Het jaarverslag is ingericht volgens de gestelde eisen vanuit het Ministerie OC&W (OC&W-voorschrift Jaarverslaggeving Primair Onderwijs).
|
|
- Theophiel van der Heijden
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 ,s*nams openbaar basisonderwijs SSfflSr*""' van *"" op^ 4600AABERGENOPZOOM Niet op barcode schrijven!! iililiiliiii Re, Datum:'TSo9 Eenheid: GRIFF 1.58 Bergen op Zoom, 26 juni 2009 Ons kenmerk: Onderwerp: jaarverslag Geachte raad, Hierbij sturen wij u in het kader van het afleggen van de verantwoording over het jaar het jaarverslag, inclusief de bijbehorende accountantsverklaring. Het jaarverslag is ingericht volgens de gestelde eisen vanuit het Ministerie OC&W (OC&Wvoorschrift Jaarverslaggeving Primair Onderwijs). Wij kunnen u verder melden dat de jaarcijfers over bij het administratiekantoor Onderwijs Service Groep en door het accountantskantoor DeEoitte zijn gecontroleerd en goedgekeurd. De verklaring vormt een onderdeel van het jaarverslag. Nu dit jaarverslag is afgerond kan de verantwoording van de gelden Administratie, Beheer en Bestuur plaatsvinden. Deze verantwoording zal inclusief de bijbehorende accountantsverklaring zo spoedig naar u worden gestuurd. L vriendelijke groet, namens het bestuur van stichting NAMS M.p.uamen, / _^jursmanager Stichting NAMS Postbus 18010, 4601 ZA BERGEN OP ZOOM Tel
2 JAARVERSLAG Stichting NAMS.nams openbaar basisonderwijs
3 Stichting Niet Apart Maar Samen te Bergen op Zoom RAPPORTINZAKE DE JAARREKENING Stichting Niet Apart Maar Samen Postbus ZA Bergen op Zoom Telefoon Website
4 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING Aanbieding 5 Bestuursverslag 7 Financiele positie 9 Resultaat 11 Kengetallen 13 JAARREKENING Grondslagen 15 Balans per 31 december 20 Staat van Baten en Lasten over 23 Kasstroomoverzicht 25 Toelichting behorende tot de balans per 31 december 27 Niet uit de balans blijkende verplichtingen 35 Overzicht verbonden partijen 37 Toelichting op de staat van baten en lasten over 39 Vermelding op basis van WOPT 45 Geoormerkte doelsubsidies OCW en LNW 47 OVERIGE GEGEVENS Accountantsverklaring 49 (Voorstel) bestemming van het exploitatieresultaat 51 Gebeurtenissen na balansdatum 53 BLJLAGE(N) Bestuur 55 OBS de Regenboog 61 OBS de Noordster 67 OBS de Kreek 73 OBS de Dobbelsteen 79 Gegevens over de Rechtspersoon 85
5 A. Inleiding Aanbiedinq De Stichting Niet Apart Maar Samen te Bergen op Zoom biedt u hierbij het "Rapport inzake de jaarrekening " over de periode 1 januari tot en met 31 december aan. Het "Rapport inzake de jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december en een exploitatierekening over de periode 1 januari tot en met 31 december, welke beide zijn voorzien van de benodigde specificaties en toelichtingen. Het "Rapport inzake de jaarrekening" maakt onderdeel uit van het "Jaarverslag". 5
6 BESTUURSVERSLAG 7
7 Stichting Niet Apart maar Samen Voor u ligt het tweede jaarverslag van Stichting Niet Apart Maar Samen. Dit is tegelijkertijd het laatste jaarverslag van Stichting Niet Apart Maar Samen. Stichting Niet Apart Maar Samen en Stichting Foorzes zijn met ingang van 1 januari 2009 gefuseerd. De naam van de gefuseerde instelling is Stichting SOM. In dit jaarverslag worden de onderwijskundige doelstellingen, het personeelsmanagement en de besteding van middelen ten aanzien van de huisvesting, het inventarisbeheer en de materiele exploitatie getoetst aan de doelen en activiteitenplannen zoals gesteld in het jaarplan en begroting. De opzet van het jaarverslag is in de lijn van de richtlijn Jaarverslag onderwijs zoals die geldt met ingang van 1 januari. A. Algemeen Instellingsbeleid 1. Kern taken en organisatie. Het bestuur van Niet Apart Maar Samen is een bestuur waaronder 4 scholen voor regulier basisonderwijs ressorteren. De scholen zijn gelegen in de gemeente Bergen Op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De rechtspersoonlijkheid van Niet Apart Maar Samen is een stichtingsvorm. De stichting is opgericht per 1 januari 2007 en is ontstaan uit de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs van de eerder genoemde gemeenten. Het bestuur heeft een deel van haar bevoegdheden overgedragen aan de bestuursmanager. De bevoegdheden van de bestuursmanager zijn vastgelegd in een functiebeschrijving en in een bestuurs en managementstatuut. De bestuursmanager draagt zorg voor het proces van de beleidsvoorbereiding, beleidsevaluatie en controle in overleg met de directeuren. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de integrale leiding van de scholen binnen de namens het bestuur vastgestelde beleid. Zij zorgen voor de verwezenlijking van de grondslag en doelstellingen van de organisatie, de dagelijkse leiding van de scholen en de kwaliteit en voortgang van het onderwijs. Stichting Niet Apart Maar Samen verzorgt regulier basisonderwijs (primair onderwijs) vanuit een openbare grondslag. De missie van het schoolbestuur luidt: "Verzorgen primair onderwijs aan 4 tot 12 jarigen. Samen leren, Samen delen, Samen spelen en Samen werken". Tot de scholen voor regulier basisonderwijs van stichting NAMS behoren: Brinnummer Naam van de school Plaats 05YQ De Regenboog Dinteloord gemeente Steenbergen 06AI De Noordster Bergen Op Zoom 24AF De Kreek Bergen Op Zoom 27RU De Dobbelsteen Hoogerheide gemeente Woensdrecht 2,Organisatorische ontwikkelingen. Stichting Nams is gefuseerd met Stichting Foorzes, met ingang van 1 januari 2009.De voorbereidingen tot deze fusie werden genomen in. Bij de fusie is Stichting Foorzes de overnemende partij. Na de fusie is de naam van Stichting Foorzes gewijzigd in Stichting Som. 3.Personeelsbeleid. In het jaar is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers. De volgende aspecten hebben de nodige aandacht gekregen.
