Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG
|
|
|
- Albert Vedder
- 9 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: ANBI nummer: KvK inschrijving onder nummer: Contactgegevens postadres: bezoekadres: Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG EPE EPE telefoon: adres: Bestuurssamenstelling W. Smits, voorzitter; C.P.A. Rozenbroek-van der Loo, secretaris; penningmeester, vacature; J. Koezen, lid; D.C. Nicolai, lid; D. van Rooij-Elzinga, lid. Beleidsplan Jaarlijks maken meer dan 1,5 miljoen Nederlanders gebruik van complementaire (niet reguliere) gezondheidszorg, Complementary Alternative Medicine (CAM), meestal bij niet levensbedreigende chronische aandoeningen. Uit enquêtes blijkt dat de meeste gebruikers tevreden zijn over hun CAMbehandeling. Gebruikmaking van CAM-behandelingen leidt veelal tot lagere zorgkosten door de preventieve werking ervan. Ook om die reden is goede voorlichting van belang. Het beleidsplan omvat de volgende terreinen: a. zorgdragen voor erkenning van CAM-behandelingen en voor vergoeding ervan door zorgverzekeraars; b. het geven van voorlichting aan consumenten inzake het nut van CAM-behandelingen; c. het komen tot een kwaliteitskeurmerk voor beroepsbeoefenaren; d. mede omdat de stichting geen subsidie ontvangt zijn, om onze activiteiten te bekostigen, donateurs van wezenlijk belang; het PR-het beleid is daarom gericht op bevordering van groei van het aantal donateurs. Beloningenbeleid Het bestuur wordt niet bezoldigd. De stichting heeft geen personeel in dienst. Gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. Zij ontvangen een vergoeding die fiscaal is toegestaan, veelal liggen deze onder het toegestane jaarmaximum.
2 Doelstelling De Stichting heeft ten doel: de bevordering en de verbreiding van het persoonlijk inzicht in het stoffelijke en mentale welzijn an de mens. Om de doelstelling te bereiken wil de stichting komen tot een reële samenwerking tussen enerzijds de reguliere gezondheidszorg die van groot belang is, en anderzijds de complementaire gezondheidszorg (CAM) die op veel terreinen, als suppletie, een goede bijdrage kan leveren aan de Nederlandse gezondheidszorg. Anders gezegd: een integrale gezondheidszorg met keuzevrijheid voor de patiënt. Verslag van de uitgeoefende activiteiten De belangrijkste vorm van informatieverschaffing aan onze donateurs alsook aan anderen is ons informatiebulletin De Natuur Uw Arts en onze website. D.N.U.A. is in 2014 weer zes keer verschenen. Het redactieteam heeft tal van interessante artikelen op het gebied van complementaire gezondheidszorg kunnen verzorgen. De website is een belangrijke bron voor informatieverschaffing, niet alleen voor onze donateurs maar ook voor andere belangstellenden. De site bestaat al meer dan vijftien jaar. De website wordt goed onderhouden, daarop staan actuele informatie en ook enkele artikelen uit elke uitgave van D.N.U.A. Ook van belang is dat daar nu onze adressengids van bonafide CAM-behandelaars op staat en die waar nodig aangepast wordt. Het aantal bezoekers van onze website is Ook op Facebook zijn we actief en hebben wij al enkele honderden volgers. Er zijn met ondersteuning van onze stichting een aantal lezingen in Epe georganiseerd onder de titel Gezond Verstand Avonden. Het aantal bezoekers varieerde van 30 tot 60 personen. In samenwerking met de Stichting Telefonische Infolijn AG, verschijnt er nu maandelijks een Nieuwsbrief deze is gekoppeld aan de gezamenlijk website Natuurlijk Gezond Plein. Financiële verantwoording Onder het hoofd jaarrekening is de jaarrekening 2014 van de stichting opgenomen.
