Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen 3ij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen 3ij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen 3ij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode, Interieur, Tapijt en Textielindustrie (SAVAMITT) Docu\ftnt waarop ons rapport d.d. 011 (mede) betrekking lieeft. Paraaf voor identificatiedoeieinden: KPMG Accountants N.V.

2 Inhoudsopgave Jaarverslag Bestuursverslag 2. Kerncijfers Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling 6. Toelichting balans per 31 december Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 8. Toelichting staat van baten en lasten Overige gegevens IS 20 Document wa.rnp ons rapport d.d. 2\jUNI 2011 ^mede! bö^w^ing heeft. Paraaf voor identificatiedoeieinden: KPMG Acccuntants N.V Pagina 1

3 L Bestuursverslag 1.1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het bestuur van de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode, Interieur, Tapijt en Textielindustrie, kortweg SAVAMITT, over de belangrijkste ontwikkelingen in Het is eeti verantwoording van het bestuur over het gevoerde beleid en biedt ook achlergrondmformatie bij de bijgevoegde jaarrekening. SAVAMITT is op 22 december 2006 voortgekomen uit een fusie tussen de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectieindustrie (SAVACO) en de Stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid voor de TextielindusOie (SAVAT). In dit verslag vindt u van de organisatie SAVAMITT een verkorte weergave van de inhoud van de verzekering, de bestuursverrichtingen en de stand van zaken van het fondsresuhaat en een toelichting in de vorm van enkele analyses. 1.2 Doel van SAVAMITT: SAVAMITT heeft tot doel: 1. Het collectief doen verzekeren van de werioiemers op wie de CAO Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode, Interieur, Tapijt en Textielindustrie van toepassing is en die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden zijn en bij voortduring van de aibeidsongeschiklheid in aanmerking komen voor een WGAuitkering (WGA = Wakhervaltingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in de zin van de Wet werk ea inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), almede definancieringhiervan. 2. Het ondersteunen met alle wettige middelen van weiknemers m de bedrijfstak mode, interieur, tapijt en textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun reintegratie in het arbeidsproces en gericht op het verbeteren van hun sociale en/of arbeidsmarktpositie, met inachmeming van nader door het bestuur vast Ie stellen procedurele voorwaarden. De onder 1 genoemde collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering ten behoeve van de werknemers in de mode, interieur, tapijt en textielindustrie is afgesloten bij Centraal Beheer Achmea. 1.3 Contractduur In 2009 zijn afspraken gemaakt over een verlenging van de eerste contractperiode van de collectieve WGAhiaat verzekering, die liep van 1 januari 2004 t/m 31 december 2008, met een tweede contractperiode met een looptijd van 1 januari 2009 t/m 31 december Doc^iment waarop ons rapport d.d (medci betrekking fieeft. Paraaf voor iüentificatiedoeieindan: KPMG Acccuntants N.V. Pagina 2

4 2. Organen van SAVAMITT en ondersteuning 2.1 Samenstelling van het bestuur op 31 december 2010 Lgdai werkgevers Plaatsvervangende leden werkgevers G.A.J. Lamers, vicevoorzitter/secretaris(l) H.J.A. Bekke (1) R. Bosch (1) ir. F. Keun (l) M. Mulder (1) Mw.G. van Soest (1) Leden werknemers J. Plat, fungerend vooïzitter (2) Th. Katerberg (3) Mw. J.H.M. Rensen (4) Plaatsvervangende leden werknemers De voorzitten van werkgevers respectievelijk van werknemerszijde rouleren per kalenderjaar. In het verslagjaar was in eerste instantie mevrouw A.J.A. Nuijten Van Aard en later de heer J. Plat fungerend voorzitter. De heer G.A.J, Lamers trad op als vicevoorzitter/secretaris. (1) namens MODINT, de Ondernemersorganisatie voor mode, intenem'. tapijt en textiel (2) namens de FNV Bondgenoten (3) namens de CNV Vakmeoseii (4) namens De Unie, vakbond voor industrie cn dienstverlening 2.2 Bestuurswisselingen Aan het einde van het verslagjaar 2009 zijn mevrouw J.O.F, van den Bersselaar en de heer H. Timmerman als bestuurslid namens MODINT teruggetreden. De heer M. Mulder is begin 2010 door MODINT benoemd in de plaats van de heer Timmerman en mevrouw G. van Soest is eind 2010 benoemd in de plaats van mevrouw J.O.F, van den Bersselaar. Begin 2010 is mevrouw A.J.A. Nuijten Van Aard benoemd tol plaatsvervangend bestuurslid / plaatsvervangend werknemersvoorzitter. Zij heeft tot oktober 2010 tijdelijk de heer A.A.J.M. Dahimans als bestuurslid en voorzitter vervangen. In oktber 2010 is de heer J. Plat de heer A.A.J.M. Dahimans opgevolgd. Eind 2010 is mevrouw A.J.A. Nuijten Van Aard teruggetreden als plaatsvervangend bestuurslid / plaatsvervangend werknemersvoorzitter. 2.3 Technische Commissie SAVAMITT: Werkgeversvertegenwoordiging vacature Werknemersvertegenwoordiging Th. Katerberg Externen: mw. A. Plekker (Towers Watson) M. Overeijnder (Centraal Beheer Achmea) E, Kossen (Centraal Beheer Achmea),ocument v^aarnp ons rapport d.d. NI 2011 imede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden; KPMG Acccuntants N.V. Pagina 3

