Jaarrekening Stichting Horizon
|
|
- Nina Brouwer
- 6 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Jaarrekening 2013 Stichting Horizon
2 Stichting zorgcentrum Horizon INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring 57 Pagina 16
3 Stichting zorgcentrum Horizon 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
4 Stichting zorgcentrum Horizon 5.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31dec13 31dec12 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31dec13 31dec12 PASSIVA Eigen vermogen 7 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Nietcollectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Pagina 17
5 Stichting zorgcentrum Horizon GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvwzorg, exclusief subsidies) Nietgebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmohuishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmoprestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Niet collectief gefinancierd vermogen
6 Pagina 18
7 Stichting zorgcentrum Horizon GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: afschrijvingen mutaties bestemmingsreserves 0 0 mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen: voorraden 0 0 vorderingen vorderingen/schulden uit hoofde van financieringstekort respectievelijk overschot kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Saldo ontvangen en betaalde interest Totaal kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Boekwinst verkoop woningen, zie toelichting bij Eigen Vermogen Investeringen immateriële vaste activa 0 0 Desinvesteringen immateriële vaste activa 0 0 Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden 0 0 Mutatie leningen u/g 0 0 Overige investeringen in financiële vaste activa 0 0 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuwe lening Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. Pagina 19
8 Stichting zorgcentrum Horizon GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemene gegevens en groepsverhoudingen Zorginstelling Protestants Christelijke Stichting voor Woningen voor Ouderen, Zorgcentrum Horizon is statutair (en feitelijk) gevestigd te Broek op Langedijk, op het adres Boeier 2. De belangrijkste activiteten zijn het bieden van zorg, welzijn en huisvesting aan ouderen. Zorginstelling Zorgcentrum Horizon staat aan het hoofd van deze zorggroep te Broek op Langedijk. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Continuïteitsveronderstelling Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vergelijking met voorgaand jaar De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Consolidatie De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van zorginstelling Zorgcentrum Horizon. Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd. In de geconsolideerde jaarrekening van de Protestants Christelijke Stichting voor wonen en zorg, zorgcentrum Horizon zijn voorts de cijfers verantwoord van de Protestants Christelijke Stichting voor woningen voor ouderen Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Gebruik van schattingen De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: Bedrijfsgebouwen : 2 % / 5 % Machines en installaties : 4 %. Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %. De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Pagina 20
9 Stichting zorgcentrum Horizon GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Voorraden Er zijn geen voorraden aanwezig. Pagina 21
10 Stichting zorgcentrum Horizon GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.de voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting. Voorziening groot onderhoud verzorgingshuis en woningen De onderhoudsvoorziening dient ter egalisering van het cyclisch onderhoud van de gebouwen en installaties. Voorziening jubileumverplichtingen De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Schulden Schulden worden opgenomen voor de nominale waarde. Pagina 22
11 Stichting zorgcentrum Horizon Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. Pensioenen Zorgcentrum Horizon heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij PFZW. De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Horizon betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van ten minste 105% te hebben. Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Horizon heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Horizon heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord Grondslagen van segmentering In de jaarrekening wordt overeenkomstig de Richtlijn Zorginstellingen een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in de volgende segmenten Stichting zorgcentrum Horizon en Protestants Christelijke Stichting voor woningen voor Ouderen. Bij de verdeling van de resultatenrekening per bedrijfssegment is aangesloten op de activiteiten van het bedrijfsproces Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Pagina 23
12 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Onderhanden projecten Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen 0 0 Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Toelichting: In 2007 is een aanvang gemaakt met de planvorming van de voorgenomen uitbreiding. Deze zal worden gerealiseerd in samenwerking met de Stichting Woningen voor Ouderen. Het zorgkantoor heeft reeds een positief advies aan de Zorgautoriteit uitgebracht. De voorbereidingskosten zullen te zijnertijd in de stichtingskosten worden opgenomen en afgeschreven. Voorlopig worden deze kosten verantwoord "onder onderhanden projecten". Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZivergunningplichtige vaste activa, de WTZimeldingsplichtige vaste activa, de WMGgefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Kosten hersluiten lening Totaal financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: Boekwaarde per 1 januari Af: afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Pagina 24
13 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS ACTIVA 3. Voorraden De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Voedingsmiddelen 0 0 Voorraden Toko 0 0 Totaal voorraden Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Vorderingen op debiteuren Vordering op Woningbouwvereniging Langedijk Overige overlopende activa: Totaal vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot t/m totaal Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31dec13 31dec12 Waarvan gepresenteerd als: vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil Pagina 25
