Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2010"

Transcriptie

1 Antwerpen, 3 maart 2011 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2010 De Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren NV deelt mee dat het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) met 37% is gestegen tot 160,8 miljoen euro (tov 117,5 miljoen euro in 2009), dankzij een hogere winstbijdrage van alle 5 segmenten. Zeer belangrijke winstbijdrage van de baggeractiviteiten (DEME) Positieve bijdrage van alle vastgoedparticipaties Aanhoudende sterke prestatie van Delen - Private Bank en Bank J.Van Breda & C Duidelijke resultaatsverbetering bij de private equity-deelnemingen Opnieuw significante bijdrage tot de groepswinst vanwege Sipef De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om het brutodividend te verhogen tot 1,55 euro per aandeel (1,44 euro in 2009). Bouw, bagger en concessies 58,7 50,8 Vastgoed en aanverwante diensten 8,6-0,7 Financiële diensten 63,6 45,3 Private equity 13,3 3,4 Energie en grondstoffen 16,5 12,8 Resultaat van de deelnemingen 160,7 111,6 Meerwaarden private equity -0,3 4,4 Resultaat van de deelnemingen (incl. meerwaarden) 160,4 116,0 AvH en subholdings (incl. GIB) -0,1 1,2 Overige niet-recurrente resultaten 0,5 0,3 Geconsolideerd nettoresultaat 160,8 117,5 1

2 Kerncijfers geconsolideerde balans AvH-groep (in miljoen euro) Eigen vermogen (deel van de groep voor winstverdeling) 1.711, ,5 Netto thesaurie van AvH en subholdings 77,7 122,1 Eind 2010 bedroeg de netto-thesauriepositie van AvH 77,7 miljoen euro t.o.v. 122,1 miljoen euro per einde Deze netto-thesauriepositie omvatte 95,9 miljoen euro liquiditeiten en eigen aandelen, een beleggingsportefeuille van 26,6 miljoen euro en een externe financiële schuld, hoofdzakelijk onder de vorm van commercial paper, ten belope van 44,8 miljoen euro. In de loop van 2010 werd een dividend uitgekeerd voor 48,2 miljoen euro, werd 41,1 miljoen euro geïnvesteerd en voor 21,6 miljoen euro gedesinvesteerd (voornamelijk Engelhardt). De investeringen betroffen enerzijds 14,8 miljoen euro vervolginvesteringen in private equity (voornamelijk Hertel) en anderzijds 26,3 miljoen euro, hoofdzakelijk in de verhoging van de participaties in Sipef, Financière Duval, Oriental Quarries & Mines en een kapitaalverhoging bij Anima Care. Het geconsolideerde eigen vermogen (deel groep) bedroeg per ,4 miljoen euro (of 51,09 euro per aandeel AvH) t.o.v ,5 miljoen euro per Het geconsolideerd balanstotaal steeg tot 5.603,7 miljoen euro t.o.v ,0 miljoen euro per De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om het dividend te verhogen tot 1,55 euro per aandeel (1,44 euro in 2009). Kerncijfers per aandeel (in euro) Aantal aandelen Nettoresultaat per aandeel (*): - basic 4,86 3,54 - diluted 4,85 3,54 Brutodividend 1,55 1,44 Nettodividend: - gewoon 1,1625 1, VVPR 1,3175 1,2240 Eigen vermogen per aandeel 51,09 47,63 Koers: - hoogste 64,85 53,74 - laagste 45,70 31,43 - slotkoers (31 december) 62,48 51,99 (*) op basis van de uitgegeven aandelen en gecorrigeerd voor eigen aandelen in portefeuille 2

3 BOUW, BAGGER EN CONCESSIES DEME 58,3 51,5 Rent-A-Port -1,5-0,8 Algemene Aannemingen Van Laere 0,5-1,4 Nationale Maatschappij der Pijpleidingen 1,5 1,6 Bouw, bagger en concessies 58,7 50,8 Het segment bouw, bagger en concessies kende een goed jaar en realiseerde een stijging van de bijdrage tot 58,7 miljoen euro. Dit wordt grotendeels verklaard door het sterke resultaat van DEME. DEME (AvH 50%) presteerde in 2010 heel sterk met een quasi volledige bezetting van de vloot en een omzetstijging van 28% tot miljoen euro (tegenover miljoen euro in 2009). Dit resultaat is in belangrijke mate toe te schrijven aan de Europese markten, met o.a. het contract voor de London Gateway containerterminal en grootschalige offshore windparken in de Noordzee, maar ook in het Midden Oosten, India, Australië, West-Afrika en Zuid-Amerika kende DEME een hoge activiteitsgraad. De operationele cashflow (EBITDA) steeg met 14% tot 328,7 miljoen euro, hetgeen 18,3% van de omzet vertegenwoordigde. Deze EBITDA-marge werd beïnvloed door de huur van extra schepen en door het groter aandeel van general contracting opdrachten. De nettowinst steeg met 13% van 103,0 miljoen euro tot 116,5 miljoen euro. Het orderboek kon op een zeer hoog peil vernieuwd worden (1.935 miljoen euro per tov miljoen euro per ) en telt heel wat nieuwe opdrachten verspreid over de diverse activiteiten en alle continenten. Onder meer in Brazilië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Rusland (Sochi), Panama, Mexico en Angola (Soyo) sleepte de groep grote contracten in de wacht. Bovendien konden sinds begin 2011 reeds voor 500 miljoen euro nieuwe opdrachten opgetekend worden. De doorgedreven multidisciplinaire aanpak van DEME verklaart de vele opdrachten voor de bouw van offshore windparken en complexe maritieme constructies (vb. aanlegsteiger voor de olie en gassector). Met haar investeringsprogramma blijft DEME haar vloot moderniseren en diversifiëren. De grindhopperzuiger Victor Horta, het valpijpschip Flintstone, de mega-sleephopperzuiger Congo River en de cutterzuiger Al Jarraf werden in 2010 te water gelaten en zullen in 2011 in gebruik genomen worden. Ook de sleephopperzuiger Breughel en de cutterzuiger Amazone worden dit jaar te water gelaten. Voor 2011 verwacht DEME, mede dankzij een aanhoudend sterke vraag in de markt, een activiteitsgraad en resultaat in lijn met RENT-A-PORT (AvH 45%) heeft in 2010 haar posities verstevigd in een aantal belangrijke havenconcessies, met daarbij telkens een sterke focus op consultancy, port engineering en havenmanagement. Het geconsolideerde resultaat van Rent-A-Port was in 2010 echter negatief beïnvloed door de afschrijving van de activa van een concessie die eerder werd binnengehaald in Liberia. Rent-A- Port heeft een aantal beloftevolle projecten en concessies in portefeuille, waaronder Rentel (offshore windenergiepark in de Noordzee - 50%), OK Free Trade Zone in Nigeria en het ontwikkelingsproject Dinh Vu in Vietnam. ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE (AvH 100%) kende een moeilijk jaar door de terugval in het segment van de grotere bouwprojecten, maar slaagde er toch in een licht positief resultaat (0,5 miljoen euro) te realiseren. In 2010 werden enkele prestigieuze projecten opgeleverd, waaronder het Shopping Center K in Kortrijk en De Singel in Antwerpen, en werd gestart met de bouw van het Rijksarchief in Brugge. De markt kent een lichte heropleving, waardoor de orderportefeuille voor 2011 reeds beter gevuld is. NMP (AvH 75%) boekte in 2010 een resultaat in de lijn van de verwachtingen (omzet van 12,3 miljoen euro en nettoresultaat van 2,0 miljoen euro). Zoals verwacht werden dit jaar geen uitbreidingen aan het netwerk gerealiseerd, noch belangrijke aanpassingswerken uitgevoerd. Voor 2011 wordt een gelijkaardig resultaat verwacht. 3