5 2.4 Ondersteuning bestuur en commissies Secretariaat Mw. Mr. N. L. Hofinan, directeur Mw. Mr. M. Veenstra Mw. C. Eijsink Actuaris: Towers Watson te Purmerend mw. A. Plekker (Uitvoering) verzekering Achmea Schadeverzekeringen N.V Accountant KPMG Accountants N.V. te Utrecht 3. Kerngegevens Aantallen ultimo verslagjaar Aantal aangesloten werkgevers Aantal verzekerde werknemers Verzekerde loonsom miljoen miljoen 4. Verrichtingen van het bestuur 4.1 Algemeen Hel besiuur van de SAVAMITT vergaderde in hel verslagjaar vier maal, te weten op 24 maart, 29 juni, 15 september en 8 december 2010, In de bestuursvergaderingen wordt telkens de algemene gang van zaken m.b.t. de verzekering besproken. De technische commissie vergaderde in het verslagjaar niet, doch voerde per overleg in november In de Technische Commissie SAVAMITT worden, voor zover nodig, de bestuursvergaderingen voorbereid. De Technische Commissie SAVAMFIT en het bestuur wordt ieder halfjaar geïnformeerd door Achmea over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de regeling. Deze informatie ziet onder meer toe op deelnemende bedrijven, nieuwe aanmeldingen, premieheffing en incasso, aantal en aard van de schadegevallen en de vermogenspositie. 4.2 Nieuwe WGAhiaatverzekering Uitgebreid CAOpartijen hebben afspraken gemaakt over de WGAhiaatverzekering Uitgebreid voor de MITTbranche, die zijn uitgewerkt in de CAO SAVAMITT 2009pOlTöfilii^Taaarbij behorende reglement SAVAMITT. KPMG^ Terzake is met Centraal Beheer Achmea (CBA) een afspraak gemaakt over een^«fi^a^iï^mft«^"^ ^^PP ^ ^ '^ een uitgebreide collectieve dekking van het WGAhiaat, die verplicht is voor alle^ werknemers op wie deze CAO SAVAMITT van toepassing is, (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedoeieinden: KPMG Acccuntants N.V. Pagina 4

6 De zgn. WGAHiaatverzekering Uitgebreid biedt alle werknemers extra inkomens zekerheid, in aanvulling op hun WGAuitkering, tot de maximum SVloongrens van (januari 2010). De werknemer heeft tot de leeftijd van 65 jaar de garantie van een inkomen dat minstens 70% van het oude loon bedraagt. Ook bij deze WGAhiaat verzekering is werken lonend. Indien de werknemer ten minste 50% van de door UWV vastgestelde restcapaciteit benut, wordt hel inkomen aangevuld tot maximaal 75% van hel oude loon. 4.3 Premiehening Voor de premieheffing wordt onderscheid gemaakt tussen 2 groepen. De ene groep betreft werknemers, in dienst bij ondememingen die tot 1 januari 2005 deel hebben genomen aan de regelingen van SAVACO en SAVAT, en daarvoor in 2004 premie hebben betaald, alsmede werknemere in dienst van ondememingen die niet deel hebben genomen aan de regelingen van SAVAT en SAVACO, maar die vóór 1 januari 2009 zijn gaan deehiemen aan de SAVAMITTregeling en daarvoor een inkoopsom/premie hebben betaald. Voor deze groep is door het bestuur van SAVAMITT een korting verleend op de vastgestelde premie zodat de premie voor deze groep voor zowel 2010 als % bedraagt. De andere groep betreft ondememingen die pas vanaf 1 januari 2009 deelnemen aan de SAVAMlTTverzekering. Zij dienen daadwerkelijk premie te betalen. Deze premie is door het bestuur van SAVAMITT voor 2010 vastgesteld op 0,131% van het loon tol het maximum SVloon Gaïiuari 2010; 48,716) en voor 2011 op 0,106% van hel loon lot het maximum SVloon (januari 2011: ). Er geldt voor deze groep dus geen premiekorting. De premie kan worden ingehouden op het loon van de werknemer. 4.4 IndexatieSAVAT, SAVACO en SAVAMITTuitkering 2009 De SAVAMITTuitkeringen worden jaarlijks perjanuari verhoogd met de WIAindex, doch gemaximeerd op 3%. Tevens worden vanaf 2008 de SAVAT en SAVACOuitkeringen op dezelfde wijze geïndexeerd. De WIAindex in 2010 bedroeg 1,24%. 4.5 VoorHchting WGAhiaatverzekering SAVAMITT In december 2010 zijn de bedrijven per brief door de Vakraad MITT nader geïnformeerd over de premie Op de website zijn de hoofdlijnen van de nieuwe zgn. WGAhiaatverzekering Uitgebreid weergegeven en zijn de voorlichtingsbrochure en diverse formulieren betreffende de WGAhiaatverzekering Uitgebreid van SAVAMITT ter informatie geplaatst. 4.6 Statutenwijziging SAVAMITT en liquidatie SCALAMITT Na overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is besloten dal SCALAMITT wordt geïntegreerd in SAVAMITT. Wel zullen de SCALAMITTgelden binnen de jaarrekening van SAVAMITT als zodanig geoormerkt worden. Op basis van dil overleg in februari 2010 tussen het Minist^er^vamrSociale Zaken en Werkgelegenheid en caopartijen, is afgesproken om de stamtaires^^jg^^yan SAVAMITT zodanig aan te passen dal deze mede de doelstelling van SCAHjSnTonfófaM^iftsiiiöilot uitdrukking gekomen in het hierboven onder 1.2 genoemde tweede oni^dfl»lenvaa*3dö) of^s rapport d.d. doelstelling van SAVAMITT. Na deze stamtaire wijziging werd vervolgens in hekverslamaar de stichting SCALAMITT geliquideerd. ÏXJUNI 2011 (medel betrè^m; heeft. Paraaf voor identiticötieöoeieinden: KPMG Acccuntants N.V. Pagina 5

