UNLOCKING VALUE. Jaarverslag 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UNLOCKING VALUE. Jaarverslag 2008"

Transcriptie

1 UNLOCKING VALUE Jaarverslag

2

3 UNLOCKING VALUE

4 2 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Inhoud

5 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde jaarrekening 10. Enkelvoudige jaarrekening 3 Voorwoord Profiel van de onderneming Strategie en financiële doelstellingen Markante gebeurtenissen Punch in detail Informatie voor de aandeelhouder Verslag van de Raad van Bestuur Deugdelijk bestuur Risicobeheer Geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening 148 Eindnoten Graphix Telematix Motive Other Punch op de beurs Kapitaal Aandeelhoudersstructuur Dividend Financiële kalender Investor relations Algemene Vergadering van Aandeelhouders Raad van Bestuur Directiecomité Remuneratiecomité Auditcomité Winstbewijzen Handel met voorkennis Commissaris Geconsolideerde resultatenrekening Geconsolideerde balans Geconsolideerde kasstroomtabel Reconciliatie van het eigen vermogen (IFRS) Consolidatieprincipes en waarderingsregels Commentaar en toelichting bij de jaarrekening Verslag van de commissaris

6 4 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Voorwoord

7 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde 10. Enkelvoudige jaarrekening jaarrekening 5 Geachte aandeelhouder, Geachte lezer, was een moeilijk jaar voor Punch. De goede prestaties van de beursgenoteerde dochters Punch Graphix en Punch Telematix werden overschaduwd door de slechte resultaten van Punch Motive. Het aandeel van de groep in het rendement op eigen vermogen bedroeg 14%. De geconsolideerde nettowinst kwam uit op 43,29 miljoen euro, een stijging van 51,7% ten opzichte van het vorige boekjaar. Dit resultaat werd echter beïnvloed door de meerwaarde van 63 miljoen gerealiseerd in het kader van de vastgoedtransactie met Accentis. De omzet over bedroeg 341,5 miljoen euro, in vergelijking met 331,7 miljoen euro vorig jaar; een stijging met 3%. Hierbij dient opgemerkt te worden dat BBS een volledig jaar geconsolideerd werd, in 2007 slechts 5 maanden. Voor het belangrijkste segment van Punch, Punch Graphix, stond in het teken van een meer dan succesvol Drupa. Op deze vierjaarlijkse hoogmis van de grafische industrie presenteerde Punch Graphix een compleet nieuwe productgamma. De Xeikon-divisie lanceerde de Xeikon 8000 met 1200 dpi belichtingskop die eveneens standaard werd voor de Xeikon 6000 en twee nieuwe etikettenpersen, de ultrasnelle Xeikon 3300 en de Xeikon 3000, beide uitgerust met de 1200 dpi belichtingskop. Ook de basysprint-divisie breidde het portfolio uit met een nieuwe generatie UV-Setters, de Series 400 en 800, en grootformaat- en extragrootformaatbelichters met MCA (multi-cassette automation). De marktacceptatie van de nieuwe machines is zeer hoog, getuige de sterke prestatie van de Xeikon-divisie waar de omzet steeg met 4,1%. Zonder de impact van wisselkoerseffecten (vnl. USD en GBP) zou de omzetstijging zelfs circa 10% bedragen. De basysprint-divisie deed het nog beter en liet een omzetstijging van 45% optekenen. Dit alles resulteerde in een omzet van 163,3 miljoen euro met een EBITDA van 44,2 miljoen euro en een nettoresultaat van 15,9 miljoen euro. Het enige minpunt was de omzetdaling van 38% voor de OEM-activiteiten in het krantensegment. Een en ander is mede het gevolg van de dalende advertentieinkomsten in dat segment en de vooruitzichten blijven moeilijk. Daarom werd besloten om de prepressactiviteiten te centraliseren in Ieper. Punch Telematix realiseerde in een turnaround en slaagde erin grote transporteurs als Vervaeke in België en Ruploh, Greiwing en Große Vehne in Duitsland aan zijn klantenbestand toe te voegen. In de tweede jaarhelft werd ook een OEM overeenkomst afgesloten met GE Asset Intelligence voor de commercialisering van de CarCube onder de naam GE VeriWise Truck Telematics. Dankzij die samenwerking kan Punch Telematix zijn CarCube pan- Europees uitrollen zonder zelf te moeten investeren in een vaste inrichting in elk land. Dat de strategische focus op het truck-en-transportsegment vruchten afwerpt blijkt uit de resultaten: de omzet steeg van 13,7 miljoen euro tot 16,1 miljoen euro en het nettoresultaat was positief (0,3 miljoen euro) tegenover een nettoverlies van 4,7 miljoen euro in In tegenstelling tot Punch Graphix en Punch Telematix kende Punch Motive een bijzonder moeilijk jaar. De omzet steeg weliswaar met 12,9% tot 142,5 miljoen euro, maar met een EBITDA van 21,2 miljoen euro en een nettoverlies van 17,8 miljoen euro presteerde Punch Motive ondermaats. Vooral BBS kende een zeer zwak laatste kwartaal met een omzetdaling van 50%. Er werden dan ook drastische maatregelen genomen om de kostenstructuur af te stemmen op de gedaalde omzet. Zo werd het personeelsbestand teruggeschroefd van 450 naar 300 personen. De vooruitzichten voor 2009 tonen geen verbetering in dit marktsegment.

