Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar vermogen - overige reserves -369.881 Langlopende schulden 3 47.043 Aansprakelijk vermogen -322.838 Kortlopende schulden 4 610.330 287.492
Staat van baten en lasten over 2014 Toe- 2014 lichting FONDSENWERVING Baten uit eigen fondsenwerving 5 Mailing acties 825.731 Kosten eigen fondsenwerving Directe fondsenwervingskosten 7 601.594 Uitvoeringskosten 86.852 Totale kosten eigen fondsenwerving 688.446 In % van baten uit eigen fondsenwerving 83,4% Netto baten 137.285 Schenkingen in natura 6 378.514 Totaal beschikbaar voor doelstelling 515.799 BESTEDINGEN Kosten voorlichting 8 Eigen activiteiten 5.251 Uitvoeringskosten 758 Kosten hulpverlening 9 Verstrekte subsidies 15.040 Uitvoeringskosten 2.171 6.009 17.211 Verstrekkingen in natura 10 378.514 Totaal besteed aan doelstelling 401.734 Overschot 114.065
Toelichting op de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het vorige jaar. De grondslagen van waardering zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balansposten. Voor zover niets is vermeld geschiedt de waardering tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving verminderd met de kosten en andere lasten over het jaar gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra ze voorzienbaar zijn. Vreemde valuta Transacties in vreemde valuta welke gedurende het verslagjaar zijn afgewikkeld, worden opgenomen tegen de koers van afwikkeling. De per balansdatum in vreemde valuta luidende bezittingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Eigen vermogen Binnen het eigen vermogen vallen onder het vrij besteedbaar vermogen de overige reserves. Overige reserves De overige reserves betreffen reservemiddelen waar nog geen bestemming aan is gegeven, maar zullen eveneens worden besteed in het kader van de doelstelling. Langlopende schulden Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 1) Vorderingen De vorderingen worden aangehouden voor de bedrijfsvoering. Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 2) Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Overige reserves Het verloop is als volgt: 2014 Stand per 1 januari -483.946 Uit resultaatbestemming 114.065 Stand per 31 december -369.881 3) Langlopende schulden Achtergestelde lening o/g Hieronder is verantwoord een achtergestelde lening. Over deze lening is geen rente verschuldigd. 4) Kortlopende schulden Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 5) Baten uit eigen fondsenwerving Hieronder zijn verantwoord de inkomsten uit mailing acties. 6) Schenkingen in natura Hieronder zijn verantwoord de donaties van hoeveelheden kanker farmaceutica (medicijnen).
2014 Kosten eigen fondsenwerving 7) Directe fondsenwervingskosten Direct mail 601.594 8) Kosten voorlichting Nieuwsbrieven 5.251 Kosten hulpverlening 9) Verstrekte subsidies Transport- en overige kosten medicijnen 11.252 Diversen 3.788 15.040 10) Verstrekkingen in natura Hieronder zijn verantwoord verstrekte medicijnen en andere medische goederen. Beloning bestuurders Het totaal van de beloning aan de leden van het bestuur van de Stichting over 2014 bedraagt nihil (2013: idem).