Onderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering.
|
|
- Lieven Mertens
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 VOORSTEL Adviescommissie 25 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 10 april 2014 Algemeen bestuur 19 juni 2014 Voorbereid door Afdeling advies en financiën Bijlagen 1. Begrotingswijziging 2014 onderdeel Twiske d.d. 19/06/ Begrotingswijziging 2014 onderdeel Waterland d.d. 19/06/2014 TWISKE EN WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2014 De begrotingen voor 2014 zijn aangepast, wijzigingen die bij financiële consequenties staan zijn doorgevoerd. Het algemeen bestuur besluit 1. De begrotingswijzigingen Twiske-Waterland 2014 onderdeel Twiske en onderdeel Waterland vast te stellen; 2. RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de begrotingswijzigingen 2014 zijn opgenomen. Onderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de begrotingswijzigingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering. Bijdrage aan schapsdoelen Behoud gebied. Financiële consequenties Beide begrotingswijzigingen Op basis van de jaarrekeningen 2013 en voortschrijdend inzicht zijn diverse kleine verschuivingen doorgevoerd. Fors lagere inkomsten door invoeren schatkistbankieren verwerkt, circa voor Waterland en circa voor Twiske. Specifiek Twiske Op basis van de uitgaven in de vorige jaren is de begroting op onderdelen geactualiseerd. Voornamelijk door verschuivingen tussen deelprogramma's. Een deel van de werkzaamheden groot onderhoud en vervangingen schuift door uit Specifiek Waterland: Ophoging gebiedsbeheer: het deelprogramma gebiedsbeheer wordt opgehoogd met om het beheer van nieuwe aangelegde voorzieningen te kunnen bekostigen. Het budget gaat ten laste van communicatie ( ) en het jaarlijks begrote budget voor investeringen ( ). Doorschuiven investeringen elektrisch varen en aanleg fietspad Purmerbos-Edam (circa ). Opnemen inzet RNH voor wandelroutenetwerk ( Opnemen investering sloepennetwerk ( ), dit project wordt geheel door derden gefinancierd. Juridische consequenties Volgens de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling zijn de begrotingswijzigingen 2014 eerst ter beoordeling aan de deelnemers gezonden, waarna het algemeen bestuur de wijzigingen in haar vergadering van 19 juni 2014 vaststelt, alvorens deze aan de minister van BZK toe te zenden Pagina 1 van 3
2 Bestuurlijke achtergrond Vaststelling programmabegrotingen 2014 op 4 juli Vaststelling financiële uitgangspunten op 12 december Communicatie Het besluit wordt gepubliceerd op de website. Pagina 2 van 3
3 Opmerkingen AC 25 maart 2014 Opmerkingen DB 10 april 2014 De adviescommissie adviseert conform het voorstel. Het dagelijks bestuur besluit 1. De begrotingswijzigingen Twiske-Waterland 2014 onderdeel Twiske en onderdeel Waterland voorlopig vast te stellen en ter beoordeling aan de deelnemers toe te sturen; 2. Het AB te adviseren RNH opdracht te geven voor de geoffreerde inzet en het uitvoeren van de inspanningen, die in de begrotingswijzigingen 2014 zijn opgenomen. Opdracht aan RNH De begrotingswijzigingen 2014 voor Twiske en Waterland omvatten de offerte van Recreatie Noord- Holland NV (RNH) voor het leveren van personele diensten voor de geplande reguliere en incidentele inspanningen. Per deelprogramma staan de kosten genoteerd onder de noemer inzet RNH. Met het vaststellen van de begrotingswijzigingen wordt ingestemd met de offertes en wordt impliciet opdracht verleend aan RNH. De raamovereenkomst tussen RNH en het recreatieschap is onverkort van toepassing. In 2014 zijn de kosten voor de inzet van RNH geraamd op: Twiske: ; Waterland Deze bedragen zijn inclusief 21% btw. Etra inspanningen kunnen, conform artikel 1 lid 2 van de raamovereenkomst, als aanvullende opdracht worden overeengekomen in een separaat bestuursbesluit. De werkelijke kosten kunnen afwijken van de offerte, afhankelijk van de ontwikkelingen die zich in de loop van het jaar voordoen. In de najaarsnotitie brengt RNH de belangrijkste voorlopige afwijkingen in beeld en licht ze toe. In de jaarrekeningen worden de definitieve afwijkingen in beeld gebracht en toegelicht. Aan het begin van elke maand brengt RNH een voorschot in rekening voor 1/12 e deel van de geoffreerde kosten. Na afloop van de maand worden de werkelijk bestede uren verrekend met het voorschot. Wanneer RNH voor de uitvoering van een opdracht van derden gebruik maakt van de productiemiddelen die in eigendom zijn van het recreatieschap, dan betaalt RNH een vergoeding conform artikel 6, lid 3 van de raamovereenkomst. Verrekening van deze kosten vindt plaats per kwartaal in de tweede helft van de maand, volgend op het afgesloten kwartaal. Akkoord programmamanager In overleg met manager Advies Henk Wijkhuisen Wim Nieuwenhuis Pagina 3 van 3
4 Twiske-Waterland Begrotingswijziging Onderdeel Twiske 2014 Velsen-Zuid, 19 juni 2014
5 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond Meerjarenperspectief Programma accenten Financiële uitgangspunten Overzicht participantenbijdrage Doelenboom 5 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Totaal OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling door het algemeen bestuur 19
6 1. PROGRAMMAPLAN 1. Achtergrond Het recreatiegebied het Twiske ligt ten noorden van Amsterdam, tussen Zaanstad en Purmerend. Het recreatiegebied is 650 hectare groot. De participanten van het recreatieschap Twiske-Waterland dragen gezamenlijk zorg voor het beheer en ontwikkeling van dit gebied, door middel van een gemeenschappelijke regeling. Het Twiske is in 2013 (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012) samen gegaan met Landschap Waterland tot een groot recreatieschap Twiske-Waterland. Tot 1 januari 2017 blijft de financiële administratie gescheiden. De bezuinigingen bij de participanten had ook voor verbonden partijen als het recreatieschap consequenties. In 2011 is een bezuinigingsopgave opgelegd aan het recreatieschap van 5% op de participantenbijdrage. Voorbeelden van bezuinigingen zijn het verminderen van het aantal bestuursvergaderingen, het vervangen van bruggen door duikers en het uit beheer halen van een strand en mogelijk het verminderen van toezicht. Eind 2011 heeft het bestuur daarnaast opdracht gegeven een deel van de reserves in te zetten voor een inhaalslag groot onderhoud en vervangingen. Deze inhaalslag, de bezuinigingen en de verwachte en reeds gerealiseerde nieuwe eploitaties zorgden voor een sluitende eploitatie van het Twiske op de lange termijn, met voldoende ruimte om te reserveren voor vervangingsinvesteringen. Door de invoering van het schatkistbankieren per 1 januari 2014 zal echter circa ,- minder aan rente inkomsten worden ontvangen. In 2014 zal dus opnieuw bekeken moeten worden hoe de begroting meerjarig dekkend kan worden gemaakt. 2. Meerjarenperspectief Gescheiden financiële verantwoording tussen Landschap Waterland en Twiske tot Werven 3 e evenement Realisatie eploitaties Kure Jan, Doesstrand en Twiske Poort Voltooien inhaalslag groot onderhoud & vervangingen 3. Programma accenten 2014 Werving etra evenement Doorontwikkelen zorgboerderij de Marsen en realisatie strooiselstal (potstal) Omvormen bezoekerscentrum tot werkplaats en kantoor Voortgang met uitvoering groot onderhoud en vervangingen Eploitatie Kure-Jan strand/waterskibaan en horeca begeleiden Herijking van de visie op Het Twiske 4. Financiële uitgangspunten Uitgangspunten Programma 2014 Inde: is vastgesteld voor het programma 2014 op 2,8%, gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2013). Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2014 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. Schatkistbankieren: per 1 januari 2014 geldt de wettelijke verplichting schatkistbankieren. Dit leidt tot lagere geraamde renteopbrengsten voor het schap van circa ,- in Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
