Deel IVb Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Large (L) Versie Deel 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel IVb Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Large (L) Versie 10.8.1 Deel 2"

Transcriptie

1 Deel IVb Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Large (L) Versie Deel 2

2 Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon Papendorpseweg 100 Supportlijn Postbus 5005 Self Service JA Utrecht Internet C-Logic NV Telefoon +32 (0) a Unit4 Company Telefax +32 (0) Rijselstraat 247 Supportlijn +32 (0) Brugge Supportfax +32 (0) Info@unit4.be support support.kmo@unit4.com Internet Copyright 2016 Unit4 Business Software Benelux B.V., Utrecht, Nederland Fluent is a trademark of Microsoft Corporation and the Fluent user interface is licensed from Microsoft Corporation Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder enige waarschuwing vooraf worden gewijzigd en houdt geen enkele verplichting in voor Unit4. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd worden, in een geautomatiseerd gegevensbestand opgeslagen worden, of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle wijzigingen voorbehouden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form, by print, microfilm, or by any other means, without written permission from the publisher. De Microsoft Office 2007 Fluent gebruikersinterface wordt beschermd door U.S.- en internationale wetten voor intellectueel eigendom en is door Unit4 in licentie genomen van Microsoft.

3 Inhoud 1 Overige mutaties Boeken in het Kas-, of Bankboek of het Memoriaal Inboeken kas-uitgaven en -ontvangsten Inboeken mutaties in het Memoriaal / Inboeken van betalingen Inboeken vooruitbetalingen Invoeren memoriaalboekingen Overige mutaties in het Kas- of Bankboek Mutatie tegenboeken Werken met het afstemregister Afstemmen debiteuren of crediteurenbetalingen Afstemmen van facturen in een andere valuta dan de betaling Afstemmen crediteuren- of debiteurenbetaling met meerdere facturen Betalingsverschillen Werken met afletteren Afletteren Werken met Permanence-boekingen Permanence in de jaarwissel/jaarafsluiting Instellingen voor Permanence Aanmaken grootboekrekeningen voor Permanence Koppelen van de Permanence-rekeningen aan relatiecodes Aanmaken Permanence-dagboek Direct boeken van de Permanence de-activeren in de bedrijfsparameters Permanence boeken Werken met de Btw-aangifte Gebruik van Btw-scenario's bij het boeken van aankoop- en verkoopfacturen De Unit4 DigiPoort activeren in Unit4 Multivers Large De aangifte van uw btw en ICP (elektronisch) Btw-aangifte (elektronisch) Suppletie omzetbelasting De Btw-aangifte in Nederland (Btw-vakken) Boekingsbedragen inclusief btw Berekening van het Btw-bedrag per boekingsregel Btw-aangifte handmatig aanpassen Btw-listing (Belgische administraties) Maandelijkse Btw-aangifte (Belgische administratie) De Btw-aangifte in België ICP-aangifte Onderhoud ICP-boekingen crediteuren Onderhoud ICP-boekingen debiteuren Overzicht ICP-boekingen Werken met telebankieren Betaalbaarstelling crediteurenfacturen Selecteren / deselecteren van facturen voor de betaalbaarstelling Maken betaalopdracht Inboeken verwerkte betaalopdracht De wijze van matchen bij telebankieren Importeren en matchen van bankmutaties Telebankmutaties apart matchen Koppelen bank- aan grootboekrekening... 56