8 Stichting Niet Apart maar Samen teruggedrongen moeten worden om de personele exploitatie sluitend te krijgen. Zonder een streefgetal te noemen zal duidelijk zijn dat dit een belangrijke opgave voor de nieuwe stichting zijn in de jaren na Materiele vaste activa Hierbij valt op dat de begrote afschrijvingslasten afwijken van de werkelijkheid. In 2009 zal een onderzoek worden gedaan naar de juistheid van de activa, dit mede gelet op het feit dat een juiste investeringsniveau van belang is voor kwalitatief onderwijs en dat een onderzoek zal worden verricht naar het gewenste investeringsniveau. Vorderingen Opvallend is de sterke afname van de overige vorderingen. Verder zijn hier geen bijzonderheden te noemen. Liquide middelen Er is een behoorlijke afname van de liquide middelen. Dit moet echter gezien worden in samenhang met een bedrag van opgenomen onder de vorderingen. Dit betreft een vordering op Stichting Foorzes. Eigen vermogen Als gevolg van een stelselwijziging is hier sprak van een herschikking. De algemene reserve is toegenomen doordat de herwaarderingsreserve is toegevoegd aan de algemene reserve. De voorziening Jubilea is daarentegen onttrokken aan de algemene reserve. Per saldo is de algemene reserve toegenomen en zijn de bestemmingsreserves afgenomen. Voorzieningen Evenals bij het eigen vermogen is er sprake van een stelselwijziging. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te noemen. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de crediteuren en de overige kortlopende schulden. De kengetallen per 31 december geven een gezond beeld te zien. Er is geen beleid gemaakt om doelen te bereiken. Dit is inherent aan het feit dat de stichting Nam slechts twee jaar heeft bestaan en vervolgens per 1 januari 2009 is gefuseerd met stichting Foorzes. 3. Gang van zaken gedurende het verslagjaar Exploitatieresultaat Het exploitatieresultaat is in gunstige zin be'fnvloed door baten in het kader van de Rijksbijdragen OCW, de bruidsschatregeling, de overige baten, de afschrijvingen en de financiele baten en lasten. In nadelige zin door de personeelslasten en de huisvestingslasten. Hierdoor wijkt per saldo het werkelijke resultaat in gunstige zin af van het begrote resultaat. Ten opzichte van het resultaat over 2007 is het verschil per saldo gering. Rijksbijdragen OCW De normatieve rijksbijdragen zijn hoger dan begroot en hoger dan de werkelijke cijfers over Dit geldt eveneens voor de personeelslasten. Grotendeels wordt dit veroorzaakt door de algemene stijging als gevolg van aanpassingen van de cao PO. De niet geoormerkte subsidies waren in 2007 wel aanwezig en ontbreken in begroting en werkelijke cijfers.
9 Stichting Niet Apart maar Samen 5.Toekomstpa ra raaf Het belangrijkste onderwerp is uiteraard de fusie tussen Stichting Nams en Stichting Foorzes per 1 januari Stichting Foorzes was daarbij de overnemende partij. De naam van stichting Foorzes is met ingang van 1 januari gewijzigd in Som. In de toekomst wordt samenwerking en fusie niet uitgesloten. Sterker nog deze is gewenst om de optimale schaalgrootte te verkrijgen. Een begroting is in deze paragraaf niet opgenomen, aangezien er voor de nieuwe Stichting een begroting is gemaakt. Bergen Op Zoom, 24 april 2009
10 FINANCIELE POSITIE Ter verkrijging van een inzicht in de financiele positie van het schoolbestuur dienen de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Ter analyse van de financiele positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans: Vergelijkend balansoverzicht ACTIVA % % Materiele vaste activa , ,7 Vorderingen , ,9 Liquide middelen , , , ,0 PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden ,8 10,7 19, ,8 9,4 14, , ,0 9
11 RESULTAAT Het geconsolideerde resultaat over bedraagt 485. Voor een analyse van net resultaat wordt verwezen naar het bestuursverslag. Het geconsolideerde resultaat over het betreffende jaar kan als volgt worden samengevat: Begroting 2007 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Overige materiele lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Saldo financiele baten en lasten Exploitatieresultaat
12 KENGETALLEN 2007 De liquiditeit geeft de mate aan waarin net bestuur in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Liquiditeit (Vlottende activa/kortlopende schulden) 4,29 5,84 De solvabiliteit geeft de mate aan waarin het bestuur in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. Solvabiliteit 1 (eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) 69,81 75,83 Solvabiliteit 2 (eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%) 80,48 85,23 Rentabiliteit De rentabiliteit geeft aan hoe effectief met de opbrengsten wordt omgegaan. Bij dit kengetal wordt gekeken naar de verhouding tussen het resultaat en de totale opbrengsten. (nettoresultaat / totale paten * 100%) Personele lasten / totale lasten Materiele lasten / totale lasten 0,01 78,89 21,11 1,39 83,75 16,25 13
