VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
|
|
- Erna Brouwer
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 STUK 9A ( ) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING JULI 2017 Rekening 2016 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds SAMENVATTEND VERSLAG namens de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media uitgebracht door de heer René COPPENS Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, mevrouw Annemie Maes, mevrouw Hannelore Goeman Plaatsvervanger: de heer René Coppens Ander lid: de heer Paul Delva Verontschuldigd:de heer Stefan Cornelis, de heer Johan Van den Driessche 1503
2 2 Dames en heren, De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media besprak op dinsdag 4 juli 2017 de rekening 2016 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de rekening van het Reservefonds. De bespreking gebeurde conform artikel 54,4 van het Reglement van Orde in een besloten commissievergadering. Het samenvattende verslag van deze besprekingen is een openbaar parlementair document. De rekeningen 2016 zijn opgenomen in de bijlage. De heer René Coppens wordt aangeduid als verslaggever. 1. TOELICHTING De griffier geeft een toelichting bij de gewone en de buitengewone dienst van de rekening 2016, alsook bij het Reservefonds. GEWONE DIENST Voor het dienstjaar 2016 is er in de Gewone Dienst een overschot van ,28 euro ten opzichte van de begroting (inclusief begrotingswijziging) van Dit is een gevolg van minder uitgaven van ,10 euro en meer inkomsten voor een bedrag van ,18 euro. Uitgaven: Rubriek 1: Uitgaven betreffende Raadsleden en individuele medewerkers De werkelijke kosten betreffende de Raadsleden en de individuele medewerkers zijn lager dan begroot ( ,75 euro) Niet alle Raadsleden hebben gebruik gemaakt van hun volledige contingent aan ,00 drukwerken De werkelijke representatiekosten zijn lager dan begroot ,00 Er is geen studiereis geweest van een Commissie zoals begroot ,00 Begroot bedrag voor advertentie (mbt Raadsleden) werd niet benut ,00 De werkelijke loonkosten mbt de individuele medewerkers ligt lager dan ,00 begroot: afhankelijk van aantal ingevulde contracten, aantal in- & uitdiensttredingen, hoogte van de vermindering van patronale rsz, hoogte van de tussenkomsten woon-werkverkeer, al dan niet tussenkomst voor outplacement,. Niet alle Bureauleden hebben de maximum tussenkomst voor telefoonkosten ,00 benut TOTAAL
3 3 Rubriek 3: Algemene werking van de Raad De reële kosten van deze rubriek zijn lager dan begroot ( ,32 euro) o/h rollend materieel (ingecalculeerd in leasingovereenkomst dienstwagen) ,00 De werkelijke uitgaven voor klein materiaal zijn lager dan begroot ,00 Reinigen & onderhoud linnen (marge begroot voor dienstkledij en wordt niet ,00 benut) Mobiele telefonie (veilige raming nav overschakeling van provider) ,00 Onderhoudscontracten (begrootte marge werd niet benut) ,00 TOTAAL ,00 Rubriek 4: Dienst Educatie & Informatie De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-6.148,05 euro). Het betreft minder uitgaven voor de infotheek (aankoop boeken en abonnementen). Rubriek 5: Dienst Wetgeving Geen grote verschillen (-1.696,31 euro). Rubriek 6: Dienst Externe Relaties & Ontvangst De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot (-8.129,22 euro). Aankoop bloemen & planten nog geen nieuwe samenwerking bvb met Coovi ,00 Verbruik horeca- & keukenbenodigdheden minder aankopen ,00 Catering lagere kosten van traiteurs ,00 TOTAAL ,00 Rubriek 7: Dienst Informatica Bij de opmaak van de begroting wordt altijd rekening gehouden met een marge om eventuele onvoorziene herstellingen aan informaticamateriaal te kunnen opvangen, alsook om eventuele onderhoudscontracten uit te breiden (-3.200,00 euro). Het budget dat voorzien was voor eventuele specifieke opleidingen voor het informaticapersoneel werd niet benut (-2.300,00 euro). Rubriek 8: Griffiepersoneel (inclusief Kabinetten Voorzitter en Ondervoorzitter) De afrekening van een aantal personeelskosten is pas mogelijk na afloop van het boekjaar ( ,62 euro) Brutolonen (latere indexatie, opname ouderschapsverlof, ) ,00 Patronale RSZ hangt af van mogelijke verminderingen, subsidies, ,00 Stads- & verhuispremie marge verhuispremie werd niet benut ,00 Provisie vakantiegeld wordt pas volgend jaar benut ,00 TOTAAL ,00
