GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011



Vergelijkbare documenten
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2012

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2014

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2009

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2013

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2015

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2016

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG EERSTE SEMESTER 2015

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG EERSTE SEMESTER 2012

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG EERSTE SEMESTER 2014

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG EERSTE SEMESTER 2016

Stijging EBITDA en volumegroei Schulden herleid tot minimaal niveau Sterke toename van de netto winst Betaling van dividend

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Sterke groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 9% zorgt voor toename Ebitda met 12%

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2011

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG EERSTE SEMESTER

PICANOL GROUP ZET VOOR ZEVENDE JAAR OP RIJ STERKE RESULTATEN NEER: 119 MILJOEN EURO WINST IN 2016, BESTE RESULTAAT OOIT

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

van nature veeleisend Jaarverslag 2011

Netto omzet Wijzigingen in voorraden en bestellingen in uitvoering Overige bedrijfsopbrengsten

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Kerncijfers 2017 vergeleken met 2016

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

Inhoudstafel: 1. Halfjaarverslag raad van bestuur Miko per 30 juni 2009 OMZET

Resultaten Miko per 30 juni Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2012 INHOUDSTAFEL

PERSBERICHT AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2012

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSMEDEDELING 5 september 2005

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2010 INHOUDSTAFEL

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2011 INHOUDSTAFEL

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2012

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2013

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

PERSMEDEDELING 20 augustus 2009

Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar

LANCERING VAN INNOVATIES

Kerncijfers 1H 2017 ten opzichte van 1H Gecorrigeerde resultaten (*1) Mio 1H 2017 Omzet % Toegevoegde waarde

PERSMEDEDELING 19 augustus 2010

PERSMEDEDELING 21 november 2005

JAARRESULTATEN 2017 Smartphoto group verbetert rendabiliteit verder

VERSLAG JAAR- JAARVERSLAG van nature veeleisend

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Omzet + 10,5 % Winst per aandeel 0,54 EUR Voorstel tot betaling van een dividend van 0,27 EUR per aandeel

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

JAARRESULTATEN 2018 Innovaties leiden tot groei en verbeterde rendabiliteit Voorstel tot dividend

VLAAMSE FEDERATIE VAN BELEGGERS. *: op basis van koersen op het jaareind, voor 2016 en 2017E de huidige koers

Persbericht Jaarresultaten 2005/2006

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

Miko N.V. Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2016

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

Bedrijfsresultaat boekt verlies als gevolg van een moeilijk jaar en niet-recurrente elementen 1. Kerncijfers

Persbericht Hoge activiteitsgraad en rentabiliteit tijdens eerste jaarhelft verwacht zwakker tweede jaarhelft

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot u 45

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

SPADEL GROEP: JAARRESULTATEN 2013 STERKE STIJGING VAN DE RESULTATEN BINNEN EEN STIJGENDE CONCURRERENDE CONTEXT

DIRECTIE 28 juli 2017, u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Persbericht Winstgevend in een uitdagend jaar

Persmededeling 25 augustus Gereglementeerde informatie EMBARGO 25 augustus 2014 om 8.15 uur Roularta Media Group

EMBARGO tot 18 februari 2010, 18.00u Genk, 18 februari IPTE NV (voortaan Connect Group NV): Jaarresultaten 2009

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

Miko NV Steenweg op Mol Turnhout KBO nr RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2014

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2018

Tessenderlo Group: resultaten eerste kwartaal 2007

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2010

GROEP SPADEL: JAARRESULTATEN 2017

Record inkomsten met voortgezette investeringen

Sterke resultaten 2008 Goede financiële ratio s Goede positionering voor de komende jaren

Persbericht. Een jaar van hoge investeringen. Hoogtepunten 2016

PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2015 SIOEN INDUSTRIES GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 29 februari 2016, 07u00

GROEP SPADEL : HALFJAARCIJFERS 2010

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2009 INHOUDSTAFEL

PERSMEDEDELING. 18 augustus Gereglementeerde informatie EMBARGO 18 augustus 2011 om 7.30 u.