7 Een andere door caopartijen beoogde uitbreiding van de statutaire doelstelling van SAVAMITT, gericht op het verstrekken van bijdragen aan de pensioenaanvullingsregeling RAM, werd niet gerealiseerd, omdat deze aanpassing door het ministerie niet werd gehonoreerd. 4.7 Financiën SAVAMITT ln de juni vergadering werd de jaarrekening 2009 voor het eerst besproken. Deze werd vervolgens defmitief goedgekeind en vastgesteld in de besmursvergadering in september, na ontvangst van de goedkeurende accountantsverklaring en goedkeuring van de onderliggende stukken door de actuaris. In december nam het bestuur kennis van de verwachte realisatie 2010 van de bestuurs en advieskosten van SAVAMIFT. Tevens werd in die vergadering ter zake de begroting voor 2011 vastgesteld en goedgekeurd. S Toekomst SAVAMITT Als gevolg van de afspraken gemaakt in de lopende SAVAMITT CAO zal de Stichting haar werkzaamheden op het gebied van uitvoering van die afspraken minstens tot en met 31 december 2013 voortzetten. Op het gebied vanfinancieringen personeelsbezetting van SAVAMITT worden geen wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie verwacht; er worden overigens geen investeringen verwacht. Omtrent het vermogen van SAVAMITT (en de daarin opgenomen bestemmingsreserve) zal in 2011 een evaluatie door het bestuur plaatsvinden, waarbij wordt gekeken naar de hiervoor relevante ontwikkelingen in de bedrijfstak, zoals aanpassing van wetgeving of slmctuur van de bedrijfstak. Op dit moment zijn daarbij geen ontwikkelingen aanwezig die een verandering van beleid noodzakelijk maken. 6 Slotwoord Het bestuur dankt iedereen die zich op een of andere wijze voor SAVAMITT heeft ingespannen. Zeist, 22 juni 2011 J. Plat G.A.J. Lamers Voorzitter Vicevoor^fSTsëcrè Doebment waarop ons rapport d.d. tniede) betrekkïngneeft, Paraat voor idcntificatiedoe^eindeiv, KPMG Acccuntants N.V. Pagina 6

8 2. Kerncijfers Alle bedragende * Bruto premies (Iti rekening gebrachte bruto premies ctoor verzekeraar) WGA hiaat product WAO hiaat product Inloop koopsommen Totaal bruto premies 397 Il Netto resultaat Eigen vermogen (Na resultaatverdeling) Overige reserves Beklemde reserve Bestemmingsreserve Totaal eigen vermogen * In het kader van presentatiedoeleinden zijn de vergelijkende cijfers over het boekjaar 2009 aangepast ten opzichte van de jaairekening Xf ocument waarop ons rapport d.( 2011 iinedei beirekking heeft. i'araaf voor identificatiedoeieinden KPMG Accc'jnrants N.V. Pagina 7

9 3. Balans per 31 december 2010 (Na resullaatverdeling) Activa 31 december december 2009 (Alle bedragen X e 1.000) 1. Financiële Vaste Activa Voorlopige technische winstdeling 2. Vorderingen Totaal activa Passiva 31 december december 2009* (Alle bedragen x ) 3. Eigen vennogen Overige reserves Beklemde reserve Bestemmingsreserve Kortlopende schulden Totaal passiva * ln het kader van presentatiedoeleinden zijn de vergelijkende cijfers over het boekjaar 2009 aangepast ten opzichte van de jaarrekening Q ojs^ument waarop ons rapport d.d \mede) betrekking fieeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden: KPMG Acccuntants N.V. Pagina 8