14 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 6. Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: In het saldo bankrekeningen is een bedrag opgenomen ad dat uitstaat op een rendementsrekening. Het saldo is direct opeisbaar. Tevens zijn de lening van de Rabobank opgezegd en overgezet naar de Triodosbank. De stichting beschikt over een rekeningcourant krediet bij de Triodosbank, ter dekking van de aanloopkosten van de nieuwbouw Pagina 26
15 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31dec13 31dec12 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1jan2013 bestemming mutaties 31dec2013 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1jan2013 bestemming mutaties 31dec2013 Reserve aanvaardbare kosten: Duurzaam verblijf Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen Saldo per Resultaat Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1jan2013 bestemming mutaties 31dec2013 Algemene reserves: Algemene reserves Totaal nietcollectief gefinancierd vrij vermogen Toelichting: 8. Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1jan dec2013 Groot onderhoud verzorgingshuis Voorziening jubilea Groot onderhoud woningen Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31dec2013 Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Toelichting per categorie voorziening: Voorziening onderhoud De onderhoudsvoorziening dient ter egalisering van het cyclisch onderhoud van de gebouwen en installaties. De saldi worden voldoende geacht. Voorziening jubilea De verslaggevingrichtlijn voor personeelsbeloningen (RJ271) verplicht het treffen van een voorziening jegens personeelsleden voor toekomstige verplichtingen langer dan een jaar. Pagina 27
16 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS 9. Langlopende schulden De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Schulden aan kredietinstellingen Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. Toelichting: De langlopende schulden betreffen uitsluitend onderhandse leningen. 10. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Kasgeld lening Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Personeelsfonds Overige schulden: Diverse overige schulden Nog te betalen kosten: Te betalen intrest leningen Budget KSW dementerenden Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen Toelichting: In november 2012 heeft de aanbesteding voor de nieuwbouw en renovatie plaatsgevonden. Het totaalbedrag wat is aanbesteed bedraagt excl. btw. Het totale project zal medio 2014 klaar zijn.
17 Pagina 28
18 Stichting zorgcentrum Horizon GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZivergunningplichtige vaste activa Grond Gebouwen Ver Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal bouwingen Projecten vergunning Stand per 1 januari 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar investeringen herwaarderingen afschrijvingen extra afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 2,0% 5,0% 4,0% Stichting zorgcentrum Horizon Pagina 29
19 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZimeldingsplichtige vaste activa Instand Subtotaal Subtotaal houding meldingsplichtige activa Stand per 1 januari 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10,0% Stichting zorgcentrum Horizon Pagina 30
20 5.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WMGgefinancierde vaste activa Inventaris Automati Subtotaal sering WMG Stand per 1 januari 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december , Afschrijvingspercentage 10,0% 10,0% Pagina 31
21 Stichting zorgcentrum Horizon Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa Subtotaal Grond Gebouwen Installaties Onderhanden Niet WTZi Projecten WMG Stand per 1 januari 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 2% 5% Pagina 32
22 Stichting zorgcentrum Horizon SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN (GECONSOLIDEERD) Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen Nummer t/m 2013 Nominaal Briefnummer onder bedrag Indexering Aangepaste Datum Omschrijving WTZitype t/m gereed handen WTZi WTZi goedkeuring Jaar van oplevering Nieuwbouw (renovatie) Zorgcentrum Nieuwbouw Woningen Totaal Dit betreft aanloop en bouwkosten van de nieuwbouw en de renovatiekosten die medio 2014 afgerond zal zijn. Pagina 33
23 Stichting zorgcentrum Horizon BIJLAGE Overzicht langlopende schulden ultimo 2013 (geconsolideerd) Leninggever Datum Hoofdsom Soort lening Restschuld 31 december 2012 Nieuwe leningen in 2013 Aflossing in 2013 Restschuld 31 december 2013 Restschuld over 5 jaar Resterende looptijd in jaren eind 2013 Totale looptijd Werkelijkerente Aflossingswijze Aflossing 2014 % Gestelde zekerheden ING Bank 1mei Lineair 4,80% lineair Triodosbank 31dec Lineair 2,46% lineair borg Wfz ING Bank 1mei Annuïtair 4,75% annuïtair Rabobank 14dec Lineair 6,11% lineair 0 0 Rabobank 12mrt Lineair 5,05% lineair 0 0 Triodosbank deel I 17jun Lineair 4,86% lineair Triodosbank deel II 17jun aflossingsvrij 4,86% nvt nvt 0 Totaal De leningen van de Rabobank zijn in 2013 geheel afgelost; dit in verband met het verkrijgen van een lening van een nieuwe kredietverstrekker. De leningen van de Rabobank van Stichting Woningen zijn omgezet naar de nieuwe kredietverstrekker "de Triodosbank" nieuwe lening Triodosbank (EUR ) Zie toelichting Overzicht leningen (enk.) Nieuwe lening Triodos deel I + II: Triodos deel 1: een lening van EUR en een aflossing van EUR per maand voor een periode van 20 jaar Triodos deel 2: een aflossingvrije lening ad EUR van 20 jaar Zekerheden nieuwe lening Triodosbank deel I + II Kredietgever en Kredietnemer komen overeen dat als zekerheid voor de betaling van de schuld aan kredietgever, al dan niet bij voorbaat, de volgende pandrechten op de volgende goederen worden gevestigd: een eerste recht van pand op alle huidige, en voor zover rechtens mogelijk, toekomstige rechten jegens derden op grond van alle tegenwoordige en toekomsige rechten van Kredietnemer voortvloeiende uit huur/verhuur; welke pandrechten hierbij door kredietnemer ten behoeven van Kredietgever worden gevestigd. Kredietgever accepteer hierbij elk pandrecht dat door deze Kredietovereenkomst gevestigd wordt. Deze kredietovereenkomst geldt ook als akte van verpanding. Overige zekerheidsrechten: In een aparte akte moeten als zekerheid voor de betaling van de schuld door Kredietnemer de volgende zekerheden aan Kredietgever worden verleend: a. een eerste recht van hypotheek ad EUR , ; te vermeerderen met 37,5% voor rente en kosten op de volgende onderpanden: 1. Boeier 13 / Grundel 2230 / Grundel 3139 te Broek op Langedijk 2. Voorburggracht 25 te Broek op Langedijk 3. Dr. Manjoerieplantsoen 149 te Broek op Langedijk 4. Dr. Manjoerieplantsoen 232 te Broek op Langedijk Pagina 34