4 1 Overige mutaties Overige mutaties zijn de mutaties die u doet in het Kasboek en het Memoriaalboek, en de bijzondere mutaties in de Kas- en bankboeken. 1.1 Boeken in het Kas-, of Bankboek of het Memoriaal De beginstand, het beginsaldo van het dagboek, moet al ingevoerd zijn. Zie ook Intellen dagboeksaldi. Mutaties worden herleid vanaf het beginsaldo. Het actuele beginsaldo wordt getoond in het vakje 'Saldo vorig'. Dit saldo moet overeenkomen met het 'vorige saldo' op het bankafschrift dat u ontvangen hebt. U kunt ter controle van de boekingsbedragen gebruik maken van de 'stapeltelling' (Stapeltelling). Na de selectie van het juiste dagboek kunt u de mutatie gaan invoeren. Aan de hand van deze procedure gaat u ontvangsten of uitgaven in het groot boek boeken die niet in het inkoop boek of verkoopboek geboekt worden, bijvoorbeeld gemaakte kosten voor kantoorbenodigdheden die contant ingekocht worden. U gebruikt hiervoor dagboeken van het type 'Kasboek' of 'Bankboek'. Het maximale aantal afschriften/transacties dat in een dagboek geboekt kan worden is 9999 (vier cijfers). Heel soms komt het voor dat dit aantal ontoereikend is. Unit4 Multivers L geeft een waarschuwing wanneer het afschriftnummer 9990 is bereikt, en geeft aan dat het dagboek bijna vol is. U kunt dan een ander dagboek aanmaken waarin de nummering opnieuw begint. Wanneer u in een boekingsregel in de kolom 'Rekening', een grootboekrekeningnummer invult en u klikt met de rechter muisknop, kunt u met de optie 'Info grootboek' of 'Info grootboekmutaties' extra informatie over de gekozen rekening of de mutaties opvragen. Sorteren U kunt de journaalposten automatisch laten sorteren. Dit geeft u op bij de dagboeken. U sorteert dan op boekingsdatum, ontvangsten / betalingen en volgorde van boeken. Dit is onder meer van belang voor de elektronische belastingcontrole. Slaat u mutaties op in een dagboek waarvan de optie Automatisch sorteren geselecteerd is, dan krijgt u de vraag of u negatieve debet-bedragen als ontvangsten wilt boeken en negatieve creditbedragen als betalingen. U kunt kiezen uit drie mogelijkheden: De mutaties worden gesorteerd en negatieve debetboekingen worden als ontvangsten en negatieve creditboekingen als betalingen beschouwd. De mutaties worden gesorteerd en negatieve debetboekingen worden als betalingen en negatieve creditboekingen als ontvangsten beschouwd. Nu wordt niet gesorteerd, maar de boeking wordt wel opgeslagen. U kunt eerdere transacties opvragen in het veld 'Afschrift' (met <F4> of het vergrootglas ). Het inboeken van de beginsaldi van debiteuren en/of crediteuren, en het inboeken van debiteurenfacturen en crediteurenfacturen in het grootboek worden bij de betreffende onderdelen beschreven. Zie voor meer informatie over het wijzigen van facturen: 'Debiteuren- en Crediteurenfacturen wijzigen'. U kunt in dagboeken van het soort 'Kas' of 'Bank ook boekingen invoeren in de subadministraties 'Debiteuren' en 'Crediteuren' en mutaties in het Telebank-bestand afstemmen bijvoorbeeld om een betaling die u per bank of via het telebankieren van een debiteur ontvangen hebt, af te stemmen met de bijbehorende openstaande post. Boekingen in de subadministraties 'Debiteuren' en 'Crediteuren' en het afstemmen van telebankmutaties worden in betreffende onderdelen besproken. Zie verder: Crediteurenbetalingen boeken in het Kas- of Bankboek Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 1 van 56

5 Boeken van crediteurenbetalingen via 'Betaalopdrachten' Importeren en matchen van telebankbestanden Inboeken bankafschriften Debiteurenbetalingen boeken in het Kas- of Bankboek Overige mutaties in het Kas- of Bankboek Invoeren memoriaalboekingen Inboeken overige mutaties Inboeken kas-uitgaven en -ontvangsten. 1.2 Inboeken kas-uitgaven en -ontvangsten Uitgaven die direct vanuit de kas betaald worden of ontvangsten die direct in de kas terecht komen (contante verkopen), worden geboekt in het 'Kasboek'. Het beginsaldo van het kasboek moet al ingevoerd zijn op de beginbalans. 