1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de jaarrekening 5

Vergelijkbare documenten
Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2017

JAARSTUKKEN 2017 BALANS - V&W - TOELICHTING

Stichting Light4Nations T.a.v. het bestuur Burgemeester Wuiteweg KM DRACHTEN. Jaarrekening 2017

Stichting Festival 316 Postbus ZN URETERP. Jaarrekening 2014

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

Stichting Het Grachtenhuis T.a.v. Raad van Toezicht Herengracht CJ AMSTERDAM. Publicatiebalans 2016

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Light4Nations T.a.v. het bestuur Burgemeester Wuiteweg KM DRACHTEN. Jaarrekening 2016

Stichting Unite in Christ T.a.v. het bestuur De Feart CN URETERP. Jaarrekening 2016

Stichting Unite in Christ T.a.v. het bestuur Wilster GS URETERP. Jaarrekening 2015

Stichting Kinderboerderij De Vechtse Hoeve gevestigd te Maarssen. Rapport inzake de jaarrekening 2017

Stichting Klein Voorhout t.a.v. het bestuur Rozenstraat RN BEERTA. Publicatiebalans 2017

ACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris

Financieel verslag Stichting Wasven Boerderij Eindhoven

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2016

Financieel verslag Stichting Groendomein Wasven Eindhoven

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

ACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de publicatiebalans 2018

Koninklijk Nederlands Waternetwerk Koningskade AA DEN HAAG. Publicatiebalans 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2016

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

Stichting Kinderboerderij De Vechtse Hoeve gevestigd te Maarssen. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

3. JAARREKENING maart 2016

Stichting Privacy First Wibautstraat GR AMSTERDAM. Jaarrekening 2017

SynVest Beleggingsfondsen NV

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Jij bent TOV T.a.v het bestuur Weerstraat LD TIEL. Jaarrapport 2018

Verkort finacieel verslag OVER van STICHTING IMPAKT UTRECHT INHOUD. deel. Balans per 31 december Exploitatierekening over

FINANCIEEL VERSLAG 2017

Tussentijds rapport 1 januari 2010 t/m 30 juni Voorbeeldrapport VOF Mensinge HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014

JAARREKENING 2015 Geef Gambia een betere toekomst

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

Stichting Fonds Welzijnswerk p/a Esscheweg NA SINT-MICHIELSGESTEL. Publicatiebalans 2017

Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Mensenhandel T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2017

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening Uitgebracht aan

PUBLICATIEBALANS 2017

Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar

Stichting Huis van Dina T.a.v. het bestuur Magelhaenstraat VK EMMEN. Jaarrekening 2017

Vaste activa Materiële vaste activa

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken mei 2015

Financiële verantwoording. Over van. Stichting Impakt. te Utrecht. Inhoud. Balans per 31 december Exploitatierekening over

Doelstelling: Het organiseren van het jaarlijkse bloemencorso in Lichtenvoorde.

Stichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar

Publicatiebalans 2017

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

GKIN geconsolideerde De landelijke kerkenraad Heuvelstraat AD TILBURG. Jaarrekening 2015

Publicatierapport 2017

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Terwispel. Inzake Jaarrekening Uitgebracht aan

STICHTING RIQQ TE DIEREN. Rapport inzake jaarstukken 2014

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Stichtingsvermogen (1) Vrije reserve Langlopende schulden (2) Kortlopende schulden

Stichting Music4Hope T.a.v. het bestuur Hackfortlaan XB BARNEVELD. Jaarrekening 2017

Stichting De Passiewaard t.a.v. B. Timmer Gravin Sabinastraat 2g 3284AP Zuid-Beijerland. Jaarrekening 2016

Vincentiusvereniging Roermond T.a.v. het bestuur Burgemeester Brouwersstraat BJ ROERMOND. Jaarrekening 2015

STICHTING EDMOND HUSTINX Postbus AH Maastricht. Publicatierapport 2013

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Terwispel. Inzake Jaarrekening Uitgebracht aan

Stichting Huis van Levenskunst de heer G.A. Siebes p/a Jagersweg DR APELDOORN. Jaarrekening 2017

Handelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer

Stichting Noppes West-Friesland te Beverwijk. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (voor resultaatbestemming) 31 december december 2017 ACTIVA

Inhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Beheer Biesbosch MuseumEiland

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Afdeling Friesland `96 het bestuur de Fintsjes TS ROTTEVALLE. Jaarrekening 2014

Internet Publicatiebalans 2015

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vereniging Dierenhoeve Mevrouw A.E.M. Warmerdam Kerkstraat 75A 2211 RD NOORDWIJKERHOUT. Jaarrekening 2016

Moyee Nederland B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de balans en winst-en-verliesrekening over de periode van tot en met

Stichting Music4Hope T.a.v. het bestuur Hackfortlaan XB BARNEVELD. Jaarrekening 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING TOT INSTANDHOUDING, BEHEER, EXPLOITATIE VAN HET HERVORMDE KERKGEBOUW (STICHTING GROTE KERK GROEDE) GEVESTIGD TE GROEDE RAPPORT INZAKE DE

Vereniging Heino helpt. de Haarstraat EX HEINO. Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2013

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Terwispel. Inzake Jaarrekening Uitgebracht aan

Stichting Ninos del Lago het bestuur Kruisstraat BT HEERLEN. Jaarrekening 2016

Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8. Flight Forum DD EINDHOVEN. Jaarverslag 2016

NE-iT Hosting B.V. De Tienden 26c 5674 TB NUENEN. Publicatierapport Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer

STICHTING SOKA GAKKAI INTERNATIONAL NEDERLAND TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2015

Transcriptie:

De heer G. Mendelts p/a Hoofdstraat Oost 5 9981 AG UITHUIZEN INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2017 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2017 4 1.3 Toelichting op de jaarrekening 5 Pagina 1 van 7

1.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa [2] Bedrijfsgebouwen en -terreinen 1 1 Inventaris 125 1.535 Vervoermiddelen 1 1 127 1.537 Vlottende activa Voorraden [5] Gereed product en handelsgoederen 1.000 1.000 1.000 1.000 Vorderingen [7] Belastingen en premies sociale verzekeringen - 5.907 Overlopende activa - 9.470-15.377 Effecten [8] 100.300 100.000 Liquide middelen [9] 184.877 165.050 Totaal activazijde 286.304 282.964 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. Pagina 2 van 7

1.1 Balans per 31 december 2017 (Na resultaatbestemming) 31 december 2017 31 december 2016 PASSIVA Eigen vermogen [10] Overige reserves 3.716 7.858 Bestemmingsreserves 280.430 274.461 284.146 282.319 Kortlopende schulden [14] Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.908 395 Overige schulden 250 250 2.158 645 Totaal passivazijde 286.304 282.964 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. Pagina 3 van 7

1.2 Staat van baten en lasten over 2017 2017 2016 Netto-omzet 117.558 107.387 Inkoopwaarde van de omzet 67.315 56.621 Bruto-marge 50.243 50.766 Overige bedrijfsopbrengsten [17] 29.089 34.654 Bruto bedrijfsresultaat 79.332 85.420 Lonen en salarissen [18] 21.119 21.226 Sociale lasten [19] 3.556 3.531 Afschrijvingen materiële vaste activa [24] 1.410 1.410 Huisvestingskosten [29] 5.529 4.257 Autokosten [32] 3.383 2.941 Algemene kosten [34] 25.231 20.635 Som der bedrijfskosten 60.228 54.000 Bedrijfsresultaat 19.104 31.420 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [41] 1.154 1.399 Som der financiële baten en lasten 1.154 1.399 Bijzondere baten [44] - 28.000 Bijzondere lasten [45] - -17.695 Som der bijzondere baten en lasten - 10.305 Resultaat voor belastingen 20.258 43.124 Belastingen [46] - - Resultaat na belastingen 20.258 43.124 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. Bestemming van het resultaat Toevoeging/onttrekking aan: Overige reserve 4.142-1.276- Continuïteitsreserve 3.900 3.900 Reserve vervanging inventaris 2.000 6.000 Reserve vervanging gebouw 15.000 31.000 Reserve vervanging bus 3.500 3.500 Totaal resultaatbestemming 20.258 43.124 Pagina 4 van 7

1.3 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6 BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen. Onderneming, statutair gevestigd te Eemshaven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 020 656549. Activiteiten De activiteiten van, statutair gevestigd te Eemshaven, bestaan voornamelijk uit: - Stichting die het welzijn wil bevorderen van mensen die werkzaam zijn in de koopvaardij De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan het adres: Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven. GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Pagina 5 van 7

1.3 Toelichting op de jaarrekening Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Voorraden Handelsgoederen. Voorraden gereed product en handelsgoederen betreffen een geschatte voorraad. Vorderingen De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Effecten (opgenomen onder de vlottende activa) De onder de vlottende activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden (per fonds) gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Pagina 6 van 7

1.3 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten. Opbrengst verkopen Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Inkoopwaarde van de verkopen Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van de voorraden. Bedrijfskosten De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Personeelsbeloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Financiële baten en lasten De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en - kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. Bijzondere baten en lasten De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening voortkomen en van incidentele aard zijn. Pagina 7 van 7