24 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT 1. AWBZ BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvwzorg, exclusief subsidies) Niet gebudgetteerde zorgprestaties Subsidies Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING Buitengewone baten en lasten 0 0 RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Pagina 35
25 Stichting zorgcentrum Horizon GESEGMENTEERDE RESULTATENREKENING OVER 2013 SEGMENT 2. Stichting Wonen BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Niet collectief gebonden vermogen AANSLUITING TOTAAL RESULTAAT MET RESULTAAT SEGMENTEN Resultaat volgens gesegmenteerde resultatenrekeningen: SEGMENT 1. AWBZ SEGMENT 2. Stichting Wonen Resultaat volgens geconsolideerde resultatenrekening
26 Pagina 36
27 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING BATEN 12. Toelichting nietgebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt: Opbrengsten uit Wmoprestaties op het gebied van huishoudelijke hulp Totaal Toelichting: Met ingang van 2007 is de huishoudelijke zorg uit de AWBZ gehaald en ondergebracht in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. Toewijzing geschiedde middels openbare aanbesteding conform Europese regelgeving. Horizon heeft met de gemeente een doorlopend contract afgesloten. 13. Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmoprestaties) De specificatie is als volgt: Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (stagefonds) Totaal Toelichting overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt: Overige dienstverlening: Opbrengst maaltijden Overige opbrengsten Opbrengst huur en servicekosten woningen Totaal LASTEN 15. Personeelskosten De specificatie is als volgt: Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: Overige personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst Totaal personeelskosten Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: Algemeen beheer 4,12 3,56 Bewonersgebonden functies 26,48 26,67 Hotelmatige functies 7,80 7,88 Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van fulltime eenheden 38,40 38,11 Pagina 37
28 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 16. Afschrijvingen vaste activa De specificatie is als volgt: Nacalculeerbare afschrijvingen: materiële vaste activa Overige afschrijvingen: materiële vaste activa Totaal afschrijvingen Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2013 Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: WTZivergunningplichtige vaste activa WTZimeldingsplichtige vaste activa 0 WMGgefinancierde vaste activa 0 Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt: Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt en bewonersgebonden kosten Onderhoud en energiekosten: Onderhoud Energie gas Energie stroom Subtotaal Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen 0 0 Totaal overige bedrijfskosten Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt: Rentebaten Rentelasten Totaal financiële baten en lasten Pagina 38
29 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING 19. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie? Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie? Raad van Bestuur / Raad van Toezicht Eenhoofdig De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Naam H. Westerink 1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit ja 3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder 31dec13 4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het ja 5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter 12 6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? loondienst 7 Welke salarisregeling is toegepast? CAO 8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage) 89% 9 Brutoinkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering, salaris en andere vaste toelagen Brutoonkostenvergoeding Werkgeversbijdrage sociale lasten Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU Ontslagvergoeding 0 14 Bonussen 0 15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b) Cataloguswaarde auto van de zaak 0 17 Eigen bijdrage auto van de zaak 0 De leden van de raad van toezicht van de zorginstelling ontvangen geen bezoldiging. 20. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 Functionaris (functienaam) Directeur 2 In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) 89% 5 Brutoinkomen (incl. salaris, vakantiegeld, Winstdelingen en bonusbetalingen 0 7 Totaal beloning (5 en 6) Werkgeversbijdrage sociale lasten Brutoonkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen 0 11 Uitkeringen in verband met beëindiging van het 0 Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) Beloning Honoraria accountant De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Nietcontrolediensten 0 0 Totaal honoraria accountant Pagina 39
30 Stichting zorgcentrum Horizon MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ (exclusief subsidies) Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 0 0 Prijsindexatie materiële kosten 0 0 Groei normatieve kapitaalslasten Beleidsmaatregelen overheid: Toekenning subsidie KSW dementerenden Nacalculeerbare kapitaalslasten: rente afschrijvingen overige Overige mutaties: Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Vooruitontvangen budget KSW dementerenden 0 0 Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten jaar t Toelichting: Het budget KSW dementerenden is in 2012 opgenomen onder de kortlopende schulden, omdat de hiermee samenhangende kosten in 2013 nog niet gerealiseerd zijn. De verwachting is dat deze middelen in 2014 ingezet zullen worden. Pagina 40
