Embargo tot 7 maart u. Antwerpen, 7 maart 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Embargo tot 7 maart 2008-7.30 u. Antwerpen, 7 maart 2008"

Transcriptie

1 on 6/18/2008 at 3:24 PM Embargo tot 7 maart u. Antwerpen, 7 maart 2008 AvH realiseert een nettowinst van 241,4 miljoen euro dankzij sterke stijging (+43%) van het resultaat van de deelnemingen Baggeractiviteiten (DEME) realiseren belangrijke omzet- en winstgroei in een zeer actieve markt Vastgoedactiviteiten (Extensa en LRE) lossen verwachtingen in Financiële diensten: sterke groei van de toevertrouwde activa, mede dankzij overname van Capfi, bij Bank Delen en goede commerciële resultaten bij Bank J. Van Breda & C Private Equity: sterke resultaten in de meeste deelnemingen Verhoging (+20,87%) van brutodividend tot 1,39 euro per aandeel De Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren NV deelt mee dat het geconsolideerd nettoresultaat (deel van de groep) van het boekjaar ,4 miljoen euro bedraagt, t.o.v. de recordwinst van 2006 (onder invloed van de uitzonderlijke meerwaarde op de verkoop van Quick t.b.v. 150,4 miljoen euro) van 307,6 miljoen euro. Samenstelling van het geconsolideerde nettoresultaat (deel van de groep) (miljoen euro) (miljoen euro) CONTRACTING D.E.M.E. 45,1 25,2 Rent-A-Port 0,8 - Algemene Aannemingen Van Laere 3,2 4,3 N.M.P. 4,7 1,8 Subtotaal 53,8 31,3 VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN Extensa 15,2 18,8 Leasinvest Real Estate 9,8 9,5 Cobelguard 0,5 0,2 Groupe Financière Duval 1,6 - Subtotaal 27,1 28,5 FINANCIËLE DIENSTEN Finaxis (Bank Delen-Bank J.Van Breda & C ) 43,4 40,3 BDM - ASCO 0,9 1,3 Subtotaal 44,3 41,6 PRIVATE EQUITY Sofinim 6,2 2,7 Bijdragen deelnemingen Sofinim 37,0 12,2 Bijdragen deelnemingen GIB 4,0 12,0 Subtotaal 47,2 26,9 Overige deelnemingen (Sipef, Henschel) 10,8 - Resultaat van de deelnemingen 183,2 +42,8% 128,3 Meerwaarden Private Equity 18,1 155,8 Resultaat deelnemingen (incl. meerwaarden Private Equity) 201,3 284,1 AvH en subholdings (incl. GIB) 34,3 6,8 Overige niet-recurrente resultaten 5,8 16,7 GECONSOLIDEERD NETTORESULTAAT 241,4 307,6 IFRS IFRS

2 Voornaamste kerncijfers Geconsolideerde balans AvH-groep ( miljoen) ( miljoen) IFRS IFRS Eigen Vermogen (deel van de groep) 1.580, ,7 (Eigen vermogen voor bestemming van het resultaat) Netto thesaurie van AvH en subholdings 363,6 340,7 Nettothesaurie, inclusief cash uit verkoop van Quick 552,0 Kerncijfers per aandeel Aantal aandelen Nettoresultaat per aandeel (*) - basic 7,27 9,26 - diluted 7,24 9,23 Brutodividend 1,39 1,15 Nettodividend: gewoon 1,0425 0,8625 VVPR 1,1815 0,9775 (*) op basis van de uitgegeven aandelen gecorrigeerd voor eigen aandelen in portefeuille

3 Algemene commentaren bij de cijfers De AvH-groep realiseert over 2007 een geconsolideerde nettowinst van 241,4 miljoen euro t.o.v. het recordresultaat van 307,6 miljoen euro in Dit goede resultaat is tot stand gekomen dankzij - sterke resultaatsbijdragen van de deelnemingen (183,2 miljoen euro, zijnde +42,8% t.o.v. 2006), waarvan 10,8 miljoen euro afkomstig van de nieuw in de consolidatie opgenomen deelnemingen in Sipef en Henschel - meerwaarden in de Private Equity portefeuille t.b.v. 18,1 miljoen euro (voornamelijk Corn.Van Loocke en UBF/EuroMedia) t.o.v. 155,8 miljoen euro in 2006 (vnl. Quick) - goede bijdrage van AvH & subholdings (9,4 miljoen euro) o.m. dankzij 9,5 miljoen euro meerwaarden op de verkoop van aandelen Agridec en KBC - de terugname van het grootste deel van de nog resterende GIB voorzieningen (19,2 miljoen euro) - overige niet-recurrente resultaten, waaronder een meerwaarde van 5,5 miljoen euro op de verkoop van aandelen Belfimas. Per bedroeg de netto-thesaurie van AvH 363,6 miljoen euro t.o.v. 340,7 miljoen euro per einde Deze positie houdt rekening enerzijds met de beleggingsportefeuille (o.m. aandelen Fortis, KBC) van AvH die per ,9 miljoen euro (inclusief latente meerwaarden van 130,4 miljoen euro) waard was (233,7 miljoen euro per ), liquiditeiten en eigen aandelen t.b.v. 181,1 miljoen euro, en anderzijds met de externe financiële schuld, hoofdzakelijk onder de vorm van commercial paper, ten belope van 43,3 miljoen euro. Bovendien werd er in de loop van 2007 voor 248,2 miljoen euro geïnvesteerd en voor 37,9 miljoen gedesinvesteerd. De investering betroffen: 154,0 miljoen euro op niveau van Private Equity, waarvan 137,9 miljoen euro nieuwe investeringen (Distriplus, Spano, Iris, Manuchar) 16,1 miljoen euro vervolginvesteringen (o.m. Alural, UBF/EMG, Turbo s Hoet Groep) 94,2 miljoen euro op niveau van de AvH-groep, waarvan 27,0 miljoen euro nieuwe investeringen (o.m. Financière Duval, Rent-A-Port) 67,2 miljoen euro vervolginvesteringen waarvan 53,0 miljoen euro voor de kapitaalverhoging van Finaxis bij Bank Delen en voorts verhogingen van de participaties in Sipef en Leasinvest Real Estate. Het (IFRS) geconsolideerde eigen vermogen (deel groep) bedroeg per ,1 miljoen euro t.o.v ,7 miljoen euro per Het geconsolideerd balanstotaal onder IFRS steeg tot 4.888,0 miljoen euro t.o.v ,5 miljoen euro per