4 4 Rubriek 9: Gebouw van de Raad De reële kosten van deze rubriek zijn hoger dan begroot ( ,15 euro). De werkelijke kosten voor onderhoud (-7.300,00 euro), de kosten voor nutsvoorzieningen (-4.000,00 euro) en de kosten voor onderhoudscontracten (-5.200,00 euro) zijn lager dan begroot door minder uitgaven, door ontvangen afrekeningen of door het niet benutten van de voorziene marge. De Raad heeft in 2016 drie aanslagbiljetten in de onroerende voorheffing ontvangen (aj 2012, aj 2014 en aj 2016). De werkelijke kosten zijn hoger dan begroot in deze rubriek ( ,00 euro) maar werden voorzien in Rubriek 10 op de wachtrekening. Rubriek 10: Diverse uitgaven De aangelegde provisies zullen benut worden op het ogenblik van de uitgave. Er zijn geen onvoorziene uitgaven gebeurd ( ,00 euro). De aanslagbiljetten van de voorgaande jaren werden opgenomen in Rubriek 9. Middelen: De meerinkomsten vloeien voort uit een hogere recuperatie van onkosten (vooral recuperatie van personeelskosten) dan werd voorzien. In de Begroting was rekening gehouden met een voorzichtige raming (10.200,00 euro) Van het overschot van ,28 euro wordt er: ,00 euro overgedragen naar het dienstjaar 2017 voor geplande of aan te wenden uitgaven; ,28 euro overgedragen naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting-Uitrusting- Personeel) in BUITENGEWONE DIENST Voor het dienstjaar 2016 is er in de Buitengewone Dienst een overschot van ,20 euro. Investeringen mbt gebouw: de voorziene marge werd niet benut ,00 Investeringen algemene werking: de marge werd niet benut en een aantal investeringen zullen in 2017 uitgevoerd worden. Investeringen griffiepersoneel: het niet opgebruikte budget werd volledig begroot en slechts deels benut. Investeringen Raadsleden: het niet opgebruikte budget werd volledig begroot en slechts deels benut. Diverse investeringen: de provisie voor onvoorziene uitgaven werd niet benut ( ,00 ) en de provisie voor geplande investeringen zal benut worden op het ogenblik van de uitgave ( ,00 ) , , , ,00 TOTAAL ,00
5 5 Van het overschot van ,20 euro wordt er: euro overgedragen naar het dienstjaar 2017 voor geplande of aan te wenden uitgaven; ,20 euro overgedragen naar het Reservefonds H.U.P. (Huisvesting-Uitrusting- Personeel) in Samengeteld vertoont de Rekening 2016 van de Raad een batig saldo van ,48. In het dienstjaar 2016 is het Reservefonds H.U.P. vermeerderd van ,78, op 1 januari 2016, naar ,59 euro op 31 december 2016, voornamelijk door overdracht van het batig saldo van de Rekening De Raad heeft met het Reservefonds H.U.P. een spaarpot voor de toekomst. Die spaarpot is vooral bedoeld voor eventuele verbouwingen of grote onderhouds- en herstellingswerken in het huis van de Raad, zoals reeds in het verleden is gebeurd met de verbouwing van de infotheek, voor uitrusting voor het huis van de Raad, voor uitgaven voor het personeel. Bij de begroting van 2018 zal een nota gevoegd worden over de opbouw en de bestemming van het Reservefonds. Overzicht Reservefonds: Saldo reservefonds op : ,59 Begroting 2017: financiering Gewone Dienst - 0,00 Begroting 2017: financiering Buitengewone Dienst - 0,00 Overdracht Rekening 2016: Gewone Dienst ,28 Overdracht Rekening 2016: Buitengewone ,20 Dienst Saldo reservefonds ,07 2. BESPREKING Alle leden die aan de werkzaamheden van de besloten commissievergadering deelnemen bedanken de voorzitter, het Bureau en de Diensten voor het geleverde werk. Een lid is tevreden met het feit dat de Diensten bij de opmaak van de begroting 2018 een nota ter bespreking zullen voorleggen over de opbouw en de bestemming van het Reservefonds, dat momenteel goed gespijsd is en getuigt van voorzichtig bestuur. Geld opsparen om op te sparen is niet de bedoeling van een Reservefonds. Het Reservefonds is bestemd voor huisvesting, uitrusting en personeel. Het is evident dat alle geledingen van de Raad, zowel de parlementsleden, hun fracties als het griffiepersoneel functioneel moeten kunnen werken met moderne apparatuur. Anderzijds waarschuwt de spreker er voor dat de politiek vaak wordt geassocieerd met de term geldverslindend. Het komt er op neer efficiënt te besturen en de middelen goed doordacht en planmatig te bestemmen. Dezelfde spreker vraagt bijkomende uitleg over de achterstallige aanslagbiljetten. Er wordt verduidelijkt dat de aanslagbiljetten van de eigendommen van de Raad door het bevoegde ontvangstkantoor het ene jaar naar de VGC-administratie en het andere jaar naar de Raad zelf worden gestuurd. Daar kan geen verklaring voor worden gegeven door de betrokken administratie. Praktisch werd afgesproken dat de VGC-administratie de aanslagbiljetten die