31 Stichting zorgcentrum Horizon ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref. 31dec13 31dec12 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen uit hoofde van financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Ref. 31dec13 31dec12 PASSIVA Eigen vermogen 6 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Schulden uit hoofde van financieringsoverschot Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva Pagina 41
32 Stichting zorgcentrum Horizon ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2013 BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Ref Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten (uit AWBZ/Zvwzorg, exclusief subsidies) Nietgebudgetteerde zorgprestaties (inclusief Wmohuishoudelijke hulp) Subsidies (exclusief Wmohuishoudelijke hulp; inclusief overige Wmoprestaties) Overige bedrijfsopbrengsten Som der bedrijfsopbrengsten BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING RESULTAAT BOEKJAAR RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten
33 Pagina 42
34 Stichting zorgcentrum Horizon GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ENKELVOUDIGE JAARREKENING Algemeen In deze paragraaf toelichten van specifieke waarderingsgrondslagen van de enkelvoudige jaarrekening. Indien er geen afwijkingen zijn van de waarderingsgrondslagen in de enkelvoudige jaarrekening kunt u dit toelichten bij de geconsolideerde waarderingsgrondslagen. Paragraaf kunt u dan verwijderen Afwijkingen in waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening Er zijn geen afwijkingen. Pagina 43
35 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0 Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0 Af: desinvesteringen 0 0 Boekwaarde per 31 december Aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZivergunningplichtige vaste activa, de WTZimeldingsplichtige vaste activa, de WMGgefinancierde vaste activa en de Kleinschalige Woonvoorzieningen per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder In toelichting zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. 2. Voorraden De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Voedingsmiddelen 0 0 Overige voorraden: Toko 0 0 Totaal voorraden Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Vorderingen op debiteuren Overige vorderingen: Overige nog te ontvangen bedragen Overige overlopende activa Totaal vorderingen en overlopende activa Pagina 44
36 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en/of schulden uit hoofde van financieringsoverschot totaal Saldo per 1 januari Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar Saldo per 31 december Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a a= interne berekening b= overeenstemming met zorgverzekeraars c= definitieve vaststelling NZa 31dec13 31dec12 Waarvan gepresenteerd als: vorderingen uit hoofde van financieringstekort schulden uit hoofde van financieringsoverschot Specificatie financieringsverschil in het boekjaar Wettelijk budget aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Af: overige ontvangsten 0 0 Totaal financieringsverschil Liquide middelen De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Bankrekeningen Kassen Totaal liquide middelen Toelichting: In het saldo bankrekeningen is een bedrag opgenomen ad dat uitstaat op een rendementsrekening. Het saldo is direct opeisbaar. Pagina 45
37 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PASSIVA 6. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31dec13 31dec12 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Totaal eigen vermogen Kapitaal Saldo per Resultaat Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1jan2013 bestemming mutaties 31dec2013 Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Saldo per Resultaat Overige Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1jan2013 bestemming mutaties 31dec2013 Reserve aanvaardbare kosten: Duurzaam verblijf Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Specificatie aansluiting geconsolideerd enkelvoudig vermogen 31 december 2013 en resultaat over 2013 De specificatie is als volgt : Eigen vermogen Resultaat Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: Eigen vermogen en resultaat Woningstichting Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat Voorzieningen Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per Het verloop is als volgt weer te geven: 1jan dec2013 Groot onderhoud verzorgingshuis Voorziening uitkering jubilea Totaal voorzieningen Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd: 31dec2013 Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Toelichting per categorie voorziening: Voorziening onderhoud De onderhoudsvoorziening dient ter egalisering van het cyclisch onderhoud van de gebouwen en installaties. De saldi worden voldoende geacht. Voorziening jubilea De verslaggevingrichtlijn voor personeelsbeloningen (RJ271) verplicht het treffen van een voorziening jegens personeelsleden voor toekomstige verplichtingen langer dan een jaar. Pagina 46
38 Stichting zorgcentrum Horizon TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS 8. Langlopende schulden De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Schulden aan kredietinstellingen Totaal langlopende schulden Het verloop is als volgt weer te geven: Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen Stand per 31 december Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd: Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar) Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage overzicht langlopende leningen. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De langlopende leningen betreffen uitsluitend onderhandse leningen. 9. Kortlopende schulden en overlopende passiva De specificatie is als volgt: 31dec13 31dec12 Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Kasgeldlening Triodosbank Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Personeelsfonds Overige schulden: Rekeningcourant stichting wonen Nog te betalen kosten: Nog te betalen accountants en administratiekosten Nog te betalen intrest leningen Overige nog te betalen kosten Vooruitontvangen opbrengsten: Budget KSW dementerenden Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva Pagina 47