Persbericht Sterke half jaar cijfers; verwachtte jaarresultaten hoger dan vorig jaar

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

*: op basis van koersen op het jaareind, voor 2018 en 2019E de huidige koers

Transcriptie:

GECONSOLIDEERDE JAARRESULTATEN OVER 2011 KERNCIJFERS EN KRACHTLIJNEN Ter Beke groep: o Tweede jaarhelft 2011 beter dan eerste jaarhelft en in lijn met 2010; o Omzet stijgt van 402,2 miljoen EUR tot 403,7 miljoen EUR (+0,4%); o EBITDA bedraagt 33,2 miljoen EUR t.o.v. 37,5 miljoen EUR in 2010 (-11,4%); o EBIT bedraagt 15,3 miljoen EUR t.o.v. 17,8 miljoen EUR in 2010 (-13,9%); o EAT excl. aandeel in joint venture bedraagt 9,2 miljoen EUR t.o.v. 10,5 miljoen EUR in 2010 (-12,0%); o Netto cashflow bedraagt 27,1 miljoen EUR t.o.v. 30,2 miljoen EUR in 2010 (-10,1%) o Investeringen bedragen 14,6 miljoen EUR; o Joint Venture The Pasta Food Company opgericht in Polen en bouwdossier in voorbereiding. Divisie Vleeswaren: o Marktaandeel stijgt in België, Verenigd Koninkrijk en Duitsland; o Gewijzigde productmix verklaart de lichte omzetdaling bij stabiel volume; o Gestegen grondstofprijzen drukken op de marge. Divisie Bereide Gerechten: o Omzet- en volumestijging in lasagne en pastamaaltijden; o Gestegen grondstofprijzen drukken op de marge; o Come a casa groeit verder in België. Voorstel om een bruto dividend van 2,50 EUR per aandeel te betalen (idem als 2010). 1/7

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS (1) In '000 EUR 2011 2010 % Opbrengsten (netto omzet) 403.715 402.180 0,4% EBITDA (2) 33.233 37.501-11,4% Courant resultaat van bedrijfsactiviteiten (REBIT) 15.333 17.801-13,9% Resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT) 15.333 17.801-13,9% Netto financieringskosten -2.713-3.511-22,7% Resultaat van de bedrijfsactiviteiten 12.620 14.290-11,7% na netto financieringskosten (EBT) Belastingen -3.414-3.832-10,9% Resultaat na belastingen voor aandeel van ondernemingen 9.206 10.458-12,0% geboekt via de vermogensmutatiemethode Aandeel in ondernemingen via vermogensmutatiemethode -200 0 Resultaat na belastingen (EAT) 9.006 10.458-13,9% Netto cashflow (3) 27.106 30.158-10,1% Balanstotaal 252.936 242.613 4,3% Eigen vermogen 93.879 89.116 5,3% Netto financiële schulden (4) 59.619 57.168 4,3% Eigen vermogen/totale activa 37,1% 36,7% Gearing ratio (5) 63,5% 64,2% In EUR per aandeel 2011 2010 % Aantal aandelen 1.732.621 1.732.621 0,0% Gemiddeld aantal aandelen 1.732.621 1.732.621 0,0% Netto cashflow 15,64 17,41-10,1% Resultaat na belastingen 5,20 6,04-13,9% EBITDA 19,18 21,64-11,4% (1) De geconsolideerde winst- en verliesrekening en balans zijn beschikbaar op de website. (2) EBITDA = resultaat van bedrijfsactiviteiten + afschrijvingen + minderwaarden + bewegingen in voorzieningen (3) Netto cashflow = resultaat na belastingen vóór aandeel van ondernemingen geboekt via vermogensmutatiemethode + afschrijvingen + waardeverminderingen en voorzieningen (4) Netto financiële schulden = rentedragende schulden rentedragende vorderingen, geldmiddelen en kasequivalenten (5) Gearing ratio = Netto financiële schulden / Eigen vermogen 2/7

TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS De resultaten van de groep liggen in lijn met de aangekondigde vooruitzichten maar worden in vergelijking met vorig jaar gedrukt door de sterke stijging van grondstofprijzen, loon- en energiekosten, en door een voorzichtiger consumentengedrag. De concurrentie tussen de verschillende actoren op de markt verscherpt, zowel bij de aanbieders als bij de klanten. 1. Omzet De totale omzet van de groep stijgt in 2011 met 0,4% van 402,2 miljoen EUR tot 403,7 miljoen EUR. De omzet van de divisie bereide gerechten stijgt met 4,8 miljoen EUR (+3,9%). Deze stijging is vooral een gevolg van sterke volumegroei in lasagne en pastamaaltijden. De omzet van de vleeswarendivisie daalt met 3,3 miljoen EUR (-1,1%) bij een stabiel totaalvolume. De omzetdaling is vooral te wijten aan een veranderde productmix, waarbij de verkoopvolumes van goedkopere producten toenemen ten nadele van de volumes van de duurdere producten. Het marktaandeel van de groep steeg in België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. 2. EBITDA en Resultaat van bedrijfsactiviteiten (EBIT) De EBITDA daalt met 4,3 miljoen EUR (-11,4%) van 37,5 miljoen EUR in 2010 tot 33,2 miljoen EUR in 2011. Deze daling is vooral het gevolg van de sinds het tweede semester van 2010 fel stijgende grondstofprijzen. Door de aard van de contracten die de groep sluit met de grote retailklanten, treedt er onvermijdelijk een vertraging op in de doorrekening van deze prijsstijgingen in de verkoopprijzen. Ter Beke investeert in de kwaliteit van haar producten, in innovatie en in de ondersteuning van het merk Come a casa in België. Dit leidt tot een verdere groei van het marktaandeel van Come a casa en stimuleert zelfs de groei van de totale categorie. Tegelijk werkte de groep verder aan een doorgedreven kostenbeheersing en -reductie in al haar vestigingen teneinde de impact van de grondstofprijsstijging en de stijging van de loon- en energiekosten op het resultaat te beperken. De resultaten van enkele belangrijke efficiëntie-investeringen werden met vertraging gerealiseerd. 3/7

De totale niet-kaskosten daalden tot 17,9 miljoen EUR. Dit komt vooral door lagere waardeverminderingen op vaste activa in vergelijking met 2010. Dit resulteert in een EBIT resultaat van 15,3 miljoen EUR t.o.v. 17,8 miljoen EUR in 2010 (-13,9%). 3. Netto financieringskosten De verbetering van de netto-financieringskosten met 0,8 miljoen EUR is voor 0,3 miljoen EUR toe te schrijven aan het gunstige verschil in wisselkoersresultaat op het Pond Sterling ten gevolge van de indekkingspolitiek van de groep, en voor 0,5 miljoen EUR aan lagere intresten en bankkosten. 4. Investeringen De groep investeerde in 2011 voor 14,6 miljoen EUR. De investeringen betreffen voornamelijk een volgende fase van de investeringen in de automatisatie van de patéproductie te Wommelgem en het verderzetten van efficiëntie-investeringen en infrastructuuraanpassingen in de diverse sites van de groep. 5. Belastingen De belastingvoet over 2011 (27,1%) ligt in lijn met het belastingpercentage over 2010 (26,8%). 6. Resultaat Joint Venture Polen Zoals eerder aangekondigd ondertekenden Ter Beke en de aandeelhouders van het Franse Stefano Toselli op 25 mei 2011 de definitieve overeenkomsten m.b.t. de oprichting van een joint venture voor de productie en de verkoop van lasagne en pastamaaltijden in Centraal- en Oost-Europa. De joint venture werd inmiddels opgericht onder de naam The Pasta Food Company. Het business plan van de joint-venture voorziet onder andere in de bouw van een fabriek die voor de Centraal- en Oost-Europese markt zal produceren. Als definitieve locatie voor deze fabriek werd na een uitgebreide studie gekozen voor Opole, een stad in het zuiden van Polen. Inmiddels werd de grond aangekocht en werd een aanvang genomen met de voorbereiding van het bouwdossier. Het aandeel van Ter Beke in het resultaat van The Pasta Food Company over 2011 bedraagt -0,2 miljoen EUR. Het betreft 50% van de opstartkosten van de joint venture en 4/7