13 GRONDSLAGEN ALGEMEEN De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's. De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominate waarde. De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (boek 2, titel 9) en de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de ministeriele regeling Jaarverslaggeving Onderwijs specifiek de bepalingen inzake de voorziening BAPO. In dit jaarverslag zijn de richtlijnen voor het financieel jaarverslag van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gevolgd. STELSELWIJZIGING Met ingang van de jaarrekening is er een allesomvattende regeling jaarverslaggeving onderwijs. Dat betekent dat de jaarrekening voortaan opgemaakt dient te worden conform de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de daarop gebaseerde Richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaggeving. De onderwijsspecifieke regels zijn opgenomen in RJ 660 Onderwijsinstellingen. Ook is door het Ministerie van OCW een Ministeriele regeling jaarverslaggeving Onderwijs opgesteld waarin specifiek is opgenomen hoe om te gaan met de Bapovoorziening. In de jaarrekening is op grond van de gewijzigde verslaggevingsregels en stelselwijziging doorgevoerd. Op grond van de gewijzigde regelgeving dient met ingang van een voorziening te worden getroffen voor de in de toekomst te betalen jubileumgratificaties. De verwerking van de stelselwijziging is berekend per 31 december In de vastgestelde jaarrekening 2007 bedroeg het eigen vermogen Als gevolg van de stelselwijziging is het eigen vermogen afgenomen met doordat een voorziening jubileum is gevormd. Het eigen vermogen na stelselwijziging bedraagt per 31 december 2007 dan ook De vergelijkende cijfers in de staat van baten en lasten over 2007 zijn niet aangepast. Het resultaat over 2007 in de vastgestelde jaarrekening 2007 bedraagt Indien de vergelijkende cijfers 2007 zouden zijn aangepast aan de nieuwe grondslagen zou het resultaat als volgt wijzigen: Resultaat 2007 volgens de jaarrekening Bij: Saldo van dotatie minus onttrekking Resultaat 2007 volgens de nieuwe grondslagen
14 (Rijks)bijdragen OCW Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele en exploitatiekosten opgenomen. De (rijks)bijdragen worden toegerekend aan het verslagjaar. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriele en materiele vaste activa. In het jaar volgend op het investeringsjaar wordt begonnen met afschrijven. 17
15 Toelichting Herschikking reserves Reserves Algemene reserve Reserve Herwaardering Reserve Schoolbudget Reserve bestuuren management TOTAAL Saldo Mutatie Saldo Voorzieningen Voorziening jubilea TOTAAL Saldo Mutatie Saldo Reserves Algemene reserve Reserve Schoolbudget TOTAAL Saldo Mutatie Saldo
16 31 december 31 december 2007 PASSIVA Eigen vermogen (3) Algemene reserve Bestemmingsreserves (publiek en privaat) Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Overige voorzieningen Kortlopende schulden Crediteuren Ministerie van OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Overlopende passiva (4) (5)
17 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Begroting 2007 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten Financiele baten Financiele lasten Saldo financiele baten en lasten Resultaat Nettoresultaat
18 KASSTROOMOVERZICHT Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo Baten en Lasten Afschrijvingen Veranderingen in vlottende middelen Vorderingen Kortlopende schulden Mutatie voorzieningen Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiele vaste activa Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen Met ingang van de jaarrekening zijn de gewijzigde verslagleggingsregels gehanteerd en zijn op onderdelen de vergelijkende cijfers gewijzigd. Als gevolg hiervan is het niet mogelijk hier de vergelijkende kasstroomgegevens 2007 op te nemen. 25
19 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Inventaris en apparatuur Leermiddelen (PO) Totaal materiele vaste activa Aanschafprijs t/m 2007 Cumulatieve afschrijvingen t/m 2007 Boekwaarde Investeringen Desinves Boekteringen Afschrijving waarde en 3112 Inventaris en apparatuur Leermiddelen (PO) Totaal materiele vaste activa
20 Liquide middelen Bankrekeningen scholen Bankrekening ING Kas Totaal liquide middelen Specificatie bankrekeningen ING ING (Top Bonusrek.) Bestuur Bestuur OBS de Regenboog OBS de Noordster OBS de Kreek OBS de Dobbelsteen Totaal bankrekeningen Specificatie kas Kas Kas Kas Kas OBS de Regenboog OBS de Noordster OBS de Kreek OBS de Dobbelsteen Totaal kas
21 PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal eigen vermogen Saldo Bestemming Overige Saldo resultaat mutaties 3112 Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Reserve personeels & arbeidsmarktbeleid Totaal eigen vermogen Totaal vermogen Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Overige voorzieningen De voorzieningen hebben overwegend een langlopend karakter. Voor de voorziening onderhoud is het niet mogelijk een schatting naar looptijd te maken omdat de meerjarenonderhoudsplanning nog niet gereed is. Voor wat betreft de voorzieningen BAPO, Spaarverlof en Jubilea is het niet mogelijk een schatting naar looptijd te maken, aangezien niet bekend is wanneer deze opgenomen gaan worden. 31
22 De post overige kortlopende schulden bestaat uit: Ontstaan voor: Overblijf Energie de Dobbelsteen Onstaan in : Lonen en salarissen Afschriftkosten 4e kwartaal 68 Essent afrekening energie Arbo t.m Cultuureducatie Overblijf Saver Gem.Woensdrecht ABB DeVeij Terug te betalen aan het Min. OCW Loonkosten subsidie OOP Foorzes/Fusiekosten Foorzes/Smartboards Totaal De volgende posten zijn in januari t/m april reeds betaald: Lonen en salarissen Afschriftkosten 4e kwartaal 68 Essent afrekening energie Arbo t.m Saver DeVeij Foorzes/Fusiekosten Foorzes/Smartboards De post overlopende passiva bestaat uit: Ontstaan in : Vakantiegeld Nog te besteden geoormerkte Rijkssubsidies: Stimuleringsregeling WE Versterking cultuureducatie Overblijfkrachten Totaal