39 Stichting zorgcentrum Horizon ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZivergunningplichtige vaste activa Grond Terrein Gebouwen Ver Installaties Onderhanden Subtotaal Totaal voorzieningen bouwingen Projecten vergunning Stand per 1 januari 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar investeringen herwaarderingen afschrijvingen (nacalculeerbaar) extra afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 0% 2,0% 5,0% 4,0% 0% Pagina 48
40 Stichting zorgcentrum Horizon ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling Verslaggeving WTZi WTZimeldingsplichtige vaste activa Instand Subtotaal Subtotaal houding meldingsplichtige activa Stand per 1 januari 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 1 januari Mutaties in het boekjaar investeringen herwaarderingen afschrijvingen terugname geheel afgeschreven activa.aanschafwaarde.cumulatieve herwaarderingen.cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo) Stand per 31 december 2013 aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Afschrijvingspercentage 10,0% Pagina 49
Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas
Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en
Nadere informatieJaarverslaggeving Stichting Hospice Dignitas
Jaarverslaggeving 2015 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en
Nadere informatieStichting Medische Voortplanting Voorburg
Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieJaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft
Jaarrekening 2013 Stichting Mies te Assendelft INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 3 5.1.4
Nadere informatie1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2012 1 1.2 Resultatenrekening over 2012 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2012 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2015 Stichting Cardo 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Resultatenrekening over 2015 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2015 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatie1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening over 2013 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2013 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieStichting Woon- en Zorgcentrum "Avondlicht"
INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2015 1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 6 1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 7 1.5
Nadere informatieJaarrekening Stichting Welzijn Kapelle
Jaarrekening 2016 Stichting Welzijn Kapelle INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2016 5.1.1 Balans per 31 december 2016 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2016 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 6 5.1.4
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2016 Stichting Cardo 2 van 17 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2016 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatieStichting Omega, Amsterdam
INHOUDSOPGAVE Pagina 6.1 Jaarrekening 2012 6.1.1 Balans per 31 december 2012 29 6.1.2 Resultatenrekening over 2012 30 6.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 31 6.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarrekening Stichting Leefgemeenschap De Gouden Zon
Jaarrekening 2017 Stichting Leefgemeenschap De Gouden Zon Zomer 2018 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2017 5.1.1 Balans per 31 december 2017 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2017 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2017 Stichting Cardo 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2017 3 2. Resultatenrekening over 2017 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2017 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatieJaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg
Jaarverslaggeving 2015 Woonzorgboerderij Moriahoeve De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Pagina INHOUDSOPGAVE 1 5.1 Jaarrekening 2015 2 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015
Nadere informatieStichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012
Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans
Nadere informatieJaarverslaggeving 2017 Stichting De Ark Gemeenschap Regio Gouda
Jaarverslaggeving 2017 v20180330 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2017 5.1.1 Balans per 31 december 2017 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2017 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017 6 5.1.4 Grondslagen
Nadere informatieFinanciele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard
Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide
Nadere informatieFinanciele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard
Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide
Nadere informatieJaarrekening Stichting Ophovenerhof
Jaarrekening 2013 Stichting Ophovenerhof Sittard, 24 maart 2014 1 JAARREKENING 2013 1 JAARREKENING 1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) ACTIVA Ref. 31-dec-13 31-dec-12 Vaste activa
Nadere informatieJaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard
Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening
Nadere informatieJaarrekening 2013. Stichting de Wielborgh
Jaarrekening 2013 Stichting de Wielborgh INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 6 5.1.4 Grondslagen
Nadere informatieJaarrekening Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven. geconsolideerde jaarrekening
Jaarrekening 2012 Stichting Zorg- en wooncentrum De Haven geconsolideerde jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1. Bestuursverslag 5.2 Jaarrekening 2012 5.2.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012
Nadere informatieJaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank
Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013
Nadere informatieJaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard
Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Vrijwaard 5 juni 2018 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2017 1.1.1 Balans per 31 december 2017 1 1.1.2 Resultatenrekening over
