Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Vergelijkbare documenten
Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging gevestigd te Hoogland. Financiële verantwoording 2018

Stichting Van Herel Fonds. Jaarverslag 2016

RSI Vereniging gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :

Sien gevestigd te Houten. Financiële verantwoording 2017

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Financiële verantwoording 2017 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2017

RSI Vereniging gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

STICHTING TOT INSTANDHOUDING, BEHEER, EXPLOITATIE VAN HET HERVORMDE KERKGEBOUW (STICHTING GROTE KERK GROEDE) GEVESTIGD TE GROEDE RAPPORT INZAKE DE

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden

ME/CVS Stichting Nederland JAARREKENING 2017

Alopecia Vereniging gevestigd te Delft. Jaarrekening 2016

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Nederlandse Federatie Stotteren gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Stichting Vrienden van Handicart UTRECHT

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

NLNet gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2018

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Vaste activa Materiële vaste activa

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening Uitgebracht aan

Jaarverslaggeving 2017

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

Balans per 31 december 2014, na resultaatbestemming

JAARREKENING Stichting CGN Usselo. Enschede, juni 2017

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken juni 2015

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Balans per 31 december 2013

PUBLICATIEBALANS 2017

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken mei 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Dwarslaesie Organisatie Nederland gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2018

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Balans per 31 december 2018, na resultaatbestemming

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM

RAPPORT. inzake de jaarrekening 2015 van. Stichting Bijbel, Media & Samenleving. te Amerongen

Financiële verantwoording Vereniging het Verschil

MOEDER TERESA STICHTING ULFT Hulp aan de allerarmsten Tel.:

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

VERKORTE JAARREKENING 2016 Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Verkorte jaarrekening 26 augustus 2013

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving Financieel jaaroverzicht over 2012

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2017

Stichting Steun Sonshine

MOEDER TERESA STICHTING ULFT Hulp aan de allerarmsten Tel.:

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

STICHTING REVIVE TE BRUCHEM. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting Inspire2liveMusic

Dwarslaesie Organisatie Nederland gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

1. Balans per 31 december 2013

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

PUBLICATIE GEGEVENS OVER 2017 IN HET KADER VAN DE ANBI REGELGEVING

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

De stichting heeft ten doel: het werven, beheren en aanwenden van gelden ten behoeve van het te Leiden gevestigde hospice Issoria.

Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland gevestigd te Terschuur. Rapport inzake de jaarstukken 2017

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Stichting Bijlmer Parktheater. Publicatie gegevens over 2018 in het kader van de ANBI regelgeving. Naam, RSIN/Fiscaal nummer, KvK en contactgegevens 2

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

JAARVERSLAG Stichting Op de Bres voor Nederland statutaire zetel te Amersfoort

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016

Transcriptie:

Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres: bezoekadres: Postbus 31 Hoofdstraat 165 8160 AA 8162 AG EPE EPE telefoon: 0578 615569 e-mailadres: info@natuurlijkwelzijn.org Bestuurssamenstelling W. Smits, voorzitter; F. de Vries, secretaris/penningmeester; J. Koezen, lid; D.C. Nicolai, lid; Beleidsplan Jaarlijks maken meer dan 1,5 miljoen Nederlanders gebruik van complementaire (niet reguliere) gezondheidszorg, Complementary Alternative Medicine (CAM), meestal bij niet levensbedreigende chronische aandoeningen. Uit enquêtes blijkt dat de meeste gebruikers tevreden zijn over hun CAM-behandeling. Gebruikmaking van CAM-behandelingen leidt veelal tot lagere zorgkosten door de preventieve werking ervan. Ook om die reden is goede voorlichting van belang. Het beleidsplan omvat de volgende terreinen: a. zorgdragen voor erkenning van CAM-behandelingen en voor vergoeding ervan door zorgverzekeraars; b. het geven van voorlichting aan consumenten inzake het nut van CAM-behandelingen; c. het komen tot een kwaliteitskeurmerk voor beroepsbeoefenaren; d. mede omdat de stichting geen subsidie ontvangt zijn, om onze activiteiten te bekostigen, donateurs van wezenlijk belang; het PR-het beleid is daarom gericht op bevordering van groei van het aantal donateurs. 1