4 VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN Extensa 1,2-7,8 Leasinvest Real Estate 5,0 5,9 Cobelguard 1,0 0,6 Groupe Financière Duval 1,4 1,1 Anima Care 0,0-0,5 Vastgoed en aanverwante diensten 8,6-0,7 Alle participaties van het segment vastgoed en aanverwante diensten realiseerden in 2010 een positieve bijdrage tot het resultaat. De totale bijdrage steeg hierdoor tot 8,6 miljoen euro. LEASINVEST REAL ESTATE (AvH 30,01%) slaagde er het afgelopen jaar in om - ondanks een zwakkere huurmarkt - de gemiddelde bezettingsgraad stabiel te houden op 97,5% en het huurrendement op 7,41%. De vastgoedportefeuille telt nu 52 gebouwen met een totale oppervlakte van m 2, waarvan 55% in België en 45% in Luxemburg. Eind 2010 bedroeg de reële waarde ( fair value ) van de geconsolideerde vastgoedportefeuille 494 miljoen euro (tegenover 538 miljoen euro per ). Deze daling is voornamelijk het gevolg van de verkoop van de gebouwen Axxes Business Park en Louizalaan 250 in Brussel (69 miljoen euro) en netto-afwaarderingen op de portefeuille (-9,3 miljoen euro). Door deze verkopen daalde de schuldgraad tot 44,13% en kenden de huuropbrengsten een lichte daling tot 38,4 miljoen euro. LRE sloot haar boekjaar af met een nettoresultaat van 14,3 miljoen euro (18,4 miljoen euro per ), na portefeuilleresultaat van -9,3 miljoen euro in 2010 vs -2,6 miljoen euro (incl. meerwaarde van 15 miljoen euro op verkoop van Bian) in EXTENSA (AvH 100%) realiseerde in 2010 een licht positief resultaat dat vooral gedreven werd door de verkoop van gronden (Wondelgem en Herent). Daarnaast werd een aanvang genomen met de bouw van appartementen van De Munt (Roeselare) en Bomonti (Istanbul), waarvan de verkopen vlot verlopen en voor het eerst bijdragen tot het resultaat. Op de site van Tour&Taxis worden de bouw van het BIM gebouw en de conceptuele ontwikkeling van de residentiële wijken intens voorbereid. Het masterplan van de site Grossfeld (Stad Luxemburg) werd in november 2010 definitief en uitvoerbaar en moet in 2011 leiden tot een effectieve start van een deelproject van de ontwikkeling. Het negatieve resultaat van 2009 was hoofdzakelijk het gevolg van bijzondere waardeverminderingen op de retailprojecten in Roemenië. COBELGUARD (AvH 39,6%) realiseerde in het afgelopen jaar opnieuw een belangrijke omzetgroei, zowel bij bestaande als bij nieuwe klanten. De omzet bedroeg 58,6 miljoen euro (versus 53 miljoen euro in 2009), een stijging van meer dan 10%. Niettegenstaande een continue druk op de marges kon Cobelguard - dankzij de schaalgrootte en een nauwgezette opvolging van de kosten - het nettoresultaat sterk verhogen (tot 2,9 miljoen euro). Cobelguard (62,7%) richtte samen met partners de coöperatieve vennootschap BeMARC op die vanaf 2H2011 diensten zal aanbieden van meldkamer en beheer van technische permanentie en processen. Voor GROUPE FINANCIERE DUVAL (AvH 39,2%) was 2010 zoals verwacht een overgangsjaar. Ondanks de economische moeilijkheden en de vertraging in de vastgoedactiviteit is de omzet gestegen van 308 miljoen euro naar 321 miljoen euro. De vakantieparken hebben een goed seizoen achter de rug en overschreden dit jaar de drempel van bedden en 2 miljoen klanten. De nettowinst bedroeg 3,2 miljoen euro (tegenover 3,7 miljoen euro in 2009). AvH heeft in het vierde kwartaal haar participatie via een kapitaalverhoging verhoogd tot een co-controle positie (50/50 van 78,37%) naast de stichter CEO Eric Duval, om zo de verdere uitbouw van de groep te ondersteunen. ANIMA CARE (AvH 100%) beschikt sinds begin februari 2011 over een portefeuille van 766 rusthuisbedden en serviceflats, waarvan 320 rusthuisbedden en 38 service flats in exploitatie. De bestaande centra in Aalst en Berlare leverden een gevoelige verbetering van het operationele resultaat op. Daarnaast werden in overnames succesvol afgerond (samen 90 bedden): Résidence du Peuplier (Haut-Ittre) en Philemon & Baucis (Zoutleeuw). Op basis hiervan realiseerde Anima Care in 2010 een omzet van 8,8 miljoen euro en een break-even resultaat. Op 1 februari 2011 verwierf Anima Care het woonzorgcentrum Clos du Trimbleu te Blegny (47 bedden), waarvoor een nieuwbouw met 120 bedden voorbereid wordt. 4