Nadere informatieStichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2014
Stichting Buurderij De Wilde Haan Jaarrekening 2014 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2
Nadere informatieJaarrekening Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst
Jaarrekening 2012 Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen + WMO Versie: 31 januari 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Balans per 31
Nadere informatieJaarrekening 2015 Stichting Oevernet
Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over
Nadere informatieJaarrekening 2014. Stichting Oevernet
Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële
Nadere informatieKlas op Wielen (Stichting) Hoofdposten uit de Jaarrekening Status: Afgerond (5/28/2018 3:09:35 PM)
3.7.1 Jaarrekening: balans Activa Vaste activa Bedrag in 's per einde Bedrag in 's per einde vorig Immateriële vaste activa 0 0 Materiële vaste activa 102.484 111.962 Financiële vaste activa 0 0 Totaal
Nadere informatieJaarrekening Stichting Windroos Foundation
Jaarrekening 2014 Stichting Windroos Foundation INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 3
Nadere informatieJaarrekening Stichting Sint Anna
Jaarrekening 2013 Versie: 06 mei 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 5.1.4 Grondslagen
Nadere informatieJaarrekening Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 2012
Jaarrekening 211 Rondomzorg v.o.f. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen Versie:31 juli 212 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 211 5.1.1 Balans per 31 december 211 2 5.1.2 Resultatenrekening
Nadere informatieStichting Zorg- en Wooncentrum De Haven 5.1 JAARREKENING
5.1 JAARREKENING Jaarrekening 2013 De Haven - 27 - 5.2 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING Jaarrekening 2013 De Haven - 28 - 5.2 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 5.2.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2013
Nadere informatieJaarrekening Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex
Jaarrekening 2017 Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 2017 1.1 Balans per 31 december 2017 1 1.2 Resultatenrekening over 2017 2 1.3 Kasstroomoverzicht over
Nadere informatieJaarrekening 2013. Burg. De Boer Stichting. Woonzorgcentrum De Lange Wei
Jaarrekening 2013 Burg. De Boer Stichting Woonzorgcentrum De Lange Wei 23 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieJaarrekening Christelijke Stichting voor Zorg en Dienstverlening BCM
Jaarrekening 2012 Christelijke Stichting voor Zorg en Dienstverlening BCM INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 2 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening
Nadere informatieJaarverslaggeving Woonzorgboerderij Moriahoeve. De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg
Jaarverslaggeving 2015 Woonzorgboerderij Moriahoeve De Steeg 4a 3931 PM Woudenberg Pagina INHOUDSOPGAVE 1 5.1 Jaarrekening 2015 2 5.1.1 Balans per 31 december 2015 3 5.1.2 Resultatenrekening over 2015
Nadere informatieJaarrekening 2012 Stichting Vredewold
Jaarrekening 2012 Stichting Vredewold pagina 17 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Balans per 31 december 2012 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2012 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2012 3
Nadere informatieJaarrekening 2013 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Verzorgingshuis "Heemzicht"
d.d. 12 mei 2014 Jaarrekening 2013 Stichting Woongemeenschap voor Ouderen Verzorgingshuis "Heemzicht" INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 3 5.1.2 Resultatenrekening
Nadere informatieStichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3. Jaarrekening 2017
Stichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3 Jaarrekening 2017 Zorgboerderij BuitenGewoon 3 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Resultatenrekening 2017 3 Waarderingsgrondslagen 5 Toelichting
Nadere informatieJaarrekening 2014. Stichting PerspeKtief
Jaarrekening 2014 Stichting PerspeKtief INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 2 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 3 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 4 5.1.4 Grondslagen
Nadere informatieDE PIETER RAAT STICHTING
Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 26 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 27 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 28 5.1.4 Grondslagen van waardering
Nadere informatieJaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy
Jaarverslaggeving 2014 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Breda, 11 mei 2015. INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieJaarrekening 2015 MEE West-Brabant
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Ref. 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.839.186 3.074.289 Totaal vaste activa 2.839.186 3.074.289 Vlottende activa Vorderingen 2 543.726
Nadere informatieJaarverslaggeving Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg
Jaarverslaggeving 2015 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over
Nadere informatieJaarrekening Stichting Orion
Jaarrekening 214 Stichting Orion INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 214 5.1.1 Balans per 31 december 214 1 5.1.2 Resultatenrekening over 214 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 214 3 5.1.4 Grondslagen van
Nadere informatieStichting Zorgboerderij BuitenGewoon 3. Jaarrekening 2018
Stichting Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave Jaarrekening 2018 Balans per 31 december 2018 2 Resultatenrekening 2018 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting balans per 31 december 2018 5 Overzicht materiële
Nadere informatieJaarrekening 2014. Steun Stichting Vrienden van Winterdijk
Jaarrekening 2014 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarrekening Stichting SIG
Jaarrekening 2012 Stichting SIG INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 1 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 2 5.1.3 Geconsolideerd
Nadere informatieStichting Woningen Emmaus
Stichting Woningen Emmaus Zoeterwoude Rapport inzake Financiële jaarverslaggeving 2017 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december