1. Start het programma 'Invoeren financiële mutaties' 2. Selecteer een dagboek van het type 'Kasboek' 3. Vul de boekingsgegevens in 4. Vul de mutatieregel in voor het contant betaalde of ontvangen bedrag en geef de tegenrekening op of selecteer het tabblad 'Debiteuren' of 'Crediteuren' om de boeking in de betreffende subadministratie te boeken 5. Geef eventueel het Btw-percentage op, waarna de Btw-boeking automatisch aangemaakt wordt Als de optie 'Saldocontrole' actief is, kunt u het eindsaldo van de kas in het veld 'Nieuw' invoeren waarna u de boekingsregels invoert. De velden 'Nieuw' en 'Nog te boeken bedrag' blijven rood gekleurd tot het eindsaldo overeenkomt met de geboekte bedragen. U kunt desgewenst een 'documentnummer' aan de mutatie toekennen. 1.3 Inboeken mutaties in het Memoriaal / Inboeken van betalingen In het algemene boekingsprogramma kunt u twee typen boekingen invoeren: 1. Memoriaalboekingen, algemene boekingen die u in een Memoriaaldagboek vastlegt, of 2. Betalingen van debiteuren of betalingen die u aan crediteuren gedaan hebt, die in een dagboek van het type Kas- of bankboek geboekt worden. Zie verder de aparte beschrijvingen van 'Inboeken debiteurenbetaling', 'Inboeken crediteurenbetaling', en van het handmatig afstemmen van telebankmutaties. Na de selectie van het memoriaaldagboek kunt u de algemene mutaties gaan invoeren. Het Memoriaal wordt gebruikt voor incidentele boekingen die bijvoorbeeld niet geboekt moeten worden op een dagboek waaraan een vaste tegenrekening gekoppeld is, of voor het wegboeken van openstaande posten, bijvoorbeeld in geval van een faillissement. U kunt in het Memoriaal verschillende soorten boekingen invoeren; u kunt vanuit het Memoriaal bijvoorbeeld ook betalingen inboeken in de subadministraties 'Debiteuren' en 'Crediteuren' en mutaties in het Telebank-bestand afstemmen. U kunt in het Memoriaal ook dagboeken in vreemde valuta aanmaken. Ook voor het Memoriaal hebt u een tegenrekening kunnen vastleggen waarop het tweede deel van de journaalpost automatisch geboekt kan worden. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 2 van 56

6 Unit4 Multivers L kent het gemak van het intelligent boeken voor het automatisch voorstellen van een rekening op basis van trefwoorden in de omschrijving. 1. Controleer het voorgestelde periodenummer, Transactienummer, omschrijving voor de sluitboeking en de Boekingsdatum, en pas deze eventueel aan 2. Selecteer het tabblad dat overeenkomt met het type boeking dat u wilt invoeren. Hier wordt alleen het invoeren van algemene boekingen op het tabblad 'Mutaties' beschreven. Het boeken van betalingen op de tabbladen 'Crediteuren' en 'Debiteuren' wordt elders beschreven. Op het tabblad 'Betaalopdrachten' kunt u alle betalingen in een bepaalde batch direct laten registreren als crediteurenbetalingen 3. Klik op 'Toevoegen' en vul de datum en de omschrijving van de boeking in 4. Plaats de cursor in de juiste rubriek en vul het debet- of creditbedrag in. Met <Tab> of <Enter> kunt u naar de volgende rubriek gaan. In welke rubriek u het bedrag invult, is afhankelijk van de grootboekrekening die u hierna selecteert: gemaakte kosten boekt u debet op een kostenrekening; een betaling van een debiteur boekt u credit op de rekening 'Debiteuren' 5. Vul het nummer van de rekening in of selecteer de rekening met <F4>. De rekening kan automatisch door Unit4 Multivers L voorgesteld worden. Na het invullen van het rekeningnummer in de kolom 'Rekening', kunt u met de rechter muisknop de grootboekinformatie voor de geselecteerde rekening opvragen met de optie 'Info grootboek' of 'Info grootboekmutaties' 6. Als een van de opties 'Kostenplaats' / 'Dossier' 'aan' staat voor de grootboekrekening, moet u de kostenplaats, het dossier en/of het aantal invullen. Dit laatste gegeven wordt alleen verwerkt als de keuze 'Verbijzonderen naar aantal' 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', Map 'Verbijzonderen', 'aan' staat 7. Als u de Btw-aangifte wilt specificeren, klikt u op het vakje 'Btw'. In het venster 'Btw-specificatie' kunt u het Btw-percentage selecteren. Het bedrag aan btw en het bedrag exclusief btw worden dan