8 6 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG

9 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde 10. Enkelvoudige jaarrekening jaarrekening 7 Voor Punch Powertrain zijn de langetermijnvooruitzichten wel positief. Niet alleen slaagde het erin twee nieuwe ontwikkelingscontracten te tekenen voor zijn continu variabele transmissie, het werkt ook verder aan de hybridisering van zijn aandrijving. Het eerste prototype wordt verwacht rond eind juni De fabriek in Nanjing, China, is sinds september volledig operationeel en de eerste serieorders zijn geleverd. Punch Metals presteerde in de lijn van de verwachtingen. Punch PlastX ten slotte werd verkocht aan Plascobel bvba. Hierdoor werden de laatste kunststofspuitgietactiviteiten afgestoten. Een en ander dient gezien te worden in het kader van de strategie van de groep om te focussen op activiteiten met hoge toegevoegde waarde. Het omschakelingsproces dat al startte in 2006 is nu afgerond. In het segment Other was de meest in het oog springende gebeurtenis ongetwijfeld de transactie met Accentis. Op verzoek van enkele institutionele aandeelhouders werd sinds medio 2007 gezocht naar een oplossing om de latente meerwaarde op het vastgoed tot uiting te brengen en de balansstructuur te versterken. Het resultaat mag er wezen: ondanks een kapitaalvermindering van 69 miljoen euro bedroeg de solvabiliteit op het einde van het boekjaar 52,6% tegenover 45,8% einde De netto financiële schuld daalde van 184,9 miljoen euro naar 98,2 miljoen euro in. Was een moeilijk jaar, dan kunnen we stellen dat 2009 een zeer moeilijk jaar wordt. De crisis in de autosector kan immers nog enkele jaren aanhouden. Meer dan ooit zal de groep zich toeleggen op een strikt kostenmanagement en het optimaal beheren van het werkkapitaal teneinde verdere schuldafbouw te realiseren. Gelet op het huidige economische klimaat en de substantiële kapitaalvermindering doorgevoerd in december, stelt de Raad van Bestuur voor om over het jaar geen dividend uit te keren. Guido Dumarey Voorzitter van de Raad van Bestuur

10 8 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG 01 Profiel van de onderneming

11 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde 10. Enkelvoudige jaarrekening jaarrekening 9 Graphix Punch International nv ( Punch ), vandaag een gediversifieerde industriële holding, werd opgericht in 1982 na de overname van het Gentse New Impriver. Aanvankelijk specialiseerde het bedrijf zich in glasbedrukking, later ook in hoogwaardige plaatbewerking en industriële zeefdruk voor toepassingen in de elektronicasector. In de loop van de jaren 1980 en 1990 groeide het uit tot vooraanstaand toeleverancier van geïntegreerde systemen aan internationale marktleiders uit de consumentenelektronicaindustrie was een mijlpaal in de geschiedenis van de groep: in maart van dat jaar ging Punch naar de beurs. Meer dan 25 jaar later lijkt de groep nog maar in weinig op de kleine onderneming waarmee het allemaal begon. De passie voor technologie en de zorg voor kwaliteit zijn echter al die jaren onveranderd gebleven. Dankzij een reeks succesvolle overnames en integraties kon de groep verder uitbreiden en evolueren naar de internationale kennis- en technologieaanbieder die hij vandaag is. Met een eigen vermogen van circa 288 miljoen euro is Punch een gevestigde en solide groep die wereldwijd meer dan 1700 mensen tewerkstelt. Punch Graphix ontwikkelt, produceert en vermarkt wereldwijd geïntegreerde digitale druk- en drukvoorbereidingssystemen voor specifieke marktsegmenten van de grafische industrie. Onder de merknaam basysprint en als OEM-toeleverancier aan Agfa ontwikkelt, produceert en vermarkt Punch Graphix hoogwaardige CtP-drukvoorbereidingsapparatuur (1) en bijbehorende software voor offsetdrukken in de sectoren van het commerciële drukwerk en de krantendruk. Onder de merknaam Xeikon levert Punch Graphix oplossingen voor professionele digitale kleurendruk en de bijbehorende software en verbruiksgoederen zoals toner. In mei 2005 kreeg Punch Graphix zijn notering aan de Londense AIM. Begin 2007 verwierf Punch na een openbaar overnamebod opnieuw de controle over Punch Graphix en vandaag noteert de grafische groep aan Euronext Amsterdam by NYSE Euronext (PGX). Punch Graphix wordt sinds februari 2007 integraal geconsolideerd. In realiseerde Punch Graphix een omzet van 163,4 miljoen euro. De operationele activiteiten van de groep zijn gestructureerd in drie autonome divisies of segmenten : Graphix, Telematix en Motive. Alle andere activiteiten zijn gebundeld onder de noemer Other. Om in de waardering rekening te kunnen houden met het gemengde karakter van de groep, kregen de divisies Graphix en Telematix een eigen beursnotering.