van de eerste kosten die werden gemaakt met betrekking tot de bouw van de fabriek in Opole. Dit resultaat in de joint venture wordt geïncorporeerd via de vermogensmutatiemethode. 7. Netto winst na belastingen en dividendvoorstel Zoals aangekondigd realiseerde Ter Beke in de tweede jaarhelft van 2011 een resultaat dat in lijn lag met het resultaat van 2010. Omwille van het mindere eerste semester en rekening houdend met het Ter Beke aandeel in de opstartkosten van de Poolse joint venture, bedraagt de netto winst na belastingen voor het volledige jaar 9 miljoen EUR tegenover 10,5 miljoen EUR in 2010 (- 13,9%). De Raad van bestuur zal aan de Algemene vergadering van aandeelhouders voorstellen een bruto dividend uit te keren van 2,50 EUR per aandeel. Dit komt overeen met het dividend dat werd uitgekeerd over 2010. EXTERNE CONTROLE De commissaris, DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de heren Dirk Van Vlaenderen en Kurt Dehoorne, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie aan het licht hebben gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten doorgevoerd worden. VOORUITZICHTEN VOOR 2012 De groep blijft in 2012 verder werken aan de verbetering van de rendabiliteit in beide divisies, onder andere door de lancering van nieuwe producten en concepten, door te investeren in een betere productmix en door de noodzakelijke verhoging van de verkoopsprijzen. Daarnaast worden de investeringen in het merk Come a casa en in de verbetering van de efficiëntie van de totale supply chain in 2012 verdergezet. De groep zal er tegelijk strikt op toezien dat de vaste kosten onder controle blijven. Dit zou in 2012 opnieuw tot een resultaatsverbetering moeten leiden. Gelet op het onzekere economische klimaat verkiezen we op dit ogenblik evenwel nog geen concrete vooruitzichten te geven. 5/7

FINANCIËLE KALENDER Jaarverslag 2011: Uiterlijk 30 april 2012 Tussentijdse verklaring eerste kwartaal 2012: 11 mei 2012 voor beurstijd Algemene Vergadering 2012: 31 mei 2012 om 11u Halfjaarresultaten 2012: 31 augustus 2012 voor beurstijd Tussentijdse verklaring derde kwartaal 2012: 9 november 2012 voor beurstijd CONTACTEN Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met: Marc Hofman René Stevens Gedelegeerd bestuurder CFO Tel. + 32 (0)9 370 13 16 tel. +32 (0)9 370 13 45 m.hofman@terbeke.be rene.stevens@terbeke.be U kan dit persbericht ook consulteren en uw vragen aan ons richten via de Investor relations module van onze website () 6/7

TER BEKE KORT Ter Beke (Euronext Brussel: TERB) is een innoverende Belgische verse voedingsgroep die zijn assortiment commercialiseert in 10 Europese landen. De groep heeft 2 kernactiviteiten: fijne vleeswaren en verse bereide gerechten, beschikt over 9 industriële vestigingen in België, Nederland en Frankrijk en telt ongeveer 1.800 medewerkers. Ter Beke realiseerde in 2011 een omzet van 403,7 miljoen EUR. Divisie Vleeswaren: producent en versnijder van fijne vleeswaren voor de Benelux, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland 3 productievestigingen in België (Wommelgem, Waarschoot en Herstal) en 4 centra voor versnijding en verpakking van vleeswaren waarvan 2 in België (Wommelgem en Veurne) en 2 in Nederland (Wijchen en Ridderkerk) innoverend in het segment van voorverpakte vleeswaren distributiemerken en eigen merknamen L Ardennaise, Pluma en Daniël Coopman ongeveer 1050 medewerkers Divisie Bereide Gerechten: producent van verse bereide gerechten voor de Europese markt marktleider in koelverse lasagne in Europa 3 productievestigingen waarvan 2 in België (Wanze en Marche-en-Famenne) en 1 in Frankrijk (Alby-sur-Chéran) merknamen Come a casa en Vamos naast distributiemerken ongeveer 750 medewerkers joint venture The Pasta Food Company opgericht in Polen (2011) 7/7