4 Commentaren bij de voornaamste groepsvennootschappen Embargo tot 7 maart u. BOUW, BAGGER EN CONCESSIES Gebaseerd op een aanhoudend sterk orderboek heeft DEME een zeer hoge activiteitsgraad gekend met een quasi volledige bezetting van de vloot. De omzet over 2007 steeg met 22% tot 1.313,9 miljoen euro (2006: 1.077,5 miljoen euro), terwijl de operationele cashflow (EBITDA) steeg met 47% tot 259,4 miljoen euro (2006: 176,6 miljoen euro) en de nettowinst met 79% tot 90,2 miljoen euro (2006: 50,4 miljoen euro). Deze gunstige resultaatsontwikkeling is toe te schrijven aan de goede operationele gang van zaken en werd quasi niet beïnvloed door uitzonderlijke resultaten. Niettegenstaande een zeer actief investeringsprogramma (460 miljoen euro over ) kon de nettoschuld afgebouwd worden tot 362,4 miljoen euro tegenover een geconsolideerd eigen vermogen van 410,6 miljoen euro. Intussen heeft Deme een nieuw investeringsprogramma aangekondigd van ongeveer 500 miljoen euro tussen nu en 2011 in baggerschepen en ander maritiem materieel, dat Deme een veelzijdige, flexibele en zeer competitieve vloot bezorgt. Het orderboek bedroeg per miljoen euro (t.o.v miljoen euro per ), en is zeer sterk gespreid over de verschillende werelddelen met nieuwe contracten in o.m. Frankrijk, Bulgarije, Rusland, Zuid-Afrika, Nigeria, Brazilië, India, Verenigde Arabische Emiraten, Australië en over de verschillende specialiteiten van de Deme-groep. Gebaseerd op het bestaande orderboek en de nog verwachte hoeveelheid aan nieuwe opdrachten verwacht Deme voor 2008 een groei van zowel de omzet als de operationele winst te kunnen realiseren. RENT-A-PORT (AvH 45%) werd in december 2006 opgericht als havengebonden consultancy bedrijf rond 2 voormalige Deme-directieleden. In haar eerste werkingsjaar kon RAP studies uitvoeren vooral in West-Afrikaanse landen en haar activiteiten in Vietnam verder ontwikkelen. ALGEMENE AANNEMINGEN VAN LAERE kon een behoorlijk resultaat neerzetten in een zeer competitieve markt (3,2 miljoen euro vs 4,3 miljoen euro in 2006). Niettegenstaande een moeilijke start in 2007 kon het orderboek terug op een gezond niveau (187 miljoen euro op ) gebracht worden met werven in Luxemburg, Diegem, Kortrijk, Beveren en Antwerpen. Van Laere wil zich verder toeleggen op een aantal specifieke niches, en ook vaker in samenwerking met andere aannemers of financiële groepen optreden in het kader van 'design, build & finance'- projecten, al dan niet in PPS-verband. N.M.P. kende een belangrijke stijging van haar resultaat (6,3 miljoen euro vs 2,4 miljoen euro in 2006) dankzij een uitzonderlijke meerwaarde. De courante operationele resultaten lagen in lijn met de voorgaande jaren dankzij de portefeuille lange termijncontracten. VASTGOED & AANVERWANTE DIENSTEN De bijdrage van de vastgoedgerelateerde activiteiten bleef met een bijdrage van 27,1 miljoen euro vrij stabiel. EXTENSA (AvH 100%, vastgoedontwikkeling) realiseert alweer een sterk resultaat van 15,2 miljoen euro (t.o.v. 18,8 miljoen euro in 2006) dankzij enerzijds een meerwaarde van 10,1 miljoen euro op de verkoop van haar deelneming in het eerste retailpark in Roemenië (Targu Mures), en 5,75 miljoen euro positieve fair value waardeschommelingen op Tour & Taxis, en anderzijds 3,3 miljoen euro uit de verkoop van gronden.