12 10 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Telematix Motive Punch Telematix stond letterlijk aan de wieg van de draadloze datacommunicatie: in 2001 legde Punch de basis voor de onderneming. Vandaag ontwikkelt en vermarkt Punch Telematix transportmanagementoplossingen voor grote en kleine bedrijven uit de trucken-transportsector. Dankzij een reeks strategische overnames van toonaangevende technologiebedrijven en samenwerkingsovereenkomsten met belangrijke telecomoperators groeide Punch Telematix uit tot een gevestigde waarde in West-Europa. Het hoofdkantoor en de R&D-afdeling zijn gevestigd in België en de verkoop en service worden ondersteund door kantoren in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje en door value added resellers en agenten. Punch is referentieaandeelhouder met circa 63% van de aandelen. Sinds november 2006 noteert Punch Telematix aan Euronext Brussels by NYSE Euronext (PTX). Punch Telematix was in goed voor een omzet van 16,1 miljoen euro. In de automobielsector was de groep aanvankelijk actief als onderaannemer van kunststofspuitgieten en metaalbewerking, activiteiten gekenmerkt door marges die in de loop der jaren zwaar onder druk kwamen te staan. Dankzij enkele strategische overnames maakte Punch definitief de omschakeling van onderaannemer naar technologiepartner voor de automobielindustrie. Zo nam Punch in 2006 de Sint-Truidense vestiging van de Duitse ZF-groep over. Punch Powertrain, zoals het bedrijf voortaan heet, is OEM-ontwikkelaar en -producent van continu variabele transmissies voor personenwagens. In 2007 werd BBS, Duits wereldmarktleider op het gebied van de productie en ontwikkeling van lichtmetalen wielen voor sport- en personenauto s toegevoegd aan de divisie. Punch Motive werd zwaar getroffen door de crisis in de automobielsector. In realiseerde de divisie een omzet van 142,5 miljoen euro.

13 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde 10. Enkelvoudige jaarrekening jaarrekening 11 Other De overige activiteiten van Punch zijn gebundeld in het segment Other. Naast de holdingactiviteiten groepeert dit segment ook die participaties die niet belangrijk genoeg zijn om verzelfstandigd te worden. Voorlopig betreft het de machinebouw- en engineeringactiviteiten van Punch Technix Equipment Manufacturing sro en SpaceChecker nv, een Belgisch telematicabedrijf dat zich specialiseert in satellietnavigatie.

14 12 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG 02 Strategie en financiële doelstellingen

15 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde 10. Enkelvoudige jaarrekening jaarrekening 13 Strategie In de loop der jaren groeide Punch uit tot een gediversifieerde industriële holding. Organische groei en strategische acquisities vulden elkaar aan. Punch volgt een langetermijnstrategie gericht op duurzame, rendabele groei door middel van meerderheidsparticipaties in een gevarieerd portfolio van bedrijven waarvan het de impliciete waarde wil ontsluiten voor alle betrokkenen. Als technologiekatalysator financiert Punch de commerciële doorbraak van bewezen en veelbelovende technologieën. Als consolidator wil Punch kritieke massa creëren waardoor het een leidende marktpositie kan verwerven in die segmenten waarin het actief is. Punch speelt steeds een actieve rol in het management van zijn participaties om hun operationele, commerciële en financiële prestaties positief te beïnvloeden en zo de waarde voor de aandeelhouders te maximaliseren. Centraal bij het verwerven van participaties staat steeds het streven naar een zo soepel mogelijke overgang voor alle betrokken partijen. Met klanten, partners, leveranciers en medewerkers deelt Punch zijn kwaliteitsdoelstellingen en zijn passie voor technologie. De krachtlijnen van de langetermijnstrategie die aan de groep gestalte heeft gegeven en die ook voor de toekomst een leidraad is, kunnen worden samengevat als volgt: Toonaangevende marktpositie Punch streeft ernaar tot de top 3 te behoren in elk marktsegment of elke niche waarin het actief is. Met Xeikon bekleedt Punch Graphix wereldwijd een vierde plaats met ruim 6% van het marktaandeel. In bepaalde niches is Xeikon marktleider. De CtPmachines die door Agfa worden vermarkt in de sector van de krantendruk bekleden de nummer 1-positie in dat segment en de UV-plaatbelichters van basysprint zijn toonaangevend in het segment van het commerciële drukwerk. Punch Telematix is gedeeld marktleider in de Benelux en behoort tot de top 3 van het Europese vasteland. Segmenten waarin Punch niet tot de top 3 kan behoren in een specifieke niche komen niet in aanmerking voor investering. Duurzame innovatie Punch streeft naar een combinatie van unieke technologie en marktgedreven onderzoek en ontwikkeling. Op die manier kan Punch anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en kan het zijn bestaande technologie optimaliseren. Daarbij streeft het ernaar om de negatieve impact van zijn bedrijfsactiviteiten, producten en diensten op mens en milieu te minimaliseren en, waar mogelijk, duurzame alternatieven te bieden. Punch is geen incubator, maar een katalysator van technologie. Het integreert bedrijven die veelbelovende technologie ontwikkeld hebben, maar waarbij de commerciële doorbraak uitblijft. Niet zelden gaat het om noodlijdende bedrijven die Punch herstructureert en opnieuw rendabel maakt. Punch neemt geen onverantwoorde technologische risico s maar heeft een uitgesproken go to market aanpak.

16 14 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Financiële doelstellingen Recurrente inkomsten Om de voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling te ondersteunen, tracht Punch de recurrente inkomsten uit technologie te maximaliseren. Bij Punch Graphix bijvoorbeeld, is ruim 44% van de omzet recurrente omzet gegenereerd door de verkoop van toners, drukplaten, wisselstukken en onderhoudscontracten. Punch Telematix bouwt eveneens recurrente inkomsten op door het aanbieden van draadloze communicatiediensten ( airtime ), front- en backofficetoepassingen en onderhoudscontracten. Wereldwijde aanwezigheid als nichespeler De naar internationale normen bescheiden omvang van de groep is de belangrijkste reden waarom Punch een nichestrategie aankleeft om zijn ambitie - behoren tot de top 3 in alle segmenten waarin het actief is - te realiseren. Omdat zijn technologie schaalbaar en universeel bruikbaar is, wil Punch ook wereldwijd aanwezig zijn. Belangrijke financiële doelstellingen zijn: een langetermijnrendement op eigen vermogen van 15%; een omzetgroei die minstens in de lijn ligt van de groei van de verschillende markten waarin de groep actief is; een sterke verhouding operationele kasstroom (EBITDA) / gerealiseerde omzet van minimaal 20%; de handhaving van een gezonde balansstructuur en een solvabiliteitsratio van 30 à 35%; een gezonde rentedekking (EBITDA/interest) van meer dan 5. De financieringsstrategie van de groep is gericht op het benutten en/of optimaliseren van: de verhouding tussen risico en rendement van de diverse bedrijfsactiviteiten; een gezonde spreiding van de financieringscomponenten bij verschillende partijen om afhankelijkheid te beperken; de looptijd en fasering van de verschillende financieringscomponenten; de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen op korte termijn / vreemd vermogen op lange termijn ; het gebruik van de openbare en onderhandse kapitaalmarkt.