23 Niet uit de balans blijkende verplichtingen BAPO De voorziening Bapo is in de balans opgenomen overeenkomstig de door het Ministerie van OCW vastgestelde Ministeriele regeling waarin specifiek is opgenomen hoe om te gaan met de Bapovoorziening. Deze regeling betekent dat de in de balans opgenomen voorziening uitsluitend de uitgestelde Bapo rechten omvat. Wanneer RJ 660 integraal zou zijn toegepast zou de voorziening per 31 december bedragen, terwijl de contante waarde van de toekomstige Rijksbijdragen personele lumpsum (voor zover toe te rekenen aan Bapokosten, de zogenaamde 2% component) bedraagt. Per saldo zou dan een voorziening Bapo opgenomen dienen te worden tot een bedrag van 0,00. De huidige voorziening heeft een omvang van
24 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN ER ZIJN GEEN VERBONDEN PARTIJEN 37
25 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER Baten Beg rating 2007 Rijksbijdragen Ministerie van OCW (Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW Geoormerkte OCW subsidies Nietgeoormerkte OCW subsidies Totaal Rijksbijdragen Ministerie van OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige baten Verhuuropbrengsten Overige Totaal overige baten De post gemeentelijke bijdragen en subsidies bestaat uit: Gemeente Bergen op Zoom Bruidsschat Gemeente Steenbergen Bruidsschat Gemeente Woensdrecht Bruidsschat Inbraakschade Vergoeding BVL 06/ Subsidie Cultuurkids 335 Totaal
26 De post overige personele lasten bestaat uit: Personeelskantine Cursuskosten Reiskosten Bedrijfsgezondheidszorg Werving personeel Extern personeel Toeslag premiedifferentiatie Overige personele kosten Dotatie /vrijval BAPO Dotatie Spaarverlof Totaal Personele lasten naar kostendragers 2007 DIR OP OOP Overige Beg rating 2007 Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa Inventaris en apparatuur Meubilair/ Machines en installaties Overige materiele vaste activa Leermiddelen (PO) Totaal afschrijvingen
27 De post overige administratie en beheer bestaat uit: Bijdrage onderwijsbureau Deskundigenadvies OSG/BMO BMC/Onderzoek OSG/POB OSG/Huisvesting Edux/begeleiding Vergaderkosten Onkostenvergoeding bestuur Drukwerk Fusiekosten Overige administratiekosten Overige beheerskosten Totaal In de post Overige administratie en beheer zijn de kosten voor accountantscontrole verar Deze bedragen voor 2007 en respectievelijk en Er is geen andere dienstverlening geweestdan hiergenoemd doorde accountantsorganisatie. Erhebben geen vergoedingen aan bestuursleden plaatsgevonden. De post overige inventaris, apparatuur bestaat uit: 2007 Bouw Website Overige ICT kosten Abonnementen/tijdschriften ICT Software Kabel tv/ overige rechten Totaal De post overige instellingslasten bestaat uit: Pr & Marketing Overige materiaalkosten Overige onderwijskosten Culturele vorming Testen en toetsen Bijdragen aan derden Studiedagen Vervoersmiddelen Kosten voorgaande jaren Totaal
28 Vermelding op basis van de WOPT Niet van toepassing Stichting Niet Apart Maar Samen voldoet aan de WOPT. 45
29 Geoormerkte Doelsubsidies OCW en LNV Aflopend Omschrijving Jaar en kenmerk Bedrag van toewijzing Saldo 2007 Ontvangen in Lasten Investering Saldo EUR EUR EUR EUR EUR EUR Versterking cultuureducatie 2004 Overblijfkrachten 2007 PO/KO/06/ Totaal Niet aflopend Omschrijving Jaar en kenmerk Bedrag van toewijzing Saldo 2007 Ontvangen in Lasten Investering Saldo Versterking cultuureducatie 2011 Overblijfkrachten 2009 Impuls vroegschoolse educatie 2009 POenK/OO/ POenK/OenO/ /55609 EUR EUR EUR EUR EUR EUR Totaal
30 Deloitte Accountants B.V. Flight Forum DA Eindhoven Postbus AJ Eindhoven Tel: (040) Fax: (040) Stichting Niet Apart Maar Samen Markgravenlaan 3 a 4624 KK BERGEN OP ZOOM Datum 29 mei 2009 Accountantsverklaring Behandeld door drs. W.J.P.M. van de Rijdt RA Kenmerk /LvdH/vc Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de (in dit verslag op pagina 15 tot en met 47 opgenomen) jaarrekening van Stichting Niet Apart Maar Samen te Bergen op Zoom bestaande uit de balans per 31 december en de staat van baten en lasten over met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (WJZ/2007/50507). Tevens is het bestuur van de stichting verantwoordelijk voor de financiele rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet en regelgeving opgenomen bepalingen. Deze verantwoordelijkheden omvatten onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat en voor de naleving van de relevante wet en regelgeving, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen voor financiele verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregistervan de Kamervan Koophandel te Rotterdam onder nummer Member of Deloitte Touche Tohmatsu
31 2 29 mei /LvdH/vc Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, vierde lid van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder het Controleprotocol OCW. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat alsmede het voor de naleving van de betreffende wet en regelgeving relevante interne beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen voor financiele verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur van de stichting heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Niet Apart Maar Samen per 31 december en van het resultaat over in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (WJZ/2007/50507). Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over voldoen aan de eisen van financiele rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals die in het Controleprotocol OCW zijn vermeld.
