De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:
|
|
- Thijmen Janssens
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog willen corrigeren. Daarnaast willen wij middels dit addendum het jaarverslag 2005 bij enkele onderwerpen aanvullen. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling De grondslagen van waardering en resultaatbepaling vormen een verplicht onderdeel van de jaarrekening. Bij de programmarekening 2005 zijn de grondslagen niet vermeld. De grondslagen luiden las volgt. De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: 1. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving; 2. Waarderingsgrondslagen; 3. Grondslagen ter bepaling van het saldo van de rekening van baten en lasten. ad 1. Wettelijke bepalingen inzake de jaarverslaggeving. - Algemeen. Op de jaarrekening zijn de bepalingen van het Besluit Begroting en Verantwoording van toepassing. Dit besluit is op 1 januari 2004 in werking getreden. - Uitwerking. In de jaarrekening zijn de baten en lasten van het dienstjaar 2005 opgenomen. Afrekeningen van uitkeringen van voorgaande dienstjaren zijn tevens hierin verwerkt. De uitkeringen van 2005 die nog niet zijn afgerekend zijn opgenomen op basis van de laatst bekende specificatie tot het moment van opmaken van de jaarrekening. Eventueel zijn op basis van laatstgenoemde specificaties al invorderingsopdrachten dan wel terugbetalingsverplichtingen verwerkt. ad 2. Waarderingsgrondslagen. - De toegepaste afschrijvingen zijn in principe gebaseerd op de nota waardering activa en afschrijvingen, vastgesteld bij raadsbesluit van 6 oktober Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft geleid tot nieuwe waardering- en activeringregels voor zowel de immateriële, de materiële als de financiële vaste activa. In de rekening 2005 is rekening gehouden met de nieuwe regels.
2 - De afkoop van de rijksbijdrage woningbouw is op de contante waarde gewaardeerd. De (ver)koopsom van het HNG, die in totaal in 24 jaarlijkse termijnen wordt ontvangen, is eveneens voor de contante waarde op de balans opgenomen. - De onderhanden werken grondexploitatie zijn gewaardeerd tegen reeds gedane uitgaven onder aftrek van de opbrengsten grondverkopen. Als algemeen uitgangspunt voor grondbeleid geldt dat voor grondexploitaties met negatieve plansaldi direct een voorziening of bestemmingsreserve wordt getroffen en dat bij grondexploitatieplannen met een positief saldo de winst pas wordt genomen na realisatie en bij planafsluiting. Tussentijdse winstneming is mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op het deelproject is gerealiseerd en er geen verlies geraamd is op de andere deelprojecten, tenzij daarvoor voldoende voorzieningen binnen het plan zijn getroffen. Met ingang van 2004 is in verband met het risico van overwaardering van de gronden een voorziening gevormd. Deze voorziening is op de boekwaarde van de gronden in mindering gebracht. - De vorderingen zijn opgenomen voor de nominale waarde; hierop zijn in mindering gebracht de voorzieningen dubieuze debiteuren. - Reserves worden gevormd conform de door de raad genomen besluiten. Dit geldt tevens voor de onttrekkingen. - De voorzieningen worden gevormd ter gelijkmatige verdeling van kosten over langere periodes en conform het BBV in verband met specifieke aanwendingsrichting van bepaalde middelen. - De schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde. - De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. ad 3. Grondslagen ter bepaling van het saldo van de rekening van baten en lasten. -De baten en lasten worden tegen nominale waarde zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord op het moment dat deze voorzienbaar zijn. Winsten worden eerst verantwoord nadat deze daadwerkelijk gerealiseerd zijn. - De afschrijvingen worden conform de afschrijvingstermijnen berekend. Op de investeringen welke in de loop van het jaar zijn verricht is eveneens afgeschreven. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de nominale aanschafwaarde. - De rentelasten worden via een voorcalculatorische renteberekening ten laste van de functionele posten gebracht. De rentelasten over de vaste activa worden berekend over de boekwaarde per 1 januari. - Aan bestemmingsreserves wordt geen rente toegevoegd. Vrijval van voorzieningen Op de balans per 31 december 2005 staan o.a. de volgende drie voorzieningen opgenomen. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen etc., voorziening bodemsanering voor ; Middelen met specifieke aanwendingsrichting, voorziening buitenschoolse opvang leerlingen basisschool voor en Middelen met specifieke aanwendingsrichting, voorziening grondexploitatie restwerken voor Omdat per 31 december 2005 geen noodzaak meer aanwezig is voor de vorming van deze 3 voorzieningen, vallen deze 3 voorzieningen met een totaalbedrag van alsnog vrij ten gunste van de exploitatie Het als gevolg van deze aanpassing aanvullend nog te bestemmen resultaat over 2005 wordt als volgt voorgesteld te bestemmen: - toe te voegen aan de algemene reserve bouwgrondexploitatie toe te voegen aan de algemene reserve diverse bestedingsdoeleinden totaal aanvullende bestemming resultaat over Resultaatbepaling en resultaatbestemming Er is één mutatie in reserves welke niet als bestemming van het resultaat respectievelijk als voorstel tot bestemming van het resultaat is verantwoord. In plaats daarvan heeft de mutatie (overigens conform raadsbesluit) direct ten laste van de reserve plaatsgevonden. Dit betreft de toevoeging van het saldo van de kostenplaats kapitaallasten ad voor een bedrag van aan de rente-egalisatiereserve (ten gunste van de bestemmingsreserve renteegalisatie, welke reserve daarmee het maximum plafond bereikt) en voor een bedrag van aan de algemene reserve diverse bestedingsdoeleinden (ten gunste van de algemene reserve diverse bestedingsdoeleinden). Addendum programmarekening 2005 Pagina 2
3 Deze toevoeging is geheel conform het beleid volgens de begroting en het besluit van de gemeenteraad, maar volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vormt dit bedrag onderdeel van het resultaat voor resultaatbestemming. De toevoeging aan de reserves ad had op de kostenplaats kapitaallasten in eerste instantie niet als last verantwoord moeten worden en vervolgens had - bij het voorstel tot bestemming van het resultaat - vermeld moeten worden dat deze gelden reeds bestemd waren ten gunste van de verschillende reserves. Resultaat 2005 In verband met de vrijval van voorzieningen en de gecorrigeerde resultaatbepaling wijzigt ook het resultaat over Saldo van baten en lasten voor resultaatbestemming - volgens oorspronkelijk boekwerk terugdraaien mutatie in reserves en voorzieningen, saldo kostenplaats kapitaallasten drietal voorzieningen welke vrijvallen ten gunste van de exploitatie Gecorrigeerd saldo van baten en lasten voor resultaatbestemming Reeds bestemd: - resultaatbestemming waartoe de raad al eerder heeft besloten ten gunste van de rente-egalisatiereserve ten gunste van de algemene reserve diverse bestedingsdoeleinden Reeds bestemd ten gunste van reserves Saldo van baten en lasten na resultaatbestemming Verantwoording bijdragen van derden De verantwoording van bijdragen van derden dient via de exploitatie te verlopen. Dit geldt ook voor bijdragen welke uiteindelijk ten gunste van de balanspost materiële vaste activa of voorzieningen komen. Een van de provincie ontvangen subsidie in het kader van de Stimuleringsregeling Verkeer en Vervoer voor de aanleg van 60-km zones is voor een bedrag van ,33 direct in mindering gebracht op de uitgaven welke onttrokken zijn aan de voorziening onderhoud wegen. Zodoende zijn zowel de baten als de lasten op het product 210 wegen, straten en pleinen voor een bedrag van ,33 te laag verantwoord. Deze aanpassing heeft geen effect op het resultaat. Verantwoording onttrekkingen aan voorzieningen De verantwoording van onttrekkingen aan voorzieningen dient niet via de exploitatie te verlopen, maar direct ten laste van de voorziening te geschieden. In drie gevallen zijn uitgaven op de exploitatie verantwoord en vervolgens zijn deze uitgaven onttrokken aan de voorziening. Het betreft de volgende onderwerpen en bedragen: product 482, volwasseneneducatie product 650, kinderopvang product 621, nieuwkomers totaal Deze uitgaven hadden direct ten laste van de betreffende voorzieningen moeten worden verantwoord. Baten rioolrechten Bij programma 3, product 726 is de opbrengst rioolrecht verantwoord. Bij deze opbrengst moet alsnog meegenomen worden een bedrag van Dit bedrag betreft een op te nemen vordering voor geblokkeerde aanslagen van 120 percelen. Hierdoor wordt het positief saldo van de producten riolering (722 en 726) Dit bedrag wordt aanvullend gestort in de voorziening riolering (middelen met specifieke aanwendingsrichting). Als gevolg hiervan worden de balansposten overige vorderingen en middelen met een specifieke aanwendingsrichting meer. Deze aanpassing heeft geen effect op het resultaat. Addendum programmarekening 2005 Pagina 3
4 Balans Op pagina 80 en 81 van de programmaverantwoording en rekening 2005 is de balans opgenomen. Bij deze balans is voor de activa een verkeerd totaal generaal opgenomen. Het totaal generaal per 31 december 2004 moet zijn Het totaal generaal per 31 december 2005 moet zijn Op de volgende twee pagina s is de correcte balans opgenomen. Addendum programmarekening 2005 Pagina 4