17 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde 10. Enkelvoudige jaarrekening jaarrekening 15

18 16 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG 03 Markante gebeurtenissen

19 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde 10. Enkelvoudige jaarrekening jaarrekening 17 Algemeen Op 30 juni werden alle aandelen van Punch Property International nv, de vastgoedvennootschap van de groep, overgedragen aan Accentis nv, een Belgische beursgenoteerde vastgoedmaatschappij. Daarnaast werden ook bindende overeenkomsten gesloten voor de verkoop en overname van vrijwel alle overige onroerende goederen van de Punch-groep. De totale overnameprijs bedroeg 245 miljoen euro. De transactieovereenkomst voorzag in een uitgestelde betaling door Accentis ten laatste op 31 oktober en verleende Accentis eveneens het recht om zijn openstaande schuld geheel of gedeeltelijk om te zetten in kapitaal. De Raad van Bestuur van Punch International had voordien reeds besloten om in het geval dat Punch International de controle over Accentis zou verwerven, deze controle middels een kapitaalvermindering door uitkering van aandelen Accentis aan zijn aandeelhouders opnieuw af te stoten. Op 10 oktober besloot een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accentis om het kapitaal te verhogen door inbreng in natura door Punch van een deel van zijn vordering. Het kapitaal werd verhoogd met 88 miljoen euro. De inbrengwaarde per nieuw uitgegeven aandeel bedroeg 0,18 euro waardoor Punch 95,96% van de stemrechtverlenende effecten verwierf. Het saldo van de openstaande schuld werd omgezet in een lening met een looptijd van 20 jaar. Aansluitend aan de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accentis op 10 oktober oefenden De Speyebeek nv en Aluclaeys Invest nv, toenmalig referentieaandeelhouders van Accentis, een putoptie uit op alle aandelen Accentis die zij nog aanhielden. De putoptie was hen verleend in het kader van de transactieovereenkomst gesloten op 30 juni. Daardoor verwierf Punch extra aandelen Accentis en kwam zijn totale participatie op 99,16%, waarna het op 9 december een verplicht openbaar bod uitbracht op alle uitstaande aandelen Accentis. De Buitengewone Algemene Vergadering van Punch International van 14 oktober besloot op voorstel van de Raad van Bestuur tot kapitaalvermindering met uitkering van aandelen Accentis. Na afloop van het bod op 22 december bezat Punch 99,78% van de aandelen Accentis. Voor meer informatie wordt verwezen naar het biedprospectus dat beschikbaar is op de corporate website Op 28 december werden per aandeel Punch 162 aandelen Accentis uitgekeerd aan de aandeelhouders van Punch zodat de resterende participatie van Punch 24,6% bedroeg. Ten slotte werd die participatie voor het einde van het boekjaar verkocht aan Punch Graphix nv. Punch Graphix nv nam eveneens een vordering van 30,4 miljoen euro op Accentis nv over.

20 18 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Punch Graphix De OEM-activiteiten in het krantensegment van Prepress Solutions (Punch Graphix Prepress Belgium) kenden tijdens een omzetdaling van 38%. In de tweede jaarhelft werd het OEM-contract met Agfa verlengd en werd ook de nieuwe Advantage N-serie gelanceerd. In de loop van werd vooral het eigen Punch Graphixproductportfolio aanzienlijk uitgebreid. De Xeikondivisie lanceerde de Xeikon 8000, de Xeikon 6000 met nieuwe 1200 dpi belichtingskop (die voor de Xeikon 8000 werd ontwikkeld) en twee etikettenpersen, de ultrasnelle Xeikon 3300 en de Xeikon 3000 die beide gebruikmaken van dezelfde 1200 dpi belichtingskop. Ook de basysprint-divisie breidde het portfolio uit met een nieuwe generatie UV-Setters, de Series 400 en 800, en de grootformaat- en extragrootformaatbelichters met MCA (multi-cassette automation). De editie van Drupa, s werelds meest prestigieuze grafische vakbeurs, vormde van 29 mei tot 11 juni het platform voor de officiële marktintroductie van die nieuwe productlijn in Europa. Punch Graphix boekte er in totaal voor meer dan 25 miljoen euro orders. Hiermee overtrof het de doelstellingen die het zichzelf had gesteld voor de aanvang van het evenement. In de VS werden de nieuwe machines gelanceerd in juli tijdens een open house in het verkoopkantoor in Chicago en in september op Labelexpo. De acceptatie van de nieuwe machines was en is zeer goed, getuige de sterke prestatie van de Xeikon-divisie waar de omzet gestegen is met 4,1%. Zonder impact van wisselkoerseffecten (vnl. USD en GBP) zou de omzetstijging circa 10% bedragen. De basysprint-divisie deed het nog beter en liet een omzetstijging optekenen van 45%. In februari 2009 deed het Internationaal Arbitragehof uitspraak in het kader van de lopende procedure met betrekking tot de verkoop in 2004 van de Gascoigne Melotte businessunit (conventionele melkapparatuur) aan BouMatic. De uitspraak voorziet in de toekenning aan BouMatic van een schadevergoeding inclusief procedurekosten en interesten, waardoor de totale kost van de uitspraak in het nadeel van Punch Graphix circa 3,3 miljoen euro bedraagt. De groep onderzoekt de mogelijkheden om de uitspraak te herzien. Op 1 maart 2009 werd de vennootschap Punch Graphix Prepress Germany GmbH verkocht aan Nipson International nv. De onderzoeks-, productie- en verkoopactiviteiten voor basysprint worden overgebracht naar Punch Graphix Prepress Belgium nv te Ieper.