6 6 betrekking hebben op de eigendommen van de Raad overmaakt aan de Dienst Financiën en Personeel van de Raad. Nog steeds door de dezelfde spreker wordt gepolst hoe het grote verschil tussen raming en reële uitgaven van de patronale rsz te verklaren valt. Het diensthoofd Financiën en Personeel licht toe dat de patronale rsz schommelt tussen de 30% en de 35% en afhankelijk is van een aantal factoren (eerste aanwerving, etc. ) die aanleiding geven tot een vermindering. In de ramingen wordt uitgegaan van een gemiddelde van 32 à 33%. Op de vraag met betrekking tot de betaling van uittredingsvergoedingen aan gewezen raadsleden wordt geantwoord dat de Raad nog voor 1 gewezen raadslid een uittredingsvergoeding uitkeert. De betaling loopt af in september Inzake het verminderen van het aantal krantenabonnementen, wordt benadrukt dat een aantal abonnementen overeenkomstig een beslissing van het Bureau zijn opgezegd. Twee leden merken op dat de kosten voor het drukken van parlementaire stukken en van brochures stijgen. De griffier geeft aan dat de Raad gedurende enkele jaren zijn drukwerk liet realiseren door de drukkerij van de Vlaamse administratie tegen uitzonderlijk goede financiële voorwaarden. Inmiddels werd de drukkerij van de Vlaamse administratie afgebouwd en wordt het drukwerk van de Raad elders verzorgd. De stijging in de uitgaven is niet te wijten aan het optrekken van de oplagen, maar aan een stijging van de realisatiekosten. Tot slot stelt een lid vast dat de budgetten voor opleiding nauwelijks worden gebruikt. De griffier meldt dat een aantal opleidingen gecentraliseerd worden in 2017 en Stemmingen De rekening 2016 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt unaniem aangenomen. De rekening van het Reservefonds van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt eveneens unaniem aangenomen. De verslaggever René Coppens De voorzitter Carla Dejonghe
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 9A (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 21 JUNI 2016 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds SAMENVATTEND VERSLAG namens
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 9A (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 26 JUNI 2018 Rekening 2017 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds SAMENVATTEND
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 9 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 16 JUNI 2015 Rekening 2014 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Rekening van het Reservefonds Commissie voor
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 9 (2018-2019) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2018-2019 26 SEPTEMBER 2018 Begrotingswijziging 1 voor het dienstjaar 2018 Begroting dienstjaar 2019 Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 7 (2011-2012) Nr. 2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 APRIL 2012 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2010 VERSLAG namens de
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 9 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 8 DECEMBER 2015 Begrotingswijziging 2015 van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Begroting 2016 van de Raad van
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 671 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 2 MEI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 2 mei 2017 INTEGRAAL
Nadere informatieVerordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012
Verordening nr. 12-03 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2012 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het dienstjaar 2012
Nadere informatieVerordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015
Verordening nr. 15-01 12 mei 2015 Verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2015 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor het
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 7A (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 8 JULI 2015 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2013 SAMENVATTEND VERSLAG
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 3B (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 2 JULI 2015 REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van art. 13, 27, 42, 51, 56, 59, 60, 61 en 62 van het Reglement van
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 7 (2017-2018) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 3 OKTOBER 2017 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND VERSLAG namens
Nadere informatieOntwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013
ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 7 (2014-2015) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 21 OKTOBER 2014 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2012 VERSLAG namens de
Nadere informatieArtikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:
Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt
Nadere informatieOntwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2018
Verordening nr. 17-05 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 1 De gewone begroting voor het dienstjaar wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN ONTVANGSTEN 000 Saldo
Nadere informatieArtikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld:
Verordening nr. 03/05 5 december 2003 Verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2004 Artikel 1.- De gewone begroting over het dienstjaar 2004 wordt als volgt vastgesteld: UITGAVEN
Nadere informatieArtikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld:
Verordening nr. 05/ 06 23 dece mbe r 2005 Verordening tot vaststelling van de beg roting voor het dienstjaar 2006 V E R O R D E N I N G Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2006 wordt als
Nadere informatieOntwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011
ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor
Nadere informatieBeeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et
Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 607 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 12 JANUARI 2016 VRAAG Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 12 januari 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de
Nadere informatieBegrotingswijziging nr 2
Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2016 Buitengewone dienst Samenvattende tabel van de Buitengewone begroting 2016 na de B.W. nr2 Functie Overdrachten
Nadere informatieVoor de buitengewone dienst is nog steeds een gedetailleerde voorstelling per budgettaire functie van 8 cijfers vereist.
BEGROTING 2017 door het College van Burgemeester en Schepenen VERSLAG EN COMMENTAAR van dhr. C. Beoziere, Schepen van Financiën Het project van de begroting 2017 werd opgesteld in overeenstemming met het
Nadere informatie2015 : Van 01/01/2015 tot 31/12/ : Van 01/01/2014 tot 31/12/2014 VASTE ACTIVA , ,02
A PLACE TO LIVE VZW BALANS Datum: 10/12/2015 18:50 1020 BRUSSEL Pagina: 1 ACTIVA VASTE ACTIVA 325.723,02 319.391,02 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 324.223,02 317.381,02 A. TERREINEN EN GEBOUWEN 319.130,40
Nadere informatiePROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/33 Erediensten. Antwerpen. Provinciale Instelling
Nadere informatieBijlage III: model van de financiële nota van het budget
Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de
Nadere informatieVerslag aan de Provincieraad
departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer:. 1702738 Verslag aan de Provincieraad betreft verslaggever Kathedrale kerkfabrieken - Sint-Baafs Gent Jaarrekening
Nadere informatieIMD Oost-Vlaanderen Begrotingswijziging 2018/1 en Begroting uitsplitsing kredieten
UITGAVEN GEWONE BEGROTING Afdeling 210 Installatiekosten 61110 Huur en huurlasten onroerende installaties zie (1) Gent 36.000,00 41.000,00 41.000,00 Aalst 14.000,00 19.000,00 19.000,00 Ronse 16.200,00
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 537 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 14 OKTOBER 2014 INTERPELLATIE Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport van dinsdag 14 oktober 2014 Hebben aan de werkzaamheden
Nadere informatieVLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV
Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting
Nadere informatieBesluit houdende het sluiten van een overeenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Centrum voor het Jonge Kind
collegebesluit nr. 01/464 29 november 2001 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Centrum voor het Jonge Kind Het College, Gelet
Nadere informatieDienst : 113 SPORT BEGROTING Golf Puyenbroeck
GEWONE ONTVANGSTEN Artikelnummer Omschrijving Oorspronk Wijziging Totaal 702 01 Toegang jaarabonnementen 6-3 30 000,00 400 jaarabonnementen driving range x 75 per stuk 702 02 Toegang dagticketten driving
Nadere informatieZitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA
Zitting van de gemeenteraad van 26 november 2012 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 oktober 2012 worden ter goedkeuring
Nadere informatieI.M.D. Oost-Vlaanderen BEGROTING 2014 UITGAVEN GEWONE BEGROTING. Afdeling 210 Installatiekosten Huur en huurlasten onroerende installaties
UITGAVEN GEWONE BEGROTING Afdeling 210 Installatiekosten 61110 Huur en huurlasten onroerende installaties Gent 31 000,00 32 000,00 33 000,00 Aalst 15 000,00 14 000,00 14 000,00 Ronse 12 000,00 12 000,00
Nadere informatieA&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA
BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.