10 4. Staat van baten en lasten over 2010 (AUe bedragen X e 1000) ^ 5. Bruto heffingsresultaat Bruto heffingen Uitkeringen boekjaar Premie voor verzekeraar Totaal bruto heffmgsresultaat Verzekeringstechnisch resultaat Voorlopige technische winstdeling Bedrijfskosten Administratiekosten Overige kosten Totaal bedrijfskosten S. Financiële baten minus lasten Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten Andere rentelasten en soortgelijke lasten Totaal financiële baten minus lasten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Resultaatverdeling Toevoeging aan de beklemde reserve Onttrekking aan de overige reserve Do^yment waarnp ons rapport d.d. * In het kader van presentatiedoeleinden zijn de vergelijkende cijfers over het bodtjaar 2009 aangepast tei^ opzichte van de jaarrekening Wil 2011 (rnedef betrekkingneeff. Paraaf voor identificatiedoeieinden: KPMG A^im^tsN.V.

11 5* Grondslagen van waardering en resultaatsbepaling 5.1 Algemeen SAVAMITT is op 22 december 2006 voortgekomen uil een fusie mssen de Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Confectieindustrie (SAVACO) en de Stichling Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Textielindustrie (SAVAT). SAVAMITT heeft tot doel: 1. Het collectief doen veizekeren van de werknemers op wie de CAO Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode, Interieur, Tapijt en Textielindustrie van toepassing is en die op of na I januari 2004 arbeidsongeschikt geworden zijn en bij voortduring van de arbeidsongeschiktheid in aanmeridng komen voor een WGAuitkering (WGA = Weikhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) in de zin van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), almede definancieringhiervan. 2. Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfstak mode, intarieur, tapijt en textielindustrie die in de periode dat zij werkzaam waren in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten het arbeidsproces zijn geraakt met hun reintegratie in het arbeidsproces en gericht op hel verbeteren van hun sociale en/of arbeidsmarictpositie, met inachtneming van nader door het besiuur vast te stellen procedurele voorwaarden. 5.2 Overeenstemmingsverklaring De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals deze zijn opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Het bestuur heeft op 22 juni 2011 de jaarrekening opgemaakt. 5.3 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichling zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Verantwoording van baten en lasten Baten worden in de rekening van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van hel economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dal nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief of een \4»ragi ^lwui een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in d?dara!^c^öwm^.yyer(kr worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het lijdg^^^^t^g^^^ ^^^ rapport d d meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de tisyekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. J O JbAlj 2011 i) betrpkkino h Paraaf "vffs^hfnfitfcatiedoeleinden: KPMG Acccuntants N.V.

12 Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post ''nog af te wikkelen transacties". Deze post kan zowel een actief als een passief zijn. Saldering van een actief en een verplichting Een financieel actief en een financiële verplichting worden gesaldeerd als nettobedrag in de balans opgenomen indien sprake is van een wettelijke of contractuele bevoegdheid om het actief en de verplichting gesaldcctd en gelijktijdig af te wikkelen en bovendien de intentie bestaat om de posten op deze wijze af te wikkelen. De met de gesaldeerd opgenomen financiële activa en financiële verplichtingen samenhangende rentebaten en rentelasten worden eveneens gesaldeerd opgenomen. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schallingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 5.4 Waarderingsgrondslagen voor de balans Algemeen De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten tenzij anders aangegeven. Financiële vaste activa Het betreft een langlopende vordering die bestaat uit de tussen SAVAMFTT en de verzekeraar contracmeel overeengekomen technische (actuariële) resultaatsdeling. Deze resultaatsdelingen worden (vermeerderd met rente) over een periode van vijfjaren vastgesteld en uitgekeerd. Over de contractsperiode vindt de bepaung van hel definitieve resultaat volgens de afspraken plaats uiterlijk 31 december Over de contractsperiode vindt de bepaung van hel definitieve resultaat volgens de afspraken plaats uiterlij k 31 december Over de lot op heden verstreken tekenjaren zijn de technische resultaten met behulp van de per balansdatum bekende ingegane en latente schadegevallen berekend, daarbij rekeninghoudend met de volgende inschattingen van kansen: Benutting 'Verdiencapaciteh" van partieel arbeidsongeschikten tijdens de uitkeringsduur, die van invloed is op de hoogte van de uilkering. Gerekend is met de inschatting dal de betreffende partieel arbeidsongeschikten die capaciteit voor 50% volledig benutten, en voor 50% in het geheel niet; De kansen dat initieel "nielduurzame arbeidsongeschikten" daama partieel arbeidsongeschikt worden zijn ingeschat op 20% (arbeidsongeschiktheidspercentage 50%, met verdiencapaciteit nihil). De omvang van de uiteindelijk vast te stellen winstdeling kan wüzigcrl alsj.gevolg van nog nader optredende wijzigingen in de arbeidsongeschiktheidsgevallen {z^^ir^mj^f^l). Vorderingen Document waarop ons rapport d.d. Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, waar nodig onder afbek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. f\ JMj^l OQII {medelberrivteag heeft. Haraaf voor identificatiedoeleinden: KPMG Acccuntnnts N.V. Pagina 11