direct door het programma berekend. U kunt de voorgestelde bedragen indien nodig nog aanpassen door te klikken op het veld en het Btw-bedrag of het bedrag exclusief btw te wijzigen. Het corresponderende bedrag wordt dan eveneens aangepast. Vul de Btw-bedragen altijd positief in. U kunt, afhankelijk van de soort mutatie (Aankoop of Verkoop) desgewenst een ander Btw-scenario Btw-scenario's kiezen. Na het afsluiten van de mutatieregel staat voor de regel de code 'G' om aan te geven dat de mutatie in het grootboek heeft plaatsgevonden. U kunt vervolgens nieuwe mutatieregels gaan inboeken. Saldo totaal In het venster 'Totaal' worden het totaal geboekte debetbedrag en creditbedrag getoond. Dit zijn de totalen van alle mutaties in de huidige sessie. De rubriek 'Saldo' geeft aan of de mutatie in evenwicht is; als deze rubriek een saldo bevat dat ongelijk is aan '0.00', dan is de mutatie niet in evenwicht. U kunt dan: een of meerdere nieuwe mutaties invoeren om de boeking in evenwicht te brengen, of de mutatie opslaan. Het saldo wordt dan automatisch geboekt op de tegen rekening die aan het Memoriaal gekoppeld is, bijvoorbeeld de financiële tussenrekening (dit kan alleen als de optie 'Controle B/G-dagboeken' 'uitgezet' is). Zie ook de werking van de kladmutaties. 1.4 Inboeken vooruitbetalingen 1. Maak in het programma 'Onderhoud Algemene gegevens Basisgegevens' een reeks aan om de vooruitbetalingen te nummeren 2. Koppel deze reeks in 'Onderhoud dagboeken' aan het dagboek van het soort 'Kas' of 'Bank of 'Memoriaal' waarin u de vooruitbetaling wilt boeken. 3. Open 'Invoeren financiële mutaties' en selecteer het dagboek voor de vooruitbetaling 4. Vul de boekingsgegevens in en voeg een nieuwe regel toe 5. Ga naar het tabblad 'Debiteuren' om een bedrag te boeken dat door een debiteur vooruitbetaald is, of ga naar het tabblad 'Crediteuren' om een bedrag te boeken dat u aan een crediteur vooruitbetaald hebt 6. Selecteer de debiteur / crediteur 7. Vul het vooruitbetaalde bedrag in (eventueel in valuta als u de valutacode ingevuld hebt). Voor crediteuren vult u dit bedrag in de kolom 'Betaald' in; voor debiteuren vult u dit in de kolom 'Ontvangen' in Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 3 van 56

7 8. Klik op om de vooruitbetaling te boeken. De vooruitbetaling wordt dan in het hoofdscherm opgenomen Factuur inboeken Nadat de factuur daadwerkelijk ontvangen of verstuurd is, gaat u deze inboeken tegen het gehele te ontvangen of te betalen bedrag. 9. Boek de factuur voor de debiteur of de factuur van de crediteur in tegen het volledige bedrag. Boek de factuur op de normale wijze in het verkoop-/inkoopboek in het programma 'Invoeren financiële mutaties' in. Koppelen aan factuur Bij het inboeken van de ontvangst van de debiteuren- of crediteurenbetaling kunt u het vooruitbetaalde of -ontvangen bedrag aan de factuur koppelen. 10. Open 'Invoeren financiële mutaties', en selecteer het bankboek van de bank waarvoor de betaling ontvangen is of een memoriaaldagboek en boek de betaling van de factuur in de betreffende subadministratie 'Debiteuren' of 'Crediteuren' in 11. Selecteer de debiteur / crediteur en vraag de (openstaande) facturen op. Zowel de vooruitbetaling als de ingeboekte factuur worden getoond. U moet hier altijd 'Afstemmen met meerdere facturen uitgevoerd. gebruiken. Anders wordt de boeking niet 12. Selecteer zowel de factuur als de vooruitbetaling op de factuur. Het totaal te ontvangen of betalen bedrag bestaat dan uit het factuurbedrag minus het bedrag van de vooruitbetaling. U kunt het bedrag invullen dat u werkelijk ontvangen hebt en aangeven dat het restant als vooruitbetaling geboekt moet worden 13. Klik op om de betaling te boeken. 