Jaarrekening 2017
Inhoudsopgave pagina Algemene gegevens 3 Balans per 31 december 4 Exploitatierekening 5 Algemene toelichting 6 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7 Toelichting op de balans 8 Toelichting op de exploitatierekening 9 Overige gegevens 10 2
ALGEMENE GEGEVENS Samenstelling Bestuur Het bestuur van de Stichting is per 31 december 2017 als volgt samengesteld: Mevrouw drs. M.J.P.A. Clerx (voorzitter) Mevrouw mr L.J. van Hooff-Nusselder Mevrouw drs. M. Roos Het bestuur van de heeft de jaarrekening 2017 vastgesteld op 5-6-2018. Het bestuur heeft geen vergoeding ontvangen voor het besturen van de Stichting. Mevrouw drs. M.J.P.A. Clerx Mevrouw mr L.J. van Hooff-Nusselder Mevrouw drs. M. Roos 3
BALANS PER 31 DECEMBER 2017 2016 ACTIVA Vaste activa Financiële vaste activa - - Vlottende activa Vorderingen - - Liquide middelen 448.365 481.867 Totaal vlottende activa 448.365 481.867 Totaal activa 448.365 481.867 PASSIVA 2017 2016 Eigen vermogen Algemene reserve 428.923 441.505 Kortlopende schulden 19.439 40.362 Totaal passiva 448.365 481.867 4
EXPLOITATIEREKENING 2017 2016 BATEN Giften 14.238 v 3.200 Rentebaten 106 v 1.744 Totaal baten 14.344 4.944 LASTEN Besteding giften 24.617 10.140 Overige kosten 720 707 Som der bedrijfslasten 25.338 10.848 EXPLOITATIERESULTAAT 10.995-5.904- RESULTAATBESTEMMING Mutatie algemene reserve 10.995-5.904-5
Algemene toelichting De stichting De is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling, waarvoor door de belastingdienst een beschikking is afgegeven. De stichting is statutair opgericht op 13 december 2012 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09147508. De stichting is gevestigd aan de Bennekomseweg 43, te Ede. Doelstelling en financiering De stichting heeft ten doel: > het verlenen van steun aan Stichting Moviera, met statutaire zetel in de gemeente Ede, zowel in ideëel als materieel opzicht, in het bijzonder op die terreinen waarvoor het bestuur van Stichting Moviera de middelen ontbreken; > het verschaffen van middelen aan Stichting Moviera: * voor activiteiten en projecten die niet van overheidswege worden gesubsidieerd en niet subsidiabel zijn; * voor andere activiteiten en projecten die vallen binnen de doelstelling van Stichting Moviera; * als tegemoetkoming voor individuele cliënten, waarbij wordt voorzien in hun verblijfskosten en overige kosten; > het verrichten van alle verdere werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; > Het uitkeringsbeleid van de stichting dient zodanig te zijn dat de stichting kan worden aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verlenen van diensten en/of het beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van Stichting Moviera. De inkomsten van de stichting worden gevormd door hetgeen de stichting door subsidies, erfstellingen, legaten, schenkingen of op andere wijze verkrijgt. 6
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Grondslagen voor waardering Alle posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen voor resultaatbepaling De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Personeelsbestand Bij de stichting was gedurende het verslagjaar geen personeel werkzaam. 7
TOELICHTING OP DE BALANS Activa 2017 2016 Financiële vaste activa - - Vorderingen - - Liquide middelen Rabobank: betaal- en spaarrekeningen 448.365 487.861 Het totaal aan liquide middelen staat ter vrije beschikking. Passiva Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari 439.918 441.505 Onttrekking 10.995-1.587- Stand per 31 december 428.923 439.918 De mutatie in de algemene reserve betreft het exploitatieresultaat. Het eigen vermogen is vrij besteedbaar. Kortlopende schulden Rekening-courant Stichting Moviera 19.402 47.904 Overige kortlopende schulden 37 37 19.439 47.941 8
TOELICHTING EXPLOITATIEREKENING Baten 2017 2016 Giften 14.238 15.772 Voor de verantwoording van de ontvangen giften wordt verwezen naar het separaat uitgebrachte verslag van de Raad van Bestuur. Rente baten 106 798 Betreft ontvangen rente op de spaarrekening. Lasten Besteding giften 24.617 17.058 Voor de verantwoording van de bestede giften wordt verwezen naar het separaat uitgebrachte verslag van de Raad van Bestuur. Overige kosten 720 1.098 De overige kosten hebben betrekking op bankkosten en hosting website. 9
OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming Het resultaat is ten laste van de algemene reserve gebracht. Gebeurtenissen na balansdatum Niet van toepassing. 10