7 4.2 Belangrijke wijzigingen Op basis van de uitgaven in de vorige jaren is de begroting op onderdelen geactualiseerd. Voornamelijk door verschuivingen tussen deelprogramma's. Een deel van de werkzaamheden groot onderhoud en vervangingen schuift door uit Overzicht participantenbijdrage btw + inde 2014 Indeatie 2,80% Btw-verlaging Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Zaanstad Totaal participantenbijdrage Voor de indeatie van de begroting 2015 is voorlopig het indeatiecijfer van 2014 gebruikt omdat het nieuwe cijfer nog niet bekend is. Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
8 5. Doelenboom Het Twiske Voor recreatieschap het Twiske is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
9 2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsres. Bet. Parkeren - Onttrekking bestemmingsres. Bet. Parkeren Toevoeging bestemmingsreserve Investeringen Onttrekking bestemmingsreserve Investeringen Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
10 Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
11 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel hogere lasten gebiedsbeheer lagere bedrijfskosten en inzet RNH regulier hogere opbrengsten regulier hogere lasten incidenteel lagere inzet RNH incidenteel Toelichting hogere lasten door het doorschuiven van projecten uit groot onderhoud uit 2013 verschuiving van middelen naar andere deelprogramma's door gewijzigd inzicht op basis van de realisatie over voorgaande jaren per saldo hogere opbrengsten door het werven van een tweede festival voor het Twiske, ondanks het verlies van de inkomsten uit Twiske Poort de uitvoering van enkele projecten in het groot onderhoud schuiven door uit voor de uitvoering van de projecten groot onderhoud is minder inzet nodig, oa doordat de projecten die doorschuiven uit 2013 al zijn voorbereid en aanbesteed. Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Speeltoestellen Gebouwen Verhardingen Kunstwerken Rioolpompen Parkeerinstallatie Baggerwerk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
12 duurzaam ontwikkeling investeren basi maatschappelij duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatielandschap dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen bijhouden beheersysteem controleren zwemwaterkwaliteit coördineren en communiceren over zwemlocaties met derden uitgeven en reguleren vergunningen / gebruiksovereenkomsten coördineren grote evenementen begeleiden van kleine en middelgrote evenementen organiseren ondernemersoverleg onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandelen klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningsschappen beheren betaald parkeren zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming beheerssysteem up to date verontreiniging tijdig opgemerkt goede communicatie over veiligheid van zwemwater aanvragen tijdig behandeld optimale opbrengsten voor recreatieschappen Noord-Holland organisator tevreden over dienstverlening schap ondernemers betrokken bij schap goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers inkomsten uit betaald parkeren gegenereerd hogere efficiëntie beheer Incidentele inspanning uitvoeren inhaalslag groot onderhoud en vervangingen Beoogd resultaat groot onderhoud uitgevoerd volgens planning Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
13 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 2 Toezicht Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Toezicht Financieel geen bijzonderheden Toelichting Reguliere inspanning toezicht houden en handhaven volgens Algemene Verordening resultaat recreanten voelen zich veilig; toezicht conform handhavingsplan vervullen rol gastheer in het gebied jaarlijks opstellen handhavingsplan specifieke handhaving: systemen betaald parkeren recreanten tevreden over gastheerschap handhaving toegespitst op actuele noodzaak terugdringen vandalisme Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
14 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel hogere bedrijfskosten en inzet RNH regulier lagere opbrengsten regulier Toelichting hogere lasten voor dit deelprogramma door een stijging van de benodigde inzet voor de financiële administratie, het opstellen van de jaarstukken, het invoeren van schatkistbankieren en het beheer van de financiële middelen. lagere rente opbrengsten door schatkistbankieren Reguliere inspanning opstellen van de programmabegroting, voortgangsrapportage en jaarrekening voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van de financiële risico's van het schap resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiële middelen volgens schatkistbankieren risico's in beeld Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
15 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel geen bijzonderheden Toelichting Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Recreatimonitor Advieskosten derden Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
16 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk Reguliere inspanning belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen herijken van de visie op het recreatieschap organiseren bijeenkomsten vrienden van Het Twiske resultaat gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma concept visie ter besluitvorming bij het bestuur vrienden van het Twiske betrokken bij uitvoering programma voor het Twiske Incidentele inspanning aantal bezoeken monitoren en rapporteren juridische advisering Beoogd resultaat aantal bezoeken aan het Twiske in beeld juridisch advies indien strikt noodzakelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
17 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Financieel geen bijzonderheden Toelichting Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
18 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel geen bijzonderheden Toelichting Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in recreatiegebieden Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
19 duurzaam ontwikkeling investeren basis maatschappelijk Reguliere inspanning verzorgen digitale media en beheren website leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media resultaat website up to date, aantrekkelijk en relevant omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
20 duurzaam ontwikkeling investeren basis 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkeling Financieel hogere inzet RNH regulier lagere inzet RNH incidenteel Toelichting dit betreft een verschuiving van budget van incidenteel naar regulier. De inzet voor inkomstenwerving is structureel en dient dus als reguliere inzet te worden verantwoord. zie hierboven Reguliere inspanning coördineren en begeleiden maatschappelijke stages juridische advisering aanvullen beheerssysteem beheren vastgoedcontracten potentiele ondernemers en organisatoren begeleiden actief verwerven inkomsten organiseren ondernemersoverleg resultaat scholen tevreden over verloop juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen succesvolle eploitaties hogere baten voor het schap ondernemers betrokken bij schap maatschappelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
21 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