5 FINANCIELE DIENSTEN Finaxis-Promofi -0,3-1,1 Delen - Private Bank 42,7 27,2 Bank J.Van Breda & C o 20,2 18,4 ASCO-BDM 0,9 0,7 Financiële diensten 63,6 45,3 Het segment financiële diensten kende opnieuw een zeer sterk jaar en droeg 63,6 miljoen euro bij tot het resultaat van de groep. Zowel Delen - Private Bank als Bank J.Van Breda & C realiseerden een recordgroei van toevertrouwd vermogen en boekten een stijging van hun nettoresultaat. DELEN - PRIVATE BANK (AvH 78,75%) realiseerde opnieuw een heel sterk jaar met een recordgroei van het beheerd vermogen tot miljoen euro (vergeleken met miljoen euro eind 2009). Delen - Private Bank profiteerde enerzijds van de impact van de heroplevende financiële markten op haar klantenportefeuilles, maar tekende anderzijds ook een belangrijke nettogroei op van nieuwe vermogens, zowel van bestaande als van nieuwe klanten. De Brusselse zetels van Delen en Capfi droegen in belangrijke mate bij, naast alle andere regionale zetels en de agentschappen van Bank J.Van Breda & C o. De brutobedrijfsopbrengsten groeiden tot 141 miljoen euro, voornamelijk dankzij het hogere niveau aan activa in beheer en de geleidelijke transformatie van de cashcomponent in de portefeuille van de klanten. De cost-income ratio is zeer competitief met 41,7% (48,3% in 2009) en de nettowinst bedroeg 54,3 miljoen euro (34,6 miljoen euro in 2009). Het geconsolideerde eigen vermogen is op 31 december 2010 naar 344,1 miljoen euro gestegen (t.o.v. 303,6 miljoen euro op 31 december 2009). De Core Tier1-kapitaalratio daalde licht tot een nog steeds zeer sterke 25,3%. De nichestrategie van BANK J.VAN BREDA & C (AvH 78,75%) heeft opnieuw haar succes bevestigd. Tegen de markttrend in steeg de cliëntentevredenheid, waardoor zowel het door cliënten belegd vermogen (+13%, miljoen euro, waarvan miljoen euro cliëntendeposito s en miljoen euro toevertrouwde activa) als de kredietportefeuille (2.631 miljoen euro) een sterke groei kenden. Dankzij de voorzichtige kredietpolitiek werden de voorzieningen voor kredietverliezen op een laag niveau (0,15%) behouden. Bank J.Van Breda & C heeft in 2010 een mooie stijging van haar nettowinst gerealiseerd met 10% tot 25,7 miljoen euro (23,3 miljoen euro in 2009), dankzij een sterke commerciële prestatie. De costincome ratio daalde tot 57%, terwijl het eigen vermogen steeg tot 259 miljoen euro (t.o.v. 244 miljoen euro eind 2009). De bank beschikt over voldoende middelen en een sterke balans om op eigen kracht te groeien, met een sterke Core Tier1-kapitaalratio van 11,3% en een financiële hefboom (verhouding activa op eigen vermogen) van slechts 12,4. Eind januari 2011 heeft de bank aangekondigd een vriendschappelijk, voorwaardelijk tegenbod te willen uitbrengen met het oog op de overname van het Antwerps Beroepskrediet. Het prospectus ligt momenteel ter goedkeuring bij de CBFA. ASCO-BDM (AvH 50%) verkocht begin 2010 zowel Asco Life (kleine levensverzekeraar vooral actief in tak 23) als Bruns ten Brink (Nederlands filiaal, vooral actief op vlak van autoverzekeringen) om zich volledig te focussen op haar kernactiviteit van transport- en schadeverzekeringen. De strategische herpositionering van zowel BDM als verzekeraar ASCO zou vanaf 2011 tot een hoger resultaat moeten leiden. 5

6 PRIVATE EQUITY Sofinim -0,5 0,0 Bijdragen deelnemingen Sofinim 10,6 2,0 Bijdragen deelnemingen GIB 3,2 1,4 Private equity 13,3 3,4 Meerwaarden -0,3 4,4 Private equity (inclusief meerwaarden) 13,0 7,8 Het private equity segment heeft in ,0 miljoen euro (inclusief meerwaarden) bijgedragen tot het resultaat van de groep. Zonder rekening te houden met een goodwill impairment van 4,8 miljoen euro (deel AvH) binnen Distriplus, bedroeg de courante bijdrage van de private equity deelnemingen 18,1 miljoen euro in 2010 (3,4 miljoen euro in 2009). De meeste deelnemingen realiseerden dan ook een substantieel beter resultaat, wat een voorzichtig economisch herstel bevestigt. In 2010 investeerde AvH 14,8 miljoen euro in private equity. Dit gebeurde uitsluitend onder de vorm van vervolginvesteringen, met de verhoging van de participatie in Hertel van 40,5% tot 46,5% als belangrijkste. Het niveau van desinvesteringen bedroeg 18,8 miljoen euro, voornamelijk de verkoop van Blomhof en Engelhardt. Engelhardt Druck is een in Nordlingen (Duitsland) gelegen drukkerij van etiketten voor de drank- en voedingsindustrie. Sofinim bezat 97,5% van het kapitaal sinds Na een succesvol stabiliseren van het bedrijf in standalone, kon Engelhardt nadien terug aanknopen met groei, in een nochtans moeilijke markt. Engelhardt werd einde 2010 verkocht aan het Duitse Druckhaus Rahning. Het Engelhardt management verwerft een sleutelrol in het aansturen van de nieuwe groep. De verkoopprijs werd voor het grootste stuk slechts geïncasseerd in 2011 en in functie van de resultaten van de komende jaren is nog een earn out mogelijk, waardoor de meerwaarde nog kan toenemen. Sofinim kon ook 2 kleinere participaties afstoten die nog voortkomen uit de in 2003 verkochte deelneming in Coditel. Blomhof (aandeel Sofinim 20,5%) werd verkocht in 2010 en Coditel US werd vereffend begin De meerwaarden private equity komen in totaal toch licht negatief uit, als gevolg van de waardeverminderingen op vendor loans mbt een verkochte deelneming. Het gecorrigeerd netto-actief van de private equity portefeuille bedroeg eind ,5 miljoen euro (t.o.v. 448,1 miljoen euro eind 2009). Enkele toelichtingen bij de belangrijkste deelnemingen en/of resultaten: AMSTELDIJK BEHEER (het vroegere Cindu, Sofinim 50%) verkocht begin 2010 haar 50% belang in Cindu Chemicals aan het Amerikaanse Koppers. De totale bijdrage van Amsteldijk Beheer tot het groepsresultaat kwam uit op 1,8 miljoen euro. AR METALLIZING (Sofinim 70%), producent van vacuüm gemetalliseerd papier, heeft de overname van haar Italiaanse concurrent Rotoflex succesvol afgerond. Dankzij deze overname is ARM uitgegroeid tot de wereldwijde marktleider in haar sector en heeft ze een significante stijging van de omzet en van haar nettoresultaat gerealiseerd. In het kader van de nieuwe kapitaalstructuur die ontstond na de overname van Rotoflex, daalde het aandeel van Sofinim tot 70%. DISTRIPLUS (Sofinim 50%) kende een jaar in moeilijke marktomstandigheden, met een daling van de omzet en het nettoresultaat als gevolg. De tegenvallende resultaten bij Planet Parfum en Club konden maar deels gecompenseerd worden door het positieve effect van de herlancering van Di. Er werd dan ook een belangrijke uitzonderlijke afschrijving op de goodwill (deel AvH: 4,8 miljoen euro) geboekt. In december heeft Club beslist om haar online activiteit (Proxis.be) aan Azur te verkopen om zich op haar kernactiviteit te concentreren. 6