5 Extensa werkt intussen voort aan de ontwikkeling van de Tour & Taxis site in Brussel, waarvoor in 2007 een bouwaanvraag ingediend werd, en van de Cloche d'or site in het Groot Hertogdom Luxemburg waarvoor het masterplan in 2008 moet worden goedgekeurd. Ook de samenwerkingsverbanden in Slowakije, Roemenië en Turkije moeten in de loop van 2008 verder bijdragen tot het groepsresultaat. Ook binnen de grondenportefeuille worden nieuwe vergunningen verwacht in de periode die moeten bijdragen tot de recurrentie van de resultaten. De vastgoedbevak LEASINVEST REAL ESTATE (AvH:30,01%) realiseerde over het kalenderjaar 2007 een nettoresultaat van 33,4 miljoen euro (t.o.v. 29,5 miljoen euro in 2006). Deze stijging wordt verklaard door 11,9 miljoen euro positieve waardeschommelingen binnen de vastgoedportefeuille en meerwaarden van 5,8 miljoen euro op de verkoop van 3 gebouwen in België en één in Luxemburg. De reële waarde van de vastgoedportefeuille bedroeg per ,1 miljoen euro en beslaat een totale oppervlakte van m² gespreid voor 70% in België en 30% in Luxemburg. De kwaliteit van de portefeuille wordt geïllustreerd door de uitstekende bezettingsgraad van 97,74% en een huurrendement van 7,21%. COBELGUARD (AvH 40%) realiseerde in 2007 alweer een sterke groei van haar omzet met 35% tot 40,2 miljoen euro, en een stijging van haar operationale winst met 45% tot 2,4 miljoen euro. Cobelguard realiseerde een aantal commerciële successen en werkt voort aan de ontwikkeling van zowel nieuwe regio's als diensten. FINANCIERE DUVAL, waarin AvH in maart 2007 een belang van bijna 21% verwierf, realiseerde een stijging van haar omzet met 22% tot 261,3 miljoen euro en van haar courant operationeel resultaat met 62% tot 20,2 miljoen euro. Zowel de ontwikkelingsactiviteit als de exploitatie van vakantieparken (Odalys, N 2 in Frankrijk met bedden) en rusthuizen (Residalya, 1000 bedden) droegen hiertoe bij. FINANCIËLE DIENSTEN BANK DELEN kende in een zeer wisselend beursklimaat een opmerkelijk sterke groei van de haar toevertrouwde vermogens tot miljoen euro (t.o.v miljoen euro per ), waarvan miljoen euro afkomstig van de overname in juli 2007 van de Brusselse vermogensbeheerder 'Capital & Finance'. Dit vertegenwoordigt een netto-inflow voor Bank Delen die bijna dubbel zo groot is dan het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dankzij deze sterke groei stegen de brutobedrijfsopbrengsten voor het eerst boven 100 miljoen euro (108,4 miljoen euro) en steeg de nettowinst met 22,4% tot 36,7 miljoen euro (30 miljoen euro over 2006). Niettegenstaande de stijging van het personeelsbestand bleef de cost/income stabiel op een zeer competitieve 44,6%. Het geconsolideerd eigen vermogen van Bank Delen bedroeg per ,0 miljoen euro (t.o.v. 148,7 miljoen euro per ), waarvan 60 miljoen euro afkomstig van de kapitaalverhoging n.a.v. de overname van Capfi. Bank Delen werd begin 2008 voor de 2de opeenvolgende keer bekroond door Euromoney als 'Beste Private Bank' in België. Ondanks de grote turbulentie op de financiële markten hoopt Bank Delen dat de groei van de toevertrouwde vermogens over de laatste jaren en de integratie over een volledig boekjaar van Capfi zal bijdragen tot een versterking van de recurrentie en de groei van de resultaten. BANK J.VAN BREDA & C heeft in 2007 sterke commerciële prestaties neergezet. Het totaal door cliënten belegd vermogen kende een groei met 624 miljoen euro (+15% tot miljoen euro) en de kredietportefeuille is met 17% (tot miljoen euro) gestegen. Het volume aan buitenbalansbeleggingen groeide met 16% tot miljoen euro, en dit zowel op het vlak van vermogensbeheer (+17%) als verzekeringsbeleggingen (+19%).

6 Deze recordgroei kon de winstdaling wegens het ongunstig renteklimaat echter niet compenseren. Het netto geconsolideerd resultaat bedroeg 22,4 miljoen euro, tegenover 24,4 miljoen euro in 2006 (-8%). In de eerste jaarhelft daalde de winst nog met 17%. In de tweede jaarhelft werd daarentegen terug aangeknoopt met winstgroei: + 3% t.o.v. de tweede jaarhelft van De beleggingsportefeuille van de bank wordt op geen enkele wijze getroffen door de crisis op de financiële markten. De waardeverminderingen op de kredietportefeuille blijven op een zeer laag niveau (0,13% van de gemiddelde kredietportefeuille). De cliëntenportefeuille binnenvaartondernemers, overgenomen van Ethias Bank, werd op succesvolle wijze geïntegreerd. Ondanks de forse investeringen in de versterking van de commerciële organisatie blijft de cost/income ratio stabiel op 58%. Per bedroeg het eigen vermogen 207 miljoen euro hetgeen een solvabiliteitsratio vertegenwoordigt van 11,8%. Niettegenstaande het renteklimaat zich ook voor 2008 ongunstig aankondigt, wordt opnieuw een beperkte stijging van de renteinkomsten verwacht. Behoudens onverwachte ongunstige evoluties van de marktrentes of van de provisies voor kredietverliezen, is Bank J.Van Breda & C hoopvol dat de sterke commerciële positionering haar in staat moet stellen de winstgroei, waarmee in de tweede jaarhelft 2007 opnieuw werd aangeknoopt, in 2008 te versnellen. Overige deelnemingen Als gevolg van de aandeelhoudersovereenkomst die begin 2007 met de familie Bracht werd bereikt, wordt de deelneming in SIPEF in 2007 ten belope van 18,80% geconsolideerd. In november 2007 werd deze participatie uitgebreid tot 19,55%. Dankzij de hogere palmolieprijzen steeg de omzet met 28% tot 209,5 miljoen USD. Deze hogere prijzen gekoppeld aan een doeltreffende kostencontrole leidden tot een meer dan verdubbeling van de nettowinst van 22,1 miljoen USD (2006) tot 48,1 miljoen USD (2007). Sipef werkt intussen verder aan de uitbreiding van haar rubber- en oliepalmplantages in Indonesië en Papoea-Nieuw-Guinea. HENSCHEL, waarin AvH 50% bezit, wordt omwille van zijn toegenomen omvang voor het eerst geconsolideerd. Henschel produceert telescopische armen en andere onderdelen voor kranen alsook laadbakken voor lichte vrachtwagens. Het bedrijf, met vestigingen in België en Polen, realiseert een geconsolideerde omzet van 62,7 miljoen euro (-2% vs 2006 (boekjaar 15 maanden)) en een nettowinst van 8,5 miljoen euro (+ 25% vs 2006 (boekjaar 15 maanden)). PRIVATE EQUITY De courante bijdrage van Private Equity heeft over 2007 een substantiële stijging gekend van 75% tot 47,2 miljoen euro (2006: 26,9 miljoen euro), inclusief de meerwaarde van 7,6 miljoen euro op de verkoop van aandelen Telenet. Binnen de Private Equity-portefeuille werden ook voor 18,1 miljoen euro (deel AvH) meerwaarden gerealiseerd waarvan 3,1 miljoen euro op verkoop van het belang in Corn. Van Loocke en 14,9 miljoen euro op de inbreng van UBF in de nieuwe EuroMediaGroup. Enkele opmerkelijke prestaties binnen de portefeuille: ATENOR (Sofinim 12,01%) realiseert een zeer sterk jaar met een nettowinst van 35,4 miljoen euro dankzij de winst op 2 projecten in Luxemburg (Président-Pixel). HERTEL (Sofinim 36%) realiseert een omzetstijging met 28% tot 671,0 miljoen euro en een netto winststijging van 136% tot 22,0 miljoen euro dankzij een goede operationele gang van zaken in al haar afdelingen. OLEON (Sofinim 37,07%) realiseert een nettowinst van 23,0 miljoen euro op een omzet van 416,4 miljoen euro, en dit ondanks de brand die in januari 2007 de fabriek in Ertvelde teisterde. Dit resultaat houdt natuurlijk ook rekening met de schadevergoeding door de verzekeraar uitgekeerd.