Nadere informatieI.M.D. Oost-Vlaanderen TOELICHTING BEGROTING 2016 UITGAVEN GEWONE BEGROTING. Afdeling 210 Installatiekosten
UITGAVEN GEWONE BEGROTING Afdeling 210 Installatiekosten 61110 Huur en huurlasten onroerende installaties Gent 33 000,00 33 000,00 34 000,00 Aalst 14 000,00 14 000,00 14 000,00 Ronse 12 000,00 12 000,00
Nadere informatieInterne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vennootschap)
donderdag 21 maart 2019 14:22 Bedrijf: 2 - DE LANDGENOTEN CVBA Pagina 1 van 10 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN (toelichting 6.1) 20 131,89 531,89 200000 - Kost oprichting en kapitaalverhoging
Nadere informatieBEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief
Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT BEGROTING 2012 2013 2014 ON: 0422.145.285 I Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief n 700000 Lidgelden 100.414,00 110.000,00
Nadere informatie1. 1. Budgetwijziging motivering van de wijzigingen
1. 1. Budgetwijziging 2019 - motivering van de wijzigingen OCMW Kaprijke (NIS 43007) Algemeen directeur: Karine Goegebeur Lembeke-Dorp 43-9971 Kaprijke Financieel directeur: Frank Trenson INVESTERINGEN
Nadere informatieBegrotingswijziging nr 3
Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Dienstjaar : 2015 Begrotingswijziging nr 3 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2015 na de B.W. nr3 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten
Nadere informatieDeel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.
In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 580 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 16 JUNI 2015 VRAAG OM UITLEG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van dinsdag 16 juni 2015 INTEGRAAL
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
Stuk 5 (-) Nr. 1 (deel III) VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING - 15 november ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar DEEL III: Ontwerp van verordening en
Nadere informatieDe financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens
De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 25 juni 2014 Geactualiseerde versie
Nadere informatieAgenda van OCMW raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019
Agenda van OCMW raad voor maatschappelijk welzijn van 24 juni 2019 OPENBARE ZITTING 01 Goedkeuring van de notulen en het zittingsverslag van de vorige zitting 02 Vaststelling van de jaarrekening van het
Nadere informatieKIND EN GEZIN Begroting 2013 ONTVANGSTEN
KIND EN GEZIN Begroting 2013 ESR CODE OMSCHRIJVING ONTVANGSTEN UITVOERING 2011 2BC 2012 (excl. overflow) BO 2013 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 28.087 39.189 36.869 hoofdgroepen
Nadere informatieDe financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen. Jef Smulders en Bart Maddens
De financiële gevolgen van de verkiezingsuitslag van 25 mei 2014 voor de Vlaamse politieke partijen Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 26 mei 2014 Inleiding en belangrijkste
Nadere informatie767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053, /16101 Rechtstreekse prestaties betreffende de functie 9.959,00
REKENING OPENBARE BIBLIOTHEEKWERKING 2009 60. Gewone Ontvangsten Prestaties 767/10601 Creditnota s & ristorno s gew. Dienst 9.053,88 767/10602 Terugvor. ten onrechte personeelskosten 767/16101 Rechtstreekse
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 6 (2016-2017) Nr.2 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 6 DECEMBER 2016 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND
Nadere informatieWaarnemend secretaris Katrien De Maeyer Aanwezig Zonecommandant Erik Janssen Verontschuldigd
ZONERAAD van 8 juni 2018 Burgemeester van de gemeente Aanwezigheid Boechout Koen T Sijen Aanwezig Borsbeek Dis Van Berckelaer Aanwezig Brasschaat Koen Verberck Aanwezig Brecht Luc Aerts Aanwezig Edegem
Nadere informatieDeel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)
Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat
Nadere informatieBEGROTING Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester Roeselare. Zonecommandant: Christian Gryspeert
BEGROTING 2018 ARDOOIE DENTERGEM HOOGLEDE INGELMUNSTER IZEGEM MEULEBEKE MOORSLEDE LICHTERVELDE OOSTROZEBEKE PITTEM ROESELARE RUISELEDE STADEN TIELT WINGENE Voorzitter van de zoneraad: Kris Declercq, burgemeester
Nadere informatieVLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begrotingsopmaak 2014
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Begrotingsopmaak 2014 ESR CODE Laatste budget Uitvoering BA 2013 BO 2014 Hoofdstuk 0 Niet-verdeelde ontvangsten 08.1 Opnemingen uit reservefondsen 1.050 309 1.350 1.350 08.10
Nadere informatie1 JAARREKENING Overzicht.
1 JAARREKENING 2016 Om goed te kunnen budgetteren is het belangrijk om de voorgaande rekeningen, begrotingen en wijzigingen te analyseren. Daarom beginnen we met een overzicht en evaluatie van de jaarrekening
Nadere informatieAGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019
AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt
Nadere informatieVP BALANS DRAFT!
Pagina : 1 VASTE ACTIVA 20/28 134.524,57 101.972,48 Immateriële vaste activa 21 47.370,00 4.870,00 21100000 CONCESSIES, LICENTIES, SOFTWARE 165.317,10 122.817,10 21100009 AFSCHRIJVINGEN LICENTIES, SOFTWARE
Nadere informatieDeel 3 Middelen. Middelen. - = uitgave + = ontvangst. Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2017
Middelen - = uitgave + = ontvangst Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2017 Totaal uitgaven en ontvangsten 2017-604.854 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 924.525 Algemeen begrotingsresultaat
Nadere informatieHerziening meerjarenplan
Herziening meerjarenplan 2014 - OCMW Gingelom Secretaris: Marc Bovy Steenweg 111 Financieel beheerder: Frank Forier 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Laatste budgettaire journaalnummer : 000273 Herziening
Nadere informatieKIND EN GEZIN Tweede begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN. BO 2012 (excl. overflow) BUDGET
KIND EN GEZIN Tweede begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN (excl. ( (incl. 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 28.128 28.087 28.050 28.050 39.189 0 39.189 hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld
Nadere informatieVLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI
Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij
Nadere informatieresultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,
resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde
Nadere informatieProvincieraadsbesluit
11e Directie Dienst 113 Sport Provincieraadsbesluit betreft verslaggever GEWOON PROVINCIEBEDRIJF GOLF PUYENBROECK swijziging gewone en buitengewone dienst 2007 mevrouw Hilde Bruggeman De Provincieraad,
Nadere informatieGelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;
Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet
Nadere informatieBEGROTING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER VLIET EN ZIELBEEK VOOR HET DIENSTJAAR 2016
PROVINCIE ANTWERPEN Stationsstraat 25 2870 PUURS é-mail: poldervliet.en.zielbeek@edpnet.be BEGROTING VAN DE INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN DE POLDER VLIET EN ZIELBEEK VOOR 2016 Gezien en goedgekeurd door het
Nadere informatieAlgemene Vergadering 22 februari Sylvia Thienpont
Balans & resultatenrekening 2016 Algemene Vergadering 22 februari 2017 Sylvia Thienpont Balans 2016, Activa Balans 2016, Passiva Resultatenrekening 2016 KOSTEN Diensten en diverse goederen 677.638,17 Bezoldigingen
Nadere informatieKIND EN GEZIN Begrotingsaanpassing (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE
KIND EN GEZIN Begrotingsaanpassing 2013 (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 39.189 39.085 36.869 50.906 hoofdgroepen 1 t/m 9 worden
Nadere informatieKIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsopmaak (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE
KIND EN GEZIN (KenG) Begrotingsopmaak 2014 ONTVANGSTEN ESR CODE BA 2013 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 39.189 39.085 50.906 51.822 hoofdgroepen 1 t/m 9 worden verdeeld 08 * interne
Nadere informatieFINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN
Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis
Nadere informatieFinancieel verslag. Coopkracht vzw Posthoflei Berchem BE
Financieel verslag 2018 2600 Berchem BE 0443.590.205 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grotesteenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347 Balans ACTIEF 31-dec-18 31-dec-17 PASSIEF 31-dec-18 31-dec-17 VASTE ACTIVA
Nadere informatiegemeenteraad Besluit Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring
gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00572 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst voor het Erasmus+ project "GOAL" - Goedkeuring Beknopte samenvatting: Aan
Nadere informatieKIND EN GEZIN Begrotingscontrole (in duizend euro) ONTVANGSTEN ESR CODE UITVOERING 2010
KIND EN GEZIN Begrotingscontrole 2011 ONTVANGSTEN ESR OMSCHRIJVING EINDBUDGET UITVOERING BO 2011 BC 2011 0 * ontvangsten die niet of niet onmiddellijk over de 29.718 29.407 5.628 0 hoofdgroepen 1 t/m 9
Nadere informatieVLAAMS PARLEMENT VERSLAG. van het Rekenhof
Stuk 20-A (2003-2004) Nr. 2 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2003-2004 30 maart 2004 VERSLAG van het Rekenhof van het onderzoek van het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgaven van de Vlaamse
Nadere informatieAs is: 1.239,47 euro per lid per legislatuur = 88.002,37 euro = 22.000,59 euro per jaar over een periode van 4 jaar.
FRACTIES EN INDIVIDUELE MEDEWERKERS SENATOREN I. FINANCIERING FRACTIES a. Werkingskosten fracties 78.323,90 euro per lid +9.104,48 euro per lid voor de in het Bureau vertegenwoordigde fracties 87.428,38
Nadere informatieAUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf
Nadere informatieVlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129
Nadere informatieBLOSO Tweede begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN. BO 2012 (excl. overflow) BUDGET
BLOSO Tweede begrotingscontrole 2012 ONTVANGSTEN LAATSTE UITVOERING BUDGET 2011 2011 ( (incl. 0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN 08. Interne verrichtingen 08.2 Verrekening met andere dienstjaren 0810 Reservefonds
Nadere informatieBLOSO AGENTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE Begrotingsopmaak 2014
BLOSO AGENTSCHAP TER BEVORDERING VAN DE LICHAMELIJKE ONTWIKKELING, DE SPORT EN DE OPENLUCHTRECREATIE Begrotingsopmaak 2014 ONTVANGSTEN 0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN 08. Interne verrichtingen 08.2 Verrekening
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
STUK 531 (2013-2014) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 24 FEBRUARI 2014 VRAAG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media van maandag 24 februari 2014 Hebben
Nadere informatieBegrotingswijziging nr 1
Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 1 Dienstjaar : 2016 Buitengewone dienst Samenvattende tabel van de Buitengewone begroting 2016 na de B.W. nr1 Functie Overdrachten
Nadere informatieVerslag aan de Provincieraad
Dienst Begroting Verslag aan de Provincieraad registratienr. 0408566 betreft verslaggever JAARREKENING 2002 - BALANS Herbestemming van voorzieningen en schulden in verband met beheer van derdengelden de
Nadere informatieInterne Balans 2.776, ASCHRIJVINGEN (1.368,86) , AFSCHRIJVINGEN (39.930,00) 2.718,
Pagina : 1 VASTE ACTIVA 20/28 13.995,38 17.106,62 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) 22/27 13.995,38 17.106,62 B. Installaties; machines en uitrusting 23 1.407,25 1.814,07 230000 INSTALLATIES, MACHINES
Nadere informatiePOLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM
POLITIEZONE MEETJESLAND CENTRUM code 5417 POLITIERAAD Zitting van 11 december 2018 Aanwezig: Koen Loete, burgemeester-voorzitter, Filip Gijssels, burgemeester Kaprijke, Franki Van de Moere, burgemeester
