Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN JAARREKENING 2014 INHOUD Blz VOORWOORD 2 FINANCIEEL VERSLAG 3 1
Kersenstraat 28 2321 HR LEIDEN HAAG Leiden, 29 oktober 2015 Geacht Bestuur, Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarverslaggeving over het boekjaar 2014 van de Stichting Stem voor Dieren. Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2014 van Stichting Stem voor Dieren, waarin begrepen de balans en de staat van baten en lasten per 31 december 2014. Verantwoordelijkheid van de beherende vennoten Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door de beherende vennoten van de commanditaire vennootschap verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de beherende vennoten van de commanditaire vennootschap. In overeenstemming met de geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Doelstelling Stichting Stem voor Dieren heeft ten doel het ontwikkelen van onderwijsprojecten in Nederland en andere landen, gericht op het voorkomen van dierenleed in de breedste zin, het organiseren van voorlichtingscampagnes om de bewustwording te stimuleren hoe dierenleed ontstaat en in stand wordt gehouden, alsmede het oprichten van healingcentra waar mishandelde dieren kunnen worden opgevangen en kunnen herstellen. Tot het verstrekken van een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid, Hoogachtend, Van der Plas & Onderwater BV Belastingen en administraties Dhr. S. Rusheidat 2
3
FINANCIEEL VERSLAG 2014 Blz INHOUD OVERIGE GEGEVENS JAARREKENING 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 2. Balans per 31 december 2014 6 3. Staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 7 4. Toelichting op de balans per 31 december 2014 8-9 5. Toelichting op de staat van baten en lasten over het boekjaar 2014 10-11 4
1. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING ALGEMEEN De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Daar waar nodig zijn de cijfers van 2013 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. MATERIELE VASTE ACTIVA De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, onder aftrek van de afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen zijn bepaald op grond van schattingen van de levensduur van de verschillende activa. VORDERINGEN De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens vermoedelijke oninbaarheid. In 2014 zijn diverse posten gesaldeerd. Deze waren oninbaar en/of niet duidelijk verwerkt in de administratie. OVERIGE ACTIVA EN PASSIVA Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. RESULTAATBEPALING Inkomsten/opbrengsten De opbrengsten van de stichting worden gevormd door schenkingen, contributies, erfstellingen, legaten, rente, bijdrage van derden, subsidies, vergoeding voor verrichte werkzaamheden, sponsorgelden en donaties, bijdragen uit fondsen die de projecten, campagnes en publicaties van de stichting ondersteunen. Financiële baten en lasten De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen. 5
2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VLOTTENDE ACTIVA Overige overlopende activa 5.374 11.904 5.374 11.904 LIQUIDE MIDDELEN 13 1.313 5.386 13.217 PASSIVA Vermogen Vermogen 4.636 4.919 KORTLOPENDE SCHULDEN Overige overlopende passiva 751 8.298 750 8.297 5.386 13.217 6
3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2014 2014 2013 Giften en Donaties 15.230 10.416 15.230 10.416 Personeelskosten 4.483 4.462 Algemene kosten 11.029 5.535 SOM DER BEDRIJFSLASTEN 15.513 9.998 NETTO-RESULTAAT -283 418 7
4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Overige overlopende activa Rekening courant N.J.E. de Heer 0 7.607 Ontvangen gelden met bestemming 5.374 4.297 Saldo per 31 december 5.374 11.904 Liquide middelen ING 12 302 ING Spaarrekening 1 1.011 Totaal liquide middelen 13 1.313 8
2014 2013 PASSIVA Stichtingsvermogen Vermogen per 1 januari 4.919 4.501 Resultaat over het boekjaar -283 418 Vermogen per 31 december 4.636 4.919 KORTLOPENDE SCHULDEN Overige overlopende passiva Raming administratiekosten 751 2.815 Tussenrekening andere stichting 0 5.483 751 8.298 9
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2014 BATEN Giften en donaties 2014 2013 Diverse giften 15.230 10.416 15.230 10.416 10
2014 2013 LASTEN Personeelskosten Salariskosten 3.703 2.988 Reiskosten 769 1.474 Overige personeelskosten 11 0 4.483 4.462 Gedurende het boekjaar 2014 bedroeg het gemiddeld aantal Fte 1,0 tegen 1,0 in 2013. Algemene kosten Zakelijke lasten 0 569 Telefoon 528 1.123 Kleine kantooraankopen 280 114 Advertentiekosten 342 13 Representatiekosten 100 386 Administratiekosten 262 500 Porti 262 117 Bank- en rentekosten 151 201 Overige algemene kosten 9.104 2.512 11.029 5.535 Leiden, 29 oktober 2015 Het Bestuur: (voorzitter) (Secretaris) (penningmeester) 11