22 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 19 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Twiske Begrotingswijziging 2014
23 Twiske-Waterland Begrotingswijziging Onderdeel Waterland 2014 Velsen-Zuid, 19 juni 2014
24 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond Meerjarenperspectief Programma accenten Financiële uitgangspunten Overzicht bijdrage participantenbijdrage Doelenboom 5 2. FINANCIËLE ONDERBOUWING 2.1 Programmabegroting BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 3.1 Gebiedsbeheer Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Totaal OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling door het algemeen bestuur 19
25 1. PROGRAMMA LANDSCHAP WATERLAND Achtergrond Waterland is een gebied van ongeveer ha. tussen Amsterdam-Noord, Zaanstad, Hoorn en het Markermeer. Elf gemeenten en de provincie Noord-Holland dragen in de Gemeenschappelijke Regeling Twiske-Waterland gezamenlijk zorg voor ontwikkeling en beheer van recreatievoorzieningen in dit gebied. Met voorzieningen als fiets- en wandelpaden, kanoroutes, pontjes en recreatieknooppunten kan de recreant het gebied beleven, met haar rijke natuur- en landschapswaarden. 2. Meerjarenperspectief Gescheiden financiele verantwoording Landschap Waterland & Twiske tot Vervolg projecten Uitvoeringsprogramma Beheer en onderhoud van recreatieve infrastructuur Realiseren meekoppelprojecten Markermeerdijk 3. Programma accenten 2014 Vervolg geven aan uitvoeringsprogramma LW Inzet op projecten: o Uitbreiding, beheer en onderhoud boerenlandpaden o Meekoppelen recreatieve voorzieningen Markermeerdijk o Opening TOP s o Realisatie wandelrouteknooppuntennetwerk o Uitwerken aanpak samenwerking in communicatie o Realisatie sloepennetwerk In beheer nemen pleisterplaatsen electrisch varen 4. Financiele uitgangspunten Uitgangspunten Programma 2014 Bezuiniging: er is in totaal 7% ( ) bezuinigd op de programmabegroting Inde: is vastgesteld voor het programma 2014 op 2,8%, gebaseerd op inflatiecijfer CBS (CPI nov. 2012). De participantenbijdrage is opgehoogd met deze inde (2,8% = en daarna verlaagd met het bezuinigingsbedrag Per saldo is de verlaging daarmee ca Korting tarieven RNH: in de programmabegroting 2014 wordt net als in vorige jaren een korting van 2% op de tarieven van RNH toegekend. 4.2 Belangrijke wijzigingen De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2014 zijn: Gewijzigd inzicht en realisatie 2013, dit leidt tot kleine verschuivingen tussen deelprogramma's. Invoeren schatkistbankieren waardoor de rente inkomsten fors lager zijn (ca ). Ophoging gebiedsbeheer: het deelprogramma gebiedsbeheer wordt opgehoogd met om het beheer van nieuwe aangelegde voorzieningen te kunnen bekostigen. Het budget gaat ten laste van communicatie ( ) en het jaarlijks begrote budget voor investeringen ( ). Doorschuiven investeringen electrisch varen en aanleg fietspad Purmerbos - Edam (ca ) Opnemen inzet RNH voor wandelroutenetwerk conform bestuursbesluit ( ). Opnemen investering sloepennetwerk ( ), dit project wordt geheel door derden gefinancierd Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -3 - Begrotingswijziging 2014
26 4.3. Overzicht participantenbijdrage btw + inde 2,8% - bezuiniging 7%* 2014 Indeatie 2,80% Btw-verhoging Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang Totaal participantenbijdrage * totale bezuiniging van 7% op participantenbijdrage is Dit bedrag is in mindering gebracht op de indeatie van de participantenbijdrage ( 2,8% = ) inde 2015 Indeatie 1,47% Provincie Noord-Holland Gemeente Amsterdam Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Graft de Rijp Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland Gemeente Wormerland Gemeente Zaanstad Gemeente Zeevang Totaal participantenbijdrage Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -4 - Begrotingswijziging 2014
27 5. Doelenboom Landschap Waterland Voor Landschap Waterland is een doelenboom opgesteld op basis van de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling, de kaders van de ontwikkelingsvisie en het gevoerde beleid van het recreatieschap. De doelenboom is het jaarlijks het vertrekpunt voor het opstellen van het programma van het recreatieschap. Het programma is uitgangspunt voor de schapsbegroting. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie onder meer door middel van het treffen van maatregelen en voorzieningen t.b.v. de openluchtrecreatie 1: Behoud recreatielandschap 2. Vergroten gebruik 3. ontwikkelen maatschappelijk draagvlak 4: Versterken duurzaamheid (Belevings) waarde landschap bewaken (ommetjesmake r & rust- en ruimtezoeker) Aansluiten bij historische lappendeken aan identiteiten In stand houden van nieuwe routestructuren en voorzieningen Tekorten recreatieve voorzieningen oplossen Verbindende structuur creëren met hoofdknooppunten Versterken fysieke verbinding met buitengebied Verbeteren toegankelijkhei d vanuit stedelijk gebied Versterken watertoerisme/ recreatie Evenwichtig spreiden schapactiviteite n over hele werkgebied Meer samenwerking met belangrijke stakeholders in het gebied Stimuleren plattelands verbreding Optimale informatievoorziening raden & staten Utbreiden rol belangenbehartiger & kennisorganisati e Versterken financiele duurzaamheid Zoeken naar nieuwe financieringsmogelijkheden Stimuleren beheer door derden Recreatie koppelen aan (commerciële) ontwikkelingen Inzet op MVObeleid Streven naar duurzaamheid met aandacht voor biodiversiteit Duurzamer beheer Bevorderen & faciliteren ontwikkeling van groene energie voor eigen gebruik Meer lokale ommetjes die aansluiten op woonkernen Aansluiting bij wensen lokale besturen Gebruik recreatieve voorzieningen verhogen Inspelen op wensen/behoef ten recreanten Meer communicatie & promotie Route en infoborden voor recreant Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -5 - Begrotingswijziging 2014
28 2. PROGRAMMABEGROTING Begroting 2014 Deelprogramma lasten baten saldo 1 Gebiedsbeheer Toezicht Financiën Bestuursadvisering Secretariaat Communicatie Inrichting & ontwikkeling Bijdrage participanten Totaal lasten en baten functie 1 t/m Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Toevoeging algemene reserve Onttrekking algemene reserve Toevoeging bestemmingsreserve Purmerbos Onttrekking bestemmingsreserve Purmerbos Toevoeging bestemmingsreserve investeringen - - Onttrekking bestemmingsreserve investeringen - - Toevoeg. Bestem.fonds verkoop gelden Hemme Onttr. Bestem.fonds verkoop gelden Hemmeland Toevoeging bestemmingsreserve verv. invest Onttrekking bestemmingsreserve verv. invest Toevoeging bestemmingsres. Markermeerdijk Onttrekking bestemmingsres. Markermeerdijk Totaal lasten en baten Resultaat na bestemming - Totalen-generaal Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -6 - Begrotingswijziging 2014
29 Wijziging 2014 Begroting na wijziging 2014 lasten baten saldo lasten baten saldo Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -7 - Begrotingswijziging 2014
30 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 1 Gebiedsbeheer Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Gebiedsbeheer Financieel hogere bedrijfskosten regulier, inzet RNH regulier en hogere lasten incidenteel (totaal ca ) hogere baten Toelichting ophoging gebiedsbeheer om het beheer en groot onderhoud/vervangingen van nieuwe aangelegde voorzieningen te kunnen bekostigen. Het budget gaat ten laste van communicatie ( ) en de jaarlijks begrote toevoeging aan de Algemene Reserve voor investeringen ( ). op basis van realisatie 2013 Reguliere inspanning dagelijks onderhouden bestaande recreatievoorzieningen controleren veiligheids- en onderhoudssituatie updaten meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen uitvoeren meerjarenraming groot onderhoud en vervangingen resultaat binnen budget en conform gewenste kwaliteit onveilige situaties voorkomen actuele en haalbare meerjarenraming uitgevoerd volgens planning en binnen budget Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -8 - Begrotingswijziging 2014