Verslag van de uitgeoefende activiteiten De belangrijkste vorm van informatieverschaffing aan onze donateurs alsook aan anderen is ons informatiebulletin De Natuur Uw Arts en onze website. D.N.U.A. is in 2015 weer zes keer verschenen. Het redactieteam heeft tal van interessante artikelen op het gebied van complementaire gezondheidszorg kunnen verzorgen. De website is een belangrijke bron voor informatieverschaffing, niet alleen voor onze donateurs, maar ook voor andere belangstellenden. De site bestaat al meer dan vijftien jaar. De website wordt goed onderhouden, daarop staan actuele informatie en ook enkele artikelen uit elke uitgave van D.N.U.A. Ook van belang is dat daar onze adressengids van bonafide CAM-behandelaars op staat en die waar nodig aangepast wordt. Het aantal bezoekers van onze website is 105.410. Ook op Facebook zijn we. Er zijn met ondersteuning van onze stichting een aantal lezingen in Epe georganiseerd onder de titel Gezond Verstand Avonden. Het aantal bezoekers varieerde van 30 tot 60 personen. In samenwerking met de Stichting Telefonische Infolijn AG, verschijnt er nu maandelijks een Nieuwsbrief deze is gekoppeld aan de gezamenlijk website Natuurlijk Gezond Plein. Financiële verantwoording Onder het hoofd jaarrekening is de jaarrekening 2015 van de stichting opgenomen. 2

STICHTING NATUURLIJK WELZIJN statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te EPE JAARREKENING 2015 3

JAARREKENING Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 31-12 15 31-12 14 ACTIEF VASTE ACTIVA Financiële vaste activa effecten 95.704 - VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen overige vorderingen 1.470 455 overlopende activa 3.833 9.163 5.303 9.618 Liquide middelen 154.266 230.855 Totaal 255.273 240.473 31-12 15 31-12 14 PASSIEF EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbaar vermogen continuïteitsreserve 100.000 100.000 overig vrij besteedbaar vermogen 99.694 98.768 Totaal eigen vermogen 199.694 198.768 KORTLOPENDE SCHULDEN overige schulden 20.237 9.999 overlopende passiva 35.342 31.706 55.579 41.705 Totaal 255.273 240.473 4

JAARREKENING Staat van baten en lasten over 2015 resultaat begroting resultaat 2015 2015 2014 BATEN Baten uit eigen fondsenwerving donaties, giften en schenkingen 89.957 90.500 90.133 nalatenschappen - - - 89.957 90.500 90.133 Resultaat beleggingen 1.360 P.M. - Rentebaten 1.596 2.500 3.063 SOM DER BATEN 92.913 93.000 93.196 LASTEN Besteed aan de doelstelling communicatie en voorlichting 25.895 26.000 21.901 voor de doelstelling gemaakte uitvoeringskosten 37.746 38.250 24.127 63.641 64.250 46.028 Kosten werving kosten eigen fondsenwerving 13.495 17.250 14.134 kosten van beleggingen 4.497 P.M. - 17.992 17.250 14.134 Beheer en administratie 10.354 10.500 7.551 SOM DER LASTEN 91.987 92.000 67.713 SALDO VAN BATEN EN LASTEN 926 1.000 25.483 Het overschot is toegevoegd aan: overig vrij besteedbaar vermogen 926 25.483 5

JAARREKENING Grondslagen van de financiële verslaggeving 1. Algemeen De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van kennis en het verstrekken van informatie omtrent natuurgeneeskunde en tevens het geven van voorlichting over de mogelijkheden en het nut van complementaire en integrale geneeswijzen; b. het ondernemen van activiteiten die er toe kunnen leiden dat Complementary Alternative Medicine, hierna ook te noemen: CAM-zog, door de Nederlandse overheid wordt erkend; c. het ondernemen van activiteiten om er toe te komen dat zorgverzekeraars de behandelingen van CAM-zorg aan patiënten vergoeden; d. het ondernemen van activiteiten die leiden tot een kwaliteitskeurmerk voor: - Complementary Alternative Medicine beroepsbeoefenaren; - hun beroepsorganisaties; en - de Complementary Alternative Medicine opleidingen. e. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van brochures, respectievelijk doen verzorgen van publicaties, periodieken en brochures. 2. Waarderingsgrondslagen voor de balans De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende Instellingen (aangepaste versie 2011) De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, eveneens voor de staat van baten en lasten is de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Vaste activa a. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen, die van het moment van ingebruikneming af plaatsvinden, worden berekend naar vaste percentages van de verkrijgingsprijs en zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De percentages variëren van 10 tot 20%. Financiële vaste activa b. Effecten Hieronder zijn effecten opgenomen met het oogmerk deze voor langer dan 1 jaar aan te houden. De waardering geschiedt tegen de beurskoers per balansdatum. De koersverschillen worden in de staat van baten en lasten verantwoord indien positief onder resultaat beleggingen en indien negatief onder kosten van beleggingen. Vlottende activa c. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald aan de hand van beoordeling van de individuele vorderingen. d. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking. 6