13 Vorderingen uit directe verzekeringen op verzekeringnemers De heffingsschattingen zijn als volgt lot stand gekomen: op grond van historische gegevens wordt een raming gemaakt van het door de aangesloten werkgevers nog te melden bedrag aan loonsommen voor dit boekjaar. Op de berekende heffingsschattingen per product wordt een correctie toegepast voor crediteringen en oninbare vorderingen. Overige activa en passiva Overige activa en passiva zijn opgenomen legen de nominale waarde. 5.5 Grondslagen voor de resultaatbepaling Premie voor verzekeraar De premie voor de verzekeraar is gebaseerd op een gemiddelde instroom van op jaarbasis (gemeten als toename van de technische voorziening exclusief intrest). Voor de totale looptijd van het contract is dit bedrag (eveneens gemeten als toename van de technische voorziening exclusief de intresttoevoeging). Mocht de instroom over de gehele looptijd van het contract meer dan genoemde bedragen, maar minder dan 3.400,000 exclusief intrest, dan is dil risico voor rekenmg van SAVAMITT en wordt dit risico gefinancierd door SAVAMTTT. Indien de schade over de looptijd van het contract meer dan exclusief intrest bedraagt dan is dit risico voor rekening van Achmea Schadeverzekeringen N.V.. Op dit moment is de totale schadelast lager dan de bovengenoemde drempel ( ). 5.6 Kasstroomoverzicht Aangezien de kasstromen grotendeels worden verwerkt via de verzekeraar (Achmea Schadeverzekeringen N.V.) is een kasstroomoverzicht achterwege gelaten. DocJment waarop ons rapport d,d. 12 IKNi 2011 (medel betrekkiilg~feeft. Paraaf voor ioentificatiedoeleinden:

14 6. Toelichting balans per 31 december 2010 i. Financiële vaste activa (Allebcdragcnxei.OOO) Voorlopige technische winstdeling Voorlopige technische winstdeling tekenjaren Voorlopig technische winstdeling tekenjaren Stand einde boekjaar Verloop voorlopige technische winstdeling tekenjaren gedurende het jaar: Stand begin boekjaar Mutatie gedm^nde hel boekjaar m.b.t. tekenjaren Stand einde boekjaar Verloop voorlopige technische winstdeling tekenjaren gedurende het jaar: Stand begin boekjaar Mutatie gedurende het boekjaar m.b.t, tekenjaar 2009 Mutatie gedurende het boekjaar Stand einde boekjaar D^Wjment waarop ons rapport d.d. imedel betrekking heeft. Hgraaf voor identificatiedoeieinden. KPMG Acccuntants N,V. Pagina 13

15 2. Vorderingen (Alle bedragen X e LOOP) Vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers Rekeningcourant Achmea Schadeverzekeringen N,V Verloop vorderingen uit directe verzekering op verzekeringnemers gedurende het jaar: Stand begin boekjaar Gefactureerde inloop inkoopsommen Ontvangen inloop mkoopsoramen Verrekening met te vorderen WIApremie 2009 Verrekening met onverschuldigde WAOpremie Stand einde boekjaar 15 Verloop rekeningcourant Achmea Schadeverzekeringen N.V. gedurende het jaar: Stand begin boekjaar Verrekening beheers en accountantskosten Rentedehng2010 Overrentedeling correctie 2009 Overrentedeling correctie 2010 Rentevergoeding over voorlopige winstdeling Ontvangen WIA heffingspremie instromers vanaf 1 januari 2009 Ontvangen inloop inkoopsommen Overboeking WIA premie 2008 van RC premie verzekeraar Overboeking WIA premie 0407 van RC premie verzekeraar Overige overboekingen van RC premie verzekeraar Stand einde boekjaar p.nt waaïop ons rapport d.d. (mede) betrekking tieeft. paraaf voor identificatiedoeleinden;