32 3 29 mei /LvdH/vc Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften en/of voorschriften van regelgevende instanties Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:293, lid 5, onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 BW. Deloitte Accountants B.V. was getekend: drs. W.J.P.M. van de Rijdt RA
33 (VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT Het exploitatieresultaat volgens de exploitatierekening over bedraagt ad 485. Hiervan is te bestemmen voor: Algemene reserve Reserve Personeel
34 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Op 1 januari 2009 is de Stichting Samen Onderwijs Maken opgericht. Deze stichting bestaat uit Stichting Niet Apart Maar Samen te Bergen op Zoom en Stichting Foorzes te Reimerswaal. 53
35 BESTUUR, BERGEN OP ZOOM STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting 2007 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten Financiele baten Financiele lasten Saldo financiele baten en lasten Resultaat Exploitatieresultaat
36 Begroting 2007 Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Energie en water Heffingen Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Overige lasten Administratie en beheer Telefoon en portokosten e.d. Overige administratie en beheer Totaal administratie en beheer Apparatuur Overige leermiddelen Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen Totaal inventaris en apparatuur Representatiekosten Excursies / werkweek Buitenschoolse activiteiten Contributies Medezeggenschapsraad Overige instellingslasten Totaal overige instellingslasten Totaal overige lasten
37 VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Saldo Bestemming Overige Saldo resultaat mutaties 3112 Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Reserve personeels & arbeidsmarktbeleid Eigen vermogen Saldo Onttrek Saldo Dotaties kingen Vrijval 3112 Voorzieningen Overige voorzieningen Voorziening BAPO Voorziening Spaarverlof Voorziening Jubilea Onderverdeling voorzieningen Totaal voorzieningen 59
38 YQ OBS DE REGENBOOG, BERGEN OP ZOOM STAAT VAN BATEN EN LAST EN Beg rating 2007 Baten Rijksbijdragen OCW Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten Financiele baten Financiele lasten Saldo financiele baten en lasten Resultaat Exploitatieresultaat
39 Begroting 2007 Huisvestingslasten Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Overige lasten Administratie en beheer Telefoon en portokosten e.d Overige administratie en beheer Totaal administratie en beheer Inventaris Apparatuur Overige leermiddelen Bibliotheek / mediatheek Reproductiekosten Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen Totaal inventaris en apparatuur Representatiekosten Excursies / werkweek Buitenschoolse activiteiten Contributies Medezeggenschapsraad Overige instellingslasten Totaal overige instellingslasten Totaal overige lasten
40 VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Saldo Bestemming resultaat Overige mutaties Saldo 3112 Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Reserve personeels & arbeidsmarktbeleid Eigen vermogen Saldo Onttrek Saldo Dotaties kingen Vrijval 3112 Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Onderverdeling voorzieningen Totaal voorzieningen 65
41 AI OBS DE NOORDSTER, BERGEN OP ZOOM STAAT VAN BATEN EN LAST EN Beg rating 2007 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten Financiele baten Financiele lasten Saldo financiele baten en lasten Resultaat Exploitatieresultaat
42 Begroting 2007 Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa Inventaris en apparatuur Meubilair / Machines en installaties Overige materiele vaste activa Leermiddelen (PO) Totaal afschrijvingen Huisvestingslasten Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Overige lasten Administratie en beheer Telefoon en portokosten e.d Overige administratie en beheer Totaal administratie en beheer Inventaris Apparatuur Overige leermiddelen Bibliotheek / mediatheek Reproductiekosten Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen Totaal inventaris en apparatuur Representatiekosten Kantinekosten Excursies / werkweek Buitenschoolse activiteiteh Contributies Verzekeringen Overige instellingslasten Totaal overige instellingslasten Totaal overige lasten
43 VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIEIMINGEN Saldo Bestemming resultaat Overige mutaties Saldo 3112 Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Reserve personeels & arbeidsmarktbeleid Eigen vermogen Saldo Onttrek Saldo Dotaties kingen Vrijval 3112 Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Onderverdeling voorzieningen Totaal voorzieningen 71
44 AF OBS DE KREEK, BERGEN OP ZOOM STAAT VAN BATEN EN LASTEN Beg rating 2007 Baten Rijksbijdragen OCW Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten Financiele baten 2 Financiele lasten 24 Saldo financiele baten en lasten 22 Resultaat Exploitatieresultaat
45 Beg rating 2007 Huisvestingslasten Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Overige lasten Administratie en beheer Telefoon en portokosten e.d. Overige administratie en beheer Totaal administratie en beheer Inventaris Apparatuur Overige leermiddelen Reproductiekosten Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen Totaal inventaris en apparatuur Representatiekosten Contributies Medezeggenschapsraad Verzekeringen Overige instellingslasten Totaal overige instellingslasten Totaal overige lasten Financiele baten en lasten Financiele baten Rentebaten Financiele lasten Overige financiele lasten Saldo financiele baten en lasten
46 KP1 MODEL KENGETALLEN PRIMAIR ONDERWIJS Kengetallen Basisonderwijs Baten Totale baten Gemeentelijke bijdragen Totaal bestuur OBS de Kreek ,1 Lasten Totale lasten ,3 Personele lasten Directie OP Schoonmaakpersoneel Totaal OOP Totaal personele lasten ,6 Totaal Administratiekosten Totaal schoonmaakkosten ,7 88,0 Leermiddelen ,6 Huisvesting (onderhoud) ,8 Energie ,8 ICT ,7 ICT personeel Afschrijving op ICT apparatuur ICTapparatuur uit exploitatie ICTleermiddelen uit exploitatie Totaal ICT 77
47 RU OBS DE DOBBELSTEEN, BERGEN OP ZOOM STAAT VAN BATEN EN LAST EN Begroting 2007 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen en subsidies Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten Financiele baten Financiele lasten Saldo financiele baten en lasten Resultaat Exploitatieresultaat
48 Begroting 2007 Huisvestingslasten Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huisvestingslasten Totaal huisvestingslasten Overige lasten Administratie en beheer Telefoon en portokosten e.d. Overige administratie en beheer Totaal administratie en beheer Inventaris Apparatuur Overige leermiddelen Bibliotheek / mediatheek Reproductiekosten Overige inventaris, apparatuur en leermiddelen Totaal inventaris en apparatuur Representatiekosten Excursies / werkweek Buitenschoolse activiteiten Contributies Medezeggenschapsraad Verzekeringen Overige instellingslasten Totaal overige instellingslasten Totaal overige lasten
