Aan het bestuur van de stichting Kikkeropfleurdoos Oudelandstraat 40 2691 CG 's-gravenzande Rapport inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Pagina Jaarrekening Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2 Balans per 31 december 2014 3 Rekening van baten en lasten over 2014 4 Toelichting op de balans per 31 december 2014 5 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2014 7 Stichting Kikkeropfleurdoos, jaarrekening 2014 Pagina 1 van 7
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING Algemene waarderingsgrondslag De algemene grondslag voor de waardering van de activa en de passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Vorderingen en voorraden De vorderingen worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs of - indien lager - de lagere marktwaarde. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Kortllopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. Grondslagen voor de resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bruto baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.subsidies, giften en overige baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Kosten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Uitgaven voor projecten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin het bestuur de middelen voor het project beschikbaar stelt.de overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode Stichting Kikkeropfleurdoos, jaarrekening 2014 Pagina 2 van 7
Balans per 31 december 2014 (in Euro) Activa 31 december 2014 31 december 2013 Vlottende activa Voorraden 2.260 5.400 Vorderingen en vooruitbetaalde kosten 452 1.218 Liquide middelen 1.648 4.927 4.360 11.545 Passiva Eigen vermogen Egalisatiereserve 4.353 10.300 Kortlopende schulden Rabobank Westland UA, rekening courant 7 0 Te betalen posten en overlopende passiva 0 1.245 7 1.245 4.360 11.545 Stichting Kikkeropfleurdoos, jaarrekening 2014 Pagina 3 van 7
Rekening van baten en lasten over 2014 (in Euro) 2014 2013 Baten Overige opbrengsten 3.117 21.356 3.117 21.356 Lasten Project ondersteuning 3.876 8.166 Overige kosten 5.200 12.253 9.076 20.419 Resultaat activiteiten -5.959 937 Financiële baten en soortgelijke opbrengsten 19 44 Financiële lasten en soortgelijke uitgaven -7-166 Mutatie reserves -5.947 814 Stichting Kikkeropfleurdoos, jaarrekening 2014 Pagina 4 van 7
Toelichting op de balans per 31 december 2014 (in Euro) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 Vlottende activa Voorraden Voorraad dozen 2.260 5.400 Vorderingen Vorderingen en vooruit betaalde kosten 432 106 Raboband Westland UA, rente spaarrekening 19 44 Verzekeringspremie 0 0 Te ontvangen sponsoring en bijdragen 0 1.069 452 1.218 Luiquide middelen Rabobank Westland R/C rekening 303 427 Rabobank Westland Spaar rekening 1.345 4.500 1.648 4.927 De liquide middelen staan ter vrije besteding aan het bestuur van de stichting ter beschikking. Stichting Kikkeropfleurdoos, jaarrekening 2014 Pagina 5 van 7
PASSIVA 31 december 2014 31 december 2013 Eigen vermogen Egalisatie reserve Saldo per 1 januari 10.300 9.486 Resultaat boekjaar -5.947 814 Saldo per 31 december 4.353 10.300 Schulden op korte termijn 31 december 2013 31 december 2012 Advertentiekosten 0 1.149 Opslagkosten dozen 56 Rente en kosten bank 7 40 7 1.245 Een deel van de verdiensten wordt aangehouden ter egalisatie in de schommelingen van de resultaten zodat de project ondersteuningen minder afhankelijk worden van de giften en donaties. De hoogte van de reserve zal worden bepaalde door het bestuur. Stichting Kikkeropfleurdoos, jaarrekening 2014 Pagina 6 van 7
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2014 (in Euro) 2014 2013 Opbrengsten Giften particulieren 644 1.502 Giften bedrijven 1.214 3.225 Sponsoring 0 15.223 Overig 1.259 1.406 3.117 21.356 Lasten Project ondersteuning Drukwerk doos 685 4.318 Productiekosten dozen 3.191 3.848 3.876 8.166 Overige kosten Marketing kosten Website 215 109 Vergaderkosten 143 278 Promotie 2.630 5.590 Vrijwilligers 743 664 3.731 6.641 Kantoor- en organisatiekosten Contributies en abonnementen 119 133 Assurantie 1.350 2.131 Advieskosten 0 3.348 1.469 5.612 Totaal overige kosten 5.200 12.253 Financiële baten- en lasten Financiële baten en soortgelijke opbrengsten Rente spaarrekening 19 44 Financiële lasten en soortgelijke kosten Rente en kosten bankrekening 7 166 Netto-resultaat -5.947 815 Stichting Kikkeropfleurdoos, jaarrekening 2014 Pagina 7 van 7