5 Balans per 31 december 2005 ACTIVA 31 december december 2005 Vaste activa Immateriële vaste activa Kosten sluiten geldleningen en saldo agio en disagio -Kosten van onderzoek en ontwikkeling Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut: -gronden uitgegeven in erfpacht -overige investeringen met een economisch nut Investeringen in de openbenbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan: -deelnemingen gemeenschappelijke regelingen -overige verbonden partijen -Leningen aan: -woningbouwcorporaties -deelnemingen -overige verbonden partijen -Overige langlopende leningen u/g -Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Bijdragen aan activa in eigendom van derden Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: -niet in exploitatie genomen bouwgronden overige grond- en hulpstoffen 0 0 -Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie Gereed product en handelsgoederen Vooruitbetalingen 0 0 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen 0 0 -Rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen 0 0 -Overige vorderingen Overige uitzettingen 0 0 Liquide middelen Kassaldi Bank- en girosaldi Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal generaal Addendum programmarekening 2005 Pagina 5
6 PASSIVA 31 december december 2005 Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves voor egalisatie van tarieven -overige bestemmingsreserves Resultaat na bestemming (nog te bestemmen resultaat) Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorzieningen openbaar onderwijs Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligatieleningen 0 0 -Onderhandse leningen van: binnenlandse pensioenfondsen 0 0 en verzekeringsinstellingen -binnenlandse banken en overige financiële instellingen binnenlandse bedrijven 0 0 -overige binnenlandse sectoren 0 0 -buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 0 -Waarborgsommen Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten 0 0 Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Kasgeldleningen 0 0 -Bank- en girosaldi 0 0 -Overige schulden Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal generaal Gewaarborgde geldleningen Achtervangpositie wsw Addendum programmarekening 2005 Pagina 6
7 Op de balans staat onder de post kortlopende schulden, onderdeel overige schulden als vooruitontvangen bedrag een in 2005 ontvangen bijdrage voor het project geluidssanering van opgenomen. Dit bedrag moet op de balans opgenomen worden als voorziening, onderdeel middelen met een specifieke aanwendingsrichting. In verband hiermee zal de balans per 31 december 2005 worden gecorrigeerd. Deze aanpassing heeft geen effect op het resultaat. Op de balans staat onder de post overlopende passiva zowel het werkdeel als het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het werkdeel ad moet op de balans opgenomen worden als voorziening, onderdeel middelen met een specifieke aanwendingsrichting. In verband hiermee zal de balans per 31 december 2005 worden gecorrigeerd. Deze aanpassing heeft geen effect op het resultaat. Toelichting op de balans Bij de programmarekening is bij de toelichting op de balans de toelichting op de financiële vaste activa weggevallen. Deze toelichting is als volgt: Financiële vaste activa Deze post is als volgt te specificeren: a. Bijdragen aan activa in eigendom van derden 66 0 b. Geldleningen u/g c. Aandelen in gem.reg. en deelnemingen d. Effecten Totaal Het verloop van deze post is als volgt: Boekwaarde per 1 januari 891 Bij: vermeerderingen 1 Af: aflossingen -1 HNG -15 afschrijvingen en extra afschrijvingen -66 overige verminderingen -208 Boekwaarde per 31 december 602 Toelichting Per 31 december 1995 is het hypotheekbedrijf H.N.G. (waarin de gemeenten Haaren, Helvoirt en Esch deelnemer waren), verkocht aan N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Daarbij is overeengekomen om de betaling van de koopsom te voldoen in 25 jaarlijkse termijnen; voor de nieuwe gemeente Haaren bedraagt de jaarlijks te ontvangen termijn Overige verminderingen zijn met name: aflossing geldlening Stg Gem.schapsvoorzieningen 205 afwaardering grootboekobligaties e.d. 3 totaal 208 Addendum programmarekening 2005 Pagina 7
8 Hierna volgt een overzicht van de oorspronkelijke investeringen en de cumulatieve aflossingen en andere waardeverminderingen per 31 december: Oorspronkelijke Cumulatieve Boekwaarde investering waardevermindering a. Bijdragen activa in eigendom van derden b. Geldleningen u/g c. Aandelen in gem.reg. en deelnemingen d. Effecten Totaal Voor de bijdragen voor activa in eigendom van derden bestaan geen beschikkingen of andere resterende rechten ten gunste van de gemeente, bij verkoop van het actief door de derden. In het bijlagenboek bij de productenrekening 2005 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de financiële vaste activa. 21 maart 2006 Gemeente Haaren Postbus ZG Haaren Telefoon Fax gemeente@haaren.nl Internet Addendum programmarekening 2005 Pagina 8