49 VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN Saldo Bestemming resultaat Overige mutaties Saldo 3112 Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Reserve personeels & arbeidsmarktbeleid Eigen vermogen Saldo Onttrek Saldo Dotaties kingen Vrijval 3112 Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Onderverdeling voorzieningen Totaal voorzieningen 83
50 GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON Bestuursnummer Naam instelling Stichting Niet Apart Maar Samen Postadres Postcode / Plaats Telefoon Fax Internetsite Postbus ZA Bergen op Zoom bm@nietapartmaarsamen.nl Contactpersoon Telefoon Fax Brinnummer Naam Sector Aantal leerlingen Aantal leerlingen YQ OBS de Regenboog PO AI OBS de Noordster PO AF OBS de Kreek PO RU OBS de Dobbelsteen PO
5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!
5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1
Nadere informatieSamengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer
Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau
Nadere informatieBALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)
JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327
Nadere informatieJAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016
JAARREKENING 2015 Noordhorn, 16 juni 2016 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag Algemene toelichting A.1.1 Balans per 31 december 2015 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2015 A.1.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieVolledig uitgewerkt model voor de jaarrekening
R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts
Nadere informatieHierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 21 mei 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw gemeenschappelijke regeling toekomen.
MPGR32010052509330164 GR3 25.05.2010 Q164 6R3 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Tel: (088) 2882888 Fax: (088) 2889830 www.deloitte.nl Aan de Drechtraad
Nadere informatieCONCEPT. Stichting Scholengroep Primato. Jaarverslag Pagina: 1 / 29
CONCEPT Stichting Scholengroep Primato Jaarverslag 2009 Pagina: 1 / 29 Inhoudsopgave A Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Bestuursverslag A1 Organisatie 2 A2 Leerlinginformatie 5 A3 Beleidsontwikkelingen
Nadere informatielk-h-.il WAARMERKINGSDOELEINDEN Stichting Bijeen te Hoogeveen JAARVERSLAG 2012 Mulderij & Partners Accountants en Belastingadviseurs B.V.
Stichting Bijeen te Hoogeveen JAARVERSLAG 2012 WOK WAARMERKINGSDOELEINDEN Stichting Bijeen De Elbe 2b 7908 HB Hoogeveen 0528234599 Emaii info@bijeenhoogeveen.ni Website www.bijeenhoogeveen.ni Datum 10062013
Nadere informatieHierbij doen wij u onze accountantsverklaring d.d. 22 juni 2010 bij de jaarrekening 2009 van uw waterschap toekomen.
De leden van de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Delfland Postbus 3061 2601 DB Delft 22 juni 2010 H.E. de Winter /A10.52-14. Accountantsverklaring jaarrekening 2009 Geachte leden van
Nadere informatieJaarverslaggeving over 2009
Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene
Nadere informatieBijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen. M û^ä^$a 11 MEI ^3 b -C(mc Ggf
De gemeenteraad van de gemeente Emmen t.a.v. de heer H.D. Werkman, griffier Postbus 30001 7800 RA EMMEN Bijlage(n) niet gescand. Origineel doorgezonden naar de afdeling. Gemeente Emmen M û^ä^$a 11 MEI
Nadere informatieStichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1
Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport
Nadere informatieStichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015
Stichting Gate 48 te Amsterdam JAARREKENING 2015 RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Pagina 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 1 3. Financiering 2 4. Resultaat 3 5.
Nadere informatieOver onze overige bevindingen naar aanleiding van de controle van de jaarrekening brengen wij u separaat verslag uit.
Deloitte Accountants B.V. Flight Forum 1 5657 DA Eindhoven Postbus 376 5600 AJ Eindhoven Tel: (040) 2345000 Fax: (040) 2345014 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Heusden t.a.v. de heer
Nadere informatieJaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen
Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015
Nadere informatieTriodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody
Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
Nadere informatieStichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint te Baarle-Nassau RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2012
Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint te Baarle-Nassau RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint Postadres: Postbus 21 4860 AA CHAAM Telefoon 013-5079453 E-mail
Nadere informatieTRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007
1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
Nadere informatieFINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG
FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT
Nadere informatieGlobal Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013
Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen
Nadere informatieStichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken
Nadere informatieGlobal Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014
Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen
Nadere informatieGrootboekrekeningen SKPO
12110 Gebouwen 12111 Afschrijving gebouwen 12210 Machines en installaties 12211 Afschrijving machines en installaties 12220 Meubilair 12221 Afschrijving meubilair 12230 Schoolmeubilair 12231 Afschrijving
Nadere informatie3. JAARREKENING maart 2016
3. JAARREKENING - 10-20 maart 2016 3.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Handelsdebiteuren 811 2.810 Overlopende
Nadere informatieStichting Nationaal Fonds tegen Kanker. Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2015 28 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (Na bestemming van het resultaat) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 263 528 Vlottende activa Vorderingen
Nadere informatieJAARREKENING 2014 45
JAARREKENING 2014 45 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaatbestemming) Vaste activa Materiële vaste activa 463.149 420.672 Financiële vaste activa 26.151-489.300 420.672 Vlottende activa
Nadere informatieStichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013
gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:
Nadere informatieOnderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.
FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa
Nadere informatieBeh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.:
Kunst Educatie Scholen Woerden Gemeente Woerden UVO T.a.v. Mevr. E. Haak-Nieboer Postbus 45 3440 AA Woerden Beh- Ambt.: Streeídat.: Afechr"- B.V.O.: 2 8 APR. 2015. 24 april 2015 Beste Erie, In de bijlage
Nadere informatieVolledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening
Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur
Nadere informatieJaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland
Jaarrekening 2010 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland . 2 Inhoudsopgave B. Balans en Staat van Baten en Lasten 5 B1. Grondslagen voor de jaarrekening 7 B2. Balans per 31 december 2010
Nadere informatie1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2012 1 1.2 Resultatenrekening over 2012 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2012 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieIngevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.
FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november
Nadere informatieJAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47
JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen
Nadere informatieFinancieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen
Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat
Nadere informatieTwiki RoboticsR. Jaarverslag 2013
R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring
Nadere informatieRenpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG
PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten
JAARVERSLAG 2013 Stichting tot Ondersteuning van het Christelijk College Schaersvoorde te Aalten Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Blad Gegevens over de rechtspersoon 3 Jaarrekening
Nadere informatieStichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking
Nadere informatieHuurdersvereniging Middelburg. Jaarrekening 2016
Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1 Balans per 31 december 2016 2 Exploitatie-overzicht over 2016 3 Kasstroomoverzicht 2016 4 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op de balans
Nadere informatie31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)
JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende
Nadere informatieDelo Itte. Deloitte Accountants B.V. Orfyplein 10 1043 DP Amsterdam Postbus 58110 1040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9739 www.deloitte.ni Controleverkiaring van de onafhankelijke
Nadere informatieStichting ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs in Salland RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015
Stichting ter Bevordering van het Christelijk Onderwijs in Salland RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina INLEIDING 1 JAARREKENING GRONDSLAGEN 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 NA RESULTAATBESTEMMING
Nadere informatieStichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014
Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening
Nadere informatie1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening over 2013 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2013 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarrekening ZWOLLE, 10 april Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1
Jaarrekening 2012 ZWOLLE, 10 april 2013 Vereniging voor Gereformeerd Onderwijs te Spakenburg Pagina 1 Inhoudsopgave jaarrekening 2012 Pagina A0 Bestuursverslag 3 Algemene toelichting 12 A.1.1 Balans per
Nadere informatie1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)
1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2015 Stichting Cardo 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Resultatenrekening over 2015 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2015 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatieSOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2016
SOCIAAL EDUCATIEF KUNST EN VOLKS ACADEMIE TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2016 4 JAARREKENING
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2016 Stichting Cardo 2 van 17 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016 3 2. Resultatenrekening over 2016 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2016 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatieStichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren RAPPORT INZAKE HET JAARVERSLAG 2011
Stichting openbaar onderwijs Baasis te Zuidlaren RAPPORT INZAKE HET JAARVERSLAG Stichting openbaar onderwijs Baasis Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Telefoon (050) 409 69 20 E-mail info@stichtingbaasis.nl
Nadere informatieGlobal Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015
Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie
Nadere informatieFINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 2013 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 2. Kasstroomoverzicht 2012-2013... 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2013...
Nadere informatieStichting Educatief en Cultureel Centrum Maaslanden Zijpendaalstraat PS Nijmegen. Jaarrekening 2016
Stichting Educatief en Cultureel Centrum Maaslanden Zijpendaalstraat 3 6535 PS Nijmegen INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 4 Jaarstukken 2016 Jaarrekening 5
Nadere informatieVereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014
Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december
Nadere informatieAan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM
Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening
Nadere informatie31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)
JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na bestemming exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2017 31 december 2016 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa
Nadere informatieJAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015
JAARREKENING 2014 Noordhorn, 2 juni 2015 Inhoudsopgave jaarrekening Pagina A0 Bestuursverslag 2 Algemene toelichting 32 A.1.1 Balans per 31 december 2014 33 A.1.2 Staat van baten en lasten over 2014 34
Nadere informatieControleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen
Nadere informatieRAPPORT. Uitgebracht aan: Stichting Kuren met Reuma Albert Reijndersstraat B PN NIEUWE PEKELA
RAPPORT Uitgebracht aan: Stichting Kuren met Reuma Albert Reijndersstraat B 234 9663 PN NIEUWE PEKELA JAARREKENING 2017 INHOUDSOPGAVE Inhoud OPDRACHT... 3 ALGEMEEN... 2 RESULTAAT... 3 KENGETALLEN... 4
Nadere informatieGordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009
Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans
Nadere informatieOp 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend
Op 1 oktober 2006 bleek dat meer dan vijfduizend nieuwe studenten zich bij de RUG hadden ingeschreven (5034). In totaal werden er 25.068 studenten geteld. Dat zijn beide recordaantallen. J a a r r e ke
Nadere informatieStichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012
Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten
Nadere informatieN.V. Argenta Nederland Amsterdam. Rapport inzake jaarstukken 2007. 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1