16 3> Eigen vermogen _ ^ (Alle bedragen x 1.000) ' Overige reserves Beklemde reserve Bestemmingsreserve Totaal per einde boelgaar Verloop overige reserves gedurende het boekjaar Stand begin boekjaar Naar bestemmingsreserve Resultaatverdeling boekjaar , Stand einde boekjaar Verloop beklemde reserve gedurende het boekjaar Stand begin boekjaar 957 Resultaatverdeling boekjaar Stand einde boekjaar De beklemde reserve wordt aangehouden vanwege de nog voorwaardelijke vordering vanuit de fmanciële vaste activa, namelijk de voorlopige technische winstdeling voor de contractperioden en Contractueel is bepaald dat de technische winstdeling 3 jaar na afloop van de betreffende contractperiode definitief worden vastgesteld. Nadat deze technische resultaten definitief zijn vastgesteld zal de beklemde reserve vrijvallen in de overige reserves. Verioop bestemmingsreserve gedurende het boekjaar Stand begin boekjaar Van overige reserves Stand einde boekjaar Op 24 maart 2010 heeft het bestuur van SAVAMITT besloten een bedrag uit de overige reserves te bestemmen voor de doelstelling zoals genoemd in artikel 2 lid 2 van de geldende statuten: *Het ondersteunen met alle wettige middelen van werknemers in de bedrijfetak mode, interieur, tapijten texlielmdustrie die m de periode dat zij werkzaam waroi in de bedrijfstak geheel of gedeeltelijk buiten hel arbeidsproces zijn geraakt met hun reintegratie in hel arbeidsproces en gericht op het verbeteren van him sociale en/of arbeidsmarktpositie, met inachmeming van nader door hel bestuur vast te stellen procedurele voorwaarden'. In voorgaande boekjaren waren de reserves van SAVAMITT niet formeel bestemd voor specifieke statutaire doelstellingen; daarom is in die jaren geen besttfniuiiiiksiuseiive gevormd. * Inhet kader van presentaiiedoeleinden zijnde vergelijkende cijfers over het boekjaar 2009 aangqiast ten QpziGMS3 ui ^ Audit jaarrekening ^\ Dosijment waarnp ons rapport d.d. imede) betrekking neeft. ParaaLvooj ideciuficatiedoeieini KPivt^SWuntdnrs N.V.

17 4. Kortlopende schulden (Allebedragenxei.OOO) Rekeningcourant Achmea Schadeverzekeringen N.V., verzekeraar premie WIA Te betalen beheers en accountantskosten Stand einde boekjaar Verloop rekeningcourant Achmea Schadeverzekeringen N.V., verzekeraar premie WIA gedurende hetjaar: Stand begin boekjaar WIApremie lopend jaar hiloopkoopsommen WIA Il 199 Ontvangen inloopkoopsommen WIA Overboeking naar RC Achmea Schadeverzekeringen N.V. WIApremie Overboeking naar RC Achmea Schadeverzekeringen N.V. WIApremie Overige overboekingen naar RC Achmea Schadeverzekeringen N.V Stand einde boekjaar icurtient waarop ons rapport d.d.? nuni 2011 (medel betrekking tieeft. Paraaf voor identificatiedoeieinden; KPMG Acccuntants N.V. Pagina 16

18 7. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Er zijn geen rechten en verplichtingen bij het bestuur bekend die niet in dit jaarverslag zijn opgenomen. Document waarop ons rapport d.d. JUNI 2011 ',mede) betrekking heeft. Paraat voor identificatiedoeieinden: KPMG Accountants N.V. Pagina 17

19 8. Toelichting staat van baten en lasten Bruto heffingsresultaat (AlIcbedtaKenxei.OOOi Bruto heffingen: Opgelegde WIApremie Inloop koopsommen WIA WIA heffingspremie instromers vanaf 1 januari Premie voor verzekeraar: Uitkeringen boekjaar In rekening gebrachte WIApremie Naheffing WIApremie 2009 Naheffing WIApremie 2008 Inloop koopsommen WIA ~ Bruto heffingsresultaat Verzekeringstechnisch resultaat (Alle bedragen x 1.000) Voorlopig resultaat technische winstdeling tekenjaren Voorlopig technische winstdeling tekenjaar 2009 Voorlopig technische winstdeling tekenjaar Veizekeringstechmsch resultaat Bedrijfskosten {Alle bedragen x 1.000) Overige administratiekosten hl de bedrijfskosten zijn (2009: ) kosten ^ beslolen voor het onderzoek naar de jaarrekening. De Stichtin andere diensten van de accountantsorganisatie untantsorganisatie eiwt>i^epffi d(tvan Document waarop ons rapport d,d. 22 (mede) betrekking heeft, Paraaf voy identificïuiedoeleinden: KPMG ic^^*s^jftts N.V,

20 8. Financiële baten minus lasten (Alle bedraden X e 1.000) Rentedeling 2010 Overrentedeling 2009 Overrentedeling correctie m.b.t Rentevergoeding over voorlopige technische winstdeling Financiële baten minus lasten Vennootschapsbelasting De activiteiten van de stichting zijn vrijgesteld van belastin^effing in hel kader van de vennootschapsbelasting. 10. Personeelsbestand De slichting had in 2010, evenals in 2009, geen medewerkers in dienst. 11. Bezoldiging van bestuurders De bestuurders hebben in 2010, evenals in 2009, geen vergoedingen ontvangen. Zeist, 22 juni 2011 J. Plat Voorzitter G.A.J. Lamers Vicevoorzitter/secretaris Oocfcient waarop ons rapport d.d. 12 W 2011 (medej b^ekking Heeft. Paraaf voor identificatiedoeleinden: KPMG ^(^gmatisls N.V.

