2 e kwartaal 2015 1
Gebundelde uitkering (BUIG) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van het budget gebundelde uitkering (BUIG). Uit het budget BUIG wordt algemene bijstand, IOAW, IOAZ en bijstand aan starters in het kader van de BBZ betaalbaar gesteld. Gebundelde uitkering prognose Gemeente Budget Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose Saldo Saldo Algemene BBZ verhaalde BUIG BUIG bijstand IOAW IOAZ starters bijstand % Reimerswaal 2.792.502 1.397.345 2.543.399 93.721 36.807 22.325-100.000 196.250 7% Borsele 2.796.828 1.566.389 2.509.954 460.450 31.454 15.874-42.000-178.904-6% Kapelle 837.742 562.963 1.019.748 53.059 15.762 - -42.000-208.827-25% Goes 8.891.292 4.964.276 9.148.964 341.474 50.040 44.668-350.000-343.854-4% Noord-Beveland 1.209.203 676.570 1.192.543 93.333 20.248 - -50.000-46.921-4% Totaal 16.527.567 9.167.542 16.414.609 1.042.037 154.311 82.867-584.000-582.257-4% 1) Bij een geprognostiseerd tekort van 5% of meer kan er een aanvullende uitkering worden aangevraagd bij het Ministerie 2) Op basis van prognose dient er voor de gemeente Borsele en de gemeente Kapelle een aanvullende uitkering te worden aangevraagd 3) Risico: Het betreft een prognose op basis van een gelijkblijvend klantenbestand en een begroting van verhaalde bijstand. Wanneer het klantenbestand toeneemt en/of het begrote bedrag verhaalde bijstand wordt niet gerealiseerd, bestaat het risico dat ook voor de gemeente Goes en de gemeente Noord-Beveland een aanvullende uitkering zal moeten worden aangevraagd. In het overzicht is een prognose weergegeven van een eventueel tekort of overschot op het budget gebundelde uitkering. Een tekort of overschot wordt als volgt berekend: Budget BUIG minus realisatie BUIG minus verhaalde bijstand. Een tekort tot 5% van het budget BUIG is voor eigen risico van de gemeenten. In geval van een tekort van hoger dan 5% van het budget BUIG, kan er voor het deel boven de 5% een aanvullende uitkering worden aangevraagd bij het Ministerie. Voor heel 2015 verwachten wij bij gelijkblijvende omstandigheden een tekort voor de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes en Noord-Beveland. Alleen voor de gemeente Reimerswaal verwachten wij een overschot. Ontwikkeling bijstand Volgens de korte termijnraming juni 2015 van het CPB trekt de economische groei dit jaar aan tot 2% en volgend jaar tot 2,1%. De daling van de euro ten opzichte van de dollar en de forse daling van de olieprijzen zijn gunstig voor de Nederlandse economie. Er is sprake van een gestaag herstel, dat vanaf dit jaar ook gedragen wordt door de binnenlandse bestedingen. Echter, het herstel vertaalt zich op dit moment nog niet naar de ontwikkeling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering. Dit komt mede door de uitbreiding van de doelgroep voor de bijstand per 1 januari 2015. Budget De budgetten BUIG zijn ten opzichte van het uitvoeringsplan 2015 gewijzigd en kunnen afwijken van de gemeentelijke begrotingen. De reden voor de afwijking van het jaarplan 2015 is het feit dat in april de voorlopige budgetten voor 2015 door het Ministerie zijn aangepast en (vooral) omdat gemeenten deze en overige financiële gegevens uit het uitvoeringsplan niet in hun begroting hebben verwerkt. Het is aan te bevelen omdat met ingang van het komende uitvoeringsplan 2016 wel te doen. 2
Uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar regeling In de onderstaande tabellen wordt de ontwikkeling van het uitkeringsbestand per maand weergegeven. Allereerst merken wij op dat de beginstand op 1 januari qua uitkeringen is gecorrigeerd van 1271 naar 1308.Dit komt omdat in de achterliggende maanden nog 37 aanvragen die al voor 1 januari 2015 waren ingediend zijn afgewerkt. Overigens is het vanwege de wettelijke afhandeltermijn (8 weken) ieder kwartaal zo dat achteraf de cijfers moeten worden gecorrigeerd met, op het moment van de start van het volgende kwartaal, nog niet afgehandelde uitkeringen vanuit het vorige kwartaal. Ditzelfde geldt ook voor de beëindiging van uitkeringen waar in deze opstartfase sprake is van een achterstand. Ook deze zullen achteraf worden gecorrigeerd Op basis van deze gecorrigeerde tabellen zien we een lichte stijging in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal 2015. De voornaamste cijfers voor 2015 tot nu toe: Stand per 1 januari :1308 Stand per 1 april :1366 (+58) Stand per 1 juli :1379 (+13) Overigens, zien we een lichte daling eind tweede kwartaal ten opzichte van begin tweede kwartaal. Verder moet worden opgemerkt dat in deze cijfers niet alleen de economische situatie en de startsituatie van WIZ zijn af te lezen, maar eveneens de sterk gestegen instroom van asielzoekers met een status in de regio van circa 30 jaarlijks begin 2014 naar nu 178. In dit eerste half jaar zijn circa 40 statushouders in de uitkering ingestroomd. Er hebben zich in het 1 e kwartaal 276 cliënten gemeld, waarvan er nu 227 meldingen zijn afgehandeld. Hiervan hebben 91 meldingen geleid tot een uitkering. In het jaarplan WIZ is de doelstelling dat 40% niet leidt tot een aanvraag. In het 2 e kwartaal is ruimschoots voldaan aan deze doelstelling. Van de in behandeling genomen meldingen heeft 49% niet geleid tot een aanvraag. Ook dit beeld kan vanwege de opstart nog enigszins vertekend zijn. Stroomcijfers WIZ Meldingen en toekenningen uitkering levensonderhoud per maand Meldingen januari februari maart april mei juni Totaal aantal meldingen 112 104 112 121 62 93 Aantal meldingen > 27 jaar 85 77 80 86 43 58 Aantal meldingen < 27 jaar 27 27 32 35 19 35 Totaal aantal toekenningen 61 55 38 50 24 17 Aantal toekenningen > 27 jaar 45 40 29 42 20 16 Aantal toekenningen < 27 jaar 16 15 9 8 4 1 Totaal aantal afwijzingen 51 49 74 71 25 40 Totaal aantal openstaande aanvragen 0 0 0 0 13 36 3
Uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar soort uitkering en per maand beginstand per 1/1/2015 1282 januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 18 18 18 22 22 22 BASIS PERSONEN =>AOW 2 2 2 2 2 2 BASIS PERSONEN 21 - AOW 1147 1158 1175 1188 1195 1191 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 47 49 50 52 51 51 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD 18 17 17 16 15 10 BBZ LENING LO STARTER 6 8 10 9 10 12 BBZ OM NIET GEVESTIGD 4 4 4 4 3 2 BBZ OM-NIET STARTERS 1 1 1 1 1 1 IOAW 69 70 72 73 74 73 IOAZ 10 10 10 9 8 8 KREDIETHYPOTHEEK 6 6 7 6 6 6 LEENBIJSTAND 1 1 1 Totaal 1328 1343 1366 1383 1388 1379 1) Bovenstaande tabel/grafiek geeft het aantal actieve uitkeringen per ultimo maand weer. Instroom uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar soort uitkering en per maand januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 5 2 1 5 2 2 BASIS PERSONEN =>AOW 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 57 35 51 44 26 21 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 1 3 4 2 2 1 BBZ LENING LO GEVESTIGD 3 1 BBZ LENING LO STARTER 2 2 2 1 2 3 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 IOAW 3 2 2 2 2 IOAZ 1 KREDIETHYPOTHEEK 1 LEENBIJSTAND 1 Eindtotaal 73 44 61 56 34 28 1) Bovenstaande tabel/grafiek geeft het aantal actieve uitkeringen