7 EURO MEDIA GROUP (Sofinim 22,2%), Europees marktleider op de markt van audiovisuele technische diensten, realiseerde in 2010 een omzetstijging tot 289 miljoen euro die voor een groot deel toe te schrijven is aan de overnames van Aerial Camera Systems (Verenigd Koninkrijk) en van 3ZERO2 (Italië). Daarnaast werd het jaar 2010 ook gekenmerkt door de opnames en uitzending van internationale sportevenementen zoals de Olympische Winterspelen en de Wereldbeker Voetbal. EMG heeft in december 2010 haar ontwerpprospectus voor een IPO neergelegd. Als gevolg van de erg volatiele marktsituatie is die beursintroductie uitgesteld. Omwille van de kosten die daarmee gepaard gingen viel het nettoresultaat negatief uit. GROUPE FLO (GIB 47,7%) is er in een moeilijke omgeving in geslaagd de crisis te overwinnen. De omzet is met 3,9% gestegen en werd ondersteund door een toename van het aantal restaurants met 18 waarvan 16 in franchise. De evolutie van het aanbod, de kwaliteit van de dienstverlening, het dynamisme van de merken en hun netwerk verklaren deze verbetering. Door de groei van de omzet gekoppeld aan de structurele maatregelen die de groep genomen heeft aan het begin van de crisis, is Groupe Flo erin geslaagd ook haar rentabiliteit duurzaam te verbeteren en haar schuldpositie af te bouwen. HERTEL (Sofinim 46,5%) heeft in 2010 met gerichte acquisities haar positie in het Verre Oosten, het Midden Oosten en het gebied rond de Kaspische Zee verder versterkt. Met het in 2010 verworven Modern Industries in Australië (nu Hertel Modern) positioneert het bedrijf zich voor de sterk opkomende LNG markt in deze regio. In Europa werd slechts een bescheiden groei gerealiseerd en stonden de marges sterk onder druk. De omzet in 2010 nam toe en ten opzichte van vorig jaar heeft Hertel het operationele resultaat licht kunnen verbeteren. Sofinim heeft in 2010 haar deelneming in Hertel verhoogd tot 46,5%. De omzet van MANUCHAR (Sofinim 30%) steeg door een significante toename van de verkochte volumes, zowel van staal en chemicaliën als van het nieuwe product polymeren. Ondanks deze stijging daalde het nettoresultaat als gevolg van de toegenomen margedruk in de trading activiteiten en aanzienlijke investeringen in uitbreiding van de lokale teams voor de distributiefilialen. NMC (Sofinim 30,7%) realiseerde in 2010 een omzetstijging van meer dan 10% ten opzichte van 2009 en bereikt zo terug het niveau van Alle activiteiten hebben geprofiteerd van een gunstiger economisch klimaat. Dankzij de fors hogere volumes steeg het operationele resultaat en dit ondanks een stijging van de kunststof- en transportprijzen. Bij SPANOGROUP (Sofinim 72,9%) werd 2010 gekenmerkt door een belangrijk herstel van de verkoopsvolumes en een lichte stijging van de verkoopsprijzen, waardoor de omzet met 16% toenam en het resultaat opnieuw winstgevend werd. Omwille van hogere grondstof- en energiekosten is deze positieve trend nog onvoldoende in de marges vertaald. Medio 2010 is de biokrachtcentrale van A&S Energie (25 MW) met succes opgestart in Oostrozebeke. Via A&S Energie (een 50/50 samenwerking met Aspiravi) is Spano nu ook actief als producent en aanbieder van groene stroom in België. TURBO S HOET GROEP (Sofinim 50,0%) kende een sterke tweede jaarhelft dankzij een herstel in de verkoop van nieuwe vrachtwagens in België, Frankrijk en vooral ook Rusland. De groep zag de omzet elk kwartaal toenemen, waardoor voor het volledige boekjaar 2010 een omzetstijging van 12% werd gerealiseerd. Het nettoresultaat was ook merkelijk beter dan in De voorraadpositie werd verder afgebouwd tot een normaal niveau, waardoor ook de financiële schulden aanzienlijk konden worden verminderd. In het vierde kwartaal heeft Turbo s Hoet Groep in Frankrijk HNVI gekocht, waardoor ze nu beschikt over bijkomende garages in Le Havre en Rouen. De groep heeft nu in totaal 22 verkoopsen servicepunten. 7

