Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Vergelijkbare documenten
Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2013

Balans per 31 december 2012

STICHTING AMAZONE KINDEREN HOOFDDORP

STICHTING VRIENDEN VAN HET CULTUREEL ERFGOED T PANNEKOEKENHUISJE IN HET BLOEMENDAALSE BOS BLOEMENDAAL

STICHTING MEDICAL MISSION INTERNATIONAL NEDERLAND HOOFDDORP RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2015

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Balans per 31 december 2013

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

Stichting De SINTERKLAASBANK BUSSUM

Vaste activa Materiële vaste activa

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek Houten. Stichting Hospice Kromme Rijnstreek Houten. Rapport inzake verkorte jaarstukken /6

STICHTING SAM AMSTELVEEN

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

STICHTING TOT INSTANDHOUDING, BEHEER, EXPLOITATIE VAN HET HERVORMDE KERKGEBOUW (STICHTING GROTE KERK GROEDE) GEVESTIGD TE GROEDE RAPPORT INZAKE DE

Financiële verantwoording 2017 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2017

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Handelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek Houten. Stichting Hospice Kromme Rijnstreek Houten. Rapport inzake verkorte jaarstukken /6

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2016

Stichting Vrienden van Handicart UTRECHT

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken mei 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2016

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

STICHTING SAM AMSTELVEEN

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening Inschrijfnummer Kamer van Koophandel :

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

STICHTING REVIVE TE BRUCHEM. Rapport inzake jaarstukken 2015

Jaarrekening 2017 Stichting Open Mind Amsterdam

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Aard en activiteiten van de stichting Het doel van de onderneming bestaat uit het steunen en bevorderen van evangelisatiewerk in Afrika.

Stichting Kops Plateau Veemarktkade AE Nijmegen. Publicatierapport Handelsregister Kamer van Koophandel dossiernummer

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

NLNet gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017

RSI Vereniging gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

Financiële verantwoording. Over van. Stichting Impakt. te Utrecht. Inhoud. Balans per 31 december Exploitatierekening over

I 1 I I 1 I I I. Bibliocenter te Weert. 3.4 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 1 I

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2016

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

JAARSTUKKEN 2017 BALANS - V&W - TOELICHTING

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening Uitgebracht aan

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2017 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2017

Stichting Dorpscentrum Oegstgeest Lijtweg HA Oegstgeest. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN VAN HET BOEKJAAR 2016

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

1. Balans per 31 december 2013

Financiële verantwoording stichting SOKA Balans per 31 december Activa. Vaste activa. Vlottende Activa. Passiva

Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de jaarrekening per 31 december 2017

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Verslag Financiële administratie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2016 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

1. Algemeen 1 2. Bestuur 1 3. Resultaat 1 4. Fiscale positie 2

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken mei 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2018

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

STICHTING MST MENSEN IN BEELD HOUDEN

Stichting Huis van Levenskunst de heer G.A. Siebes p/a Jagersweg DR APELDOORN. Jaarrekening 2017

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Transcriptie:

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar vermogen - overige reserves -322.264 Kortlopende schulden 3 391.254 68.990

Staat van baten en lasten over 2015 Toe- 2015 lichting FONDSENWERVING Baten uit eigen fondsenwerving 4 Mailing acties 914.949 Kosten eigen fondsenwerving Directe fondsenwervingskosten 6 560.750 Uitvoeringskosten 76.533 Totale kosten eigen fondsenwerving 637.283 In % van baten uit eigen fondsenwerving 69,7% Netto baten 277.666 Schenkingen in natura 5 4.297.250 Totaal beschikbaar voor doelstelling 4.574.916 BESTEDINGEN Voorlichting 7 Eigen activiteiten 19.793 Uitvoeringskosten 2.701 Hulpverlening 8 Verstrekte subsidies 182.629 Uitvoeringskosten 24.926 22.494 207.555 Verstrekkingen in natura 9 4.297.250 Totaal besteed aan doelstelling 4.527.299 Overschot 47.617

Toelichting op de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar. De grondslagen van waardering zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balansposten. Voor zover niets is vermeld geschiedt de waardering tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving verminderd met de kosten en andere lasten over het jaar gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra ze voorzienbaar zijn. Vreemde valuta Transacties in vreemde valuta welke gedurende het verslagjaar zijn afgewikkeld, worden opgenomen tegen de koers van afwikkeling. De per balansdatum in vreemde valuta luidende bezittingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Eigen vermogen Binnen het eigen vermogen vallen onder het vrij besteedbaar vermogen de overige reserves. Overige reserves De overige reserves betreffen reservemiddelen waar nog geen bestemming aan is gegeven, maar zullen eveneens worden besteed in het kader van de doelstelling.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1) Materiële vaste activa De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hierna volgende schema samengevat: Inventaris en computers Stand per 1 januari 2015 Aanschafwaarde 0 Cumulatieve afschrijvingen 0 Boekwaarde 0 Mutaties in de boekwaarde Investeringen 2.408 Afschrijvingen 337 Saldo 2.071 Stand per 31 december 2015 Aanschafwaarde 2.408 Cumulatieve afschrijvingen 337 Boekwaarde 2.071 Afschrijvingspercentage 33 ⅓ 2) Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Overige reserves Het verloop is als volgt: 2015 Stand per 1 januari -369.881 Uit resultaatbestemming 47.617 Stand per 31 december -322.264

3) Kortlopende schulden Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 4) Baten uit eigen fondsenwerving Hieronder zijn verantwoord de inkomsten uit mailing acties. 5) Schenkingen in natura Hieronder zijn verantwoord de donaties van hoeveelheden kanker farmaceutica (medicijnen). 2015 6) Kosten eigen fondsenwerving Directe fondsenwervingskosten 560.750 7) Voorlichting Nieuwsbrieven 19.793 8) Hulpverlening Verstrekte subsidies 182.629 9) Verstrekkingen in natura Hieronder zijn verantwoord verstrekte medicijnen en andere medische goederen. Beloning bestuurders Het totaal van de beloning aan de leden van het bestuur van de Stichting over 2015 bedraagt nihil (2014: idem).