21 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde 10. Enkelvoudige jaarrekening jaarrekening 19 Punch Telematix Ook in tekenden enkele grote namen uit de transportsector, zoals Vervaeke Transports in België, Ruploh, Greiwing, Große Vehne en Hammer in Duitsland, voor Punch Telematix. De verscherpte strategische focus op het truck-en-transportsegment resulteerde in een groei van het aantal klanten, een verdere standaardisatie van het productportfolio, een optimalisatie van de variabele en vaste kosten en schaalvoordelen. In de tweede jaarhelft werd een OEM-overeenkomst afgesloten met GE Asset Intelligence voor de commercialisering van de CarCube onder de naam GE VeriWise Truck Telematics. Deze samenwerking geeft Punch Telematix de mogelijkheid om zijn CarCube pan-europees uit te rollen zonder zelf te moeten investeren in een vaste inrichting in elk land. Met Punch Telematix als partner vervolledigt GE Asset Intelligence zijn productgamma in trailertelematica met trucktelematica. Punch Motive In juni nam BBS International GmbH ( BBS ) de Hobokense vestiging van een Amerikaanse marktleider in de productie van wielen voor personenwagens en vrachtwagens over. De vestiging in Hoboken produceerde gegoten aluminium wielen voor personenauto s, maar was al geruime tijd verlieslatend. In de tweede jaarhelft werd de fabriek gesloten. In februari 2009 werd in BBS ook een herstructurering aangekondigd waarbij 150 van de 450 personeelsleden gedwongen dienen te vertrekken. Ondanks het ook in China moeilijker wordende economische klimaat is Punch Powertrain erin geslaagd om in januari 2009 twee nieuwe ontwikkelingscontracten voor CVT s af te sluiten. Ook in China winnen kleinere auto s aan populariteit en dat bevordert de kansen voor Punch Powertrain om een echte doorbraak te forceren in de Chinese markt. De vestiging in Nanjing is sinds september volledig operationeel en de eerste transmissies voor Haima en BYD werden er al geassembleerd. In het licht van de verwachte nieuwe omzet te realiseren via Aziatische autoconstructeurs bleef de kostenstructuur lange tijd ongewijzigd. Omdat de aanloop in de Chinese vestiging echter veel trager loopt dan verwacht, werd einde maart 2009 ook in de Belgische vestiging van Punch Powertrain de intentie tot herstructurering en collectief ontslag aangekondigd. De intentie tot collectief ontslag betreft 100 arbeidsplaatsen verdeeld over alle personeelscategorieën en heeft tot doel de kostenstructuur van Punch Powertrain aan te passen aan de huidige marktomstandigheden om zo de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. De langetermijnvooruitzichten voor Punch Powertrain blijven ongewijzigd. In december werden de activa van Overpelt-Plascobel nv (Punch PlastX) overgedragen aan Plascobel bvba, een bedrijf uit de Euronyl-groep. Daardoor werden de laatste kunststofspuitgietactiviteiten van de groep afgestoten. Punch Metals is momenteel bezig met de integratie van de activiteiten van het Slowaakse Punch Technix Equipment Manufacturing sro. Met de herlokalisatie naar Limburg heeft Punch zijn operaties in Slowakije volledig afgebouwd.

22 20 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Punch in detail04

23 6. Verslag van de Raad van Bestuur 7. Deugdelijk bestuur 8. Risicobeheer 9. Geconsolideerde 10. Enkelvoudige jaarrekening jaarrekening 21 Punch is in het verleden gegroeid door een weloverwogen beleid van acquisities, integraties en desinvesteringen. Een dergelijke groeistrategie impliceert dat de structuur van de groep een dynamisch gegeven is. Zoals die structuur zich in het verleden steeds aanpaste aan de wisselende behoeften, zo zal zij zich ook in de toekomst schikken naar de noden van het moment. Bepalend voor de groepsstructuur is een logische bundeling van activiteiten in zelfstandige divisies. Op die manier wordt operationele en financiële stroomlijning en focus gerealiseerd. Voor investeerders is een dergelijke transparante organisatie bovendien eenvoudiger te evalueren en te waarderen. De divisies krijgen de mogelijkheid om hun ambities te realiseren en te groeien; de nadruk ligt op waardecreatie. Die verzelfstandigingsstrategie heeft ertoe geleid dat Punch gaandeweg het aanzicht van een loutere holding heeft gekregen. Punch onderscheidt zich echter van een normale holding. Daar waar holdings vaak uitsluitend financiële criteria hanteren bij de beoordeling van hun participaties en geen actieve rol spelen in het operationele beleid, is Punch daadwerkelijk betrokken bij de diverse technische en commerciële keuzes van zijn dochtervennootschappen. Vandaag heeft Punch de operationele activiteiten van de groep gebundeld in drie autonome divisies of segmenten, elk met een eigen focus: Graphix, Telematix en Motive. Punch Graphix nv en Punch Telematix nv zijn beursgenoteerd. Alle andere activiteiten zijn gebundeld onder de noemer Other. In de loop van verkocht Punch zijn vastgoedportfolio aan de beursgenoteerde vastgoedmaatschappij Accentis nv. Hierdoor werd de schuldpositie afgebouwd en de focus op de operationele activiteiten verscherpt.