8 ENERGIE EN GRONDSTOFFEN Sipef 14,3 8,7 Henschel/ Telemond 0,9 3,1 Sagar Cements 0,0 0,5 Overige 1,3 0,5 Energie en grondstoffen 16,5 12,8 Het segment energie en grondstoffen droeg in ,5 miljoen euro bij tot het resultaat van de groep. Sipef neemt hier het overgrote deel voor haar rekening. SIPEF (AvH 22,74%) heeft opnieuw een significante stijging van de omzet (tot 279 miljoen USD) gerealiseerd, ondanks een moeilijk jaar op operationeel vlak. De productievolumes stonden het ganse jaar onder druk door de overvloedige regen van El Niño in Papoea-Nieuw-Guinea in het begin van het jaar en de daaropvolgende La Niña in Indonesië op het einde van het jaar. De groeiende vraag naar plantaardige oliën vanuit het Verre Oosten, een stijgende ruwe olieprijs en een zwakkere dollar dreven vooral naar het jaareinde toe de prijzen voor palmolie, rubber en thee naar ongekende hoogten. Dit vertaalde zich in een sterk hoger nettoresultaat voor de groep (84,8 miljoen USD). AvH heeft in het eerste kwartaal 2011 haar participatie verhoogd tot 25,4%. HENSCHEL GROEP (AvH 50%) heeft in 2010 de nog in België overgebleven productieactiviteiten van laadbakken en kippers naar Polen verhuisd, wat tot duidelijk positieve resultaten heeft geleid op het vlak van productie-efficiëntie. De slechte markt voor teleskoopkranen, gecombineerd met een plotselinge stijging van de grondstofstofprijzen, heeft zich echter vertaald in een achteruitgang van het resultaat. De geconsolideerde (pro forma) omzet van de groep bedroeg 59,2 miljoen euro in 2010 en het nettoresultaat 2,2 miljoen euro. SAGAR CEMENTS (AvH 14,99%) realiseerde dankzij de capaciteitsuitbreiding een stijging van de geproduceerde en verkochte cementvolumes in De verkoopprijzen bleven echter onder zware druk door de overcapaciteit in de zuidelijke regio van India wat, in combinatie met een lage bezettingsgraad, een negatieve impact had op de resultaten. Tegen het jaareinde begonnen de cementprijzen terug te stijgen, maar onvoldoende om de verliezen goed te maken. Sagar Cements behaalde in 2010 een omzet van 81,9 miljoen euro en een breakeven resultaat. De procedure voor de aangekondigde fusie met Amareswari Cement loopt nog. ORIENTAL QUARRIES & MINES (AvH 50%) heeft in 2010 twee additionele groeves opgestart in Gwalior en in Bangalore, waardoor de groep nu in totaal 4 groeves uitbaat. Hoewel OQM er over het algemeen in geslaagd is om de output te verhogen in lijn met de toegenomen capaciteit, zijn de verkoopvolumes negatief beïnvloed door de zware moessonregens. Dit leidde tot een vertraging in de resultaten in de tweede helft van het jaar. In het eerste kwartaal van het jaar werd de participatie van AvH in OQM opgetrokken van 28% naar 50% via een kapitaalverhoging. Aangezien de samenwerking binnen ALCOFINA nog niet tot een concreet investeringsproject in de productie van bio-ethanol in Brazilië heeft geleid, werd begin 2011 besloten de participatie van AvH terug te verkopen aan onze partner. MAX GREEN (AvH 19,7%) realiseerde in 2010 een omzet van 96,6 miljoen euro uit de verkoop aan Electrabel van de elektrische energie geproduceerd in Rodenhuize en van de eraan verbonden groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong. De laatste stap van de geplande ombouw- en onderhoudswerkzaamheden van de Rodenhuize centrale is eind augustus 2010 gestart en gaat gepaard met belangrijke investeringen. 8

9 Vooruitzichten 2011 De geopolitieke onrust en de huidige economische conjunctuur blijven tot voorzichtigheid aanzetten. De Raad van Bestuur van AvH verwacht echter dat de courante resultaten van de meeste deelnemingen opnieuw groei zullen vertonen in het lopende boekjaar Financiële kalender 23 april 2011 Jaarverslag online beschikbaar 18 mei 2011 Tussentijdse verklaring Q mei 2011 Gewone algemene vergadering 1 juni 2011 Betaalbaarstelling dividend 25 augustus 2011 Halfjaarresultaten november 2011 Tussentijdse verklaring Q Verslag van de Commissaris De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening ten gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden. Antwerpen, 2 maart 2011 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren Christel Weymeersch Vennoot Vennoot Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 5 kernsectoren: bouw, bagger en concessies (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een toonaangevende aannemer in België), vastgoed en aanverwante diensten (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak Extensa, een belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in België, Luxemburg en Centraal-Europa), private banking (Bank Delen, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België Bank J.Van Breda & C, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), private equity (Sofinim, één van de grootste risicokapitaalverschaffers in België, en GIB), en een recente ontwikkeling naar energie en grondstoffen. De AvH groep vertegenwoordigde in 2010 op economisch vlak, via haar aandeel in de participaties, een omzet van 2,8 miljard euro en stelt ongeveer mensen tewerk. De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een belangrijk groeipotentieel. AvH is opgenomen in de BEL20-index, de Private Equity NXT index van Euronext Brussel en in de Europese DJ Stoxx 600. Website Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de Investor Presentation kunnen ook geraadpleegd worden op de AvH website: Geïnteresseerden die de persberichten via wensen te ontvangen kunnen zich inschrijven via deze website, rubriek Nieuws. Voor bijkomende informatie kunt u terecht bij: Luc Bertrand Jan Suykens Tom Bamelis CEO - Voorzitter Executief Comité Lid Executief Comité Lid Executief Comité tel: tel: tel: dirsec@avh.be 9

10 Bijlage: GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING ACKERMANS & van HAAREN PER 31 DECEMBER ('000 euro) 31/12/ /12/2009 Bedrijfsopbrengsten Overige exploitatiebaten Exploitatielasten (-) Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten Winst (verlies) op financiële activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrek Winst (verlies) op de overdracht van activa Financieringsopbrengsten Financieringslasten (-) Aandeel in de winst (verlies) van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast Overige niet-exploitatiebaten Overige niet-exploitatielasten (-) Winst (verlies) vóór belasting Winstbelastingen Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 0 0 Winst (verlies) van het boekjaar Aandeel van het minderheidsbelang Aandeel van de groep We verwijzen naar de website ( voor de verkorte geconsolideerde financiële staten en de toelichtingen 10

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2010

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2010 Antwerpen, 25 augustus 2010 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2010 De Raad van Bestuur van Ackermans & van

Nadere informatie

Bouw, bagger en concessies

Bouw, bagger en concessies Kerncijfers 2010 Kerncijfers 2010 Bouw, bagger en concessies 2 Het segment bouw, bagger en concessies kende een goed jaar en realiseerde een stijging van de bijdrage tot 58,7 miljoen euro. Dit wordt grotendeels