1.5 Invoeren memoriaalboekingen Hiervoor hebt u het dagboek van het type 'Memoriaal' moeten aanmaken in het programma 'Onderhoud dagboeken'. Aan dit dagboek hebt u een tegenrekening moeten koppelen, bijvoorbeeld de 'Tussenrekening financieel'. Deze rekening kan als tegenrekening gebruikt worden. Dagboeken van het type 'Memoriaal' kunnen gebruikt worden voor de beginbalans of aanvullende boekingen die niet in de andere dagboeken geboekt worden. Bij 'Mutaties' kunt u in de kolom 'Document' desgewenst een intern factuurnummer invoeren. De kolom 'Datum' is de factuurdatum. U kunt ter controle van de boekingsbedragen gebruik maken van de 'stapeltelling' (Stapeltelling). 1. Start het programma 'Invoeren financiële mutaties' 2. Selecteer een dagboek van het type 'Memoriaal' 3. Vul de boekingsgegevens in Vul de eerste mutatieregel in. U hebt dan twee mogelijkheden: Klik op. Unit4 Multivers L maakt het tweede deel van de journaalpost (de sluitboeking) aan met gebruikmaking van de tegenrekening die aan het dagboek gekoppeld is, of Voer de tweede mutatieregel in. U kunt het tweede deel van de journaalpost dan boeken op een willekeurige rekening of in de subadministratie 'Debiteuren' of 'Crediteuren' 4. Verlaat het programma als de boeking geheel in evenwicht is of klik op om de sluitboeking automatisch aan te laten maken. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 4 van 56

8 1.6 Overige mutaties in het Kas- of Bankboek U kunt ter controle van de boekingsbedragen gebruik maken van de 'stapeltelling' (Stapeltelling). 1. Controleer het periodenummer, het Transactienummer en de Boekingsdatum, en pas deze eventueel aan 2. Klik op de knop om een mutatieregel te kunnen toevoegen. 3. Op het veld 'Datum' wordt de zojuist opgegeven boekingsdatum geplaatst. U kunt deze datum op regelniveau nog aanpassen. 4. Vul de omschrijving van de mutatie in of selecteer een eerder gebruikte omschrijving (voor zover bij het invoeren van het rekeningnummer geen automatische omschrijving is gegenereerd). 5. Vul een documentnummer in (als er geen sprake is van een debiteuren- of crediteurenmutatie). Het documentnummer is een 'intern factuurnummer'. U kunt hiervoor bijvoorbeeld uw kasbonnummer gebruiken 6. Vul het nummer van de rekening in waarop het bedrag geboekt moet worden, of selecteer een rekening met <F4>. Klik met de rechter muisknop en selecteer 'Info grootboek' of 'Info grootboekmutaties' als u extra informatie over de gekozen rekening of de mutaties wilt opvragen. Als de mutatie op de grootboekrekening herleid moet worden naar een kostenplaats of dossier, moet u ook de kostenplaats en/of het dossier opgeven. Links onder in het venster wordt de omschrijving van de rekening getoond en de eventuele kostenplaats/dossier Vul op het veld 'Betaald' of 'Ontvangen' het bedrag in dat u betaald of ontvangen hebt. Per mutatiebedrag moet u een aparte mutatieregel invoeren 7. Geef het Btw-percentage op in de kolom 'Btw'. Nu verschijnt het Btw-bedrag in de volgende kolom. Of druk in de kolom 'Btw-bedrag' op F4 (nu verschijnt het venster 'Btw-specificatie'). Het bedrag exclusief btw en het bedrag aan btw worden dan direct door het programma berekend en in de volgende kolom getoond. - U kunt de bedragen eventueel gaan aanpassen. - U kunt ook direct het bedrag inclusief btw invullen (het bedrag exclusief btw wordt dan door het programma berekend) of het bedrag exclusief btw. - U kunt, afhankelijk van de soort mutatie (Aankoop of Verkoop) desgewenst een ander Btw-scenario kiezen. 8. Als de optie 'Kostenplaats en/of dossier 'aan' staat voor de geselecteerde rekening, dan moet u opgeven naar welke kostenplaats of dossiers de mutatie herleid moet worden. Ook de omschrijving van de kostenplaats of het dossier wordt onderin getoond. 9. Als u kostenplaatsen en dossiers' naar aantal verbijzondert' wordt de kolom 'Aantal' aan het boekingsscherm toegevoegd. Geef hier het gewenste 'aantal' in. Als de optie: 'Aantal koppelen aan bedrag' is geselecteerd, rekent Unit4 Multivers L zelf aan de hand van het bedrag uit of het een positief- of negatief aantal is. Het invoeren van het aantal is niet verplicht. 