Toelichting op de balans per 31 december 2010
Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht
Nadere informatieOPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017
OPERAM JAARREKENING FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 1 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Rekening 2017 Rekening 2016 Materiële vaste activa 192 384 Vlottende activa Voorraden 0 0 Vorderingen 1.262
Nadere informatieErratum bij de rekening 2009
Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een
Nadere informatieAddendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant
Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant Het totaal van de lasten in de jaarrekening bedraagt 678,6 miljoen en het totaal van de baten bedraagt 668,7 miljoen, waarmee de
Nadere informatieJaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening
Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en
Nadere informatieDES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december
Nadere informatieSarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieRafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014
Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieDwarslaesie Organisatie Nederland gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2018
Dwarslaesie Organisatie Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2018 2 Staat van baten en lasten over 2018 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieSien gevestigd te Houten. Financiële verantwoording 2017
Sien gevestigd te Houten Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december 2017
Nadere informatieJaarrekening Stichting Vrienden van Dôme
Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op
Nadere informatieStichting Steun Sonshine
Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieDeel II. Jaarrekening
Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen
Nadere informatieJAARSTUKKEN 2017 BATEN EN LASTEN
BATEN EN LASTEN Jaarrekening Begroting Jaarrekening 2017 2017 2016 Opbrengsten Lumpsum Rijk 2.361.057 2.361.058 2.230.440 DVO prv Gelderland 493.269 497.599 492.282 Lumpsum Arnhem 1.090.970 1.090.970 1.128.779
Nadere informatieJaarrapport 2014. van. New Spring Foundation. Moerkapelle
Jaarrapport 2014 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2014 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2014 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de
Nadere informatieStichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans
Nadere informatieDwarslaesie Organisatie Nederland gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017
Dwarslaesie Organisatie Nederland gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieBalans per 31 december 2013
Balans per 31 december 2013 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Onroerende zaken 315.307 330.249 Inventaris 4.925 6.878 Vervoermiddelen 725 1.625 Financiële vaste
Nadere informatieAlopecia Vereniging gevestigd te Delft. Jaarrekening 2016
Alopecia Vereniging gevestigd te Delft Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per
Nadere informatieJaarstukken lezen en begrijpen (Opfris)cursus voor gemeenteraadsleden
Jaarstukken lezen en begrijpen (Opfris)cursus voor gemeenteraadsleden Juni 2018 Arjan Verwoert, partner BDO Audit & Assurance De samenstelling van de jaarrekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieJaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI
Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste
Nadere informatieProtestantse gemeente te Nieuw en Sint Joosland College van Diakenen Jaarrekening 2018
College van Diakenen Jaarrekening 2018 Conceptversie 28-05-2019 15:49 College van Diakenen Jaarrekening 2018 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...................................................... 2 2
Nadere informatieJaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI
Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste
Nadere informatieJaarrapport van. New Spring Foundation. Moerkapelle
Jaarrapport 2017 van New Spring Foundation te Moerkapelle INHOUDSOPGAVE I. 1. Balans per 31 december 2017 3 I. 2. Staat van baten en lasten over 2017 5 I. 3. Waarderingsgrondslagen, grondslagen voor de
Nadere informatieActiva Materiële vaste activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen en Overlopende activa
te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (2011) (Na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 2012 2011 Vaste Activa Materiële vaste activa -- -- Vlottende Activa Vorderingen Omzetbelasting 801 808 Overige vorderingen