Nadere informatie# $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($! " *' $ ($$. % + "! # /$$ - "# $! "% $! " $! ""( $!. ",* ". $! "( $! /
!" # $%&$$ $ ' $ ( $ ' $ ) *&& + $,'-($! " #$%& #'() $* *' $ ($$. % + +*" "* "!," # /$$ - "# $! "% $! " $! "!&' ""( $!. ")* "+* ",* "- "$* ". $! "( $! / 0 #!0' 1)* )-+*#$ ( (2 ( 3 2 (4562"2"* 52 *( 5 7"
Nadere informatieJaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum
Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJAARREKENING 2013 DE PIETER RAAT STICHTING
JAARREKENING 2013 DE PIETER RAAT STICHTING INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 31 5.1.1 Balans per 31 december 2013 32 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 33 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013 34
Nadere informatieJaarverslag 2014. Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg
Jaarverslag 2014 Stichting Sint Jozef Wonen en Zorg INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4
Nadere informatieJaarrekening Stichting Vrienden van Sprank
Jaarrekening 2017 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2017 3 5.1.1 Balans per 31 december 2017 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2017 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017 6 5.1.4 Grondslagen van waardering
Nadere informatieJaarrekening Stichting Vrienden van 'de Blanckenborg'
Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening over 2016 2 1.1.3 Kasstroomoverzicht over 2016 3 1.1.4 Toelichting op de balans
Nadere informatieJaarrekening Stichting Vrienden van 'de Blanckenborg'
Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2017 1.1.1 Balans per 31 december 2017 1 1.1.2 Resultatenrekening over 2017 2 1.1.3 Kasstroomoverzicht over 2017 3 1.1.4 Toelichting op de balans
Nadere informatieJaarrekening Stichting Dôme Exploitatie
Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting
Nadere informatieJaarrekening 2015 SPRING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 1 189.488 - Liquide middelen 2 1.183.639 - Totaal vlottende activa 1.373.127 - Totaal activa 1.373.127 - Werkelijk Openings- Ref. 31-12-15
Nadere informatieJaarrekening Stichting Sint Anna
Jaarrekening 2014 Stichting Sint Anna Versie: 12 mei 2015 INHOUDSOPGAVE 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 5.1.4
Nadere informatieJaarrekening 2013. Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten "De Schutse"
Jaarrekening 2013 Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten "De Schutse" INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 5.1.2 Resultatenrekening over 2013
Nadere informatieJaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk
Jaarrekening 2017 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2017 Balans per 31 december 2017 3 Resultatenrekening over 2017 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarrekening Stichting Dôme Exploitatie
Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2015 5 Toelichting
Nadere informatieJaarrekening Stichting Zorgorganisatie Het Hoge Veer
Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 6 5.1.4 Grondslagen van waardering
Nadere informatieJaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk
Jaarrekening 2018 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2018 Balans per 31 december 2018 3 Resultatenrekening over 2018 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarverslaggeving 2012
Jaarverslaggeving 2012 Stichting Evangelisch Begeleidingscentrum gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) INHOUD pagina 5.1 Jaarrekening 2012 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december
Nadere informatie31 december Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (3)
1 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) 31 december 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 33.091 31.255 Vlottende activa Vorderingen (2) Overige vorderingen en overlopende
Nadere informatieJaarrekening Steun Stichting Vrienden van Winterdijk
Jaarrekening 2013 Steun Stichting Vrienden van Winterdijk INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Resultatenrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarrekening Stichting Dôme Exploitatie
Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2016 5 Toelichting
Nadere informatieJaarrekening 2012 Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe te Epe
Jaarrekening 2012 Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe te Epe INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2012 1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 4 1.2 Geconsolideerde resultatenrekening
Nadere informatieRafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014
Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieJaarverslaggeving 2014. Stichting Pleyade
Jaarverslaggeving 2014 Stichting Pleyade INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2014 3 5.1.4 Grondslagen
Nadere informatieStichting Fokus Exploitatie. Jaarrekening 2013
Stichting Fokus Exploitatie Jaarrekening 2013 Inhoud Jaarrekening 2013 3 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 3 Resultatenrekening over 2013 4 Kasstroomoverzicht over 2013 5 Grondslagen
Nadere informatieJaarrekening 2013 Stichting Woonzorgcentrum Raffy
Jaarrekening 2013 Stichting Woonzorgcentrum Raffy Breda, 13 mei 2014. INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 2 5.1.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieJaarrekening Christelijke Stichting voor Zorg en Dienstverlening BCM
Jaarrekening 2011 Christelijke Stichting voor Zorg en Dienstverlening BCM INHOUDSOPGAVE Pagin 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2011 2 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening
Nadere informatieStichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012
Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieStichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend. Gegevens rechtspersoon. Statutaire vestigingsplaats: Samenstelling bestuur tot 6 juli 2015
Deel 2 Gegevens rechtspersoon Gegevens rechtspersoon Naam rechtspersoon: Statutaire vestigingsplaats: Stichting Algemeen Opvangcentrum Purmerend Purmerend Samenstelling bestuur tot 6 juli 2015 Dhr. L.
