RAPPORT Stichting Present Walcheren Inzake: financieel verslag 2013
INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Telichting p de balans en staat van baten en lasten 7 Overige gegevens Statutaire bepalingen mtrent het pstellen van de jaarstukken 9 Resultaatbestemming 9 Belangrijke gebeurtenissen na de balansdatum 9 Bijlagen (geen deel uitmakend van het financieel verslag) 1. Specificatie materiële vaste activa 1
ACCOUNTANTSVERSLAG
Aan het bestuur van Stichting Present Walcheren Haymanstraat 18 4335 CV Middelburg Betreft: financieel verslag 2013 Middelburg, 15 mei 2014 Geachte bestuursleden, Hierbij brengen wij u rapprt uit mtrent de jaarrekening 2013 van uw stichting. Deze jaarrekening is pgenmen in het aan dit rapprt tegevegde financieel verslag 2013. SAMENSTELLINGSVERKLARING Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Present Walcheren, bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten ver 2013 met telichting, samengesteld. Verantwrdelijkheid van het bestuur Kenmerkend vr een samenstelpdracht is, dat wij ns baseren p de dr het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwrdelijkheid vr de juistheid en de vlledigheid van die gegevens en vr de daarp gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwrdelijkheid van de samensteller Het is nze verantwrdelijkheid als samensteller van de jaarrekening m de dr u verstrekte pdracht uit te veren in vereenstemming met Nederlands recht, waarnder de dr nze berepsrganisatie uitgevaardigde gedrags- en berepsregels. In vereenstemming met de vr het accuntantsberep geldende standaard vr samenstellingspdrachten, bestnden nze werkzaamheden in hfdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening tegepaste grndslagen p basis van de dr de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van deze werkzaamheden is zdanig dat wij geen zekerheid mtrent de getruwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ns verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in vereenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grndslagen vr financiële verslaggeving, waarnder de Richtlijnen vr de jaarverslaggeving.
ALGEMEEN ODrichtina en inschriiving kamer van kphandel De stichting is p 30 maart 2011 pgericht en p 4 april 2011 ingeschreven in het handelsregister van de kamer van kphandel vr Zuidwest-Nederland nder nummer 52439984. De activiteiten van de stichting kunnen als vlgt wrden weergegeven: een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee gehlpen kunnen wrden; het verrichten van alle handelingen die met het vrenstaande rechtstreeks f zijdelings verband huden f daarte bevrderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin des wrds. Met betrekking tt deze delstelling is de drijfveer m mensen te mtiveren tijd, middelen en/fgeld beschikbaar te stellen. Dit in navlging van Jezus Christus, die mensen prept m te delen en de naaste te dienen. Vrstel 2013 Het bestuur stelt vr m het sald van de staat van baten en lasten ver 2013 ad 12.398 p de negatieve verige reserve in mindering te brengen, p grnd waarvan een psitieve verige reserve ntstaat van 1.705. Dit vrstel is in de balans per 31 december 2013 verwerkt en in de bestuursvergadering van april 2014 aangenmen. 2012 Het sald van de staat van baten en lasten ver 2012 ad -/- 8.817 is, vereenkmstig het bestuursbesluit, ten laste gebracht van het eigen vermgen. Tt het verstrekken van nadere telichtingen zijn wij gaarne bereid. l, ^^, Gert Treurniet
FINANCIEEL VERSLAG
JAARREKENING 2013
BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na bestemming van het resultaat) AKTIEF 31.12.13 31.12.12 VASTE AKTIVA Materiele vaste aktiva Inventaris 118 402 VLOTTENDE AKTIVA Liquide middelen Rabbank, ver. pakketrek. nr. 3853.76.812 19619 5866 BALANSTOTAAL 19737 6268 PASSIEF Eigen vermgen Bestemmingsreserve Overige reserves Langlpende schulden Prtestantse Gemeen Gerefrmeerde Kerk Vrijgemaakt Christelijke Gerefrmeerde Kerk Krtlpende schulden Lnheffing Vakantiegeldverplichting Pensienpremies Materiaal en ksten prjecten Reisksten Telefnksten Rente en ksten Rab ver. pakketrek. Ksten inrichting Kpieerksten 10000 1000 1000 1868 1084 634 55 36 47 2308 2308 1705-10693 4013-8385 10000 1000 1000 12000 12000 1340 873 275 46-13 68 64 3724 2653 BALANSTOTAAL 19737 6268