10. Bij de Btw-soort wordt altijd de Btw-soort voorgesteld die in het rekeningschema aan de grootboekrekening is gekoppeld. U kunt desgewenst een andere soort voor de mutatie selecteren. Zie ook de werking van de kladmutaties. Voor de mutatieregel staat de letter 'G' om aan te geven dat de mutatie in het 'Grootboek' plaatsgevonden heeft. Een 'D' of 'C' geeft aan dat de mutatie in de debiteuren- of crediteurenadministratie heeft plaatsgevonden. U kunt de gehele mutatieregel verwijderen door de regel te selecteren en op te klikken. 1.7 Mutatie tegenboeken U kunt een mutatie tegenboeken als u achteraf, bijvoorbeeld bij het opvragen van informatie of het afdrukken van een overzicht, tot de ontdekking komt dat er een verkeerd bedrag geboekt, is of dat een bedrag op een verkeerde rekening geboekt is. U moet dan de foutieve mutatie tegenboeken en daarna de correcte mutatie invoeren. Als de periode al afgesloten is, kunt u de mutatie niet meer aanpassen of verwijderen, maar deze alleen aanvullen. Facturen van debiteuren en crediteuren die in de subadministratie geboekt zijn, kunt u wel verwijderen en daarna opnieuw inboeken. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 5 van 56

9 Voordat u de mutatie gaat tegenboeken, moet u alle benodigde informatie bij de hand hebben. Het gaat dan om de volgende gegevens, die u bijvoorbeeld in het programma 'Info grootboek' kunt opvragen: dagboek en periode waarin de boeking verricht is; datum van de boeking; de grootboekrekening waarop geboekt is, en het bedrag dat geboekt is. 1. Start 'Taken Invoeren financiële mutaties' en selecteer het gewenste dagboek 2. Vul de gegevens (periode- en transactienummer) van de oorspronkelijke boeking in 3. Selecteer de rekening waarop de boeking gedaan is 4. Vul het bedrag van de oorspronkelijke boeking in, maar nu tegengesteld. Als de oorspronkelijke boeking als 'Betaald' ingeboekt was, boekt u de boeking nu als 'Ontvangen' in en andersom 5. Voer daarna de boeking in zoals deze had moeten zijn, dus vul nu het juiste rekeningnummer in of vul een ander bedrag in of boek het bedrag in de juiste kolom. 1.8 Werken met het afstemregister U kunt opgeven of u wel of niet van het afstemregister gebruik wilt maken ( Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', map 'Voorraadbeheer ). U kunt facturen en goederenontvangsten onafhankelijk van elkaar afstemmen (Matchen). Een factuur kan bijvoorbeeld veel later ontvangen worden dan de bestelde goederen. Andersom is natuurlijk ook mogelijk. De facturen kunnen geboekt worden op een specifieke grootboekrekening, bijvoorbeeld de rekening Ontvangen (nog af te stemmen) facturen. Het bedrag van de boeking wordt als af te stemmen aangemerkt. De factuur krijgt dan ook deze status. Bij het boeken van de goederenontvangst gebeurt in wezen hetzelfde. De inkoop- of verrekenwaarde van een ontvangst wordt ook op een speciale rekening geboekt. Zo zijn er twee rekeningen (via factuur en via goederenontvangst) die op elkaar afgestemd moeten worden. In het ideale geval zijn de bedragen gelijk maar het komt vaak voor dat op de factuur andere prijzen gehanteerd zijn. De bestelling (inkooporder) is dan gedaan met bijvoorbeeld oude prijzen of er is sprake van een bedrijfstak waar dagprijzen gelden. Het afstemmen moet ervoor zorgen dat de twee rekeningen gelijk getrokken worden. U kunt echter beide boekingen (factuur en goederenontvangst) ook op dezelfde rekening boeken. U hoeft dus niet per sé twee rekeningen aan te maken. Een verschil tussen beide boekingen moet dan worden geboekt op bijvoorbeeld een rekening voor inkoopprijsverschillen. Als er verschillen zijn tussen het aantal ontvangen en gefactureerde goederen, en