3 STICHTING NATUURLIJK WELZIJN statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te EPE JAARREKENING 2014
4 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa kantoorinventarissen - 25 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen Totaal PASSIEF EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbaar vermogen continuïteitsreserve overig vrij besteedbaar vermogen Totaal eigen vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN overige schulden overlopende passiva Totaal
5 JAARREKENING Staat van baten en lasten over 2014 resultaat 2014 begroting 2014 resultaat 2013 FONDSENWERVING Baten uit eigen fondsenwerving donaties, giften en schenkingen nalatenschappen Kosten eigen fondsenwerving (in)directe wervingskosten uitvoeringskosten eigen organisatie (in % van baten uit eigen fondsenwerving) 14,8% 17,9% 16.7% Netto baten Verkoop artikelen netto-omzet kostprijs brutowinst uitvoeringskosten Totaal eigen fondsenwerving Overige baten rentebaten Totaal beschikbaar voor de doelstelling ====== ====== ====== BESTEED AAN DE DOELSTELLING Voorlichting eigen activiteiten uitvoeringskosten eigen organisatie Totaal besteed aan de doelstelling ====== ====== ====== OVERSCHOT ======= ======= ======= Het overschot is toegevoegd aan: overig vrij besteedbaar vermogen ======= =======
6 JAARREKENING Grondslagen van de financiële verslaggeving _ Algemeen De stichting heeft ten doel de bevordering en de verbreiding van het persoonlijk inzicht in het stoffelijke en mentale welzijn. 1. Waarderingsgrondslagen voor de balans De jaarrekening is opgesteld op basis ven de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. a. Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit kantoorinventarissen. Deze zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen, die van het moment van ingebruikneming af plaatsvinden, zijn berekend naar vaste percentages van de verkrijgingsprijs en zijn gebaseerd op de geschatte economische levensduur. De percentages variëren van 10 tot 20%. b. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorziening is bepaald aan de hand van beoordeling van de individuele vorderingen. c. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking. d. Overlopende passiva De overlopende passiva bestaan uit de in het boekjaar ontvangen donaties die bestemd zijn voor het volgende boekjaar. 2. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit hoofde van fondsenwerving en verkoopartikelen en overige baten enerzijds en de kosten over het boekjaar gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen anderzijds. Ontvangsten en uitgaven worden in de rekening van baten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden in de jaarrekening opgenomen, voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het boekjaar worden in achtgenomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
7 JAARREKENING Toelichting op de balans Vaste activa Materiële vaste activa Het verloop in het boekjaar is als volgt: Boekwaarde per 1 januari aanschaffingen in het boekjaar afschrijvingen over het boekjaar Boekwaarde per 31 december ======== ======== Cumulatieve afschrijvingen per 31 december ======== ======== Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve ========= ========= Deze reserve heeft onder andere de functie van buffer om bij onverwachte tegenvallers de activiteiten op korte termijn te kunnen voortzetten. Overig vrij besteedbaar vermogen Het verloop in het boekjaar is als volgt: stand per 1 januari toegevoegd het resultaat over het boekjaar stand per 31 december ========= ========= Niet uit de balans blijkende verplichtingen De stichting heeft een huurovereenkomst gesloten, waarvan de huur 910 per maand bedraagt.
8 JAARREKENING Toelichting op de staat van baten en lasten Baten uit eigen fondsenwerving Donaties, giften en schenkingen donaties giften en schenkingen nalatenschappen ======= ======= ======= ======= Kosten eigen fondsenwerving (in)directe wervingskosten gratis verstrekkingen en folders kosten acceptgiro s ======= ======= ====== ======= uitvoeringskosten eigen organisatie ======= ======= ====== ======= Overige baten Rentebaten Rentebaten banktegoeden Besteding aan de doelstelling Voorlichting eigen activiteiten druk- en verzendkosten inzake informatiebulletins ======= ======= ======= ======= begroting verschil uitkomst uitvoeringskosten eigen organisatie ======= ======= ======= ======= Bezoldiging bestuurders De bestuursleden hebben evenals in 2013 slechts een geringe vergoeding voor gemaakte kosten ontvangen.
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899
Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330
Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële
Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 367.046 405.393 Vlottende activa Vorderingen 116.538 77.575 Liquide middelen
Vaste activa Materiële vaste activa
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994
1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)
1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa
Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen
Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725
Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 164.001 121.931 Vlottende activa Vorderingen 190.648 67.466 Liquide middelen
Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931
Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 7.577 10.623 Financiële vaste activa 119.000 210.276 Vlottende activa 126.577
Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar
Kerkstraat 75 2242 HE INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2017 1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2 Toelichting op de balans per 31 december 2017 5 BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor
Sien gevestigd te Houten. Financiële verantwoording 2017
Sien gevestigd te Houten Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december 2017
Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld
Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014
Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4
Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2018 2 Staat van baten en lasten over 2018 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) Activa
Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden
2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente
STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013
STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus 333 6201 AH Maastricht Publicatierapport 2013 PUBLICATIERAPPORT Balans per 31 december 2013 Winst-en-verliesrekening over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans
Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4
Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) Activa
Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen
BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 141.403 83.813 Vlottende activa Vorderingen 56.120 115.269 Liquide middelen
STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken mei 2016
STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2015 12 mei 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen
STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Verkorte jaarrekening 26 augustus 2013
STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Verkorte jaarrekening 26 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 4 2 Staat van baten en lasten over 2012 5 3 Grondslagen
Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa
JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting
FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK
FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste
STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016
STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december
Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016
Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten
Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017
Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten
Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)
Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384
SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016
SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus
Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de jaarrekening per 31 december 2017
Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de jaarrekening per 31 december 2017 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 4 Staat van baten en lasten
ME/CVS Stichting Nederland JAARREKENING 2017
ME/CVS Stichting Nederland JAARREKENING 2017 18 september 2018 samenstellingsverklaring afgegeven 1/9 GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Nederlands
Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over
Verkort finacieel verslag OVER 2016 van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD deel Balans per 31 december 2016 2 Exploitatierekening over 2016 3 Toelichting op de jaarrekening 4 1 Balans per 31 december 2016
Doelstelling: Het organiseren van het jaarlijkse bloemencorso in Lichtenvoorde.
Bestuursverslag Kerngegevens Dit verslag van het bestuur betreft: Statutaire naam Statutaire zetel Rechtsvorm Stichting Doelstelling: Het organiseren van het jaarlijkse bloemencorso in. Onderhavige stichting
Financiële verantwoording stichting SOKA Balans per 31 december Activa. Vaste activa. Vlottende Activa. Passiva
Financiële verantwoording stichting SOKA 2017 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Materiele vaste activa 3.935.731 Vlottende Activa Vorderingen 9.994 Liquide middelen 260.740 4.106.465 Passiva
Stichting Touwmuseum De Baanschuur Postbus DA Oudewater. Jaarcijfers
Stichting Touwmuseum De Baanschuur Postbus 39 3420DA Oudewater Jaarcijfers 2015 522010-0 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten 3 Grondslagen voor waardering
FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK
FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste
Stichting Van Herel Fonds. Jaarverslag 2016
Stichting Van Herel Fonds Pieter de Hooghlaan 77 1213 BS Hilversum Jaarverslag 2016 April 2017 Pagina 1 van 5 BALANS per 31 december 2016 alle bedragen in ACTIVA 31 december 2016 31 december 2015 VASTE
Financieel verslag Stichting Waga Winschoten. Fin verslag Stichting Waga 2018.xlsx
Financieel verslag 2018 Stichting Waga Winschoten Pagina 1 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2017 3 Staat van baten en lasten 2017 4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016
, te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4
Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting
Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële
Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam
Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011
, SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op
