VLAAMS INFRASTRUCTUURFONDS VOOR PERSOONSGEBONDEN AANGELEGENHEDEN Begrotingsaanpassing 2013 ONTVANGSTEN Laatste budget Hoofdstuk 1 Tegemoetkoming van de overheid Uitvoering 66.11 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde 46.524 46.524 44.950 40.000 institutionele groep (GB0/1GC-D-5-Y/IS) 66.11 Kapitaaloverdrachten (Investeringsbijdragen) binnen eenzelfde 91.249 91.249 146.098 155.400 institutionele groep (GB0/1GC-D-2-Y/IS) 46.10 Werkingsdotatie VIPA (GB0/1GC-D-2-Y/IS) 68 68 118 118 08.21 Overgedragen resultaat vorig begrotingsjaar 42.016 42.017 39.000 43.489 Hoofdstuk 2 Ontvangsten i.v.m. de waarborgstelling 16.12 Bijdragen i.v.m. de verleende waarborgen van het VIPA 1.500 1.367 1.500 1.500 08.10 Opname uit het reservefonds 12.603 12.603 13.904 08.10 Opname uit het reservefonds in het kader van hypotheekkosten 300 65 300 300 Ontvangsten i.v.m. huurgelden Hoofdstuk 3 16.12 Huugelden CICOV 8 8 8 8 Ontvangsten voor orde Hoofdstuk 4 08.10 Liggende gelden/contanten 25 25 25
ONTVANGSTEN Laatste budget Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Uitvoering 58.10 Van vzw's t.b.v. de gezinnen 892 TOTAAL ONTVANGSTEN 194.293 182.190 244.602 254.744
Laatste budget Uitvoering Specifieke uitgaven voor de eigen werking 12.11 Allerhande uitgaven eigen aan de werking van het VIPA 76 76 57 52 126 126 126 126 74.22 (Inzonderheid art.3 5, 8 en 9 van het BVR inzake het Financieel Beheer van het VIPA) Uitgaven alternatieve financiering 52.10 Alternatieve financiering: ouderenvoorzieningen 50.000 50.000 49.544 49.544 52.10 Alternatieve financiering: verzorgingsvoorzieningen 34.849 34.849 34.740 34.740 52.10 Alternatieve financiering: gehandicapteninstellingen 6.400 6.400 6.383 6.383 Totalen voor alternatieve financiering 91.249 91.249 90.667 90.667 146.098 146.098 155.400 155.400 Hoofdstuk 5 Vastleggingen voor en betalingen aan derden voortvloeiend uit kapitaaltransacties Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de uitrusting en apparatuur van de ziekenhuizen, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de ouderenvoorzieningen en de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg 52.10 Sector ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen 4.000 in de thuiszorg 52.10 Sector verzorgingsvoorzieningen 6.059 3.072
Laatste budget Uitvoering Centra voor geestelijke gezondheidszorg 8.000 2.098 52.10 52.10 Toelagen aan derden en als tegemoetkoming van het VIPA in de 1.443 177 alternatieve financiering (systeem Lenssens) 12.11 Vastleggingen en betalingen voor het Centrum in Overijse 200 3 (CICOV) de uitrusting en apparatuur van de gezondheidscentra, centra voor medisch schooltoezicht en de Consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen de uitrusting en apparatuur van de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen 52.10 Niet terugvorderbare tegemoetkoming aan derden voor de aankoop, de uitrusting en apparatuur van de centra algemeen welzijnswerk 2.500 329 10.000 3.498 de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor bijzondere jeugdbijstand de uitrusting en apparatuur van de instellingen voor gehandicapten 11.000 9.647 4.000 3.915
Laatste budget Uitvoering de uitrusting en apparatuur van de kinderdagverblijven 23.500 13.478 52.10 Betaalkrediet klassieke financiering 75.540 46.550 44.950 Vastleggingkrediet klassieke finanering 44.950 35.648 40.000 52.20 Uitgaven in het kader van hypotheekkosten 300 300 65 65 300 300 300 300 Totalen voor hoofdstuk 5 71.002 75.840 36.282 46.615 45.250 45.250 35.948 40.300 Hoofdstuk 6 Betalingen voortvloeiend uit waarborgstelling 03.10 Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit reservefonds 12.603 12.603 12.603 12.603 13.904 13.904 03.10 Betalingen bij uitwinning van de waarborg uit ontvangsten 2008 1.200 1.500 0 1.200 1.500 1.200 1.500 03.10 Spijziging reservefonds 1.367 Hoofdstuk 7 Uitgaven voor orde 03.10 Bestemming van de liggende gelden 25 0 0 25 25 25 25 61.12 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde groep aan de institutionele overheid 03.21 Overgedragen tekort vorig boekjaar 03.22 Over te dragen overschot van het boekjaar 13.000 43.489 39.000 43.489
Laatste budget Uitvoering Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap investeringen 162.251 167.089 126.949 137.282 191.348 191.348 191.348 195.700 klassieke procedure 71.002 75.840 36.282 46.615 45.250 45.250 35.948 40.300 alternatieve procedure 91.249 91.249 90.667 90.667 146.098 146.098 155.400 155.400 Uitgaven ministerie Vlaamse Gemeenschap werkingskredieten 76 76 57 52 126 126 126 126 Eigen middelen 13.803 27.128 0 44.856 13.828 53.128 15.129 58.918 TOTAAL 176.130 194.293 127.006 182.190 205.302 244.602 206.603 254.744
RESERVEFONDS ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering OVERGEDRAGEN SALDO 12.603 12.603 12.603 13.904 TOEWIJZING 1.500 1.366 1.500 1.500 TOTAAL ONTVANGSTEN 14.103 13.969 14.103 15.404 OMSCHRIJVING Laatste budget Uitvoering AANWENDING 300 300 65 65 300 300 300 300 TOTAAL 300 300 65 65 300 300 300 300 SALDO 13.803 13.803 13.904 13.904 13.803 13.803 15.104 15.104