Nadere informatieAddendum jaarverslag en -rekening 2015
Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016
Nadere informatieFINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM
FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten
Nadere informatieStichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017
Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans
Nadere informatieNederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieStichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014
Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen
Nadere informatieSPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016
SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus
Nadere informatie31 december Liquide middelen Saldo 31 december Totaal reserves en fondsen
8 JAARREKENING 8.1 Balans per 31 december na resultaatbestemming ACTIVA 31 december 2017 Vaste activa Materiële vaste activa Collectie 1 1 Inventaris 1.696 3.040 1.697 3.041 Vlottende activa Balievoorraad
Nadere informatieStichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen
Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725
Nadere informatiePublicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente
Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken
Nadere informatiePublicatiestukken uit het jaarverslag 2017 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente
Publicatiestukken uit het jaarverslag 2017 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken
Nadere informatieStichting Beheer Warenar Kerkstraat HE Wassenaar
Kerkstraat 75 2242 HE INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2016 1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 2 Toelichting op de balans per 31 december 2016 6 A BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Nadere informatieJaarverslaggeving 2013
Jaarverslaggeving 2013 gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2013 3 2.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 2.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieJaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt
Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste
Nadere informatieNederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieVorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061
III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228
Nadere informatieJaarverslaggeving 2014
Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten
Nadere informatieVereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017
Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatie1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016
1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste
Nadere informatiePublicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente
Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken
Nadere informatieFinancieel verslag Stichting Waga Winschoten. Fin verslag Stichting Waga 2018.xlsx
Financieel verslag 2018 Stichting Waga Winschoten Pagina 1 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2017 3 Staat van baten en lasten 2017 4 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Nadere informatie1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017
1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste
Nadere informatieFinancieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek
Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en
Nadere informatieJaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3
I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13
Nadere informatieRapport inzake de jaarrekening Aan het bestuur van Stichting Logos Instituut
Rapport inzake de jaarrekening 2017 Aan het bestuur van Stichting Logos Instituut INHOUDSOPGAVE PAGINA FINANCIEEL VERSLAG 1 B a lans per 31 december 2017 5 2 S t aat van baten en lasten over 2017 7 3 G
Nadere informatieJAARREKENING Stichting Marianne Center
JAARREKENING 2016 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2016 4 Staat van baten en lasten over 2016 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Nadere informatieCorrigendum jaarstukken Leeuwarderadeel 2017
Corrigendum jaarstukken Leeuwarderadeel 2017 Naar aanleiding van de accountantscontrole van de jaarstukken 2017 van de gemeente Leeuwarderadeel wordt de toelichting op de balans voor het onderdeel Bouwgronden
Nadere informatieJaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer
Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2
Nadere informatieVereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieRSI Vereniging gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
RSI Vereniging gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 8 Staat van baten en lasten over 2016 10 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 12 Toelichting