Nadere informatie

Antwerpen, 15 november 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) DERDE

Antwerpen, 15 november 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) DERDE Antwerpen, 15 november 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) DERDE kwartaal 2012 Marine Engineering & Infrastructure DEME 2 DEME (AvH ) realiseerde

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME 2 Persbericht - Antwerpen, 2 juni 2017 DEME: UPDATE OVER DREDGING CYPRUS Naar

Nadere informatie

Antwerpen, 15 mei 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) E ERST E KWARTAAL

Antwerpen, 15 mei 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) E ERST E KWARTAAL Antwerpen, 15 mei 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) E ERST E KWARTAAL 2 01 2 Marine Engineering & Infrastructure DEME DEME (AvH ) slaagde er in

Nadere informatie

Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI

Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI GECONSOLIDEERD GROEPSRESULTAAT 2006 2005 2004 (x 1.000.000 euro) IFRS IFRS IFRS 1. BOUW-, BAGGER- EN MILIEUDIENSTEN DEME 25,21 20,34 13,88 Van Laere 4,35 1,40-0,92

Nadere informatie

Stijging met 37,6% van de geconsolideerde winst tot 122,6 miljoen, dankzij sterke operationele resultaten van de deelnemingen.

Stijging met 37,6% van de geconsolideerde winst tot 122,6 miljoen, dankzij sterke operationele resultaten van de deelnemingen. Antwerpen, 5 september 2007 Stijging met 37,6% van de geconsolideerde winst tot 122,6 miljoen, dankzij sterke operationele resultaten van de deelnemingen. Samenstelling van het geconsolideerde 30.06.2007

Nadere informatie

Jaarverslag van de raad van bestuur

Jaarverslag van de raad van bestuur Jaarverslag 2010 Jaarverslag van de raad van bestuur 104 Geachte aandeelhouder, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en

Nadere informatie

Kerncijfers 2007. We work for growth

Kerncijfers 2007. We work for growth Kerncijfers 27 We work for growth Geconsolideerd resultaat van de deelnemingen (vóór Private Equity meerwaarden) ( mio) 2 15 1 5-5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Bouw, bagger en concessies Vastgoed en

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2011

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2011 Antwerpen, 25 augustus 2011 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2011 De Raad van Bestuur van Ackermans & van

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2009

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2009 Antwerpen, 5 maart 2010 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2009 De Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 25 AUGUSTUS 2009

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 25 AUGUSTUS 2009 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 25 AUGUSTUS 2009 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 RPR Antwerpen 1 Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14

Nadere informatie

Embargo tot 7 maart 2008-7.30 u. Antwerpen, 7 maart 2008

Embargo tot 7 maart 2008-7.30 u. Antwerpen, 7 maart 2008 on 6/18/2008 at 3:24 PM Embargo tot 7 maart 2008-7.30 u. Antwerpen, 7 maart 2008 AvH realiseert een nettowinst van 241,4 miljoen euro dankzij sterke stijging (+43%) van het resultaat van de deelnemingen

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren DE KERN VAN DE CIJFERS Jaarverslag 24 (Bijlage 1) Ackermans & van Haaren GECONSOLIDEERD GROEPSRESULTAAT in miljoen euro 24 23 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1. Bouw-, bagger- en milieudiensten DEME 15,17

Nadere informatie

D E KERN VAN DE CIJFERS

D E KERN VAN DE CIJFERS D E KERN VAN DE CIJFERS Jaarverslag 23 Ackermans & van Haaren Bijdrage van de sectoren tot het geconsolideerd groepsresultaat in miljoen euro 23 22 21 2 1. Bouw-, bagger- en milieudiensten DEME 12,66 15,4

Nadere informatie

eerste kwartaal 2014 Antwerpen, 16 mei 2014 Tussentijdse verklaring

eerste kwartaal 2014 Antwerpen, 16 mei 2014 Tussentijdse verklaring Antwerpen, 16 mei 2014 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2014 PERSBERICHT 2 Eerste kwartaal 2014 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2008. We work for growth

KERNCIJFERS 2008. We work for growth KERNCIJFERS 28 We work for growth SM [ Het AvH aandeel ] Gegevens per aandeel 28 27 26 25 24 Aantal aandelen Aantal aandelen 33.496.94 33.496.94 33.496.94 33.496.94 33.496.94 Aantal vvpr-strips 6.733.984

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 24 AUGUSTUS 2010

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 24 AUGUSTUS 2010 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 24 AUGUSTUS 2010 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 RPR Antwerpen 1 Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2009

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2009 Antwerpen, 27 augustus 2009 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2009 De Raad van Bestuur van Ackermans & van

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren. VFB, 1 december 2009

Ackermans & van Haaren. VFB, 1 december 2009 Ackermans & van Haaren 25 jaar op de beurs VFB, 1 december 2009 20 juni 1984: Beursintroductie AvH 2 Evolutie van het AvH aandeel (beide herleid naar 100 op 20/6/1984) AvH Belgian all share index AvH aandeel:

Nadere informatie

Antwerpen, 24 augustus (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) HALFJ AARRESULTAT EN

Antwerpen, 24 augustus (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) HALFJ AARRESULTAT EN Antwerpen, 24 augustus 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) HALFJ AARRESULTAT EN 20 12 Halfjaarresultaten 2012 Ackermans & van Haaren De raad van

Nadere informatie

Persbericht. Tussentijdse verklaring derde kwartaal Antwerpen, 15 november 2013

Persbericht. Tussentijdse verklaring derde kwartaal Antwerpen, 15 november 2013 Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2013 Antwerpen, 15 november 2013 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Persbericht Marine Engineering & Infrastructure

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2008

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2008 Antwerpen, 6 maart 2009 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2008 Het resultaat van de deelnemingen (voor meerwaarden

Nadere informatie

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 1 maart 2017 (8u00) PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Persbericht. Tussentijdse verklaring eerste kwartaal ilies to be of p ount import. Elements su

Persbericht. Tussentijdse verklaring eerste kwartaal ilies to be of p ount import. Elements su ckermans & va aaren conside e family value the founding ilies to be of p ount import. Elements su Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2013 continuity, e l entrepreneu p, long-term t ing, working partners

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro)

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) on 6/19/2008 at 11:08 AM IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) 1. Geconsolideerde resultatenrekening per segment per 30.06.2007 2. Geconsolideerde balans per segment per