21 9. Overige gegevens 9.1 Statutaire regeling omtrent de bestemming van het resultaat. Ten aanzien van de bestemming van het saldo van baten en lasten is geen bepaling opgenomen. Het bestuur besluit het resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering als volgt te verdelen: Resultaatverdeling ^. (Alle bedragen X e 1.000) Toevoeging aan de beklemde reserve Onttrekking aan de overige reserve 211 A0_ Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Accountantsverklaring De accountantsverklaring is opgenomen op de volgende pagina. jcument waarnp ons rapport d.d. (mede) betrekking heeft. Paraaf voor identificatiedaeleinden; KPMG A^.M.nU,2^ N.V,

Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Jaarverslag 2015 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2 2. Kerncijfers 2015-2010

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-JAPUT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds M ITT)

STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-JAPUT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds M ITT) STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE MODE-, INTERIEUR-JAPUT- EN TEXTIELINDUSTRIE (Sociaal Fonds M ITT) INHOUDSOPGAVE Blz. BESTUURSVERSLAG 2009 3 INLEIDING 3 ORGANEN VAN HET FONDS, VERTEGENWOORDIGINGEN EN ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Financiële verantwoording Vereniging het Verschil

Financiële verantwoording Vereniging het Verschil Financiële verantwoording 2014 Vereniging het Verschil Financiële verantwoording Inhoud Balans per 31 december 2014... 3 Staat van Baten en Lasten... 4 Toelichting behorende tot de jaarrekening... 5 Algemeen...

Nadere informatie

Balans per 31 december 2017

Balans per 31 december 2017 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) 2017 2016 EUR EUR EUR EUR Activa Vlottende activa Vorderingen 1 18.409 8.262 Liquide middelen 2 680.162 900.883 Totaal activa 698.571 909.145 Passiva

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2018 Den Helder, mei 2019 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2018 Staat van baten en lasten 2018 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2017 Bleiswijk, mei 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting op de jaarrekening WNT-verantwoording 1 2 3 5 Opgesteld door

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Jaarverslag 2013 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) " '?A i':^~» I ^.v^iamo ons rnofjon. 1 rl. tüïif-oiiifpi.

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2015...

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Basisbibliotheek Oostland

Jaarrekening Stichting Basisbibliotheek Oostland Jaarrekening 2015 Bleiswijk, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting op de jaarrekening 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014

Informatiebrochure voor werkgevers en werknemers. januari 2014 xib nte lan Inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid van werknemers in de mode-, interieur-, tapijten textielindustrie. Collectieve WGA Hiaatverzekering Uitgebreid (SAVAMITT-Verzekering) Informatiebrochure

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding. voor de Lederindustrie

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding. voor de Lederindustrie Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Lederindustrie Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Lederindustrie Akerstraat 92,6411 HD Heerlen Postbus 4471,6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2016

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2016 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek "De Boekenberg"

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek De Boekenberg Jaarrekening 2017 Spijkenisse, juni 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 5 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting Institute for Positive Health te Driebergen-Rijsenburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015

Stichting Institute for Positive Health te Driebergen-Rijsenburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa 100.800 Liquide middelen (2) 16.578 117.378-5

Nadere informatie

Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT)

Jaarverslag Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) X, Jaarverslag 2011 Van Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (SAVAMITT) Document waarop ons rappon d.ó. 11 JÜNI 2012 (mede!

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING JIMMY NELSON FOUNDATION TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2 Jaarrekening 2015 van : Samenwerkend U.A., Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2 Jaarrekening 2015 I: Balans per 31 december 2015 3 II: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar Wassenaar, mei 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na voorstel resultaatverdeling) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 7.958 - VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 1.035.332 230.003 Liquide

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum Jaarrekening 2017 Stichting Openbare Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum Huizen, mei 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen

Nadere informatie

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2 Jaarrekening 2016 van : Samenwerkend U.A., Inhoudsopgave Pagina 1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2 Jaarrekening 2016 I: Balans per 31 december 2016 3 II: Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2017 31-12-2017 31-12-2016 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 22.670 14.369 Liquide middelen 329.699 322.956

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Krimpenerwaard Jaarrekening 215 Schoonhoven, mei 216 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 215 Staat van baten en lasten 215 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio Financiële Diensten Bibliotheken Kenmerk:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo Heiloo, mei 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek

Jaarrekening Stichting De Bibliotheek Jaarrekening 2015 Stichting De Bibliotheek Weesp, mei 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek De Groene Venen Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Groene Venen Moordrecht, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland

JAARVERSLAG 2014. Stichting De Friesland JAARVERSLAG 2014 Stichting De Friesland Inhoudsopgave Verslag van het bestuur... 2 Overzicht samenstelling bestuursorganen... 4 Jaarrekening 2014... 5 Balans per 31 december 2014... 6 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Westland

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Westland Jaarrekening 2018 Poeldijk, juni 2019 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2018 Staat van baten en lasten 2018 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2015 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Elver te Nieuw Wehl. Inhoud jaarverslag Jaarrekening 2017

Stichting Vrienden van Elver te Nieuw Wehl. Inhoud jaarverslag Jaarrekening 2017 Inhoud jaarverslag 2017 Jaarrekening 2017 1. Samenstellingsverklaring van de accountant Nog toe te voegen 2. Balans per 31-12-2017 3. Exploitatierekening 2017 4. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Hoeksche Waard Jaarrekening 2017 Oud Beijerland, juni 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 5 Opgesteld door

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2017 Zoetermeer, april 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2015 Purmerend, april 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio Financiële Diensten

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2014 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening Bibliotheek IJmond Noord

Jaarrekening Bibliotheek IJmond Noord Jaarrekening 2017 Bibliotheek IJmond Noord Beverwijk, april 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN HET C.W.Z. TE NIJMEGEN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING VRIENDEN VAN HET C.W.Z. TE NIJMEGEN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING VRIENDEN VAN HET C.W.Z. TE NIJMEGEN Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 3 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening Groep Stichting Bibliotheek Velsen en Basisbibliotheek Velsen

Jaarrekening Groep Stichting Bibliotheek Velsen en Basisbibliotheek Velsen Jaarrekening 2015 IJmuiden, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio Financiële Diensten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken

Jaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken Jaarrekening 2017 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juni 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016

SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016 SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2016 4 JAARREKENING

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Bollenstreek

Jaarrekening Stichting Bibliotheek Bollenstreek Jaarrekening 217 Lisse, april 218 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 217 Staat van baten en lasten 217 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 5 Opgesteld door ProBiblio Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum

Jaarrekening 2014. Stichting VUTilVI te Bussum. Van: statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Jaarrekening 2014 Van: Stichting VUTilVI te Bussum statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe 's-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag Algemeen 1 Premiebijdrage en -inning 1

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2017 ROM-D HOLDING NV

JAARSTUKKEN 2017 ROM-D HOLDING NV JAARSTUKKEN 2017 ROM-D HOLDING NV Datum: 10 april 2018 Spuiboulevard 298 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARSTUKKEN ROM-D HOLDING NV 2016 - BLADZIJDE 2 INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

STICHTING WINKELFONDS DUITSLAND 10 TE EINDHOVEN. Rapport inzake jaarstukken 2014/ september 2016

STICHTING WINKELFONDS DUITSLAND 10 TE EINDHOVEN. Rapport inzake jaarstukken 2014/ september 2016 STICHTING WINKELFONDS DUITSLAND 10 TE EINDHOVEN Rapport inzake jaarstukken 2014/2015 28 september 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Algemeen 4 Fiscale positie 5 JAARREKENING Balans per 31 december

Nadere informatie

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN VERKORT FINANCIEEL VERSLAG 2012 VAN DE VERENIGING CBB, CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN Het verkort financieel verslag is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2012 van de Vereniging

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

inhoudsopgave 1.Toelichting op de resultaten 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht

inhoudsopgave 1.Toelichting op de resultaten 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht JAARREKENING 2014 inhoudsopgave 1.Toelichting op de resultaten 2. Balans 3. Staat van baten en lasten 4. Kasstroomoverzicht 5.Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5.1. Algemeen 5.2

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Amivedi BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA VASTE ACTIVA. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Website MATERIËLE VASTE ACTIVA 190

Stichting Amivedi BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA VASTE ACTIVA. IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Website MATERIËLE VASTE ACTIVA 190 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 ACTIVA 2017 VASTE ACTIVA IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Website 27.72 MATERIËLE VASTE ACTIVA 190 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Effecten - VLOTTENDE ACTIVA Overige vorderingen 1.621 Liquide

Nadere informatie

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus

Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus Stichting Maryknoll Zusters van St. Dominicus Rapport inzake de jaarrekening 2016 Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 4 Staat van baten en

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek en Volksuniversiteit Hilversum Jaarrekening 2017 Hilversum, april 2018 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2017 Staat van baten en lasten 2017 Toelichting grondslagen WNT-verantwoording 1 2 3 6 Opgesteld door ProBiblio

Nadere informatie

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V.

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Financieel verslag Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 2013 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening 2014. Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3

Nadere informatie

Stichting Benedictus Labre

Stichting Benedictus Labre Stichting Benedictus Labre Boekjaar 2015 Stichting Benedictus Labre Utrecht 6 april 2016 Inhoud Blad Inhoud 2 Contactgegevens 2 Jaarverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Jaarrekening 2012. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Jaarrekening 2012 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie