteiten en evenementen die niet bekostigd kunnen worden uit verpleeggelden, subsidies of andere inkomstenbronnen. Het bestuur van de stichting werd in het boekjaar 2012 gevoerd door: Dr. H.P.J. Buiting MHA Dhr. G.C. van de Logt, RA Resultaat verslagperiode De stichting sluit het boekjaar af met een positief resultaat van ,-- Dit resultaat is geheel aan de bestemmingsreserve toegevoegd. Eind 2012 heeft de stichting 704 donateurs. Gedurende het jaar 2010 is een passief beleid gevoerd t.a.v. het werven van nieuwe donateurs, momenteel worden er projecten geïnventariseerd die fondsenwerving verder geschikt maken. Financiën Planning & Control Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, 2013 Geplaatst op website 7 maart 2014
2 BALANS Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Eigen Vermogen Bestemmingsreserves Toevoeging Kortlopende schulden Totaal passiva
3 RESULTATENREKENING Baten Opbrengsten Lasten Afschrijvingen op immateriële activa - - Algemene kosten Besteding gelden Resultaat Het resultaat is als volgt bestemd: Dotatie bestemmingsreserves na winstverdeling Onttrekking bestemmingsreserves
4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 december 2012 (met vergelijkende cijfers over 2011 ) Waarderingsgrondslagen en presentatie Waarderingsgrondslagen De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen bestede kosten, onder aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen met vaste percentages van die kosten. De vorderingen en overlopende activa, liquide middelen en de schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde. De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van de historische kosten. Presentatie De balans, resultatenrekening en toelichting zijn vermeld in euro's. Activa Vaste activa Immateriële vaste activa afschr. verkrijgings- afschrijving afschrijv. boekwaarde perc. prijs t/m aanloopkosten 12, De gemaakte aanloopkosten t/m 2000 worden vanaf 2001 gedurende een periode van 8 jaar gelijkmatig afgeschreven.
5 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Nog te ontvangen via incasso Liquide middelen C en E bank Postbank
6 Passiva Eigen vermogen dotatie dotatie onttrekking winstverdeling besluit RVB Bestemmingsreserves * Activiteiten * Familiezorg verpleegkundigen * Matrassen * Patiënten Informatie Dossiers (PID) * Nog te bestemmen ** Info & Voorlichting ** Opvang familie ** Voorzieningen Oncologie ** Voorzieningen t.b.v. Kinderen ** Psychiatrische dagbehandeling ** Opname en planning ** Spoedeisende eerste Hulp (SEH) ** Verwendag Borstkankerpatiënten ** Acquaria spreekkamers ** Hereniging patient 0-0- ** Polikliniek Gynaecologie * gevormd door voorkeursbestemming donateurs ** projecten gehonoreerd door het bestuur van de stichting, gefinancierd vanuit de ontvangen gelden waarbij de donateur geen voorkeur heeft vermeld voor bestemming ( zie bestemmingsreserve " nog te bestemmen " )
7 Kortlopende schulden Rekening Courant CWZ Crediteuren
8 Toelichting V&W Dotaties Dotatie bestemmingsreserves Dotatie activiteiten Dotatie matrassen Dotatie Patiënten Informatie Dossiers ( PID ) Dotatie nog te bestemmen opvang Dotatie familie Dotatie opname & planning Dotatie SEH Dotatie borstkankerpatienten Dotatie aquaria spreekkamer De dotaties aan de fondsen vanuit de winstverdeling zijn vastgesteld na aftrek van de algemene en personele kosten, en verdeeld zoals aangegeven door de donateurs.