Nadere informatieNLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016
NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december
Nadere informatieREKENING IN EEN OOGOPSLAG 2015
REKENING IN EEN OOGOPSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE REKENING VAN LASTEN EN BATEN PER BELEIDSVELD... OVERZICHT GROOTSTE OPBRENGSTEN UIT HEFFINGEN... BALANS... B1-STAAT VAN PERSONEEL... Grafiek lasten en baten
Nadere informatieJaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI
Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste
Nadere informatieInhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4
Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2018 2 Staat van baten en lasten over 2018 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming) Activa
Nadere informatieBalans per
Balans per 31-12-212 Algemeen In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering
Nadere informatieNE-iT Hosting B.V. De Tienden 26c 5674 TB NUENEN. Publicatierapport Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer
NE-iT Hosting B.V. De Tienden 26c 5674 TB NUENEN Publicatierapport 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 17254018. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 17 mei 2017
Nadere informatieStichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016
Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen
Nadere informatieRapportage Stichting Vrienden van Convivio
Rapportage 2017 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake Jaarrekening 2017 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 31-12-2017 Rekening van baten en lasten over jan-dec 2017 Grondslagen
Nadere informatieStichting Dagopvang Utrecht te Utrecht
te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa
Nadere informatieStichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013
Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening
Nadere informatieACTIVA. Materiële vaste activa Inventaris
2.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 193.672 219.872 193.672 219.872 Vlottende activa Voorraden Gereed product
Nadere informatieFinancieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek
Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Nadere informatieFINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK
FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste
Nadere informatieJaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015
Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2015...
Nadere informatieMISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG
MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële
Nadere informatieStichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016
Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen
Nadere informatieJAARREKENING Stichting Marianne Center
JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Nadere informatieStichting Tassenmuseum 'Hendrikje'
JAARREKENING 2016 uitgebracht aan het bestuur van INHOUDSOPGAVE Jaarrekening pagina - Balans 2 - Staat van baten en lasten 4 - Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 - Toelichting op de balans
Nadere informatieStichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013
Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting
Nadere informatieStichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen
Balans per 31 december 2017 Na resultaatbestemming ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 31 december 2017 Onroerende zaken 261.849 271.523 Inventaris 359 571 Vervoermiddelen 8.925 - Financiële vaste
Nadere informatie1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2012 1 1.2 Resultatenrekening over 2012 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2012 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieNE-iT Automatisering B.V. De Tienden 26c 5674 TB Nuenen. Publicatierapport 2016
NE-iT Automatisering B.V. De Tienden 26c 5674 TB Nuenen Publicatierapport 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 17161342. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 17
Nadere informatieJaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI
Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste
Nadere informatie1.1 Balans per 31 december Resultatenrekening over Kengetallen Kasstroomoverzicht over
Inhoudsopgave Bladzijde 1. 1.1 Balans per 31 december 2013 1 1.2 Resultatenrekening over 2013 2 1.3 Kengetallen 3 1.4 Kasstroomoverzicht over 2013 4 1.5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Nadere informatieFINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK
FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste
Nadere informatieBalans per 31 december 2017
Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) 2017 2016 EUR EUR EUR EUR Activa Vlottende activa Vorderingen 1 18.409 8.262 Liquide middelen 2 680.162 900.883 Totaal activa 698.571 909.145 Passiva
Nadere informatieMateriële vaste activa
BALANS PER (na resultaatbestemming) ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 31 december 2013 Vaste activa Materiële vaste activa 1.228.466 1.175.981 1.449.159 Vlottende activa Voorraden 8.338 2.210 2.682
Nadere informatieHandelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer
Publicatierapport 2016 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A. ERMELO Handelsregister Kamer van Koophandel te Woerden, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad
Nadere informatieJAARVERSLAG en JAARREKENING 2018
Statutair gevestigd te JAARVERSLAG en JAARREKENING 2018 JAARVERSLAG BESTUUR Het boekjaar 2018 sluit met een negatief resultaat van 23.263 (2017: positief resultaat 66.099).Tegenover baten van 100.385 stond
Nadere informatieJaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014
Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieJaarbericht Weller Wonen Holding BV 2016
Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening
Nadere informatieStichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat BR Hilversum. KvK-nummer: RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015
Stichting Vrienden van het Radio Filharmonisch Orkest Rozenstraat 65 1214BR Hilversum KvK-nummer: 61760617 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2015 JAARREKENING Balans Staat van Baten
Nadere informatieFinanciële verantwoording stichting SOKA Balans per 31 december Activa. Vaste activa. Vlottende Activa. Passiva
Financiële verantwoording stichting SOKA 2017 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Materiele vaste activa 3.935.731 Vlottende Activa Vorderingen 9.994 Liquide middelen 260.740 4.106.465 Passiva
Nadere informatieJaarrekening Stichting Cardo
Jaarrekening 2015 Stichting Cardo 2 van 16 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Resultatenrekening over 2015 4 3. Kengetallen 5 4. Kasstroomoverzicht over 2015 6 5. Grondslagen van waardering
Nadere informatiePUBLICATIEVERSLAG van. Stichting Hervormde Jeugdfederatie te Hendrik-Ido-Ambacht
PUBLICATIEVERSLAG 2012-2013 van te Hendrik-Ido-Ambacht Kamer van Koophandel Rotterdam Dossiernummer 41118682 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 juli 2013 (na resultaatbestemming) 3 Staat van baten en
Nadere informatieStichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015
Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans
Nadere informatieNLNet gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2018
NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december 2018 2 Staat van baten en lasten over 2018 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Pagina Balans per 31 december
Nadere informatieAan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017
Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten
Nadere informatieStichting Het Grachtenhuis T.a.v. Raad van Toezicht Herengracht CJ AMSTERDAM. Publicatiebalans 2016
Stichting Het Grachtenhuis T.a.v. Raad van Toezicht Herengracht 386 1016 CJ AMSTERDAM Publicatiebalans 2016 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50142011. Rapportdatum: 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieJaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland
Jaarrekening 2015 Purmerend, april 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door ProBiblio Financiële Diensten
Nadere informatieStichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015
Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE
Nadere informatieJaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld
Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2018 Staat van baten en lasten over 2018 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans
Nadere informatieFinanciële informatie Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag
Financiële informatie 2016 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag Balans op 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 Vlottende activa Vorderingen 1 33.410
Nadere informatieNLNet gevestigd te Nijkerk. Financiële verantwoording 2017
NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december
Nadere informatieInhoudsopgave. Jaarrekening. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting bij de jaarrekening 4
Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2017 2 Staat van baten en lasten over 2017 3 Toelichting bij de jaarrekening 4 Pagina 1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) Activa
Nadere informatie