Nadere informatie

derde kwartaal 2014 Antwerpen, 18 november 2014 Tussentijdse verklaring

derde kwartaal 2014 Antwerpen, 18 november 2014 Tussentijdse verklaring Antwerpen, 18 november 2014 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2014 PERSBERICHT 2 Derde kwartaal 2014 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

DEME. Kerncijfers 2011. ( mio) 2011 2010. Bijdrage tot het geconsolideerde nettoresultaat AvH

DEME. Kerncijfers 2011. ( mio) 2011 2010. Bijdrage tot het geconsolideerde nettoresultaat AvH Kerncijfers 2011 Kerncijfers 2011 Marine Engineering & Infrastructure 2 Baggermaatschappij DEME stabiliseert haar omzet op hoog niveau. De winstbijdrage daalt licht als gevolg van een tegenvallende werf

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 23 AUGUSTUS 2011

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 23 AUGUSTUS 2011 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 23 AUGUSTUS 2011 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 RPR Antwerpen 1 Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 26 AUGUSTUS 2008

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 26 AUGUSTUS 2008 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 26 AUGUSTUS 2008 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 RPR Antwerpen Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14

Nadere informatie

Antwerpen, 2 maart (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Jaarresultaten

Antwerpen, 2 maart (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Jaarresultaten Antwerpen, 2 maart 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Jaarresultaten 2011 Jaarresultaten 2011 Ackermans & van Haaren De Raad van Bestuur van Ackermans

Nadere informatie

TRADING UPDATE EERSTE KWARTAAL 2018

TRADING UPDATE EERSTE KWARTAAL 2018 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen, 25 mei 2018 TRADING UPDATE EERSTE KWARTAAL 2018 Eerste kwartaal 2018 2 Marine Engineering &

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

DERDE KWARTAAL 2015 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING. Antwerpen, 20 november 2015

DERDE KWARTAAL 2015 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING. Antwerpen, 20 november 2015 PERSBERICHT DERDE KWARTAAL 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING Antwerpen, 20 november 2015 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 2 Derde kwartaal 2015 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

Antwerpen, 28 augustus Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november halfjaarresultaten PERSBERICHT

Antwerpen, 28 augustus Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november halfjaarresultaten PERSBERICHT Antwerpen, 28 augustus 2014 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 halfjaarresultaten 2014 PERSBERICHT 2 Halfjaarresultaten 2014 Ackermans & van Haaren Ackermans

Nadere informatie

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro)

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) 1. Geconsolideerde resultatenrekening per segment per 30.06.2006 2. Geconsolideerde balans per segment per 30.06.2006 3. Geconsolideerd

Nadere informatie

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12%

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers eerste halfjaar

Nadere informatie

JAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt een kleine winst aan, ondanks het uitstel van de verkoop van het Belair 1 project tot begin 2014

JAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt een kleine winst aan, ondanks het uitstel van de verkoop van het Belair 1 project tot begin 2014 Brussel, 27 maart 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2013 IMMOBEL kondigt een kleine winst aan, ondanks het uitstel van de verkoop van het Belair 1 project tot begin 2014

Nadere informatie

PERSBERICHT 1 ********

PERSBERICHT 1 ******** 20 februari 2015, 16.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE RESULTATEN 2014: PERSBERICHT 1 Omzet: 243,6 M (- 6%) Bedrijfsresultaat: 3,2 M (+ 53%) Nettoresultaat voor de periode: 2,3 M (+ 64%) ******** Resultaten

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

derde kwartaal 2014 Antwerpen, 18 november 2014 Tussentijdse verklaring WorldReginfo - f208bb59-1f7e-4f c0e2b8840

derde kwartaal 2014 Antwerpen, 18 november 2014 Tussentijdse verklaring WorldReginfo - f208bb59-1f7e-4f c0e2b8840 Antwerpen, 18 november 2014 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2014 PERSBERICHT 2 Derde kwartaal 2014 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

We work for growth KERNCIJFERS 2009

We work for growth KERNCIJFERS 2009 We work for growth KERNCIJFERS 2009 Bouw, bagger en concessies Het segment bouw, bagger en concessies kende een moeilijk jaar, maar slaagde er toch in behoorlijke resultaten neer te zetten. De daling van

Nadere informatie

eerste kwartaal 2014 Antwerpen, 16 mei 2014 Tussentijdse verklaring WorldReginfo - b882923d-4c85-4d9c-aace-564ad

eerste kwartaal 2014 Antwerpen, 16 mei 2014 Tussentijdse verklaring WorldReginfo - b882923d-4c85-4d9c-aace-564ad Antwerpen, 16 mei 2014 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2014 PERSBERICHT 2 Eerste kwartaal 2014 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

Samenstelling van het geconsolideerde 31.12.2006 31.12.2005 nettoresultaat (deel van de groep) ( miljoen) ( miljoen)

Samenstelling van het geconsolideerde 31.12.2006 31.12.2005 nettoresultaat (deel van de groep) ( miljoen) ( miljoen) Persbericht Ackermans & van Haaren NV Embargo tot 9 maart 2007 7u30 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen Tel.: 00-32-(0)3.231.87.70 - Fax 00-32-(0)3.225.25.33 www.avh.be AvH realiseert een recordresultaat van

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL 2017

TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL 2017 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen, 22 november 2017 TRADING UPDATE DERDE KWARTAAL 2017 Het derde kwartaal bevestigt de goede vooruitzichten

Nadere informatie

DERDE KWARTAAL 2015 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING. WorldReginfo d4ec-e a35d-d60c996a2dcc. Antwerpen, 20 november 2015

DERDE KWARTAAL 2015 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING. WorldReginfo d4ec-e a35d-d60c996a2dcc. Antwerpen, 20 november 2015 PERSBERICHT DERDE KWARTAAL 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING Antwerpen, 20 november 2015 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 2 Derde kwartaal 2015 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

Persbericht Ackermans & van Haaren NV 13 maart 2003 Begijnenvest Antwerpen Tel.: (0) Fax (0)

Persbericht Ackermans & van Haaren NV 13 maart 2003 Begijnenvest Antwerpen Tel.: (0) Fax (0) Persbericht Ackermans & van Haaren NV 13 maart 2003 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen Tel.: 00-32-(0)3.231.87.70 - Fax 00-32-(0)3.225.25.33 www.avh.be RESULTAAT VAN DE DEELNEMINGEN ( COURANT GROEPSRESULTAAT