9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2012 Baten Opbrengsten Donaties Rente Lasten Afschrijvingen op immateriële vaste activa Aanloopkosten 0 0 Algemene kosten Drukwerk - - Bankkosten Porti bijdrage Kamer van Koophandel Promotiekosten - - Abonnementskosten gelderlander
10 Besteding gelden Activiteiten Info & voorlichting Opvang familie PID - - Voorz.t.b.v. kinderen - - Nog te bestemmen - - Psychiatrische dagbehandeling - - Opname en Planning Spoedeisende eeste hulp ( SEH ) Verwendag borstkankerpatiënten Acquaria spreekkamers
CONCEPT NCEPT CONCEPT
te Jaarrekening 212 CONCEPT NCEPT CONCEPT Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 2. Balans per 212 3. Staat van baten en lasten 212 4. Waarderingsgrondslagen 5. Toelichting op de balans per 212 6. Toelichting
OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262
Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4
Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2018 2 Staat van baten en lasten over 2018 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) Activa
Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4
Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) Activa
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
STICHTING STADSPIJPERS VAN 's-hertogenbosch FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2 Exploitatierekening 3 Toelichting algemeen 4 Toelichting op de balans
JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG
JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Vaste activa Gebouwen 421.381 421.381 Verbouwing 2005 14.007 14.007 Verbouwing 2009 887.880 887.880 Inventaris 0 0
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris
Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris
Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard
Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening
Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012
Liquide middelen Deze worden opgenomen voor de nominale waarde en staan vrij ter beschikking.
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING Waarderingsgrondslagen Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op het gebouw wordt niet afgeschreven. De inventaris
Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord
Stichting Van Herel Fonds. Jaarverslag 2016
Stichting Van Herel Fonds Pieter de Hooghlaan 77 1213 BS Hilversum Jaarverslag 2016 April 2017 Pagina 1 van 5 BALANS per 31 december 2016 alle bedragen in ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 VASTE
FINANCIEEL JAARVERSLAG
Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten
JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG
JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Financiële Verantwoording Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Gorinchem
Financiële Verantwoording 2014 Stichting Vrienden van het Beatrixziekenhuis Gorinchem INHOUDSOPGAVE Deel I Algemene gegevens Algemene gegevens 4 Deel II Jaarrekening Balans 6 Resultatenrekening 7 Grondslagen
Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht
te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa
Stichting Moedercentrum Roermond (MAXIMINA)
Stichting Moedercentrum Roermond (MAXIMINA) 1. Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2017 31 december 2016 Vaste activa Materiële vaste activa 4.1 40.031 3.323 Vlottende
Stichting Meuze Schepenstraat 48 A NJ Rotterdam JAARREKENING 2015
Stichting Meuze Schepenstraat 48 A1 3039 NJ Rotterdam JAARREKENING 2015 1 INHOUDSOPGAVE Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Waarderingsgrondslagen Toelichting
Jaarrekening 2013 13 april 2013
Jaarrekening 2013 13 april 2013 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2013 4 3. Geldstroom overzicht over 2013 5 4. Grondslagen
Jaarverslag boekjaar 2006
Jaarverslag boekjaar 2006 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2007 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org [email protected]
Stichting Wensulance. te Landgraaf. Rapport inzake de jaarrekening 2015
Stichting Wensulance te Landgraaf Rapport inzake de jaarrekening 2015 Landgraaf, 27 mei 2016 Inhoudsopgave Pagina RAPPORT Opdracht 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 3 Balans per
JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG
JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Jaarrekening 2014 10 juni 2015
Jaarrekening 2014 10 juni 2015 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2014 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2014 4 3. Grondslagen voor de jaarrekening 5 4. Toelichting
Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten
Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen
JAARREKENING Stichting Marianne Center
JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061
III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228
Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI
Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste
Jaarrekening en accountantsrapport. Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten
Jaarrekening en accountantsrapport Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2014 1 Staat van baten en lasten over 2014
JAARREKENING Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge Oss, 30 november 2015
JAARREKENING 2014 Stichting Vrienden van Domaine de Puylagorge Oss, 30 november 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Samenstelling bestuur per 31 december 2014 3 2. 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.1 Resultatenrekening
Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek
Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
PUBLICATIEVERSLAG van. Stichting Hervormde Jeugdfederatie te Hendrik-Ido-Ambacht
PUBLICATIEVERSLAG 2014-2015 van te Hendrik-Ido-Ambacht Kamer van Koophandel Rotterdam Dossiernummer 41118682 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 juli 2015 (na resultaatbestemming) 3 Staat van baten en
Stichting FC Utrecht Maatschappelijk. Jaarrekening 2014
Stichting FC Utrecht Maatschappelijk Jaarrekening 2014 Verslag van bestuur Het bestuur van de Stichting FC Utrecht maatschappelijk biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is