JAARREKENING Grondslagen van de financiële verslaggeving(vervolg) Eigen vermogen e. Continuïteitsreserve De continuïteitsreserve dient als zekerheid voor het voorbestaan van de organisatie van de Stichting Natuurlijk Welzijn. De hoogte wordt bepaald aan de hand van de jaarkosten van de werkorganisatie: kosten van de vrijwilligers, de som van de contractuele verplichtingen en de directe kosten voor fondsenwerving. Conform de richtlijnen hanteert het bestuur hiervoor de bovengrens van anderhalf maal de jaarkosten van de werkorganisatie. Kortlopende schulden f. Overlopende passiva De overlopende passiva bestaan uit de in het boekjaar ontvangen donaties die bestemd zijn voor het volgende boekjaar. 3.. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het boekjaar gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen, evenwel met uitzondering van eventuele koersverschillen ontstaan uit de waardering van de effecten, welke laatste tegen de beurskoers per balansdatum zijn opgenomen. Ontvangsten en uitgaven worden in de rekening van baten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden in de jaarrekening opgenomen, voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in achtgenomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Kostentoerekening De interne kosten bestaan uit vrijwilligersvergoedingen, huisvestingskosten, bijdragen aan derden, kosten van beurzen, kantoor- en algemene kosten. Deze interne kosten van de werkorganisatie worden toegerekend aan de doelstelling, de werving van baten en aan beheer en administratie. Deze toerekening geschiedt op basis van een causale relatie tussen de interne kosten en de kostendrager. De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het kader van de (interne) bedrijfsvoering. 7

JAARREKENING Toelichting op de balans Vaste activa Financiële vaste activa Effecten Het verloop in het boekjaar is als volgt: 2015 2014 aanschaffingen in het boekjaar 100.000 - ongerealiseerde waardedaling -4.296 - boekwaarde per 31 december 95.704 - Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve 2015 2014 100.000 100.000 Deze reserve heeft onder andere de functie van buffer om bij onverwachte tegenvallers de activiteiten op korte termijn te kunnen voortzetten. Overig vrij besteedbaar vermogen Het verloop in het boekjaar is als volgt: 2015 2014 stand per 1 januari 98.768 73.285 toegevoegd het resultaat over het boekjaar 926 25.483 stand per 31 december 99.694 98.768 Niet uit de balans blijkende verplichtingen De stichting heeft een huurovereenkomst gesloten, waarvan de huur 910 per maand bedraagt. 8

JAARREKENING Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN Baten uit eigen fondsenwerving Donaties, giften en schenkingen donaties 89.839 90.500-661 89.939 giften en schenkingen 118-118 194 89.957 90.500-543 90.133 nalatenschappen - - - - 89.957 90.500-543 90.133 Resultaat beleggingen dividenduitkeringen 1.360 P.M. 1.360 - Rentebaten rentebaten van banktegoeden 1.596 2.500-904 3.063 LASTEN Besteed aan de doelstelling communicatie en voorlichting 25.895 26.000-105 21.901 voor de doelstelling gemaakte uitvoeringskosten 37.746 38.250-504 24.127 63.641 64.250-609 46.028 ======= ======= ====== ======= Kosten werving kosten eigen fondsenwerving 13.495 17.250-3.755 14.134 kosten van beleggingen 4.497 P.M. 4.497-17.992 17.250 742 14.134 Beheer en administratie kosten van beheer en administratie 10.354 10.500-146 7.551 Bezoldiging bestuurders De bestuursleden hebben evenals in 2014 slechts een geringe vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen. 9