7 SPANO INVEST (Sofinim 72,92%) realiseert een belangrijke eerste bijdrage dankzij een nettowinst van 17,2 miljoen euro op een omzet van 270,7 miljoen euro, gebaseerd op een vooral sterke eerste jaarhelft TURBO S HOET GROEP (Sofinim 50%) droeg voor het eerst voor een heel jaar bij, en realiseerde een sterke stijging van omzet (+ 25% tot 317,9 miljoen euro) en nettowinst (+79% tot 11,4 miljoen euro) dankzij de hoge investeringen in de vrachtwagensector. Turbo s Hoet Groep is er in 2007 in geslaagd haar activiteit in verhuur van vrachtwagens en de verkoop van vrachtwagens en onderdelen significant uit te bouwen in Bulgarije en Rusland. GROUPE FLO (GIB 46,7%) opende in hippo s, 5 brasseries en 3 tablapizza restaurants en beschikt aldus over 184 restaurants. Daarmee realiseert Groupe Flo een omzet van 380,0 miljoen euro (+ 9% vs 2006 : 348,5 miljoen euro) en een nettowinst van 19,0 miljoen euro. Door de fusie van UBF (Sofinim 47,3%) met de Franse groep Euromedia Télévision ontstond de nieuwe EuroMediaGroup (EMG). EMG is aldus de Europese marktleider geworden inzake televisiefaciliteiten met een omzet (pro forma 2007) van 268,2 miljoen euro en een EBITDA van 49,7 miljoen euro. EMG kan 80 studio s, een vloot van 45 captatiewagens (waarvan 16 in HD), 93 regies voor nabewerking en 83 ENG-sets aan zijn klanten aanbieden. Sofinim heeft een 22% participatie in EMG, aan de zijde van Bolloré, Allianz Capital Partners en de familie Barry. Binnen de Private Equity kenden Sofinim en GIB een actief investeringsjaar waarin voor 154 miljoen euro geïnvesteerd werd en voor 29,3 miljoen euro gedesinvesteerd werd: - 137,9 miljoen euro nieuwe investeringen. Naast Spano Invest (zie supra) werd geïnvesteerd in: IRIS (juni 2007): participatie t.b.v. 6,12% n.a.v. een kapitaalverhoging van 10 miljoen euro waarop door Sofinim voor 5 miljoen euro ingeschreven werd. Iris is een belangrijke Europese speler in Optical Character Recognition (OCR), intelligent document recognition (IDR) en document management. Iris verwacht voor 2007 een stijging van de omzet tot 95 miljoen euro (+16% vs 2006). MANUCHAR (juni 2007): participatie van 20%. Manuchar, historisch een pure trader, ontwikkelt zich tot een logistieke speler en distributeur actief in o.m. staal en chemicaliën via een netwerk van filialen gespreid over 23 groeilanden in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Manuchar realiseerde in 2007 een omzet van 571,7 miljoen euro voor een operationeel resultaat van 24,3 miljoen euro en een nettowinst van 8,6 miljoen euro. DISTRIPLUS (juli 2007) samen met CNP elk voor 50%. Distriplus omvat de gespecialiseerde distributieketens CLUB (27 winkels), Planet Parfum (71 winkels) en Di (90 eigen winkels en 40 franchise). Deze ketens realiseerden in de tweede jaarhelft 2007 een gezamenlijke omzet van 130,2 miljoen euro en een operationeel resultaat van 3,1 miljoen euro. - 16,1 miljoen euro nieuwe vervolginvesteringen, voornamelijk bij Alural, UBF/EMG en Turbo s Hoet Groep. Het gecorrigeerd netto-actief van de Private Equity portefeuille, inclusief latente meerwaarden op de beursgenoteerde aandelen binnen Sofinim en op Groupe Flo, bedraagt per ,7 miljoen euro (t.o.v. 631,5 miljoen euro per toen nog inclusief Quick voor 211 miljoen euro). Vooruitzichten 2008 Behoudens onvoorziene omstandigheden verwacht de raad van bestuur opnieuw een sterke bijdrage van de meeste deelnemingen tot het groepsresultaat.

8 Kalender april 2008 jaarverslag online beschikbaar 26 mei 2008 gewone algemene vergadering en kwartaalupdate Q juni 2008 betaalbaarstelling dividend 28 augustus 2008 bekendmaking halfjaarresultaten maart 2009 bekendmaking jaarresultaten 2008 Verslag van de Commissaris De commissaris heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden van de geconsolideerde jaarrekening ten gronde zijn afgewerkt en dat deze geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het persbericht, zouden moeten doorgevoerd worden. Antwerpen, 6 maart 2008 Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA vertegenwoordigd door Patrick Rottiers Christel Weymeersch Vennoot Vennoot Ackermans & van Haaren is een gediversifieerde groep actief in 4 kernsectoren : bouw,bagger en concessies (DEME, één van de grootste baggerbedrijven ter wereld - Algemene Aannemingen Van Laere, een toonaangevende aannemer in België), vastgoed en aanverwante diensten (Leasinvest Real Estate, een genoteerde vastgoedbevak met ongeveer 450 miljoen euro vastgoedactiva in portefeuille Extensa, een belangrijke gronden- en vastgoedontwikkelaar met zwaartepunt in België, Luxemburg en Centraal-Europa), private banking (Bank Delen, één van de grootste onafhankelijke privé-vermogensbeheerders in België Bank J.Van Breda & C, niche-bank voor de ondernemer en de vrije beroepen in België), en private equity (Sofinim, één van de grootste risicokapitaalverschaffers in België, en GIB). De groep concentreert zich op een beperkt aantal strategische participaties met een belangrijk groeipotentieel. De marktkapitalisatie van AvH bedraagt ongeveer 2,2 miljard euro. AvH is opgenomen in de BEL20-index en de Private Equity NXT index van Euronext Brussel. Nieuwe website Alle persberichten van AvH en haar belangrijkste groepsvennootschappen evenals de Investor Presentation kunnen ook geraadpleegd worden op de totaal vernieuwde AvH website : Geïnteresseerden die de persberichten via wensen te ontvangen moeten zich (opnieuw) inschrijven via deze website, rubriek Nieuws. Voor bijkomende informatie kunt u telefonisch terecht bij: Luc Bertrand CEO - Voorzitter van het Executief Comité tel: dirsec@avh.be Jan Suykens Lid van het Executief Comité tel: dirsec@avh.be

9 Bijlage: GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING ACKERMANS & van HAAREN PER 31 DECEMBER ('000 euro) 31/12/ /12/2006 Bedrijfsopbrengsten Overige exploitatiebaten Exploitatielasten (-) Winst (verlies) uit de bedrijfsactiviteiten Winst (verlies) op financiële activa/passiva gewaardeerd aan reële waarde via resultatenrek Winst (verlies) op de overdracht van activa Financieringsopbrengsten Financieringslasten (-) Aandeel in de winst (verlies) van de ondernemingen waarop vermogensmutatie is toegepast Overige niet-exploitatiebaten Overige niet-exploitatielasten (-) Winst (verlies) vóór belasting Winstbelastingen Winst (verlies) na belasting uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Winst (verlies) na belasting uit bedrijfsactiviteiten die worden beëindigd 0 0 Winst (verlies) van het boekjaar Aandeel van het minderheidsbelang Aandeel van de groep We verwijzen naar de website ( voor de verkorte geconsolideerde financiële staten en de toelichtingen

Kerncijfers 2007. We work for growth

Kerncijfers 2007. We work for growth Kerncijfers 27 We work for growth Geconsolideerd resultaat van de deelnemingen (vóór Private Equity meerwaarden) ( mio) 2 15 1 5-5 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Bouw, bagger en concessies Vastgoed en

Nadere informatie

Stijging met 37,6% van de geconsolideerde winst tot 122,6 miljoen, dankzij sterke operationele resultaten van de deelnemingen.

Stijging met 37,6% van de geconsolideerde winst tot 122,6 miljoen, dankzij sterke operationele resultaten van de deelnemingen. Antwerpen, 5 september 2007 Stijging met 37,6% van de geconsolideerde winst tot 122,6 miljoen, dankzij sterke operationele resultaten van de deelnemingen. Samenstelling van het geconsolideerde 30.06.2007

Nadere informatie

Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI

Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI Kerncijfers 2006 FUNDAMENTEN VOOR GROEI GECONSOLIDEERD GROEPSRESULTAAT 2006 2005 2004 (x 1.000.000 euro) IFRS IFRS IFRS 1. BOUW-, BAGGER- EN MILIEUDIENSTEN DEME 25,21 20,34 13,88 Van Laere 4,35 1,40-0,92

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2008. We work for growth

KERNCIJFERS 2008. We work for growth KERNCIJFERS 28 We work for growth SM [ Het AvH aandeel ] Gegevens per aandeel 28 27 26 25 24 Aantal aandelen Aantal aandelen 33.496.94 33.496.94 33.496.94 33.496.94 33.496.94 Aantal vvpr-strips 6.733.984

Nadere informatie

Samenstelling van het geconsolideerde 31.12.2006 31.12.2005 nettoresultaat (deel van de groep) ( miljoen) ( miljoen)

Samenstelling van het geconsolideerde 31.12.2006 31.12.2005 nettoresultaat (deel van de groep) ( miljoen) ( miljoen) Persbericht Ackermans & van Haaren NV Embargo tot 9 maart 2007 7u30 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen Tel.: 00-32-(0)3.231.87.70 - Fax 00-32-(0)3.225.25.33 www.avh.be AvH realiseert een recordresultaat van

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME

Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen 2 juni 2017 DEME 2 Persbericht - Antwerpen, 2 juni 2017 DEME: UPDATE OVER DREDGING CYPRUS Naar

Nadere informatie

D E KERN VAN DE CIJFERS

D E KERN VAN DE CIJFERS D E KERN VAN DE CIJFERS Jaarverslag 23 Ackermans & van Haaren Bijdrage van de sectoren tot het geconsolideerd groepsresultaat in miljoen euro 23 22 21 2 1. Bouw-, bagger- en milieudiensten DEME 12,66 15,4

