Jaarrekening Stichting Shalom. Putten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Stichting Shalom. Putten"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Stichting Shalom Putten

2 I N H O U D S O P G A V E P A G I N A Rapportage Samenstellingsverklaring Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31 december (activa) Balans per 31 december (passiva) Winst- en verliesrekening Waarderingsgrondslagen 9 Toelichting op de balans (activa) 11 Toelichting op de balans (passiva) 12 Toelichting op de winst- en verliesrekening 13

3 Stichting Shalom Drift JZ Harderwijk 17 mei 2014 Jaarrekening 2012 Geachte directie, Hierbij doen wij u de jaarrekening 2013 van uw onderneming toekomen. Bij deze jaarrekening is door ons een samenstellingsverklaring afgegeven. Het boekjaar 2013 werd afgesloten met een resultaat van 7.503,-. Het eigen vermogen per 31 december 2013 bedroeg ,-. Samenstellingsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2013 van uw onderneming te Putten samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

4 Bevestiging Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging. Putten, 17 mei 2014 Administratiekantoor Bovendeur B.V. Wim Bovendeur Directeur

5 RESULTAAT Het verslagjaar is afgesloten met een resultaat van tegenover een resultaat in voorgaand boekjaar van een mutatie derhalve van Resultatenoverzicht De resultaten kunnen als volgt worden weergegeven: x 1.000,- % x 1.000,- % Netto-omzet 15,19 100,00 17,26 100,00 Af: inkoopwaarde omzet 0,60 3,93 4,38 25,38 Brutomarge 14,60 96,07 12,88 74,62 Bedrijfskosten 0,60 3,92 1,26 7,29 Kantoor-/algemene kosten 5,15 33,91 3,48 20,13 Autokosten -0,20-1,29-0,97-5,63 Vaartuigkosten 0,41 2,73 2,43 14,07 Verkoopkosten 0,75 4,95 1,60 9,27 Financieringskosten 0,38 2,49 0,46 2,69 Afschrijvingen 0,00 0,00 3,10 17,96 Som der kosten 7,09 46,69 11,36 65,78 Netto resultaat 7,50 49,38 1,53 8,84

6 FINANCIËLE POSITIE Vermogensstructuur De financiële positie per balansdata kan als volgt worden weergegeven: Beschikbaar op lange termijn: Vermogen Vastgelegd op lange termijn Materiële vaste activa Dit bedrag is als volgt aangewend: Voorraad Debiteuren Liquide middelen Belastingen Af: Kortlopende schulden Werkkapitaal Blijkens voorstaande opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2013 gemuteerd ten opzichte van 31 december 2012 met ,-.

7 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (met de vergelijkende cijfers over 2012) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa VLOTTENDE ACTIVA Voorraad Debiteuren Liquide middelen Belastingen

8 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (met de vergelijkende cijfers over 2012) PASSIVA EIGEN VERMOGEN Vermogen KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening courant B. Hoekendijk Liquide middelen 0 0 Belastingen Overige schulden/ overlopende passiva

9 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 2013 (met de vergelijkende cijfers over 2012) Mutatie Netto-omzet Inkoopwaarde BRUTO-MARGE Bedrijfskosten Kantoor-/algemene kosten Autokosten Vaartuigkosten Verkoopkosten Financieringskosten Afschrijvingen SOM DER KOSTEN NETTO RESULTAAT

10 ALGEMENE TOELICHTING Aard van de bedrijfsactiviteiten De bedrijfsactiviteiten van 'Stichting Shalom' bestaan uit het versterken van de joodse wortels van het christelijke geloof. Waarderingsgrondslagen Algemeen De activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische levensduur van de activa. Er wordt tijdsevenredig afgeschreven. Voorraden Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Resultaat Het resultaat wordt bepaald aan de hand van het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten van het jaar. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze goederen en/of diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

11 Opbrengsten Onder de som van de bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen en/of diensten onder aftrek van kortingen en exclusief omzetbelasting. Bedrijfslasten De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld via de indirecte methode.

12 TOELICHTING OP DE BALANS (ACTIVA) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Vaartuig Auto VLOTTENDE ACTIVA Voorraad Voorraad per 31 december Debiteuren Saldo per 31 december De looptijd van de vorderingen is korter dan 1 jaar. Liquide middelen Kas 3 3 Abn Amro ING Belastingen Omzetbelasting boekjaar TOELICHTING OP DE BALANS (PASSIVA) EIGEN VERMOGEN Algemeen fonds

13 Saldo per 1 januari Resultaat over het boekjaar Saldo per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening courant B. Hoekendijk Stand per 1 januari Mutaties boekjaar Bijdrage privé gebruik auto Rente rekening courant Stand per 31 december Liquide middelen Ing bank 0 0 Belastingen Omzetbelasting boekjaar BTW overzicht 2013 Omzet BTW Aangiften: Omzet 6% Omzet 21% Jaaraangifte Totaal ontvangen Totaal Af: Betaalde voorheffingen 992 Verschuldigd Verschuldigd K.O.R. regeling 0 Suppletie 0 Totaal verschuldigd Overige schulden/overlopende passiva Administratiekosten

14 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING Omzet Lektuur en abonnementen Giften Cursussen/lezingen Boekwinst boot Overige omzet Bedrijfskosten Drukkosten Grafische kosten Uitgeverskosten Overige bedrijfskosten Kantoor-/algemene kosten Kantoorartikelen Telefoon / internet / porti Administratiekosten Contributies en abonnementen Assuranties Niet verrekenbare omzetbelasting 0 38 Overige algemene kosten Autokosten Brandstof & onderhoud Assuranties en belastingen Bekeuringen Privé gebruik auto

15 toelichting op de winst en verliesrekening (vervolg) Vaartuigkosten Reparatie en onderhoud Brandstof Liggeld vaartuig Verzekering vaartuig Verkoopkosten Representatiekosten Overige reiskosten Beurskosten 0 19 Giften Financieringskosten Rente en kosten bank Afschrijvingen Vaartuig Auto Inkoopwaarde van de omzet Inkopen Voorraad mutaties