Nadere informatieBegrotingswijziging N 1
Instelling belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen en erkende centra voor morele dienstverlening van de provincie
Nadere informatieBegroting 2014: Toelichting
Begroting 2014: Toelichting 1) Situering van de bedragen Gewone begroting uitgaven: 1 154 800,00 De specificatie is als volgt: Afdeling 210 Inrichtingskosten 213 700,00 Afdeling 220 Beheers- en Administratiekosten
Nadere informatieFinancieel verslag. Coopkracht vzw Posthoflei Berchem BE
Financieel verslag 2017 2600 Berchem BE 0443.590.205 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grotesteenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347 Balans ACTIEF 31-dec-17 31-dec-16 PASSIEF 31-dec-17 31-dec-16 VASTE ACTIVA
Nadere informatieBudgetwijziging 2015 nr. 1
Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Nadere informatieGemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem Begrotingswijziging nr 1
Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Dienstjaar : 2018 Begrotingswijziging nr 1 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2018 na de B.W. nr1 Functie Personeel Werkingskosten
Nadere informatiePROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse
Nadere informatie08 Overgedragen saldo Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar
OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsopmaak 2016 ONTVANGSTEN 08 Overgedragen saldo 0 0 0 5.175 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 5.175 08.22 Over te dragen tekort van
Nadere informatieProvincieraadsbesluit
departement Interne Organisatie dienst Juridische Aangelegenheden & Bestuurszaken dossiernummer: 1802750 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Kathedrale Kerkfabriek Sint-Baafs Gent Jaarrekening 2017
Nadere informatieAPB Havencentrum Lillo
APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven
Nadere informatieBijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan
Bijlage IV: model van de financiële nota van het meerjarenplan bestuur: gemeente: MEERJARENPLAN - n - n+5) Laatste actualisering: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage code rekening budget
Nadere informatieInterne Balans VZW Boekjaar 2014
VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en
Nadere informatie08 Overgedragen saldo Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar 5.
OPENBAAR PSYCHIATRISCH ZORGCENTRUM GEEL (OPZ GEEL) Begrotingsopmaak 2017 ONTVANGSTEN 08 Overgedragen saldo 0 5.715 3.725 3.500 08.21 Overgedragen overschot vorige boekjaren 3.725 3.500 08.22 Over te dragen
Nadere informatieVLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2018-2019 Nr. 2 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 26 oktober 2018 Ochtendvergadering INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING... 3 REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN...
Nadere informatieBUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1
1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,
Nadere informatieAANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012
AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 Terug te sturen, ingevuld en ondertekend, vóór 29 februari 2012 naar het Sportdienst Kroninglaan 65 te 1200 Brussel of via mail l.roussel@woluwe1200.be Naam van de
Nadere informatieSchema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Nadere informatieBLOSO Begroting 2012 ONTVANGSTEN
BLOSO Begroting 0. NIET VERDEELDE ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN BC 2011 BO Nieuwe 08. Interne verrichtingen 08.2 Verrekening met andere dienstjaren 0810 Reservefonds voor Bloso-centra: extra dotatie renovatie
Nadere informatieFinancieel verslag. NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Financieel verslag 2015 NEWB Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1210 Sint-Joost-ten-Node BE 0836.324.003 Boekhoudkantoor Q-bus cvba Grote Steenweg 110 2600 Berchem BE 0475.875.347
Nadere informatie