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren DE KERN VAN DE CIJFERS Jaarverslag 24 (Bijlage 1) Ackermans & van Haaren GECONSOLIDEERD GROEPSRESULTAAT in miljoen euro 24 23 22 21 2 1999 1998 1997 1996 1995 1. Bouw-, bagger- en milieudiensten DEME 15,17

Nadere informatie

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro)

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) on 6/19/2008 at 11:08 AM IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) 1. Geconsolideerde resultatenrekening per segment per 30.06.2007 2. Geconsolideerde balans per segment per

Nadere informatie

Antwerpen, 15 november 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) DERDE

Antwerpen, 15 november 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) DERDE Antwerpen, 15 november 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) DERDE kwartaal 2012 Marine Engineering & Infrastructure DEME 2 DEME (AvH ) realiseerde

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2010

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2010 Antwerpen, 25 augustus 2010 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2010 De Raad van Bestuur van Ackermans & van

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2009

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2009 Antwerpen, 27 augustus 2009 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2009 De Raad van Bestuur van Ackermans & van

Nadere informatie

Antwerpen, 15 mei 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) E ERST E KWARTAAL

Antwerpen, 15 mei 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) E ERST E KWARTAAL Antwerpen, 15 mei 2012 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) E ERST E KWARTAAL 2 01 2 Marine Engineering & Infrastructure DEME DEME (AvH ) slaagde er in

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 25 AUGUSTUS 2009

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 25 AUGUSTUS 2009 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 25 AUGUSTUS 2009 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 RPR Antwerpen 1 Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2008

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2008 Antwerpen, 6 maart 2009 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2008 Het resultaat van de deelnemingen (voor meerwaarden

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 26 AUGUSTUS 2008

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 26 AUGUSTUS 2008 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 26 AUGUSTUS 2008 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 RPR Antwerpen Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren. VFB, 1 december 2009

Ackermans & van Haaren. VFB, 1 december 2009 Ackermans & van Haaren 25 jaar op de beurs VFB, 1 december 2009 20 juni 1984: Beursintroductie AvH 2 Evolutie van het AvH aandeel (beide herleid naar 100 op 20/6/1984) AvH Belgian all share index AvH aandeel:

Nadere informatie

Persbericht Ackermans & van Haaren NV 13 maart 2003 Begijnenvest Antwerpen Tel.: (0) Fax (0)

Persbericht Ackermans & van Haaren NV 13 maart 2003 Begijnenvest Antwerpen Tel.: (0) Fax (0) Persbericht Ackermans & van Haaren NV 13 maart 2003 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen Tel.: 00-32-(0)3.231.87.70 - Fax 00-32-(0)3.225.25.33 www.avh.be RESULTAAT VAN DE DEELNEMINGEN ( COURANT GROEPSRESULTAAT

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

JAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt een kleine winst aan, ondanks het uitstel van de verkoop van het Belair 1 project tot begin 2014

JAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt een kleine winst aan, ondanks het uitstel van de verkoop van het Belair 1 project tot begin 2014 Brussel, 27 maart 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2013 IMMOBEL kondigt een kleine winst aan, ondanks het uitstel van de verkoop van het Belair 1 project tot begin 2014

Nadere informatie

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro)

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) 1. Geconsolideerde resultatenrekening per segment per 30.06.2006 2. Geconsolideerde balans per segment per 30.06.2006 3. Geconsolideerd

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 29 MEI 2007 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2011

Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2011 Antwerpen, 25 augustus 2011 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Halfjaarresultaten 2011 De Raad van Bestuur van Ackermans & van

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate - Halfjaarresultaten boekjaar 2007/2008 (periode van 01/07/07-31/12/07)

Leasinvest Real Estate - Halfjaarresultaten boekjaar 2007/2008 (periode van 01/07/07-31/12/07) Leasinvest Real Estate - Halfjaarresultaten boekjaar 2007/2008 (periode van 01/07/07-31/12/07) Stabiele bezettingsgraad van 97,74% (30/06/07: 97,01%) Beloftevolle herontwikkeling in Groothertogdom Luxemburg

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT GECONSOLIDEERDE & GEAUDITEERDE RESULTATEN 2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 1 maart 2017 (8u00) PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016,

Nadere informatie

derde kwartaal 2014 Antwerpen, 18 november 2014 Tussentijdse verklaring

derde kwartaal 2014 Antwerpen, 18 november 2014 Tussentijdse verklaring Antwerpen, 18 november 2014 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2014 PERSBERICHT 2 Derde kwartaal 2014 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2009

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2009 Antwerpen, 5 maart 2010 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2009 De Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro)

IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) IFRS - verkorte geconsolideerde financiële staten (in duizenden euro) 1. Geconsolideerde resultatenrekening per segment per 30.06.2005 2. Geconsolideerde balans per segment per 30.06.2005 3. Geconsolideerd

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

Jaarverslag van de raad van bestuur

Jaarverslag van de raad van bestuur Jaarverslag 2010 Jaarverslag van de raad van bestuur 104 Geachte aandeelhouder, Wij hebben de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van onze vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en

Nadere informatie

eerste kwartaal 2014 Antwerpen, 16 mei 2014 Tussentijdse verklaring

eerste kwartaal 2014 Antwerpen, 16 mei 2014 Tussentijdse verklaring Antwerpen, 16 mei 2014 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2014 PERSBERICHT 2 Eerste kwartaal 2014 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

Beluga JAARRESULTATEN 2006

Beluga JAARRESULTATEN 2006 Beluga EMBARGO 14/03/2007 17:30 JAARRESULTATEN 2006 Presentatiebasis De geconsolideerde jaarlijkse financiële staten van Beluga nv per 31/12/2006 werden opgesteld overeenkomstig de International Financial

Nadere informatie

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12%

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers eerste halfjaar

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media EMBARGO 17 mei 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 17 mei 2005 Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media Niettegenstaande een moeilijke economische context en een zwakke