Nadere informatie

eerste Kwartaal 2015 Persbericht Tussentijdse verklaring Antwerpen, 20 mei 2015

eerste Kwartaal 2015 Persbericht Tussentijdse verklaring Antwerpen, 20 mei 2015 Persbericht eerste Kwartaal 2015 Tussentijdse verklaring Antwerpen, 20 mei 2015 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 2 Eerste kwartaal 2015 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER 1 Brussel, 31 augustus 2011 Gereglementeerde informatie 31 augustus 2011 17.30 u. CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER Spadel zet haar investeringsstrategie

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN 2008 : Groep Rosier (IFRS): Omzet : 315,9 M (+ 70 %) Bedrijfsresultaat : 19,1 M Nettoresultaat : 12,9 M (+ 96 %)

PERSBERICHT RESULTATEN 2008 : Groep Rosier (IFRS): Omzet : 315,9 M (+ 70 %) Bedrijfsresultaat : 19,1 M Nettoresultaat : 12,9 M (+ 96 %) 10 maart 2009 RESULTATEN PERSBERICHT RESULTATEN 2008 : Groep Rosier (IFRS): Omzet : 315,9 M (+ 70 %) Bedrijfsresultaat : 19,1 M Nettoresultaat : 12,9 M (+ 96 %) * * * STABIEL NETTODIVIDEND : 6,00 /aandeel

Nadere informatie

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro)

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) 1. Geconsolideerde resultatenrekening per segment per 30.06.2005 2. Geconsolideerde balans per segment per 30.06.2005 3. Geconsolideerd

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIELE STATEN

VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIELE STATEN VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIELE STATEN (in duizenden euro) 1. Geconsolideerde resultatenrekening 2. Geconsolideerde staat van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten (comprehensive income) 3.

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

Antwerpen, 24 augustus Het halfjaarlijks financieel verslag, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007

Antwerpen, 24 augustus Het halfjaarlijks financieel verslag, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 Het halfjaarlijks financieel verslag, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 Dit verslag bevat: een tussentijds jaarverslag over de belangrijkste gebeurtenissen die zich

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 14/03/2012-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Een jaar met belangrijke strategische investeringen Zoals vermeld in de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal,

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010 Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 18 november 2010 BAM verwacht voor 2010 break-even resultaat ondanks waardeverminderingen vastgoed Nettoresultaat

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media EMBARGO 17 mei 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 17 mei 2005 Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media Niettegenstaande een moeilijke economische context en een zwakke

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Kerncijfers. Amsteldijk Beheer l Anima ASCO-BDM. Care. Atenor Axe Investments Bank J.Van. Breda & C Corelio Delen Investments l l l

Kerncijfers. Amsteldijk Beheer l Anima ASCO-BDM. Care. Atenor Axe Investments Bank J.Van. Breda & C Corelio Delen Investments l l l Kerncijfers 2012 Amsteldijk Beheer l Anima Care l ASCO-BDM l Atenor Axe Investments Bank J.Van l l Breda & C Corelio Delen Investments l l l DEME Distriplus Egemin Euro Media l l l Group Extensa Financière

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013 HOGER COURANT NETTORESULTAAT PER AANDEEL: 2,84 EUR TEN OPZICHTE

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2013

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2013 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2013 - Sterke omzetgroei van bijna 15% waarvan 7% interne groei - Stijging van het recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) met 6,5% - Investeringsprogramma's bij Koninklijke

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 12/03/2013-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht JENSEN-GROUP verbetert winstgevendheid en rapporteert record opbrengsten Hoogtepunten 2012 De opbrengsten voor 2012 bedragen

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

PERSMEDEDELING onder embargo tot woensdag 20 mei u00 CET 1 CFE

PERSMEDEDELING onder embargo tot woensdag 20 mei u00 CET 1 CFE onder embargo tot woensdag 20 mei 2015 07u00 CET - 1 PERSMEDEDELING onder embargo tot woensdag 20 mei 2015 07u00 CET 1 CFE Tussentijdse verklaring op 31 maart 2015 Stabiele gecumuleerde omzet van de drie

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2017 Smartphoto group verbetert rendabiliteit verder

JAARRESULTATEN 2017 Smartphoto group verbetert rendabiliteit verder PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Wetteren, 2 maart 2018 6.30 uur JAARRESULTATEN 2017 Smartphoto group verbetert rendabiliteit verder Stijging van de bedrijfsopbrengsten van EUR 45 090 (000) in 2016

Nadere informatie

Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar

Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar Onder Embargo tot 9/08/2018-17.40 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar Hoogtepunten eerste halfjaar 2018 De opbrengsten over het

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016

Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016 Groei van de verkochte volumes met 8.4% Recurrente ebitda voor 2017 in lijn met 2016 Positieve vooruitzichten op groei van de Ebitda voor de komende jaren Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016 Gecorrigeerde

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2012

JAARRESULTATEN 2012 www.bois-sauvage.be JAARRESULTATEN 2012 RESULTATEN Bedrijfsresultaat vóór verkopen, wijzigingen in de reële waarde en bijzondere waardeverminderingen licht verminderd tot EUR 34,6 miljoen (vs. EUR 35,6

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Tweede jaarhelft 2011 beter dan eerste jaarhelft en in lijn met 2010; o Omzet stijgt van 402,2 miljoen EUR tot 403,7

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2011/2012 STIJGING VAN HET LOPENDE NETTORESULTAAT: 11 MILJOEN EUR, EEN TOENAME

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget.

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget. Pagina 1/5 PERSBERICHT Voor meer informatie, contacteer Jean-Louis Appelmans T: 03 238 98 77 E-mail : jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o Totale omzet stijgt van 191,4 tot 197,4 miljoen EUR (+3,1%); o EBITDA stijgt van

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 20 november 2006 ROULARTA MEDIA GROUP BOEKT MOOI DERDE KWARTAAL

PERSMEDEDELING 20 november 2006 ROULARTA MEDIA GROUP BOEKT MOOI DERDE KWARTAAL EMBARGO 20 november 2006 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 20 november 2006 ROULARTA MEDIA GROUP BOEKT MOOI DERDE KWARTAAL Geconsolideerde resultaten voor het derde kwartaal van 2006 In het derde kwartaal van

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009 GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Omzetgroei beïnvloed door stopzetting niet-rendabele contracten in Frankrijk; o EBITDA stijgt van 29,9 miljoen EUR

Nadere informatie