Keurhorsterweg a blz. 1/7 JAARSTUKKEN 2013 IN EURO'S xan/hp/blz. 1
Keurhorsterweg a blz. 2/7 INHOUD Blad 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Balans per 31 december 2013 4 3. Winst- en Verliesrekening voor 2013 met fiscale winstberekening 5 4. Aangifte vennootschapsbelasting 6 5. Toelichting en waarderingsgrondslagen 7 xan/hp/blz. 2
Keurhorsterweg a blz. 3/7 1 Samenstellingsverklaring Doetinchem, 31 maart 2014 Hiermede brengen wij u rapport uit over de jaarrekening 2013 van uw vennootschap. De in het accountantsrapport voorkomende cijfers zijn primair gebaseerd op de jaarrekening, die in de bijlage is opgenomen. Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2013 van te Sinderen samengesteld in uw opdracht en op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring voor de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking to samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van de financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee, dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beroordelingsverklaring kan worden ontleend. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW 2. xan/hp/blz. 3
Keurhorsterweg a blz. 4/7 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 IN EURO'S 31 december 2013 31 december 2012 ACTIEF Vaste activa Materiele activa 243 243 Immateriële activa 0 0 243 243 Vlottende activa Debiteuren 3.950 0 Omzetbelasting 0 0 Overige vorderingen 401 0 Totaal volttende activa 4.351 0 Liquide middelen 4.963 10.012 Totaal Actief 9.557 10.255 PASSIEF Eigen Vermogen Kapitaal 10.859 9.773 Algemene reserves 0 W / (V) dit jaar -19.373 1.086 Totaal Eigen Vermogen -8.514 10.859 Langlopende schulden Leaseverplichtingen 0 0 Overige leningen 11.000 11.000 0 Kortlopende schulden Crediteuren 3.184 0 Omzetbelasting 0 0 Loonbelasting 944 0 Vennootschapsbelasting 0 0 Overige korte schulden 2.942 0 7.070 0 Rabobank 0 0 Totaal Passief 9.556 10.859 0 0 xan/hp/blz. 4
Keurhorsterweg a blz. 5/7 3. WINST (VERLIES) REKENING 2013 IN EURO'S 2013 2012 OMZET giften en fondsenwerving social movement / education and job/ donaties Omzet 46.969 17.383 Kosten Kosten project 40.765 13.969 Personeelskosten 17.267 0 Verkoop kosten 688 0 Overige bedrijfskosten: Gereedschaps- en inventaris kn 0 0 Autokosten/onkostenvergoeding 887 1.535 Huisvestingkosten 900 0 Administratie- kantoorkosten 2.834 0 Communicatiekosten 2.479 546 Algemene kosten 521 247 Totaal overige bedrijfskosten 7.622 2.328 Totaal Kosten 66.341 16.297 Bedrijfsresultaat -19.373 1.086 Financieringsresultaat 0 0 Buitengewone baten en (lasten) 0 0 (Verlies) / Winst vóór VPB -19.373 1.086 Vennootschapsbelasting - - Netto verlies / winst na belasting 19.373-1.086 xan/hp/blz. 5
Keurhorsterweg a blz. 6/7 EURO S 4. Aangifte Vennootschapsbelasting 2013 (Verlies) Winst uit onderneming volgens bijgaande V&W rekening -19.373 Investeringsaftrek van bedrijfsmiddelen vanaf 01.01.13 t/m 31.12.2013 Aanschafdatum Omschrijving % Euro s Aftrek afronding 0 0 Desinvesteringsaftrek van bedrijfsmiddelen vanaf 01.01.13 t/m 31.12.2013 Totaal aftrek c.q. bijtelling investering en desinvesteringen 0 0 Totaal fiscaal verlies cq. Winst 19.373- Niet aftrekbare bedragen - Belastbaar winst / verlies 19.373- Compensabele verliezen Belastbaar winst / verlies 19.373-2013 2012 Vennootschapsbelasting 20,0% 20,0% - 25,5% 25,5% - Totaal - - xan/hp/blz. 6
Keurhorsterweg a blz. 7/7 5 Grondslagen van waardering en waardebepaling ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van de historische kosten. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA MATERIELE VASTE ACTIVA Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen worden d.m.v. een percentage over de aanschafwaarde berekend. Voor machines en inventaris incl. computers geldt een percentage van 20 %. VORDERINGEN, LIQUIDE MIDDELEN, SCHULDEN EN OVERLOPENDE ACTIVA EN PASSIVA Deze worden opgenomen tegen de nominale waarden; voor dubieuze vorderingen wordt - indien nodig - een afwaardering toegepast. Personeelsbestand twee personeelsleden in dienst Doetinchem, 31 mei 2014 xan/hp/blz. 7