Staat van baten en lasten 2013 Baten Giften en ndersteuningen: St. Skanfnds Oranjefnds St. Interkerkelijk OC St. Wnged Middelburg RDO Balije van Utrecht St. Kerkelijk Geldbeheer Gemeente Veere Cllecten dpsgezinde gemeente Philips Lighting Vjtrite St. Welzijn Middelburg Giften en ndersteuningen 2012 Ksten Persneelsksten Salarissen (incl. reservering vakantiegeld) Sciale lasten Pensienlasten Reis- en nkstenvergeding Vergeding bijdrage ZVW Overige ksten Afschrijvingen Inventaris 21632 1965 1799 1270 1565 6 2013 2012 28237 284 10000 18750 10000 2500 3000 5000 1000 58 750 97 24178 51155 24178 18868 1299 1711 833 1370 3 24084 284 Huisvestingsksten Huur 3000 3000 Kantr- en Beheerksten Kantrbendigdheden Ksten drukwerk Kpieerksten Telefnksten Cntributies/abnnementen Ksten administratieve ndersteuning Bijdrage Stichting Present Nederland Ksten prjecten Verzekeringen Overige ksten Rente en ksten betaalrekening Sald staat van baten en lasten 386 123 558 175 1390 3950 468 115 60 143 122 453 191 3950 571 93 93 7225 5616 38746 11 32984 11 12398-8817
TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN AKTIVITEITEN De stichting heeft, cnfrm de statuten, ten del: een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee gehlpen kunnen wrden; het verrichten van alle handelingen die met het vrenstaande rechtstreeks f zijdelings verband huden f daarte bevrderlijk kunnenzijn, alles in de ruimste zin des wrds. Met betrekking tt deze delstelling is de drijfveer m mensen te mtiveren tijd, middelen en/fgeld beschikbaar te stellen. Dit in navlging van Jezus Christus, die mensen prept m te delen en de naaste te dienen. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING Algemeen De jaarrekening is pgesteld in vereenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grndslagen vr de financiële verslaggeving. De jaarrekening is pgemaakt p basis van histrische kstprijs. Vr zver niet anders vermeld, wrden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nminale waarde. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa Alle materiële vaste activa wrden gewaardeerd tegen de verkrijgings- f vervaardigingsprijs, verminderd met per categrie vastgestelde lineaire afschrijvingen. Deze afschrijvingen wrden gebaseerd p de geschatte technische f ecnmische levensduur. Vrderingen Vr mgelijke ninbaarheid wrdt een vrziening getrffen. Deze vrziening is bepaald p basis van een berdeling van individuele vrderingen per balansdatum. Liquide middelen De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.
Bestemminasreserve Dit betreft dr het bestuur afgeznderd vermgen ten beheve van de aanschaf van gereedschap en klusmateriaal. Afzndering van dit vermgen heeft mede" plaatsgevnden vanwege de bestemming die de verstrekker van een in 2011 ntvangen gift van 4.000 aan deze gift heeft tegekend. Het verlp van de bestemmingsreserve in 2012 en 2013 kan als vlat wrden weergegeven: Sató per 1 januari 2012 g 4.000 In 2012 aangekcht gereedschap en aanverwante materialen -/- 1.692 Sald per 31 december 2012/2013 ^ 2^303 Langlpende schulden De langlpende schulden aan de Prtestantse Gemeen, de "^ï!?[me^rd_ï.kerk vrij9emaakt en de Christelijke Gerefrmeerde Kerk zijn rentels.^er zijn geen zekerheden gesteld en er zijn geen afspraken mtrent aflssing. ^^rnd^,f^?^st,antse Gemeente^Middelburg is in 2013 tegezegd dat de lening ad 10.000 middels een gift van 2.000 per jaar in de kmende-5laarz'atwrdct kwijtgeschlden. GRON.DSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN Algemeen De baten en lasten wrden tegerekend aan het bekjaar, waarin zij tt uit ntvangsten hebben geleid. en Baten Hiernder wrden pgenmen de in het verslagjaar ntvangen giften en ndersteuningen. Afschrijvingen p materiële vaste activa De afschnjvingen p de materiële vaste activa wrden berekend p basis van de ^n-s?-a^?ïrilsl,v!gen? een vas? Percentage De percentages zijn gebaseerd p de geschatte technische f ecnmische levensduur van de desbetreffende activa. 8
OVERIGE GEGEVENS BESTEMMING VAN HET RESULTAAT sfatutare bepalingen mtrent het pstellen van de iaarstukken Arti_kel91icl 2 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur verplicht is binnen 6 maanden na aflp van het bekjaar een balans en staat van baten en lasten van de stichting te maken en p papier te stellen. Resultaatbestemmina Vrstel 2013 Het_bestuur stelt vr m het sald van de staat van baten en lasten ver 2013 ad _12'398 p de.ne9atieve verige reserve in mindering te brengen, p grnd waarvan een psitieve verige reserve ntstaat van 1.705. Dit vrstel is in de balans per 31 december 2013 verwerkt en in de bestuursvergadering van adril2014 aangenmen. 2012 Het sald van de staat van baten en lasten ver 2012 ad -/- 8.817 is. vereenkmstig het bestuursbesluit, ten laste gebracht van het eigen vermgen. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Belangrijke financiële gebeurtenissen na balansdatum vnden niet plaats. 9
BIJLAGEN (geen deel uitmakend van het financieel verslag) 10
SPECIFIKATIE MATERIËLE VARTF ACTIVA AanschafBnqsjaar Aanschaflinashnriraq Afschriivinq BeiaiBade 01-01-13 % Investering 2013 Afechriivina 2013 Bekwaarde 31-12-13 T Kantrinventaris Laptp met tebehren mei 2011 851 33% 402 11