24 22 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Punch in detail 5. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Punch Graphix nv ( Punch Graphix ) is genoteerd aan Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Voor uitgebreide informatie over Punch Graphix wordt verwezen naar de website van de vennootschap, en naar het jaarverslag dat beschikbaar is op die website. Graphix Ontstaan Punch Graphix is het resultaat van een geslaagde combinatie van unieke en bewezen digitale druk- en drukvoorbereidingstechnologie, waardevol intellectueel eigendom en een jarenlange gedegen ervaring in geavanceerde productontwikkeling en fabricage. Met de overnames van Strobbe Graphics, Xeikon en basysprint legde Punch de basis voor wat een sterke internationale grafische groep zou worden. In 2000 zette Punch zijn eerste stappen in de grafische sector met de acquisitie van het Belgische bedrijf Strobbe Graphics, pionier op het gebied van ontwikkeling van CtP-machines voor de krantenmarkt. In 2002 nam Punch de activa van de Belgische groep Xeikon over uit het faillissement. In 1993 had Xeikon als eerste een digitale drukpers uitgebracht en sinds 1996 was het genoteerd aan de Nasdaq. Xeikon is tot dusver de meest succesvolle turnaround : nauwelijks een jaar na overname was het bedrijf weer winstgevend om een jaar later in Düsseldorf op de internationale vakbeurs Drupa 2004 te schitteren met een nieuwe kleurendrukpers, de Xeikon 5000, die uitgeroepen werd tot hottest product of Ten slotte werd in 2004 het Duitse basysprint overgenomen. Hierdoor kon de groep zijn CtP-portfolio uitbreiden met unieke technologie voor de sector van het commerciële drukwerk. In mei 2005 kreeg de grafische divisie een afzonderlijke notering op de Londense AIM onder de naam Punch Graphix plc. Punch bleef aandeelhouder met 49% van de aandelen. In de loop van 2007 verwierf Punch na een openbaar overnamebod opnieuw de controle en verhoogde het zijn participatie tot 97% (2). Die participatie werd vervolgens ingebracht in Punch Technix nv, het beursgenoteerde dochterbedrijf dat zich specialiseerde in machinebouw en ontwikkeling (3). De geïntegreerde groep veranderde zijn naam in Punch Graphix nv, een weerspiegeling van het feit dat de activiteiten voor de grafische industrie domineren. Tegenwoordig noteert Punch Graphix aan Euronext Amsterdam by NYSE Euronext. Punch is meerderheidsaandeelhouder met circa 68% van de aandelen.

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

2007 2006 Δ % Omzet 331,7 197,5 +68 EBITDA (1) 109,6 41,6 +163 Nettowinst 28,5 21,1 +35 genoteerd aan Punch op de beurs >

2007 2006 Δ % Omzet 331,7 197,5 +68 EBITDA (1) 109,6 41,6 +163 Nettowinst 28,5 21,1 +35 genoteerd aan Punch op de beurs > UNLOCKING VALUE Jaarverslag UNLOCKING VALUE 2 1. Profiel 2. Strategie 3. Duurzame innovatie 4. Markante gebeurtenissen 5. Punch in detail JAARVERSLAG Inhoud 6. Informatie voor de aandeelhouder 7. Verslag

Nadere informatie

Voorwoord 04. 01 Punch Graphix in profiel 06. 02 Strategie en financiële doelstellingen 10. 03 Markante gebeurtenissen 14

Voorwoord 04. 01 Punch Graphix in profiel 06. 02 Strategie en financiële doelstellingen 10. 03 Markante gebeurtenissen 14 Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Voorwoord 04 01 Punch Graphix in profiel 06 02 Strategie en financiële doelstellingen 10 03 Markante gebeurtenissen 14 04 Punch Graphix in close-up 18 05 Duurzaam ondernemen

Nadere informatie

31-12-2007 31-12-2006 Pro forma volledig jaar Technix + Graphix 31-12-2007 31-12-2007 31-12-2006 Voortgezette Stopgezette activiteiten activiteiten

31-12-2007 31-12-2006 Pro forma volledig jaar Technix + Graphix 31-12-2007 31-12-2007 31-12-2006 Voortgezette Stopgezette activiteiten activiteiten Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Voorwoord 04 01 Punch Graphix in profiel 06 02 Strategie en financiële doelstellingen 10 03 Markante gebeurtenissen 14 04 Punch Graphix in close up 18 05 Duurzaam ondernemen

Nadere informatie

31-12-2007 31-12-2006 Pro forma volledig jaar Technix + Graphix 31-12-2007 31-12-2007 31-12-2006 Voortgezette Stopgezette activiteiten activiteiten

31-12-2007 31-12-2006 Pro forma volledig jaar Technix + Graphix 31-12-2007 31-12-2007 31-12-2006 Voortgezette Stopgezette activiteiten activiteiten Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Voorwoord 04 01 Punch Graphix in profiel 06 02 Strategie en financiële doelstellingen 10 03 Markante gebeurtenissen 14 04 Punch Graphix in close up 18 05 Duurzaam ondernemen