Rapport inzake jaarstukken 2007 15 februari 2008 3100052312-BC9996-R07/IB/1 Blad Jaarstukken 2007 3 Jaarverslag van de directie 4 Jaarrekening 6 Balans per 31 december 2007 7 Winst-en-verliesrekening over
Nadere informatieAccountantskantoor Bouman
Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN
Nadere informatieVorderingen en overlopende activa Liquide middelen Overige reserves
Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Het bestuursverslag ligt ten kantore van de fondsbeheerder Jaarrekening Pagina Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting op de
Nadere informatieGereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum. Jaarstukken 2013. 29 april 2014
Gereformeerde Schoolvereniging Westernieland e.o. te Winsum 37038 Jaarstukken 2013 29 april 2014 Inhoudsopgave Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Pagina Jaarverslag 1 Financiële kengetallen
Nadere informatieStichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013
Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening
Nadere informatie1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE
De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage
Nadere informatieStichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1
Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl
Nadere informatieJaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar
Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar Wassenaar, mei 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen
Nadere informatieVereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016
Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4
Nadere informatieStichting Present Enschede. Jaarrekening gevestigd te Enschede. Stichting Present Enschede 1
Stichting Present Enschede gevestigd te Enschede Jaarrekening 2018 Stichting Present Enschede 1 Inhoud Inleiding 1 Algemeen 3 1.1 Algemene gegevens 1.2 Bestuur 1.3 Oprichting Stichting Present Enschede
Nadere informatieControleverklaring van de onafhankelijke accountant
Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Nadere informatieJAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57
JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie
Nadere informatieMJB ' 0 M M h COLLEGE GROTIUS. Gescand archief datum
MJB 2016-2018 Gescand archief datum ' 0 M M h GROTIUS COLLEGE Meerjaren begroting 2015-2018 Staat van baten en lasten MJB 2015-2018 2015v 2016 2017 2018 3 Baten 3.1 Rijksbijdrage 0,C & W 10.944.095 11.640.036
Nadere informatieInhoudsopgave Pagina Pagina
Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8
Nadere informatieRAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht
RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5
Nadere informatieGemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:
0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088
Nadere informatieVERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010
VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening
Nadere informatieJaarrekening Samenvatting
Jaarrekening 2017 Samenvatting BALANS PER 31 DECEMBER 2017 2017 2016 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 920.229 1.047.664 III Financiële vaste activa - - Totale
Nadere informatieJaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West
Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6
Nadere informatieJaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer
Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2
Nadere informatieAan de voorzitter van de Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffier. Economie. P.C. Bijkerk. Geachte voorzitter,
bericht op brief van: - uw kenmerk: - Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Zeeland p/a Statengriffier ons kenmerk: 10034011 afdeling: Economie bijlage(n): 1 behandeld door: P.C. Bijkerk doorkiesnummer:
Nadere informatieStichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010
Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over
Nadere informatieBehandeld door W.P. de Vries RA 088 288 1225
Gustav Mahlerlaan 2970 1 081 LA Amsterdam Postbus 5811 0 1 040 HC Amsterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9737 www.deloitte.nl VERTROUWELIJK Aan het algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling
Nadere informatieStichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016
Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat
Nadere informatieUei0iiie. Aan de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfiand Postbus 3061 2601 DB DELFT
Uei0iiie 1 -. Deloitte Accountants Wilhelminakade 1 3072 AF Rotterdam Fostbus 2031 3000 GA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.nl Aan de leden van het algemeen bestuur
Nadere informatieStichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam. Jaarrekening 2016
Stichting Buitenhuis Teteringen Binnenhof 72 F 3069 KV Rotterdam Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Kengetallen
Nadere informatie8. Financiële situatie op balansdatum Solvabiliteit Per ultimo boekjaar 2018 bedroeg de solvabiliteit 55,8% (2017: 53,3%). De solvabiliteit komt hoger
8. Financiële situatie op balansdatum Solvabiliteit Per ultimo boekjaar 2018 bedroeg de solvabiliteit 55,8% (2017: 53,3%). De solvabiliteit komt hoger uit ten opzichte van 2017. Dit wordt grotendeels veroorzaakt
Nadere informatieGalactosemie Vereniging Nederland. 8 mei 2015. Jaarrekening 2014
Galactosemie Vereniging Nederland 8 mei 2015 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 2014 3 1.1. Toelichting Balans 3 1.2. Toelichting Resultaat 4 2. BALANS 5 3. Staat van baten en lasten 7 4.
Nadere informatie16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. Accountantsverklaring jaarrekening 2006
Aan de gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek Postbus 6 7050 AA Varseveld a~íìã= _ÉÜ~åÇÉäÇ=Çççê= låë=âéåãéêâ= 16 mei 2005 M.C.J.M. Bekker RA 3.111.158.460/A10.01-06.1. låçéêïéêé= Accountantsverklaring
Nadere informatieJaarrekening Stichting KopGroep Bibliotheken
Jaarrekening 2015 Stichting KopGroep Bibliotheken Den Helder, juli 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2 3 Opgesteld
Nadere informatieAan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen
Nadere informatieRapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013
Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:
Nadere informatieJAARVERSLAG Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O De Liemers
JAARVERSLAG 2017 Stichting SWV Passend Onderwijs V(S)O 25.04 De Liemers Inhoudsopgave Bestuursverslag en kengetallen Bestuursverslag 3 Analyse verschil werkelijke exploitatie en begroting 22 Kengetallen
Nadere informatieHierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.
Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld
Nadere informatieSTICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2015/2016
STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2015/2016-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 augustus 2016 4 2 Staat van baten en lasten
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2017 Stichting Cardo 2 van 15 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2017 3 2. Resultatenrekening over 2017 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2017 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatie