STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE Jaarrapport 2016
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen (1) Overlopende activa 92 10 437 Liquide middelen (2) 42 722 75 052 42 814 85 489
31 december 2016 31 december 2015 PASSIVA STICHTINGSVERMOGEN (3) 26 814 35 489 KORTLOPENDE SCHULDEN (4) Overlopende passiva 16 000 50 000 42 814 85 489-2 -
2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 2016 2015 Ontvangen giften (5) 27 133 10 020 Kosten Bijdragen opleidings- en wetenschappelijke activiteiten (6) 30 000 30 000 Algemene kosten (7) 5 772 168 35 772 30 168 Bedrijfsresultaat (8 639) (20 148) Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 0 437 Rentelasten en soortgelijke kosten (8) (36) 0 Financiële baten en lasten (36) 437 Resultaat (8 675) (19 711) Belastingen 0 0 Resultaat (8 675) (19 711) - 3 -
3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Activiteiten De activiteiten van Stichting Hartcentrum Twente bestaan voornamelijk uit: - Het stimuleren van kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg, het stimuleren van een intensievere samenwerking tussen de hartcentra in de regio Twente en Oost-Achterhoek en het verbeteren en moderniseren van de onderlinge communicatie; - Het financieel ondersteunen van wetenschappelijke activiteiten en uitbreiding van opleidingen op het gebied van hart- en vaatziekten in de regio Twente en Oost-Achterhoek; - Het ontwikkelen en onderhouden van leerstoel(en) op een specifiek onderdeel van de hart-vaatzorg aan de Universiteit Twente. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister Stichting Hartcentrum Twente, een stichting, statutair gevestigd te Enschede, is feitelijk gevestigd aan de Koningsplein 1, 7512 KZ te Enschede en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08120445. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. - 4 -
Kortlopende schulden Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de giften zijn ontvangen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. - 5 -
4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 VLOTTENDE ACTIVA 1. Vorderingen Overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015 Saldo nog te ontvangen gelden 0 10 000 Te ontvangen rente Rabobank 92 437 92 10 437 2. Liquide middelen Rabobank, spaarrekening 34 701 20 787 Rabobank, rekening-courant 8 021 54 265 42 722 75 052-6 -
3. STICHTINGSVERMOGEN Stichtingsvermogen 2016 2015 Stand per 1 januari 35 489 55 200 Resultaatbestemming boekjaar (8 675) (19 711) Stand per 31 december 26 814 35 489 4. KORTLOPENDE SCHULDEN Overlopende passiva 31-12-2016 31-12-2015 Vooruitontvangen bedragen 16 000 0 Bijdrage wetenschappelijk onderzoek Thorax Centrum 0 50 000 16 000 50 000-7 -
5 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 5. Ontvangen giften 2016 2015 Bedrijfsleven regio 27 000 10 000 Particulieren 133 20 27 133 10 020 6. Bijdragen opleidings- en wetenschappelijke activiteiten Bijdrage wetenschappelijk onderzoek Thorax Centrum 30 000 30 000 Overige bedrijfskosten 7. Algemene kosten Websitekosten 1 694 0 Overige algemene kosten 4 078 168 5 772 168-8 -
Financiële baten en lasten 8. Rentelasten en soortgelijke kosten 2016 2015 Rente- en bankkosten 36 0 Ondertekening bestuursleden voor akkoord Enschede,... H. Kesler L.L. Bakker H. Vaneker - 9 -