Publicatiebalans 2015

Vergelijkbare documenten
Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2014

Stichting Zorghotel Bernardus T.a.v. het bestuur Landpoortstraat AN WILLEMSTAD. Publicatiebalans 2014/2015

Kingdom Ministries De heer A. van der Laak Klaproosstraat WD OMMEN Publicatiebalans 2016

Financieel verslag 2015/2016 Stichting Foundation for the Advancement of the Study of International Taxation 's-gravenhage

Internet Publicatiebalans 2015

Stichting Lichtjesroute Het bestuur Generaal van Merlenstraat 1E 5623 GC EINDHOVEN. Jaarrekening 2013

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting Het Witte Kasteel p/a Kasteellaan 20 - B 5175 BD LOON OP ZAND. Publicatiebalans 2015

Stichting Neemias - hart voor gevangenen Opzienersweg PM HAULERWIJK. Jaarrekening 2014

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk. Jaarrekening 2014

Jaarrapport. Uitgebracht aan. Stichting Lost a Child te Huizen

Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg NA TILBURG Publicatiebalans 2014

Stichting Buitenfonds T.a.v. de directie Houtplein DD HAARLEM. Jaarrekening 2014

Beacon Ministries Het bestuur Schippersmeen CM HARDERWIJK. Jaarrekening 2015

Stichting By the Ocean we Unite het bestuur Sprenglaar KD ALMERE. Jaarrekening 2016

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat SL ERP. Jaarrekening 2014

Stichting The Talpe Temple School (ISURU) AMSTERDAM

Stichting Medische Kampen India (MKI) Mw. M. C. Bryson Koppelingpad NM AMSTERDAM. Publicatiebalans Vastgesteld door het bestuur d.d..

Stichting Mary`s Meals Nederland Het Bestuur Melkerstraat SL ERP. Jaarrekening 2015

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Jaarrekening Stichting Verkaart Development Team De Lierseweg PD Wateringen

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Light4Nations T.a.v. het bestuur Burgemeester Wuiteweg KM DRACHTEN. Jaarrekening 2017

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Jaarrekening Stichting Verkaart Development Team Laan van Meerdervoort 211H 2563 AA Den Haag

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8. Flight Forum DD EINDHOVEN. Jaarverslag 2016

Jaarrekening Stichting Verkaart Development Team Laan van Meerdervoort 211H 2563 AA Den Haag

Nederlandse Vereniging voor Arthroscopie T.a.v. het bestuur Nieuwe Bosscheweg JJ TILBURG. Jaarrekening 2012

Jaarrekening Opdracht 1.1 Samenstellingsverklaring Resultaatvergelijking Meerjarenoverzicht 4

Stichting Fenix Foundation. Jaarrekening 2018

JAARVERSLAG 2017 STICHTING IMMO HUURWONINGFONDS NEDERLAND

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

RAPPORT. Stichting Expertise en Logeercentrum Friesland te Hardegarijp. Inzake Jaarrekening Uitgebracht aan

JAARVERSLAG 2018 STICHTING RESIDENTIAL FUND DE LODEWIJK

Stichting Music4Hope T.a.v. het bestuur Hackfortlaan XB BARNEVELD. Jaarrekening 2015

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Postbus AE DE BILT. Financieel verslag (t.b.v. website) 2015

Jaarrekening Stichting monument Sonnehoeck Hollewatering LW Kwintsheul

JAARSTUKKEN 2017 BALANS - V&W - TOELICHTING

Jaarrekening Stichting Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck Hollewatering LW Kwintsheul

JAARVERSLAG 2017 STICHTING RESIDENTIAL FUND DE LODEWIJK

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

Transcriptie:

Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016.

Stichting Een glimlach doet wonderen mevrouw C. Mucha Hendrik Marsmanhove 25 3437 ZM NIEUWEGEIN Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60831154. Rapportdatum: 15 juli 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Kasstroomoverzicht over 2015 4 1.3 Toelichting op de jaarrekening 5 1.4 Toelichting op de balans 8-1 -

1. JAARREKENING - 2 -

1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Liquide middelen 5.847 3.694 Totaal activazijde 5.847 3.694 PASSIVA Vrij besteedbaar vermogen Bestemmingsreserves 5.393 3.694 5.393 3.694 Kortlopende schulden 454 - Totaal passivazijde 5.847 3.694 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 18 juli 2016. Stichting Een glimlach doet wonderen {{Signer1}} {{Signer2}} Mevrouw C. Mucha Mevrouw K.M. Poelma - Tap {{Signer3}} Mevrouw I.G. Hahury - 3 -

1.2 Kasstroomoverzicht over 2015 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 2015 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 1.709 Verandering in werkkapitaal: Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) 454 454 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.163 Rentelasten en soortgelijke kosten -10-10 Kasstroom uit operationele activiteiten 2.153 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen 2.153 Toelichting op de geldmiddelen Stand per 1 januari 3.694 Mutatie geldmiddelen 2.153 Stand per 31 december 5.847-4 -

1.3 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'. Organisatie Stichting Een glimlach doet wonderen, statutair gevestigd te Nieuwegein is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60831154. Activiteiten De activiteiten van Stichting Een glimlach doet wonderen, statutair gevestigd te Nieuwegein, bestaan voornamelijk uit: - Het opvrolijken van ernstig zieke kinderen, onder meer door het verstrekken van cadeaus en het verzorgen van kindgerichte activiteiten. De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Hendrik Marsmanhove 25 te Nieuwegein. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Valuta De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015 Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2015 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. - 5 -

1.3 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen. Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht. Kortlopende schulden De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. - 6 -

1.3 Toelichting op de jaarrekening GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend. Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Activiteitenlasten Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten. Beheerslasten De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Financiële baten en lasten De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en - kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. - 7 -

1.4 Toelichting op de balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen Van de liquide middelen staat een bedrag van 0 niet ter vrije beschikking. - 8 -

1.4 Toelichting op de balans PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vrij besteedbaar vermogen 31-12-2015 31-12-2014 Continuïteitsreserves Continuïteitsreserve 5.393 3.694 Continuïteitsreserve Stand per 1 januari 3.694 - Bestemming resultaat boekjaar 1.699 3.694 Stand per 31 december 5.393 3.694-9 -