Nadere informatie

Voorwoord 04. 01 Punch Graphix in profiel 06. 02 Strategie en financiële doelstellingen 10. 03 Markante gebeurtenissen 14

Voorwoord 04. 01 Punch Graphix in profiel 06. 02 Strategie en financiële doelstellingen 10. 03 Markante gebeurtenissen 14 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Voorwoord 04 01 Punch Graphix in profiel 06 02 Strategie en financiële doelstellingen 10 03 Markante gebeurtenissen 14 04 Punch Graphix in close-up 18 05 Duurzaam ondernemen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Voorwoord 04. 01 De groep in profiel 06. 02 Strategie en financiële doelstellingen 10. 03 Markante gebeurtenissen 14. 04 De groep in close-up 18

Voorwoord 04. 01 De groep in profiel 06. 02 Strategie en financiële doelstellingen 10. 03 Markante gebeurtenissen 14. 04 De groep in close-up 18 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Xeikon N.V. Jaarverslag 2011 Voorwoord 04 01 De groep in profiel 06 02 Strategie en financiële doelstellingen 10 03 Markante gebeurtenissen 14 04 De groep in close-up

Nadere informatie

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen Jaarverslag 2 Voorwoord 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Inhoud 5. Verslag van de Raad

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Voorwoord 04. 01 De groep in profiel 08. 02 Strategie en financiële doelstellingen 12. 03 Markante gebeurtenissen 14. 04 De groep in close-up 18

Voorwoord 04. 01 De groep in profiel 08. 02 Strategie en financiële doelstellingen 12. 03 Markante gebeurtenissen 14. 04 De groep in close-up 18 Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Xeikon N.V. Jaarverslag 2012 Voorwoord 04 01 De groep in profiel 08 02 Strategie en financiële doelstellingen 12 03 Markante gebeurtenissen 14 04 De groep in close-up

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

Verplicht openbaar bod tot aankoop door. PUNCH INTERNATIONAL Naamloze Vennootschap

Verplicht openbaar bod tot aankoop door. PUNCH INTERNATIONAL Naamloze Vennootschap Verplicht openbaar bod tot aankoop door PUNCH INTERNATIONAL Naamloze Vennootschap Naamloze Vennootschap van alle 4.314.449 uitstaande aandelen Accentis NV die zij nog niet bezit (het Bod ) Het Bod is geopend

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen Jaarverslag 2 Voorwoord 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Inhoud 5. Verslag van de Raad

Nadere informatie

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen 2 Voorwoord 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Informatie voor de aandeelhouder Inhoud 5. Verslag van de Raad van Bestuur 6. Deugdelijk

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen 2 Voorwoord 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Informatie voor de aandeelhouder Inhoud 5. Verslag van de Raad van Bestuur 6. Corporategovernanceverklaring

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl

Telefoon (0492) 56 66 09. Fax (0492) 56 67 09. Mail info @gammaholding.nl Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Datum 22 april 2009 Pagina 1/5 Telefoon (0492) 56 66 09 Fax (0492) 56 67 09 Mail info @gammaholding.nl Trading update Omzet: EUR 164 miljoen

Nadere informatie

Referentiedossier Transics

Referentiedossier Transics Referentiedossier Transics Voorwoord Transics is een van de trendzetters in Europa kwa Fleetmanagement en dit uitsluitend op vrachtwagen. In 2009 en 2010 is Fleetsupport BVBA de exclusieve installateur

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie

MTY wordt IEX Group NV, leider in online beleggersinformatie PERSBERICHT Bussum, 5 november 2015 In aanvulling op het persbericht IEX gaat naar de beurs, dat hedenmorgen is gepubliceerd, informeert MTY Holdings NV middels onderstaand bericht haar aandeelhouders

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

TESSENDERLO GROUP EN PICANOL GROUP KONDIGEN VOORNEMEN AAN OM ACTIVITEITEN TE BUNDELEN IN ÉÉN BELGISCHE INDUSTRIËLE GROEP

TESSENDERLO GROUP EN PICANOL GROUP KONDIGEN VOORNEMEN AAN OM ACTIVITEITEN TE BUNDELEN IN ÉÉN BELGISCHE INDUSTRIËLE GROEP PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Embargo tot 16 december 2015, 9u30 CET TESSENDERLO GROUP EN PICANOL GROUP KONDIGEN VOORNEMEN AAN OM ACTIVITEITEN TE BUNDELEN IN ÉÉN BELGISCHE INDUSTRIËLE GROEP BEIDE

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010

Buitengewone vergadering van aandeelhouders. 11 maart 2010 Buitengewone vergadering van aandeelhouders 11 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Besluit/Stemming : Aankoop 75% belangen in Timmerije ( Holding) BV en Euro BV 3. Besluit/Stemming : 4. Sluiting Statutenwijzigingen

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen

ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen ESKO en ARTWORK SYSTEMS gaan krachten bundelen Persbericht overeenkomstig Artikel 7 van het K.B. van 8 November 1989 De ondernemingen zullen hun wereldwijde marktpositie consolideren op het gebied van

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Guido Dumarey Voorzitter van de Raad van Bestuur

Guido Dumarey Voorzitter van de Raad van Bestuur Guido Dumarey Voorzitter van de Raad van Bestuur Geachte aandeelhouder, Geachte lezer, 2005 was een uitzonderlijk jaar. De verwachtingen werden ruimschoots overtroffen. Met 231 mln. euro realiseerde Punch