31 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk Reguliere inspanning bijhouden beheersysteem onderhouden contacten andere gebruikers en beheerders binnen recreatiegebied behandeling klachten begeleiden werkzaamheden vrijwilligers en werknemers werkvoorzieningschappen resultaat beheerssysteem up to date zoeken naar mogelijkheden goedkoper beheren hogere efficiëntie beheer inschakelen agrariers bij beheer goede relaties andere partijen binnen termijn van 4 wkn behandeld inzet nuttig voor schap en bevredigend voor deelnemers lagere beheerlasten Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland -9 - Begrotingswijziging 2014
32 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 3 Financiën Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Financiën Financieel beperkt lagere bedrijfskosten en hogere inzet RNH regulier lagere opbrengst regulier Toelichting op basis van gewijzigd inzicht en realisatie door het invoeren van het schatkistbankieren fors lagere rente inkomsten ( ipv ) Reguliere inspanning opstellen van de begroting, voortgangsrapportage en jaarrekening resultaat correcte en leesbare financiële stukken met goedkeurende controleverklaring voeren financiële administratie beheren financiële middelen jaarlijks herijking van de berekening van het gewenste weerstandsvermogen correcte en betrouwbare administratie optimaal beheer financiele middelen volgens schatkistbankieren weerstandsvermogen geëvalueerd en up-to-date Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
33 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 4 Bestuursadvisering Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Bestuursadvisering Financieel geen bijzonderheden Toelichting Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Recreatiemonitor Reguliere inspanning adviseren bestuur relatie met participanten onderhouden belangenbehartiging en advisering aan derden adequaat reageren op actualiteiten resultaat goed voorbereide besluitvorming en informele advisering ambtenaren en bestuurders tevreden over de dienstverlening gereageerd op zaken met directe relatie doelstelling schap vragen binnen 2 weken beantwoord Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
34 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk Reguliere inspanning bewaken uitvoering van het programma en de jaaropdracht monitoren van de beleidsdoelen uitvoeren haalbaarheidsonderzoek Recreatieve Meekoppelprojecten Markermeerdijk tracé resultaat programma uitgevoerd conform opdracht bestuur en binnen de gestelde kaders evaluatie van de doelen van het programma plan meekoppelen ingepast in plan voor dijkversterking HHNK begeleiden recreatieplan fase 2 Wormer- en Jisperveld bijdrage LW overgemaakt indien aan voorwaarden is voldaan Incidentele inspanning recreatiemonitor: aantal bezoeken monitoren en rapporteren resultaat aantal bezoekers gemeten conform wensen bestuur maatschappelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
35 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 5 Secretariaat Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Secretariaat Financieel geen bijzonderheden Toelichting Reguliere inspanning breed bekendmaken van de bestuursbesluiten organiseren vergaderingen AC, DB en AB, inclusief voorbereiding en nazorg secretariële ondersteuning resultaat participanten op de hoogte van besluitvorming 2 bestuursrondes per jaar begeleid afhandeling post en telefoon, archivering Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
36 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk 6 Communicatie Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Communicatie Financieel lagere inzet RNH regulier Toelichting een deel van het budget communicatie wordt verplaatst naar deelprogramma 1 gebiedsbeheer ten behoeve van beheer nieuw aangelegde voorzieningen. De reden hiervoor is dat de afgelopen jaren is gebleken dat het budget communicatie te ruim is. Reguliere inspanning voorzien in goede & actuele terreininformatie voor recreanten en omwonenden benaderen pers en verwerven publiciteit promoten gebied verzorgen digitale media en beheren website resultaat bebording en schriftelijke informatievoorziening up to date en betrouwbaar; gericht informatie geven over werkzaamheden in het gebied positieve free publicity verworven; activiteiten en actualiteiten verspreid activiteit ontwikkeld voor deelname bij promotionele dagen in website up to date, aantrekkelijk en relevant Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
37 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid Reguliere inspanning leidraad burgerparticipatie opstellen actualiseren communicatieplan website vernieuwen gebruik sociale media resultaat omwonenden tevreden met mogelijkheden inspraak helder kader voor rol schap en inzet communicatiemiddelen aantrekkelijkere website gerealiseerd promotie schap en trekken nieuwe bezoekers maatschappelijk Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
38 7 Inrichting & Ontwikkeling Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Inrichting & Ontwikkeling Financieel hogere lasten en inzet RNH incidenteel hogere projectsubsidies Toelichting als gevolg van het doorschuiven van het restant budget voor electrisch varen en afronden projecten Groengebied Purmerland. Naar verwachting worden beide in 2014 definitief afgerond. Daarnaast is er budget van ca bij inzet RNH opgenomen voor uitvoering van het project wandelroutenetwerk. projectsubsidies zijn gerelateerd aan bovengenoemde projecten en schuiven dus ook door naar Onderbouwing incidentele lasten en baten (per project uitgesplitst) Lasten incidenteel Baten incidenteel Eigen bijdrage Electrisch varen fase Fietsverbinding GGP/TW Fietspad Purmerbos-Edam Wandelroutenetwerk Laag Holland Sloepennetwerk Laag Holland Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
39 behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk behoud gebied vergroten gebruik duurzaamheid maatschappelijk Reguliere inspanning juridische advisering beheren vastgoedcontracten aanvullen beheerssysteem realisatie Fiets en Skatepaden Purmerbos evaluatie toezicht resultaat juridisch advies en toetsing uitgevoerd indien noodzakelijk marktconforme opbrengsten uit grond, gebouwen en leisure ondernemingen informatie beheerssysteem snel en eenvoudig toegankelijk fiets en skatepaden Purmerbos gerealiseerd indien begeleiden realisatie fietsverbinding Purmerbos-Edam fietsverbinding gerealiseerd, bereikbaarheid/toegankelijkheid begeleiden realisatie sloepennetwerk Laag Holland procesondersteuning Realisatie Poort van Waterland start realisatie sloepennetwerk Laag Holland procesondersteuning uitgevoerd indien er ontwikkelingen zijn geweest inzicht in de effecten van de pilot toezicht in Zeevang Incidentele inspanning begeleiden realisatie wandelknooppuntennetwerk begeleiden realisatie electrisch varen afronden project Groengebied Purmerland resultaat start realisatie wandelknooppuntennetwerk afronden realisatie begeleiden, project financieel afgerond project financieel afgerond, recreatieve verbindingen Twiske-Purmerland gerealiseerd Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
40 Totaal Financieel overzicht: Begroting Wijziging Begroting na wijziging 2014 Bedrijfskosten regulier Inzet RNH regulier Totaal lasten regulier Opbrengsten regulier Totaal baten regulier Saldo regulier Lasten incidenteel Inzet RNH incidenteel Totaal lasten incidenteel Opbrengsten incidenteel Project subsidies Totaal baten incidenteel Saldo incidenteel Saldo Totaal Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
41 4. OVERIGE GEGEVENS 4.1 Vaststelling van het algemene bestuur Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland in de openbare vergadering van 19 juni voorzitter, Dhr. J.H.M. Bond Recreatieschap Twiske-Waterland, onderdeel Waterland Begrotingswijziging 2014
TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND
TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2015 Velsen-Zuid, 16-4-2015 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2014 3 1.4 Financiële
Nadere informatiePROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA
PROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA 2016 Velsen-Zuid, 18-3-2015 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2016 3 2. MEERJARENOVERZICHT 4 2.1 Meerjarenraming 3. TOELICHTING PER
Nadere informatiePROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA
PROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA 2017 Velsen-Zuid, 13-7-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2017 3 2. MEERJARENOVERZICHT 4 2.1 Meerjarenraming 3. TOELICHTING PER
Nadere informatiePROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT
PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 25-3-2014 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING
Nadere informatiePROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA
PROGRAMMA BEGROTING PARK VAN LUNA 2014 Velsen-Zuid 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2014 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED DE BUITENLANDEN 2013
BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED DE BUITENLANDEN 2013 Velsen-Zuid, 13 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT
BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 18-3-2015 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2015 3 2. TOELICHTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SMG 2013
BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SMG 2013 Velsen-Zuid, 24-04-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht
Nadere informatiePROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT
PROGRAMMA BEGROTING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2014 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2014 3 2. MEERJARENOVERZICHT 5 2.1 Meerjarenraming 3. BEGROTING
Nadere informatieUITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.
Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven
Nadere informatieAdviescommissie 26 maart 2015 agendapunt 5 Dagelijks bestuur 9 april 2015 Algemeen bestuur 18 juni 2015
VOORSTEL Adviescommissie 26 maart 2015 agendapunt 5 Dagelijks bestuur 9 april 2015 Algemeen bestuur 18 juni 2015 Voorbereid door Bijlagen Afdeling Financiën en Advies 1. Begrotingswijziging 2015 onderdeel
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA
BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT
BEGROTINGSWIJZIGING UITBREIDING GEESTMERAMBACHT 2013 Velsen-Zuid, 22-5-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND
TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2016 Velsen-Zuid, 12-4-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2016 3 1.4 Financiële
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL TWISKE
TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL TWISKE 2016 Velsen-Zuid, 12-4-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2016 3 1.4 Financiële
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND
TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2013 Velsen-Zuid, 4-7-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Financiële uitgangspunten 3
Nadere informatieVoorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 Recreatieschap Twiske-Waterland vast te stellen.
Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 NAJAARSNOTITIE 2013 Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de
Nadere informatieTwiske-Waterland Programmabegroting Onderdeel Waterland 2015
Twiske-Waterland Programmabegroting Onderdeel Waterland 2015 Velsen-Zuid, 19 juni 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2015 3 1.4
Nadere informatieOnderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de programmabegroting is nodig voor een goede bedrijfsvoering.
VOORSTEL Adviescommissie 25 maart 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 10 april 2014 Algemeen bestuur 19 juni 2014 Voorbereid door Afdelingen Financiën en Advies Bijlagen 1. Programmabegroting 2015 onderdeel
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL WATERLAND
TWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL WATERLAND 2017 Velsen-Zuid, 12-4-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2017 3 1.4 Financiële
Nadere informatieEen samenvatting van de resultaten van de jaarrekeningen 2017 en het gevoerde beleid vindt u in de ter informatie bijgevoegde jaarverslagen 2017.
Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon 023 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.twiske-waterland.nl
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SMG 2018
BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SMG 2018 Velsen-Zuid, 1-5-2018 Inhoudsopgave Blz. 1. Programma SMG 2018 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2018 3 1.4 Financiële uitgangspunten
Nadere informatieVOORSTEL Adviescommissie 5 maart 2014 Agendapunt 6 Dagelijks bestuur 12 maart 2014 Algemeen bestuur 25 juni 2014
VOORSTEL Adviescommissie 5 maart 2014 Agendapunt 6 Dagelijks bestuur 12 maart 2014 Algemeen bestuur 25 juni 2014 Voorbereid door Bijlagen Adriaan Kuen en Fred Rodenbach Begrotingswijzigingen 2014 voor
Nadere informatieUITGANGSPUNTEN PROGRAMMA De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen
Adviescommissie 15 oktober 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 7 november 2013 Algemeen bestuur 28 november 2013 Bijlage 1 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014 2015 De uitgangspunten geven richting aan de op
Nadere informatieVOORSTEL Adviescommissie 10 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 13 maart 2014 Algemeen bestuur 5 juni 2014
VOORSTEL Adviescommissie 10 maart 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 13 maart 2014 Algemeen bestuur 5 juni 2014 Voorbereid door Bijlagen Afdelingen Financiën en Advies 1. Begrotingswijzigingen 2014 voor
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL WATERLAND
TWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL WATERLAND 2019 Velsen-Zuid19-4-2018 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2019 3 1.4 Financiële
Nadere informatiePROGRAMMA BEGROTING LANDSCHAP WATERLAND
PROGRAMMA BEGROTING LANDSCHAP WATERLAND 2014 Velsen-Zuid, 22-4-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Financiële uitgangspunten 3 1.3 Overzicht opbouw participantenbijdrage 2012-2014
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2013
BEGROTINGSWIJZIGING ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER 2013 Velsen-Zuid, 13 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Financiële uitgangspunten 3 1.4
Nadere informatieUitgangspunten Programma De Uitgangspunten Programma geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.
Adviescommissie 7 oktober 2013 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 17 oktober 2013 Algemeen bestuur 21 november 2013 Bijlagen 1 Uitgangspunten Programma 2014-2015 De Uitgangspunten Programma 2014 2015 geven
Nadere informatieVOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014
VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Henk Wijkhuisen Bijlagen Uitgangspunten programma 2015-2016 RAUM
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT
BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT 2015 Velsen-Zuid, 18-3-2015 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 2015 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Gebieden in beheer in 2015 3 1.4 Doelenboom
Nadere informatieRECREATIESCHAP HET TWISKE Adviescommissie 5 november 2012 agendapunt 9 Dagelijks bestuur 15 november 2012 Algemeen bestuur 5 december 2012
RECREATIESCHAP HET TWISKE Adviescommissie 5 november 2012 agendapunt 9 Dagelijks bestuur 15 november 2012 Algemeen bestuur 5 december 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Meerjarenperspectief en financiële
Nadere informatiePROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE SGP 2020
PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE SGP 2020 Velsen-Zuid, 17-4-2019 Inhoudsopgave Blz. 1. Programma SGP 2020 1.0 Financiële kerncijfers 3 1.1 Achtergrond 4 1.2 Financiële uitgangspunten 2020 4 1.3 Overzicht
Nadere informatieUITGANGSPUNTEN PROGRAMMA De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen
Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlage 1 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014 2015 De uitgangspunten geven richting aan de op
Nadere informatieUITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.
VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SMG 2019
BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SMG 2019 Velsen-Zuid, 17-4-2019 Inhoudsopgave Blz. 1. Programma SMG 2019 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Financiële uitgangspunten 2019 4 1.4 Doelenboom
Nadere informatieHet algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie 2014 voor Twiske en Waterland vast te stellen
VOORSTEL Adviescommissie 28 oktober 2014 agendapunt 5 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 11 december 2014 Voorbereid door Bijlagen Jasper Beekhoven en Anita Bakker medewerkers programmamanagement
Nadere informatieAantal bijlagen 2. Meerjarenperspectief en Nota van Uitgangspunten programma 2013 en Onderwerp
RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Meerjarenperspectief
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL WATERLAND
TWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL WATERLAND 2020 Velsen-Zuid, 4-4-2019 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.0 Inleiding 3 1.1 Beleidsdoelen 4 1.2 Financiële transitie 4 1.3 Programma-accenten
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED AMSTELLAND
BEGROTINGSWIJZIGING GROENGEBIED AMSTELLAND 2013 Velsen-Zuid, 18-4-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMA GROENGBIED AMSTELLAND 2013 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Financiële uitgangspunten
Nadere informatieVoorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit de Najaarsnotitie 2013 voor Recreatieschap Spaarnwoude (SPW, SGP en SMG) vast te stellen.
Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlage 1 NAJAARSNOTITIE SPW SGP SMG 2013 Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL TWISKE
TWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL TWISKE 2014 Velsen-Zuid, 4-7-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Financiële uitgangspunten 3 1.3 Overzicht opbouw participantenbijdrage
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT
BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT 2016 Velsen-Zuid, 1-4-2016 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 2016 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Gebieden in beheer in 2016 4 1.4 Doelenboom
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SGP 2019
BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SGP 2019 Velsen-Zuid, 17-4-2019 Inhoudsopgave Blz. 1. Programma SGP 2019 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijke wijzigingen 3 1.3 Financiële uitgangspunten 2019 4 1.4 Overzicht
Nadere informatieVelsen-Zuid, BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SPW 2017
Velsen-Zuid, 25-4-2017 BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE SPW 2017 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMA SPAARWOUDE 2017 1. Achtergrond 3 2. Financiële uitgangspunten 3 2.1 Uitgangspunten programma 2017 3 2.2 Belangrijke
Nadere informatieVOORSTEL Adviescommissie 1 oktober 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 9 oktober 2014 Algemeen bestuur 12 november 2014
VOORSTEL Adviescommissie 1 oktober 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 9 oktober 2014 Algemeen bestuur 12 november 2014 Voorbereid door Fred Rodenbach, projectleider Bijlagen Najaarsnotitie 2014 GAB, GAB-U,
Nadere informatieRECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013
RECREATIESCHAP SPAARNWOUDE Adviescommissie 12 november 2012 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 21 november 2012 Algemeen bestuur 25 januari 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Financiële uitgangspunten 2013 en
Nadere informatieVOORSTEL. Adviescommissie -- agendapunt 2 Dagelijks bestuur -- Algemeen bestuur 19 juni 2014
VOORSTEL Adviescommissie -- agendapunt 2 Dagelijks bestuur -- Algemeen bestuur 19 juni 2014 Voorbereid door Bestuurssecretariaat Bijlage Conceptverslag vergadering algemeen bestuur 12 december 2013 CONCEPTVERSLAG
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND JAARREKENING ONDERDEEL WATERLAND
TWISKE-WATERLAND JAARREKENING ONDERDEEL WATERLAND 2015 Velsen-Zuid, 12-4-2016 Inhoudsopgave Blz. Programmaverantwoording Achtergrond 3 Doelen Landschap Waterland 3 Programmaverantwoording 5 Eterne ontwikkelingen
Nadere informatieregulier (beheer GO/V * )
VOORSTEL Adviescommissie 28 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 11 december 2014 Voorbereid door Marieke van Beugen, projectleider Bijlagen 1. Conclusies evaluatie
Nadere informatieOnderbouwing besluit Het jaarlijks vaststellen van de programmabegrotingen is nodig voor een goede bedrijfsvoering.
VOORSTEL Adviescommissie 17 maart 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 3 april 2014 Algemeen bestuur 26 juni 2014 Voorbereid door Afdelingen Financiën en Advies Bijlagen 1. Programmabegroting SPW 2015 26/06/2014
Nadere informatieNota van Uitgangspunten
Recreatieschap Spaarnwoude AB 25/01/2013 Agendapunt 4 financiële uitgangspunten 2013 en 2014 BIJLAGE Nota van Uitgangspunten Financiële uitgangspunten Spaarnwoude SPW 1. Verwachte ontwikkeling kosten inhuur
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND JAARREKENING ONDERDEEL WATERLAND
TWISKE-WATERLAND JAARREKENING ONDERDEEL WATERLAND 2017 Velsen-Zuid, 19-4-2018 Inhoudsopgave Blz. Programmaverantwoording Achtergrond 3 Doelen Landschap Waterland 3 Programmaverantwoording 5 Achtergrond
Nadere informatieUitgangspunten Programma De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.
Adviescommissie 2 oktober 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 16 oktober 2013 Algemeen bestuur 13 november 2013 Bijlagen 2 Uitgangspunten Programma 2014 2015 De uitgangspunten geven richting aan de op
Nadere informatieM E D E D E L I N G. Bijlagen 1. Besluit DB 6 maart Bijlage bij besluit DB 6 maart 2013 (besluit AB 3 december 2009)
M E D E D E L I N G Adviescommissie 25 maart 2014 agendapunt 3f Dagelijks bestuur 10 april 2014 Algemeen bestuur 19 juni 2014 Bijlagen 1. Besluit DB 6 maart 2014 2. Bijlage bij besluit DB 6 maart 2013
Nadere informatieAantal bijlagen: 2 Agendapunt: 11
Adviescommissie 3 november 2011 Dagelijks bestuur 9 november 2011 Algemeen bestuur 1 december 2011 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 11 Onderwerp Toeristische Overstappunten Laag Holland Het algemeen bestuur
Nadere informatie[V Heerhugowaard Stad van kansen. Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht
[V Heerhugowaard Stad van kansen ļ Raadvergadering 7 Besluip p í-íii-źfl Agendanr.: 10 Voorstelnr.: RB2013079 Onderwerp: Financiële stukken 2012, 2013 en 2014 Recreatieschap Geestmerambacht Aan de Raad,
Nadere informatieAdviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli Aantal bijlagen 1
Adviescommissie 2 april 2013 agendapunt 15 Dagelijks bestuur 11 april 2013 Algemeen bestuur 4 juli 2013 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Ruiterpaden en -route Groengebied Purmerland-Purmerbos
Nadere informatieOnderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland
Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap
Nadere informatieSGP DOORREKENING BEHEERBUDGETTEN
VOORSTEL Adviescommissie 25 november 2014 agendapunt 9 Dagelijks bestuur schriftelijke ronde 2 december 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Bijlagen Miriam Brouwer Programmamanager Anita
Nadere informatieFloris van der Valk, projectleider Kaart locatie
VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 11 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Bijlage Floris van der Valk, projectleider Kaart locatie SGP
Nadere informatie2. CONCEPTVERSLAG VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR D.D. 1 DECEMBER 2011
Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Landschap Waterland, gehouden op 28 juni 2012 bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem Aanwezig: De heer K. Diepeveen - Stadsdeel Amsterdam-Noord
Nadere informatieAantal bijlagen: - Agendapunt: 8
Adviescommissie 5 oktober 2011 Dagelijks bestuur 12 oktober 2011 Algemeen bestuur 2 november 2011 Aantal bijlagen: - Agendapunt: 8 Onderwerp Uitgangspunten financieel beleid 2012-2013 Het algemeen bestuur
Nadere informatieVelsen-Zuid, 6-5-2013 BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE 2013
Velsen-Zuid, 6-5-2013 BEGROTINGSWIJZIGING SPAARNWOUDE 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. FINANCIËLE ONDERBOUWING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. PROGRAMMAPLAN 2.1 Achtergrond 5 2.2 Belangrijkste wijzigingen 5
Nadere informatieJaarverslag 2017 Recreatieschap Twiske-Waterland. Onderdeel Landschap Waterland
Jaarverslag 2017 Recreatieschap Twiske-Waterland Onderdeel Landschap Waterland Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Leeswijzer Deel 1 3 Beleidsverantwoording 4 Wat is er gedaan in 2017? 5 Kort overzicht financiën
Nadere informatieVelsen-Zuid, TWISKE-WATERLAND JAARREKENING ONDERDEEL WATERLAND 2013
Velsen-Zuid, 19-6-2014 TWISKE-WATERLAND JAARREKENING ONDERDEEL WATERLAND 2013 Inhoudsopgave Blz. Programmaverantwoording 3 Resultaat 2013 4 Toelichting belangrijkste afwijkingen 4 Reserves 5 Onttrekkingen
Nadere informatie2. PRESENTATIE MEEKOPPELPROJECTEN DIJKVERSTERKING HOORN AMSTERDAM DOOR VISTA
Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Landschap Waterland, gehouden op 1 december 2011 in het Stadsdeelhuis Amsterdam-Noord te Amsterdam Aanwezig: De heer J.H.M. Bond - Provincie
Nadere informatieLandschap Waterland AB 26-06-2009 Agendapunt 5: jaarrekening 2008 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 2008 1. ONDERDEEL WATERLAND
Landschap Waterland AB 26-6-29 Agendapunt 5: jaarrekening 28 BIJLAGE 1: BESTUURSSAMENVATTING JAARREKENING 28 1. ONDERDEEL WATERLAND 1.1. Beleidsuitgangspunten 28 onderdeel Waterland De gemeenschappelijke
Nadere informatieNajaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden
AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieGemeente Langedijk. Voorstel aan de raad
Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Financiën : F. Ooyevaar Voorstel aan de raad Onderwerp : Jaarrekening 2012 (concept),
Nadere informatieAantal bijlagen: 4 Agendapunt: 10
Adviescommissie 9 november 2010 Dagelijks bestuur 18 november 2010 Algemeen bestuur 9 december 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 10 Onderwerp Uitvoeringsprogramma Landschap Waterland 2011-2015 Het algemeen
Nadere informatieDirect belanghebbende ondernemers (25% in natura; eigen arbeid). RAUM (25%), Recreatieschap Twiske-Waterland (50%)
Adviescommissie 7 oktober 2013 agendapunt 10 Dagelijks bestuur 17 oktober 2013 Algemeen bestuur 21 november 2013 Bijlagen 1 Sloepennetwerk Laag Holland Voorstel aan het bestuur: Het algemeen bestuur besluit:
Nadere informatieBEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT
BEGROTINGSWIJZIGING GEESTMERAMBACHT 2018 Velsen-Zuid, 17-4-2018 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 2018 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van programmabegroting 2018 3 1.3 Gebieden
Nadere informatieIh' 1 h MEI 20:0 GESCAND OP H MEI Gemeente Wormerland. Landschap Waterland
,V. i>^^«^ Landschap Waterland Ih' 1 h MEI 20:0 wa Landschap Waterland p/a Recreatie NoordHolland NV Genieweg 46, VelsenZuid Postadres: Postbus 2571 2002 RB Haarlem Telefoon (023) 5202820 Fax (023) 5202838
Nadere informatieVerslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Landschap Waterland, gehouden op 5 december 2012 in het stadhuis te Purmerend
Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van Landschap Waterland, gehouden op 5 december 2012 in het stadhuis te Purmerend Aanwezig: De heer J.H.M. Bond - Provincie Noord-Holland (voorzitter)
Nadere informatieVOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014
VOORSTEL Adviescommissie 6 oktober 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 23 oktober 2014 Algemeen bestuur 20 november 2014 Voorbereid door Afdeling Financiën en afdeling Advies Bijlagen Najaarsnotitie 2014
Nadere informatieConsequenties Financieel: Investering Beheerkosten Deelprogramma Aanvullende financiering:
Adviescommissie 4 november 2013 agendapunt 12 Dagelijks bestuur 20 november 2013 Algemeen bestuur 11 december 2013 Bijlagen 2 TIJDELIJK BEHEER NATUURGEBIED KLUUT II (SGP) Kluut II is een deelgebied in
Nadere informatieAan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland. Geachte leden van het college en de raden/staten
Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon 023 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.hettwiske.nl
Nadere informatieDB VOORSTEL. Adviescommissie 21 maart 2017 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 6 april 2017 Algemeen bestuur 29 juni 2017
DB VOORSTEL Adviescommissie 21 maart 2017 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 6 april 2017 Algemeen bestuur 29 juni 2017 Voorbereid door Jeroen Akersloot (medewerker financiën) Bijlagen 1. Jaarrekening 2016
Nadere informatieVOORSTEL Adviescommissie - agendapunt 2 Dagelijks bestuur - Algemeen bestuur 5 juni 2014
VOORSTEL Adviescommissie - agendapunt 2 Dagelijks bestuur - Algemeen bestuur 5 juni 2014 Voorbereid door Bestuurssecretariaat Bijlagen Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 21 november 2013
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL TWISKE
TWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL TWISKE 2020 Velsen-Zuid, 4-4-2019 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.0 Inleiding 3 1.1 Beleidsdoelen 4 1.2 Financiële transitie 4 1.3 Programma-accenten
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL TWISKE
TWISKE-WATERLAND PROGRAMMA BEGROTING ONDERDEEL TWISKE 2019 Velsen-Zuid, 19-4-2018 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Financieel meerjarenperspectief 3 1.3 Financiële uitgangspunten
Nadere informatieAantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10. Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten op het boerenerf
Adviescommissie 30 maart 2010 Dagelijks bestuur 8 april 2010 / 10 juni 2010 (mondeling) Algemeen bestuur 1 juli 2010 Aantal bijlagen: 1 Agendapunt: 10 Onderwerp Vervolg kleinschalige recreatieknooppunten
Nadere informatieGROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 27 maart 2012 (mededeling) agendapunt 9
GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie 27 maart 2012 (mededeling) agendapunt 9 Dagelijks bestuur 5 april 2012 (mededeling) Algemeen bestuur 26 april 2012 (mededeling) Algemeen bestuur 21 juni 2012 (voorstel)
Nadere informatiePROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE SPW 2019
5 PROGRAMMA BEGROTING SPAARNWOUDE SPW 2019 Velsen-Zuid, 1-5-2018 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Financiële uitgangspunten 2019 3 1.3 Meerjarenperspectief 4 1.4 Programma accenten
Nadere informatiePostbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon K.v.K.
Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van Recreatieschap Twiske-Waterland Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon 023 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl www.twiske-waterland.nl
Nadere informatieAan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Twiske-Waterland. Geachte leden van het college en raden/staten,
Aan de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Twiske-Waterland Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon 023 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl
Nadere informatieOnderwerp Elektrobootroute: aanvullend krediet voor het project 2 e fase elektrisch varen, infrastructuur en pleisterplaatsen
LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 5 november 2012 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 15 november 2012 Algemeen bestuur 5 december 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Elektrobootroute: aanvullend krediet voor
Nadere informatieOnderwerp Ontwikkelingsvisie en uitvoeringsprogramma Amstelland
Adviescommissie 17 maart 2009 Dagelijks bestuur 26 maart 2009 Dagelijks bestuur 28 mei 2009 (schriftelijk) Algemeen bestuur 18 juni 2009 Aantal bijlagen: 5 Agendapunt: 9 Onderwerp Ontwikkelingsvisie en
Nadere informatieLANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5. Algemeen bestuur 28 juni 2012. Aantal bijlagen 2
LANDSCHAP WATERLAND Adviescommissie 2 april 2012 (mededeling) agendapunt 5 Dagelijks bestuur 12 april 2012 (mededeling) Algemeen bestuur 28 juni 2012 Aantal bijlagen 2 Onderwerp Uitwerking meekoppelingsprojecten
Nadere informatieAdviescommissie 26 maart 2015 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 9 april 2015 Algemeen bestuur 18 juni 2015
VOORSTEL Adviescommissie 26 maart 2015 agendapunt 4 Dagelijks bestuur 9 april 2015 Algemeen bestuur 18 juni 2015 Voorbereid door Bijlagen Afdeling Financiën en Advies 1. Jaarrekening 2014 onderdeel Twiske
Nadere informatieAan de raden van deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske Waterland
Aan de raden van deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske Waterland Postbus 2571, 2002 RB Haarlem Genieweg 46a, Velsen-Zuid Telefoon 023 520 28 20 info@recreatienoordholland.nl
Nadere informatieWoudhaven aankoop. Investering PM Mogelijke kosten koop Woudhaven Structurele lasten Incidentele lasten Structurele baten Incidentele baten
RECREATIESCHAP ALKMAARDER- EN UITGEESTERMEER Adviescommissie 9 oktober 2012 agendapunt 8 Dagelijks bestuur 18 oktober 2012 Algemeen bestuur 15 november 2012 Aantal bijlagen - Onderwerp Besluit Korte toelichting
Nadere informatieTWISKE-WATERLAND JAARREKENING ONDERDEEL TWISKE
TWISKE-WATERLAND JAARREKENING ONDERDEEL TWISKE 2016 Velsen-Zuid 14-4-2017 Inhoudsopgave Blz. Programmaverantwoording 3 Algemeen 3 Highlights 3 Resultaat 2016 4 Reserves 4 Toelichting belangrijkste afwijkingen
Nadere informatieAdviescommissie 18 maart 2013 agendapunt 13 Dagelijks bestuur 3 april 2013 Algemeen bestuur 24 april Aantal bijlagen
Adviescommissie 18 maart 2013 agendapunt 13 Dagelijks bestuur 3 april 2013 Algemeen bestuur 24 april 2013 Aantal bijlagen Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Geen Opdrachtverlening inrichting
Nadere informatieAantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10
Adviescommissie 10 oktober 2011 Dagelijks bestuur 27 oktober 2011 Algemeen bestuur 21 november 2011 Aantal bijlagen: 2 Agendapunt: 10 Onderwerp Toeristische Overstappunten Laag Holland Het algemeen bestuur
Nadere informatieHet algemeen bestuur besluit de najaarsnotitie 2014 voor Recreatieschap Spaarnwoude vast te stellen.
VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 6 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Miriam Brouwer, programmamanager, Anita Bakker en Jasper Beekhoven,
Nadere informatieNr. Participant Onderwerp Opmerking/Vraag/Advies Voorstel voor gebruik advies / antwoord 1. Gemeente Waterland Aanvulling projectenlijst hoofdstuk 6
Landschap Waterland AB 28 06 2012 Agendapunt 11 Recreatieplan Waterland actualisatie 2012 BIJLAGE 1 REACTIES Nr. Participant Onderwerp Opmerking/Vraag/Advies Voorstel voor gebruik advies / antwoord 1.
Nadere informatiePROGRAMMA BEGROTING GEESTMERAMBACHT
PROGRAMMA BEGROTING GEESTMERAMBACHT 2016 Velsen-Zuid, 18-3-2015 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Belangrijkste wijzigingen 3 1.3 Gebieden in beheer in 2016 3 1.4 Doelenboom Geestmerambacht
Nadere informatie1. WELKOM 2. MEDEDELINGEN. Er zijn geen mededelingen.
Verslag van de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Twiske en Landschap Waterland, gehouden op 28 april 2011 op het gemeentehuis Landsmeer, Raadhuisstraat 1 te Landsmeer. Aanwezig: De
Nadere informatie