Nadere informatieJaarrekening Stichting Schakelring
Jaarrekening 2012 Stichting Schakelring INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2012 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2012 5 5.1.3 Geconsolideerd
Nadere informatieJaarverslaggeving Stichting De Noorderbrug
Jaarverslaggeving 2015 Stichting De Noorderbrug INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 6
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardia
Jaarrekening 2014 Stichting Cardia INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Geconsolideerd
Nadere informatieJaarverslaggeving Neboplus WONEN EN ZORG
Jaarverslaggeving 2015 Neboplus WONEN EN ZORG INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 6 5.1.4
Nadere informatieJaarrekening 2015 STICHTING CAVENT
Jaarrekening 215 STICHTING CAVENT 25 t 215 31/12/15 t-1 214 31/12/14 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 5.1 Jaarrekening 215 25 5.1.1 Balans per 31 december 215 28 5.1.2 Resultatenrekening over 215 29 5.1.3
Nadere informatieStichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014
Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per
Nadere informatieDe Pieter Raat Stichting
INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 30 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 31 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 32 5.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarrekening Stichting Moria. 30-mei-16
Jaarrekening 2015 30-mei-16 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2015 5.1.1 Balans per 31 december 2015 0 5.1.2 Resultatenrekening over 2015 0 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2015 3 5.1.4 Grondslagen van
Nadere informatieJaarrekening Stichting Schakelring
Jaarrekening 2010 Stichting Schakelring INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 3 5.1.1 Geconsolideerde balans per 31 december 2010 4 5.1.2 Geconsolideerde resultatenrekening over 2010 5 5.1.3 Geconsolideerd
Nadere informatieJaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie. Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen
Jaarrekening 2011 Stichting Fokus Exploitatie Model: enkelvoudige jaarrekening AWBZ-instellingen 5.1 Jaarrekening 2011 5.1.1 Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) (in euro s) Ref. 31 december
Nadere informatieJAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO
JAARRAPPORT 2017 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2017 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Ref. 31-dec-17
Nadere informatieJaarrekening Stichting Libra Zorggroep
Jaarrekening 2010 Stichting Libra Zorggroep INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 3 5.1.1 Balans per 31 december 2010 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2010 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2010 6 5.1.4
Nadere informatieStichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014
Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over
Nadere informatieStichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam
Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarrekening 2014 Stichting Prot. Chr. Woonzorg Unie Veluwe
Jaarrekening 2014 Stichting Prot. Chr. Woonzorg Unie Veluwe INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieStichting Buurderij De Wilde Haan. Jaarrekening 2013
Stichting Buurderij De Wilde Haan Jaarrekening 2013 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 3 1.2
Nadere informatieJaarverslaggeving 2016
Jaarverslaggeving 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2016 4 1.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 1.1.4
Nadere informatieJaarverslaggeving Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten "De Schutse"
Jaarverslaggeving 214 Stichting tot het Verzorgen van Verstandelijk Gehandicapten "De Schutse" INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 214 5.1.1 Balans per 31 december 214 1 5.1.2 Resultatenrekening over
Nadere informatieJaarrekening Stichting De Goede Zorg Apeldoorn
Jaarrekening 2010 Stichting De Goede Zorg Apeldoorn INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2010 5.1.1 Balans per 31 december 2010 56 5.1.2 Resultatenrekening over 2010 57 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2010
Nadere informatieJaarrekening 2012. Stichting Stay Clean
Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012
Nadere informatieJaarverslaggeving 2017
Jaarverslaggeving 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2017 1.1.1 Balans per 31 december 2017 3 1.1.2 Resultatenrekening over 2017 4 1.1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 1.1.4
Nadere informatieJAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN
BATEN EN LASTEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2017 2017 2016 Opbrengsten Lumpsum Rijk 2.361.057 2.361.058 2.230.440 DVO prv Gelderland 493.269 497.599 492.282 Lumpsum Arnhem 1.090.970 1.090.970 1.128.779
Nadere informatieStichting Dienstencentrum Leek. Oldenoert KP LEEK. Jaarrekening 2017
Stichting Dienstencentrum Leek Oldenoert 32 9351 KP LEEK Jaarrekening 2017 Stichting Dienstencentrum Leek Oldenoert 32 9351 KP LEEK Jaarrekening 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per
Nadere informatie