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 24 AUGUSTUS 2010

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 24 AUGUSTUS 2010 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 24 AUGUSTUS 2010 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 RPR Antwerpen 1 Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14

Nadere informatie

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2010

Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2010 Antwerpen, 3 maart 2011 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Ackermans & van Haaren: Jaarresultaten 2010 De Raad van Bestuur van Ackermans & van Haaren

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE MEDEDELING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 30/06/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 6,22% tot 4,51 mio

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2012 bedragen miljoen euro, een stijging van 6.3% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 12/03/2013-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht JENSEN-GROUP verbetert winstgevendheid en rapporteert record opbrengsten Hoogtepunten 2012 De opbrengsten voor 2012 bedragen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen met 36% JAARLIJKS COMMUNIQUE 30 augustus 2006 Onder embargo tot woensdag 30 augustus 2006, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2005-30 juni 2006) Toename van het resultaat na belastingen

Nadere informatie

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli juni 2005) Toename van het resultaat met 69% JAARLIJKS COMMUNIQUE 1 september 2005 Onder embargo tot donderdag 1 september 2005, na beurstijd (16.30 u) Jaarcijfers van Almancora Comm.VA (1 juli 2004-30 juni 2005) Toename van het resultaat met 69%

Nadere informatie

eerste kwartaal 2014 Antwerpen, 16 mei 2014 Tussentijdse verklaring WorldReginfo - b882923d-4c85-4d9c-aace-564ad

eerste kwartaal 2014 Antwerpen, 16 mei 2014 Tussentijdse verklaring WorldReginfo - b882923d-4c85-4d9c-aace-564ad Antwerpen, 16 mei 2014 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2014 PERSBERICHT 2 Eerste kwartaal 2014 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Persbericht Jaarresultaten 2005/2006 Embargo tot 22.09.2006-17 u 45 Forse verbetering van EBIT en EBITDA bij licht stijgende omzet. Belangrijk investeringsprogramma in logistiek en verpakking wordt voorbereid.

Nadere informatie

Operationele winst en netto-winst, aandeel groep, per verwaterd 2 aandeel stijgen respectievelijk met 2,5% 3 en 70,5% 3

Operationele winst en netto-winst, aandeel groep, per verwaterd 2 aandeel stijgen respectievelijk met 2,5% 3 en 70,5% 3 PERSBERICHT Leasinvest Real Estate geauditeerde 1 jaarresultaten boekjaar 2004/2005 (periode van 1 juli 2004 tot 30 juni 2005) Operationele winst en netto-winst, aandeel groep, per verwaterd 2 aandeel

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017

Halfjaarlijks financieel verslag 2016/2017 , Leuven, 2016/2017 In het eerste halfjaar van boekjaar 2016/2017 realiseerde KBC Ancora een winst van 67,2 miljoen euro, ten opzichte van een verlies van 10,5 miljoen euro over dezelfde periode in het

Nadere informatie

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend Jaarresultaten 2009 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2010. Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Persbericht. Tussentijdse verklaring derde kwartaal Antwerpen, 15 november 2013

Persbericht. Tussentijdse verklaring derde kwartaal Antwerpen, 15 november 2013 Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2013 Antwerpen, 15 november 2013 (Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007) Persbericht Marine Engineering & Infrastructure

Nadere informatie

TRADING UPDATE EERSTE KWARTAAL 2018

TRADING UPDATE EERSTE KWARTAAL 2018 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007. Persbericht Antwerpen, 25 mei 2018 TRADING UPDATE EERSTE KWARTAAL 2018 Eerste kwartaal 2018 2 Marine Engineering &

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

OPERATIONELE WINST EERSTE KWARTAAL 2008 STIJGT MET 10% TOT 6,7 MILJOEN EURO

OPERATIONELE WINST EERSTE KWARTAAL 2008 STIJGT MET 10% TOT 6,7 MILJOEN EURO TUSSENTIJDSE VERKLARING GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht Maandag 19 mei 2008, 17u45 OPERATIONELE WINST EERSTE KWARTAAL 2008 STIJGT MET 10% TOT 6,7 MILJOEN EURO Vastgoedbevak WDP (Euronext: WDP)

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

HalfJaarresultaten 2015

HalfJaarresultaten 2015 Persbericht HalfJaarresultaten 2015 Antwerpen, 28 augustus 2015 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 2 Halfjaarresultaten 2015 ACKERMANS & VAN HAAREN Ackermans

Nadere informatie

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80

Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel 0,80 IMAGE RECOGNITION INTEGRATED SYSTEMS GROUP N.V. (afgekort I.R.I.S. Group) Embargo tot donderdag 20 maart 2008 17uu45 Jaarresultaten 2007 Brutomarge +19,6% EBIT +38,8% Netto winst +42,4% Dividend per aandeel

Nadere informatie

Persbericht. Tussentijdse verklaring eerste kwartaal ilies to be of p ount import. Elements su

Persbericht. Tussentijdse verklaring eerste kwartaal ilies to be of p ount import. Elements su ckermans & va aaren conside e family value the founding ilies to be of p ount import. Elements su Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2013 continuity, e l entrepreneu p, long-term t ing, working partners

Nadere informatie

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen

ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen ACKERMANS & van HAAREN NV Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0.404.616.494 R.P.R. Antwerpen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE ANTWERPEN OP 25 MEI 2009 I. SAMENSTELLING VAN HET

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2018/2019

Halfjaarlijks financieel verslag 2018/2019 , Leuven, 2018/2019 In het eerste halfjaar van boekjaar 2018/2019 realiseerde KBC Ancora een winst van 68,7 miljoen euro. Dit resultaat is in lijn met de winst van 68,8 miljoen euro over dezelfde periode

Nadere informatie

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008

CASHRESULTAAT EN DIVIDEND SOLVAC STABIEL IN 2009 VERGELEKEN MET 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Rue Keyenveld 58 - B-15 Brussel - Belgïe Tel. + 32 2 59 61 11 External Communications and Investor Relations Tel. + 32 2 59 6 16 Persmededeling Embargo: 9 maart 21 om 17.5 uur GEREGLEMENTEERDE

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2017 Smartphoto group verbetert rendabiliteit verder

JAARRESULTATEN 2017 Smartphoto group verbetert rendabiliteit verder PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Wetteren, 2 maart 2018 6.30 uur JAARRESULTATEN 2017 Smartphoto group verbetert rendabiliteit verder Stijging van de bedrijfsopbrengsten van EUR 45 090 (000) in 2016

Nadere informatie

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Onder Embargo tot 20/08/2013-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft Hoogtepunten eerste halfjaar

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget.

Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met het budget. Pagina 1/5 PERSBERICHT Voor meer informatie, contacteer Jean-Louis Appelmans T: 03 238 98 77 E-mail : jeanlouis.appelmans@leasinvest-realestate.com Leasinvest Real Estate sluit 1e kwartaal af in lijn met

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht Woensdag 19 november 2008, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE NETTO COURANTE WINST 1 BEDRAAGT OVER HET DERDE

Nadere informatie

jaarverslag 2008 We work for growth

jaarverslag 2008 We work for growth jaarverslag 2008 We work for growth Financiële kalender 18 mei 2009 Tussentijdse verklaring Q1 2009 25 mei 2009 Gewone algemene vergadering 27 augustus 2009 Halfjaarresultaten 2009 16 november 2009 Tussentijdse

Nadere informatie

DERDE KWARTAAL 2015 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING. Antwerpen, 20 november 2015

DERDE KWARTAAL 2015 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING. Antwerpen, 20 november 2015 PERSBERICHT DERDE KWARTAAL 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING Antwerpen, 20 november 2015 Gereglementeerde informatie in de zin van het koninklijk besluit van 14 november 2007 2 Derde kwartaal 2015 MARINE ENGINEERING

Nadere informatie

DEME. Kerncijfers 2011. ( mio) 2011 2010. Bijdrage tot het geconsolideerde nettoresultaat AvH

DEME. Kerncijfers 2011. ( mio) 2011 2010. Bijdrage tot het geconsolideerde nettoresultaat AvH Kerncijfers 2011 Kerncijfers 2011 Marine Engineering & Infrastructure 2 Baggermaatschappij DEME stabiliseert haar omzet op hoog niveau. De winstbijdrage daalt licht als gevolg van een tegenvallende werf

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015 Gereglementeerde informatie 24 augustus 2015 16u30 CET Stijging van het operationeel resultaat (EBIT) met bijna 6%, dankzij een toegenomen verkoop en de algemene beheersing

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag 2017/2018

Halfjaarlijks financieel verslag 2017/2018 , Leuven, 2017/2018 In het eerste halfjaar van boekjaar 2017/2018 realiseerde KBC Ancora een winst van 68,8 miljoen euro ten opzichte van een winst van 67,2 miljoen euro over dezelfde periode in het vorige

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 21 november 2005

PERSMEDEDELING 21 november 2005 EMBARGO 21 november 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 21 november 2005 DERDE KWARTAAL ROULARTA: DIVISIE PRINTED MEDIA BLIJFT GOED PRESTEREN AUDIOVISUELE MEDIA ONDER DRUK Geconsolideerde resultaten voor het

Nadere informatie

Persbericht Maandag 30 mei uur

Persbericht Maandag 30 mei uur Persbericht Maandag 30 mei 2005 8 uur OPERATIONELE WINST EERSTE KWARTAAL 2005 VAN 5,1 MILJOEN EURO IN OVEREENSTEMMING MET VERWACHTING Vastgoedbevak Warehouses De Pauw (Euronext: WDP) boekt over het eerste

Nadere informatie

KION Group neemt de divisie Handling Automation van automatiseringsspecialist Egemin Group over

KION Group neemt de divisie Handling Automation van automatiseringsspecialist Egemin Group over Persbericht KION Group neemt de divisie Handling Automation van automatiseringsspecialist Egemin Group over De Egemin Group is een toonaangevende leverancier van automatiseringsoplossingen voor logistieke

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 2. Responsibility verklaring 3. Geconsolideerde IFRS resultatenrekening 4. Geconsolideerd overzicht van het volledig resultaat 5.

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 23 AUGUSTUS 2011

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 23 AUGUSTUS 2011 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG VAN 23 AUGUSTUS 2011 Begijnenvest 113 2000 Antwerpen BTW BE 0404.616.494 RPR Antwerpen 1 Wij hebben de eer u, overeenkomstig artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 14

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG OPGESTELD OP 30 JUNI 2008 Gereglementeerde informatie volgens het Koninklijk Besluit van 14 november 2007

FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG OPGESTELD OP 30 JUNI 2008 Gereglementeerde informatie volgens het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 DEFICOM GROUP NV Reyerslaan 10 1030 Brussel BTW - BE0426.859.683 - RPR Brussel Persmededeling van 29 augustus 2008 17.30 uur FINANCIEEL HALFJAARVERSLAG OPGESTELD OP 30 JUNI 2008 Gereglementeerde informatie

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 15 mei 2006 ROULARTA GROEIT MET 10% IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2006, DANKZIJ PRINTED MEDIA

PERSMEDEDELING 15 mei 2006 ROULARTA GROEIT MET 10% IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2006, DANKZIJ PRINTED MEDIA EMBARGO 15 mei 2006 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 15 mei 2006 ROULARTA GROEIT MET 10% IN HET EERSTE KWARTAAL VAN 2006, DANKZIJ PRINTED MEDIA Roularta Media Group realiseerde in het eerste kwartaal van 2006

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie