Balans per 31 december 2012



Vergelijkbare documenten
Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

STICHTING MULTIPLE SCLEROSE ANDERS AMSTERDAM

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Financiële verantwoording 2017 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2017

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek Houten. Stichting Hospice Kromme Rijnstreek Houten. Rapport inzake verkorte jaarstukken /6

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek Houten. Stichting Hospice Kromme Rijnstreek Houten. Rapport inzake verkorte jaarstukken /6

Balans per 31 december 2013

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

Materiële vaste activa

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2017

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

STICHTING SAM AMSTELVEEN

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Vaste activa Materiële vaste activa

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2016

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Handelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer

Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken mei 2015

1. Balans per 31 december 2013

Sien gevestigd te Houten. Financiële verantwoording 2017

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2016 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

31 december Liquide middelen Saldo 31 december Totaal reserves en fondsen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden

OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar

Financiële verantwoording stichting SOKA Balans per 31 december Activa. Vaste activa. Vlottende Activa. Passiva

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

Stichting. KLEURinCULTUUR

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening Uitgebracht aan

Stichting Vrienden van Handicart UTRECHT

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

Stichting. KLEURinCULTUUR

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

STICHTING SAM AMSTELVEEN

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Aard en activiteiten van de stichting Het doel van de onderneming bestaat uit het steunen en bevorderen van evangelisatiewerk in Afrika.

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Verslag Financiële administratie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Materiële vaste activa (1) Uitgeleend materieel - 251

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de jaarrekening per 31 december 2017

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2013

Algemeen 2. Jaarrekening

Financieel verslag boekjaar Stichting Vrienden van het Nederlands Textielmuseum Goirkestraat GN Tilburg

JAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Publicatiebescheiden Duurzame Energie Veenendaal-oost (DEVO) B.V. Van Essenlaan JA Veenendaal

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

STICHTING KINDERKLEDINGBANK HAARLEM TE HAARLEM. Rapport inzake jaarstukken 2016

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

MOEDER TERESA STICHTING ULFT Hulp aan de allerarmsten Tel.:

Jaarrekening 2012 Stichting Popfestivals Nijmegen. Jaarrekening Stichting Popfestivals Nijmegen. Nijmegen, april 2013.

Transcriptie:

Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597

Toelichting 31 december 2012 Reserves en fondsen 4 Reserves - Bestemmingsreserve 204.983 - Overige reserves -170.473 34.510 Kortlopende schulden 5 595.087 629.597

Staat van baten en lasten over 2012 2012 FONDSENWERVING Toe- lichting Baten uit eigen fondsenwerving 6 Mailing acties 2.310.027 Kosten uit eigen fondsenwerving - Directe fondsenwervingskosten 8 165.423 - Uitvoeringskosten 81.399 In % van baten uit eigen fondsenwerving 10,7% 246.822 Netto baten 2.063.205 Nalatenschappen 8.563 Overige baten 7 42.455 Totaal beschikbaar voor doelstelling 2.114.223

Werkelijk 2012 BESTEDINGEN Toe- lichting Voorlichting - Eigen activiteiten 9 1.176.641 - Uitvoeringskosten 578.981 1.755.622 Wetenschappelijk onderzoek - Eigen activiteiten 10 31.198 - Verstrekte subsidies 11 183.300 - Uitvoeringskosten 105.546 Hulpverlening - Eigen activiteiten 12 293.050 - Verstrekte subsidies 13 7.500 - Uitvoeringskosten 147.889 320.044 448.439 Totaal besteed aan doelstelling 2.524.105 Totaal beschikbaar voor doelstelling 2.114.223 Overschot/tekort -409.882 Overschot is toegevoegd aan: Vastgelegd vermogen -94.170 Vrij besteedbaar vermogen -315.712-409.882

Toelichting Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Voor het opstellen van de jaarrekening is Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen gevolgd. Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1) Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. 2) Voorraden Dit betreft de voorraad Tolpa flesjes en overige voedingssupplementen ultimo het boekjaar. Waardering vindt plaats tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde. 3) Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vordering. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. Debiteuren Debiteuren worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid is door het bestuur niet noodzakelijk geacht.

4) Reserves en fondsen Bestemmingsreserve Het bestuur van de stichting heeft een deel van de reserves en fondsen bestemd voor de financiering van de materiële vaste activa. 2012 Stand per 1 januari 299.153 Overboeking naar overige reserves -94.170 Stand per 31 december 204.983 Overige reserves Hieronder is verantwoord dat deel van de reserves en fondsen dat geen specifieke doelstelling heeft. 2012 Stand per 1 januari 145.239 Overboeking van bestemmingsreserve 94.170 Tekort verslagjaar -409.882 Stand per 31 december -170.473 5) Kortlopende schulden Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 6) Baten uit eigen fondsenwerving De inkomsten uit mailing acties zijn ten opzichte van het vorige jaar gestegen met 1,4%. 7) Overige baten Hieronder is verantwoord de netto-opbrengst uit de verkoop van voedingssupplementen, koelpakken, beenkoelers, overige hulpmiddelen en brochures.

2012 8) Kosten uit eigen fondsenwerving, directe fondsenwervingskosten Direct mail 136.841 Toerekening loonkosten 16.802 Diversen 11.780 165.423 9) Voorlichting, eigen activiteiten Direct mail 632.028 Uitgave MS info magazine en overige literatuur 386.803 Toerekening loonkosten 157.810 1.176.641 10) Wetenschappelijk onderzoek, eigen activiteiten Toerekening loonkosten 31.198 11) Wetenschappelijk onderzoek, verstrekte subsidies Subsidie Stichting Wetenschapsbeleid Neurologie te Groningen 108.907 Innovacent Persoonlijke Klimaatsystemen, bijdragen ontwikkeling ICS 2011/2012 71.700 Diversen 2.693 183.300

2012 12) Hulpverlening, eigen activiteiten Afschrijvingen koelpakken en APS therapie uitrusting 34.404 Inkopen Tolpa flesjes en voedingssupplementen 25.386 Inkopen beenkoelers en overige 512 MS Hulpfonds 1.798 Cursussen/(groeps)trainingen 18.451 Kinder- en jongerenproject 32.975 Kosten creatieve ochtenden 2.059 Toerekening loonkosten 177.230 Diversen 235 293.050 13) Hulpverlening, verstrekte subsidies Stichting Vakantiehuis Thuredriht, bijdrage in de kosten 3 vakantiewoningen 2012 7.500 7.500