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2014/2015 , Leuven, boekjaar 2014/2015 In het eerste halfjaar van boekjaar 2014/2015 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 10,7 miljoen euro. Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door gebruikelijke

Nadere informatie

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11%

Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Resultaten Randstad tweede kwartaal: winst per aandeel (vóór afschrijvingen goodwill) verdrievoudigd tot 0,31, autonome* omzetgroei 11% Kernpunten tweede kwartaal 2004 Autonome groeistrategie levert resultaat

Nadere informatie

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro

Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro , Leuven, Jaarresultaat KBC Ancora bedraagt 26,4 miljoen euro Leuven, KBC Ancora boekte in het afgelopen boekjaar een winst van 26,4 miljoen euro, hetzij 0,34 euro per aandeel, tegenover een winst van

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015

Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 PERSBERICHT Bussum, 19 mei 2015 Aantal medewerkers ruim verdubbeld Value8 fors gegroeid in eerste vier maanden 2015 Hoofdpunten trading update: Goede bedrijfsmatige ontwikkeling bestaande bedrijven Resultaatverwachting:

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier

Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Expert groep PME / KMO Hoe een goede strategie ontwikkelen? Op een eenvoudige, andere en efficiënte manier Georges Dockx Lid Expert groep PME/KMO Onafhankelijk consultant voor KMO Georges.dockx@resulto.be,

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Verregaande strategische samenwerking Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Datum: 8 april 2010 Samenwerking bij de volgende generatie van de smart fortwo

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien

Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Corporate Express Printing Systems Divisie ziet zijn internetomzet na overstap naar Microsoft Commerce Server 2007 groeien Door een maatwerkprogramma te vervangen door Microsoft Commerce Server 2007 zag

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

In de beleidsnota Economie, Werk en Innovatie 2014-2019 deelt de minister met betrekking tot het SALK-rapport onder meer mee:

In de beleidsnota Economie, Werk en Innovatie 2014-2019 deelt de minister met betrekking tot het SALK-rapport onder meer mee: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 145 van MARTINE TAELMAN datum: 24 november 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Automobielindustrie Subsidiëring De automobielindustrie

Nadere informatie

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010

Ingrid Daerden, Investor relations. Moneytalk event, 28 oktober 2010 Ingrid Daerden, Investor relations 1 Moneytalk event, 28 oktober 2010 Wat is een vastgoedbevak? BEleggingsvennootschap met VAst KApitaal die uitsluitend belegt in vastgoed Onder controle van de Commissie

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007

JAARRESULTATEN 2014. IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Brussel, 27 maart 2015 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT JAARRESULTATEN 2014 IMMOBEL kondigt voor het jaar 2014 de beste resultaten aan sinds 2007 Geconsolideerd nettoresultaat van 20 MEUR

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012

Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill. Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Groei van omzet en winst bij Koninklijke Brill Kerncijfers (in EUR x miljoen) 2013 2012* 2012 Omzet 29.3 27,5 27,5 EBITDA 4,5 4,2 4,2 Winst voor belastingen 3,3 3,1 3,1 Winst na belastingen uit voortgezette

Nadere informatie

Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015

Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015 PERSBERICHT Bussum 31 augustus 2015 Omzet stijgt ruim 93% / verwachting verdere waardegroei 2e halfjaar Value8 groeit verder in eerste jaarhelft 2015 Value8 heeft in de eerste helft van het jaar haar groei

Nadere informatie

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat

Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Onder Embargo tot 18/08/2015-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Record hoge activiteitsgraad duidelijk beïnvloed door wisselkoersresultaat Hoogtepunten eerste halfjaar 2015 De opbrengsten

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%)

Persbericht NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2010 VAN 432 MILJOEN (+24%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 1.205 MILJOEN (+26%) De nettowinst over 2010 bedroeg 432,1 miljoen, overeenkomend met 6,69 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Annex 1. Betreft: Voorstel overname Helvoet Holding B.V. Datum: woensdag 27 mei 2015 INHOUD:

Annex 1. Betreft: Voorstel overname Helvoet Holding B.V. Datum: woensdag 27 mei 2015 INHOUD: Annex 1 Betreft: Voorstel overname Helvoet Holding B.V. Datum: woensdag 27 mei 2015 INHOUD: 1. Doel 2. Helvoet Holding BV (Helvoet) 3. Rationale voor overname 4. Uitgangspunten van de overname 5. Beschrijving

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 30 augustus 2007 Resultaten Ctac in lijn met verwachtingen Kerncijfers* EUR mln (tenzij anders vermeld) 1 e helft 1 e helft 2007 2006 %

Nadere informatie

Case study W2P.pro Oostenrijkse druck.at, het bewijs dat e-commerce opgestart vanuit een traditionele omgeving succesvol kan zijn!

Case study W2P.pro Oostenrijkse druck.at, het bewijs dat e-commerce opgestart vanuit een traditionele omgeving succesvol kan zijn! Case study W2P.pro Oostenrijkse druck.at, het bewijs dat e-commerce opgestart vanuit een traditionele omgeving succesvol kan zijn! Succesvolle transitie van klassieke drukkerij naar online drukkerij Als

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Informatie met toegevoegde waarde over warranten voor Europese online beleggers.

Informatie met toegevoegde waarde over warranten voor Europese online beleggers. Brussel, 23 november 2000 Informatie met toegevoegde waarde over warranten voor Europese online beleggers. Citibank Warrants Belgium en VMS-Keytrade.com kondigen ondertekening van partnership aan. www.vms-keytrade.com,

Nadere informatie