per ultimo maand weer. Uitstroom uitkeringsgerechtigden uitgesplitst naar soort uitkering en per maand januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 2 1 1 2 2 BASIS PERSONEN 21 - AOW 29 24 34 31 19 25 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 1 3 3 1 BBZ LENING LO GEVESTIGD 1 1 2 1 5 BBZ LENING LO STARTER 2 1 1 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 2 IOAW 1 1 1 1 IOAZ 1 1 KREDIETHYPOTHEEK 1 Eindtotaal 31 29 38 39 29 37 1) Bovenstaande tabel/grafiek geeft het aantal actieve uitkeringen per ultimo maand weer. 4
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) Onderstaand overzicht geeft inzage in de ontwikkeling van de uitgaven BBZ. Op basis van de uitgaven tot en met het 2 e kwartaal is er een prognose gemaakt van de uitgaven voor heel 2015. Tevens is er een prognose gemaakt van een eventueel terug te betalen of nog te ontvangen bedrag van het Ministerie. BBZ gevestigden + bedrijfskapitaal prognose Gemeente Budget Indicatieve Realisatie Realisatie Realisatie Prognose Prognose Prognose Prognose BBZ Normbaten levens- bedrijfs- Advies- levens- bedrijfs- Advies- te betalen / onderhoud kapitaal kosten onderhoud kapitaal kosten te ontvangen Reimerswaal 1.921-55.559 8.520-16.063 17.040-32.125-1.898 Borsele 14.468-113.360 8.471-13.688 16.942-27.375-65.741 Kapelle 988-26.604 9.878-8.740 19.755-17.479 8.538 Goes 7.346-100.800 70.854 178.300 17.190 141.709 178.300 34.381 178.786 Noord-Beveland 3.450-7.247 7.566 9.600-15.132 9.600-8.810 Totaal 28.173-303.570 105.289 187.900 55.680 210.577 187.900 111.360 128.495 1) Op basis van de prognose van de uitgaven en rekening houdend met het al toegekende budget en de door het Ministerie vastgestelde indicatieve normbaten is de prognose van nog een nog te ontvangen of terug te betalen bedrag gemaakt conform de systematiek die het Ministerie hiervoor hanteert. BBZ is moeilijk te prognosticeren en er kunnen geen tussentijdse conclusies aan verbonden worden. Bij het verstrekken en aflossen van bedrijfskapitaal gaat het vaak om grote bedragen. Er is niet gekeken naar de werkelijke baten. Hierdoor kan de prognose een vertekend beeld geven. 75% van de kosten levensonderhoud en bedrijfskapitaal en 90% van de advieskosten komen voor rekening van het Rijk. Van de normbaten (het bedrag dat volgens de normen van het Rijk door de gemeente ontvangen moet worden) wordt echter 75% afgedragen. De ontvangsten boven de normbaten zijn voor de gemeenten. Activering Het participatiebudget dat door gemeenten wordt ontvangen kan in twee delen worden opgedeeld, namelijk een gedeelte voor de bekostiging van basisvoorzieningen en een gedeelte voor de bekostiging van maatwerkvoorzieningen. De basisvoorzieningen bestaan uit de bijdrage aan B-Flex, de bijdrage aan het werkgeverservicepunt, de bijdrage aan Test & Training Centrum en de bijdrage aan SROI. De maatwerkvoorzieningen betreffen de zogenaamde trajectkosten, zoals opleidingskosten, reiskosten, loonkostensubsidies, belastbaarheidsonderzoeken, enzovoort. De kosten voor de basisvoorzieningen worden door de gemeenten zelf betaald. De kosten voor maatwerkvoorzieningen worden door de afdeling WIZ betaald via het uitkeringspakket GWS4ALL. In het uitvoeringsplan 2015 afdeling WIZ is een begroting gemaakt voor zowel de basisvoorzieningen als voor de maatwerkvoorzieningen. Echter, de bedragen vanuit het uitvoeringsplan zijn intussen gewijzigd als gevolg van de verhoging van het participatiebudget en de 2 e begrotingswijziging GR. In onderstaande tabel zijn de gewijzigde begrote bedragen vermeld. Participatiebudget Basisvoorzieningen Maatwerk voorzieningen Gemeente P-Budget bijdrage B-flex bijdrage WSP bijdrage TTC SROI Trajecten Reimerswaal 245.407,00 50.600,00 27.000,00 71.841,21 7.059,00 88.906,79 Borsele 253.121,00 54.200,00 24.000,00 74.099,43 6.275,00 94.546,57 Kapelle 61.041,00 27.200,00 13.300,00 17.869,33 3.529,00-857,33 Goes 1.116.437,00 153.000,00 150.000,00 326.829,24 39.216,00 447.391,76 Noord-Beveland 121.816,00 18.800,00 15.000,00 35.660,79 3.921,00 48.434,21 Totaal 1.797.822,00 303.800,00 229.300,00 526.300,00 60.000,00 678.422,00 5
In onderstaand overzicht is een prognose gemaakt van de uitgaven. Hierbij is er van uit gegaan dat de bedragen ten behoeve van de basisvoorzieningen niet (verder) zullen wijzigen. De bedragen voor de bekostiging van de maatwerkvoorzieningen zijn geprognosticeerd op de bedragen zoals vermeld in het uitvoeringsplan 2015 afdeling WIZ. Hoewel de realisatie van de maatwerkvoorzieningen tot en met het 2 e kwartaal relatief laag is, verwachten wij dat de begrote bedragen volledig benut zullen worden. De relatief lage uitgaven aan maatwerkvoorzieningen is het gevolg van de opstartfase van de afdeling WIZ. In de opstartfase is vooral aandacht besteed aan afstemming van de werkwijzen van de klantmanagers Activering en het analyseren van het klantenbestand. Op dit moment zijn de klantmanagers bezig met een inhaalslag. Hiermee zullen in het 3 e en 4 e kwartaal meer uitgaven worden gedaan dan over het 1 e en het 2 e kwartaal van 2015. Deze inhaalslag heeft ten doel om de tweede helft van dit jaar door extra inzet van middelen vergeleken met de eerste helft meer uitstroom te genereren. Participatiebudget prognose Gemeente P-Budget Basis- Maatwerk Realisatie Prognose Restant Voorzieningen Voorzieningen Maatwerk Maatwerk P-Budget Voorzieningen Voorzieningen Reimerswaal 245.407,00 156.500,21 88.906,79 33.284,15 88.906,79 - Borsele 253.121,00 158.574,43 94.546,57 18.806,83 94.546,57 - Kapelle 61.041,00 61.898,33-857,33 8.470,61 16.941,22-17.798,55 Goes 1.116.437,00 669.045,24 447.391,76 107.722,17 447.391,76 - Noord-Beveland 121.816,00 73.381,79 48.434,21 17.705,97 48.434,21 - Totaal 1.797.822,00 1.119.400,00 678.422,00 185.989,73 696.220,55-17.798,55 Op basis van bovenstaand overzicht zal er voor de gemeente Kapelle een tekort ontstaan op het participatiebudget. Dit is voornamelijk te wijten aan het relatief lage budget. In het eerste en het tweede kwartaal zijn er trajecten gestart, maar ook trajecten beëindigd. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de reden van beëindiging van de trajecten. Reden einde traject Reden 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Einde uitkering 12% 18% Opleiding 4% 2% Betaald werk 47% 45% Overig 37% 35% 6
Minimabeleid en Bijzondere bijstand In het uitvoeringsplan 2015 afdeling WIZ is een begroting weergegeven van de uitgaven voor Minima en bijzondere bijstand. In onderstaand overzicht wordt de begroting weergegeven. Minima en bijzondere bijstand budget en realisatie Gemeente Budget Realisatie Realisatie Restant Minima Bijz. Bijst. Budget Reimerswaal 287.030 7.397 135.638 143.995 Borsele 309.180 13.884 91.867 203.429 Kapelle 98.000 2.398 67.561 28.041 Goes 830.211 41.338 405.580 383.294 Noord-Beveland - - 61.117-61.117 Totaal 1.524.421 65.017 761.763 697.641 1) Budget bestaat uit de bedragen bijzondere bijstand, declaratiefonds, individuele studietoeslag en inkomenstoeslag zoals vermeld in het uitvoeringsplan WIZ 2) De bedragen ten behoeve van CZM, cliëntenraad en kwijtschelding zoals vermeld in het uitvoeringsplan WIZ zijn niet in het overzicht opgenomen. De reden hiervoor is het feit dat deze bedragen niet door WIZ worden betaald en geregistreerd. De betaling en registratie vindt plaats bij de gemeenten. 3) Het budget voor Noord-Beveland staat op 0,00, omdat deze gemeente geen gegevens heeft geleverd voor het uitvoeringsplan WIZ. 4) Het bedrag realisatie Minima voor Noord-Beveland staat op 0,00, omdat deze gemeente een eigen minimaregeling uitvoert. Op basis van de realisatie over het eerste en tweede kwartaal 2015 is er een prognose gemaakt voor heel 2015. In onderstaand overzicht is de prognose weergegeven. Minima en bijzondere bijstand prognose Gemeente Budget Realisatie Realisatie Prognose Prognose Saldo Minima Bijzondere Minima Bijzondere Bijstand Bijstand Reimerswaal 287.030 7.397 135.638 14.794 271.277 960 Borsele 309.180 13.884 91.867 27.768 183.734 97.678 Kapelle 98.000 2.398 67.561 4.797 135.121-41.918 Goes 830.211 41.338 405.580 82.675 811.159-63.623 Noord-Beveland - - 61.117-122.235-122.235 Totaal 1.524.421 65.017 761.763 130.034 1.523.526-129.139 De uitgaven lopen redelijk in de pas met de begroting. Voor de gemeenten Kapelle en Goes laat de prognose een overschrijding zien. De komende tijd zal nader geanalyseerd worden waar dit mee te maken heeft. De uitgaven voor Noord-Beveland in het kader van bijzondere bijstand zijn in voorgaande jaren geraamd op 125.000, -. Het ziet er naar uit dat de uitgaven Noord-Beveland in 2015 nagenoeg binnen de begroting blijven. 7
WMO De betalingen voor trapliften, Regiotaxi, hulp bij het huishouden en hulpmiddelen vervoer worden verzorgd door het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO). Het SWVO stelt ieder kwartaal een rapportage op van de gerealiseerde bedragen ten opzichte van de begroting. De rapportage wordt na ieder kwartaal aan de gemeenten toegestuurd. Door de afdeling WIZ worden eveneens betalingen gedaan via het uitkeringspakket GWS4ALL. Het betreft betalingen ten behoeve van rolstoelen (PGB), vervoersvoorzieningen (financiële tegemoetkomingen), woningaanpassingen en indiceringen. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de uitgaven van voornoemde voorzieningen WMO prognose Gemeente Rolstoelen Vervoers- Woning- Indiceringen Prognose Prognose Prognose Prognose Voorzieningen aanpassingen Rolstoelen vervoers- woning- indiceringen voorzieningen aanpassingen Reimerswaal 6.469,71 33.326,45 56.088,35 2.872,77 12.939 66.653 112.177 5.746 Borsele 14.013,21 8.313,81 9.153,67 803,43 28.026 16.628 18.307 1.607 Kapelle - 6.013,86 2.105,90 397,38-12.028 4.212 795 Goes 16.430,35 27.795,90 129.514,45 7.607,32 32.861 55.592 259.029 15.215 Noord-Beveland 3.065,88 2.858,94 2.816,15 3.179,04 6.132 5.718 5.632 6.358 Totaal 39.979,15 78.308,96 199.678,52 14.859,94 79.958 156.618 399.357 29.720 Aanvragen WMO Soort aanvraag Reimerswaal Borsele Kapelle Goes Nrd-Beveland Totaal Melding 48 53 28 104 11 244 Huishoudelijke Hulp 71 43 40 71 20 245 - Toegekend 62 49 40 72 13 236 - Afgewezen - - - 2-2 - Ingetrokken - 2-1 2 5 - Buiten behandeling - - - - - - Rolstoelvoorziening 14 20 9 51 13 107 - Toegekend 19 10 6 35 19 89 - Afgewezen - - - - - 0 - Ingetrokken 1 - - 1-2 - Buiten behandeling - - - 1 - - Vervoersvoorziening 38 48 11 86 20 203 - Toegekend 35 38 10 90 16 189 - Afgewezen 1 - - 2-3 - Ingetrokken 2-1 3 1 7 - Buiten behandeling - - - 1 - - Woonvoorziening 4 7 1 19 8 39 - Toegekend 4 6 2 24 8 44 - Afgewezen - - 1 - - 1 - Ingetrokken - - 1-1 2 - Buiten behandeling - - - 1-1 In bovenstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het aantal meldingen, aanvragen huishoudelijke hulp, aanvragen rolstoelvoorziening, aanvragen rolstoelvoorziening, aanvragen vervoersvoorziening en woonvoorziening. De cijfers zijn een totaal over het eerste en tweede kwartaal 2015. Bij aanvragen die in een klantcontact worden verlengd of uitgebreid wordt geen formele melding geteld. Door besluiten op aanvragen uit een vorig kwartaal zijn er soms meer toekenningen dan aanvragen. 8
Bezwaar en Beroep Door de cluster juridische zaken binnen afdeling WIZ worden zowel bezwaarprocedures als beroepsprocedures afgehandeld. In onderstaand overzicht worden de redenen voor het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift per regeling weergegeven. Reden bezwaar Reden instroom bezwaar WWB IOAW WMO BBZ SHV Afwijzing aanvraag 1 1 Arbeidsverplichtingen 3 Beëindiging bijstand/inburgeringstraject 10 1 Bijzondere bijstand 18 Boete 8 Buitenbehandeling stelling 5 Collectief vervoer 1 Declaratiefonds 2 Definitieve vaststelling uitkering 1 Herziening/ terugvordering uitkering 13 Herzieningsverzoek (afwijzing) 1 Huishoudelijke hulp 22 Ingangsdatum uitkering 1 Ingebrekestelling 6 2 Inkomstenkorting uitkering 2 Inkomenstoeslag 1 Krediethypotheek 1 Langdurigheidstoeslag 1 Maatregel - afstemming 3 Opleggen voorwaarden 1 Opschorten recht op bijstand 1 Persoonsgebonden budget 2 Terugvordering Kinderopvang 1 Traplift 1 Verhuiskostenvergoeding 1 Wijziging uitkering 1 WOB 2 Totalen 83 28 2 1 In totaal zijn er vanaf 1 januari 2015 114 bezwaarschriften binnengekomen, waarvan er nu 32 zijn afgehandeld. Daarnaast zijn er nog 28 zaken uit 2014 afgehandeld. Reden Beroep Reden van beroep WWB IOAW WMO BBZ SHV Terugvordering 7 1 Woonvoorziening 3 Gezamenlijke huishouding 3 Verlaging uitkering 3 Langdurigheidstoeslag 2 Woonkostentoeslag 1 Dwangsom 1 Afwijzen uitkering 1 Bijzondere bijstand 2 Maatregel 1 Totalen 20 4 1 9
Bijlagen: Reimerswaal 10
Stroomcijfers Reimerswaal januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 1 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW 178 187 186 188 193 191 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 3 3 4 5 5 5 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD 3 2 2 1 1 1 BBZ LENING LO STARTER 1 2 3 3 3 2 BBZ OM NIET GEVESTIGD BBZ OM-NIET STARTERS INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 7 7 7 7 7 7 IOAZ 3 3 3 2 2 2 KREDIETHYPOTHEEK 2 2 2 1 1 1 LEENBIJSTAND Eindtotaal 197 206 207 207 213 210 Instroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 10 9 5 8 7 3 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 2 1 BBZ LENING LO GEVESTIGD 1 BBZ LENING LO STARTER 1 1 IOAW 1 Eindtotaal 12 10 8 9 8 3 Uitstroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN 21 - AOW 3 6 6 2 5 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 1 BBZ LENING LO GEVESTIGD 1 1 BBZ LENING LO STARTER 1 IOAZ 1 KREDIETHYPOTHEEK 1 Eindtotaal 3 1 7 9 2 6 11
Borsele Stroomcijfers Borsele januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 3 3 3 3 3 3 BASIS PERSONEN =>AOW 1 1 1 1 1 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 177 179 186 190 188 187 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 1 1 1 1 1 1 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD 4 4 4 4 4 2 BBZ LENING LO STARTER 2 3 3 2 1 2 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 1 1 1 1 1 BBZ OM-NIET STARTERS 1 1 1 1 1 1 BBZ RENTEDRAGEND VOORB.KREDIET INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 29 30 31 30 30 30 IOAZ 2 2 2 2 1 1 KREDIETHYPOTHEEK 2 2 2 2 2 2 LEENBIJSTAND 1 1 1 Eindtotaal 223 227 235 238 234 232 Instroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 1 BASIS PERSONEN =>AOW 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 14 5 9 9 3 2 BBZ LENING LO GEVESTIGD 2 BBZ LENING LO STARTER 1 1 IOAW 2 1 1 1 LEENBIJSTAND 1 Eindtotaal 20 7 10 10 4 4 Uitstroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 5 3 2 5 5 3 BBZ LENING LO GEVESTIGD 2 BBZ LENING LO STARTER 1 1 IOAW 1 1 IOAZ 1 Eindtotaal 5 3 2 7 8 6 12
Kapelle Stroomcijfers Kapelle januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 1 1 1 1 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW 68 68 72 72 73 76 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 7 7 7 7 8 7 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD BBZ LENING LO STARTER 1 1 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 1 1 1 INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 3 3 3 3 3 3 IOAZ 1 1 1 1 1 1 KREDIETHYPOTHEEK LEENBIJSTAND Eindtotaal 80 81 85 85 87 89 Instroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 5 1 4 3 3 4 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 1 1 1 1 BBZ LENING LO STARTER 1 Eindtotaal 6 3 5 3 5 4 Uitstroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN 21 - AOW 1 3 2 1 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 1 1 1 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 Eindtotaal 2 1 3 3 2 13
GOES Stroomcijfers Goes januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 14 13 13 17 16 16 BASIS PERSONEN =>AOW 1 1 1 1 1 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 634 634 642 651 654 651 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 34 36 36 37 34 35 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD 9 9 9 9 8 6 BBZ LENING LO STARTER 3 3 4 4 5 7 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 1 1 1 1 BBZ OM-NIET STARTERS BBZ RENTEDRAGEND VOORB.KREDIET BBZ RENTELOOS VOORB.KREDIET INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 24 25 25 26 27 26 IOAZ 3 3 3 3 3 3 KREDIETHYPOTHEEK 2 2 3 3 3 3 LEENBIJSTAND Eindtotaal 725 727 737 752 752 748 Instroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 3 1 1 5 1 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 24 16 27 22 11 9 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 2 1 1 1 BBZ LENING LO STARTER 2 1 1 1 2 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 IOAW 1 1 1 IOAZ 1 KREDIETHYPOTHEEK 1 Eindtotaal 30 20 31 30 14 14 Uitstroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 2 1 1 2 1 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW 17 16 19 13 8 12 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 1 3 BBZ LENING LO GEVESTIGD 1 2 BBZ LENING LO STARTER 1 BBZ OM NIET GEVESTIGD 2 IOAW 1 Eindtotaal 17 18 21 15 14 18 14
Noord-Beveland Stroomcijfers Noord Beveland januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 1 1 1 1 1 BASIS PERSONEN =>AOW BASIS PERSONEN 21 - AOW 90 90 89 87 86 86 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 2 2 2 2 3 3 BBZ BEDRIJFSKREDIET BBZ LENING LO GEVESTIGD 2 2 2 2 2 1 BBZ OM NIET GEVESTIGD 1 1 1 1 1 1 BBZ OM-NIET STARTERS BBZ RENTELOOS VOORB.KREDIET INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG IOAW 6 5 5 6 6 6 IOAZ 1 1 1 1 1 1 KREDIETHYPOTHEEK LEENBIJSTAND Eindtotaal 103 102 101 100 100 99 Instroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 4 4 6 2 1 3 BASIS PERSONEN IN INRICHTING 1 BBZ LENING LO GEVESTIGD 1 IOAW 1 Eindtotaal 5 4 6 4 2 3 Uitstroom januari februari maart april mei juni BASIS PERSONEN < 21 1 BASIS PERSONEN 21 - AOW 4 4 7 4 2 3 BBZ LENING LO GEVESTIGD 1 1 1 IOAW 1 Eindtotaal 6 5 7 5 2 4 15