dat verschil wordt geaccepteerd, dan wordt dit verschil geboekt op een rekening voor leveringsverschillen. Er zijn in Unit4 Multivers L twee manieren om ontvangen goederen te boeken. U kunt dit doen bij het inboeken van de factuur met. U neemt daarbij de prijzen over die op de Pakbon van de ontvangen goederen en/of de factuur staan. Deze bedragen hoeven niet afgestemd te worden en worden geboekt op de relatiecode 'Ontvangen goederen'. Als u gebruik maakt van het afstemregister en u gebruikt een inkooporder, waarna u de goederenontvangst boekt (op basis van de inkoopprijzen uit de inkooporder, dan is afstemming nodig met de inkoopfactuur. Deze goederenontvangst via 'Taken Voorraadbeheer Inboeken voorraadmutaties', wordt geboekt op de rekening die aan de relatiecode 'Ontvangen goederen afstemmen' is gekoppeld. U kunt ook niet afgestemde facturen blokkeren voor betaalbaarstelling ('Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', map 'Voorraadbeheer'). Pas als de factuur volledig is afgestemd komt deze voor betaling in aanmerking. Om het onderhoud op inkoopgegevens van leveranciers te vergemakkelijken kan worden ingesteld dat de prijs bij de betreffende inkoopgegevens van het artikel ( Onderhoud Artikel/Diensten Artikel/Diensten, tabblad Inkoop ) moet worden overschreven met de (afgestemde) factuurprijs. Voorbeeld: De inkooporder is geplaatst bij de leverancier en ontvangen. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 6 van 56

10 De goederenontvangst heeft plaats gevonden en het bedrag is op de tussenrekening geboekt. Het gaat in dit voorbeeld om een factuurbedrag van EUR 582,68. Op dit bedrag zijn de regelkortingen in mindering gebracht. Als er sprake is van Orderkorting dan wordt deze ook in mindering gebracht. Van de ontvangst wordt het volgende gejournaliseerd: Voorraadschalen 600,00 aan Ontvangen (nog af te stemmen) goederen 600,00 Vervolgens wordt even later de inkoopfactuur van de geleverde goederen ontvangen. Op de factuur staan prijzen en kortingen vermeld die niet helemaal overeenstemmen met de prijzen en kortingen die bij de goederenontvangst zijn gehanteerd. Er is dus sprake van verschillen. Van de factuur wordt het volgende gejournaliseerd: Ontvangen facturen 582,68 Te vorderen Btw 110,71 aan Crediteuren 693,39 Vergelijken we nu de twee rekeningen Ontvangen facturen en Ontvangen goederen dan is een (negatief) verschil van EUR 18,32- (600,00/- 582,68) zichtbaar. Tijdens het afstemmen wordt het verschil bepaald en geboekt op de daarvoor bestemde grootboekrekening Inkoopprijsverschillen. De volledige journaalpost wordt dan: Nog af te stemmen goederen 600,00 aan Ontvangen facturen 582,68 aan Inkoopprijsverschillen 17,32 Nr Rekening debet credit Voorraad schalen 600, Ontvangen (af te stemmen) goederen 600,00 600, Ontvangen (af te stemmen) facturen 582,68 582, Te vorderen Btw 110, Crediteuren 693, Inkoopprijsverschillen 17,32 Totalen 1893, ,39 Zie 'Instellingen voor het afstemregister' voor meer informatie over het activeren en instellen van het afstemregister. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 7 van 56

11 2 Afstemmen debiteuren of crediteurenbetalingen Bij binnenkomende- of uitgaande betalingen kunnen betalingsverschillen ontstaan of betalingen kunnen betrekking hebben op meerdere facturen. Ook door afrondingen bij valutakoersen kunnen verschillen ontstaan. U moet dan de betaling afstemmen of wegboeken op betalingsverschillen. U hebt hiervoor vanuit de boekingsschermen twee mogelijkheden: het scherm 'Betalingsdetails' het scherm 'Afstemmen met meerdere facturen' 2.1 Afstemmen van facturen in een andere valuta dan de betaling In het scherm 'Afstemmen met meerdere facturen' is het mogelijk een ontvangen / betaald bedrag in een andere valuta af te stemmen dan de openstaande facturen. Hierdoor is het mogelijk bijvoorbeeld een eurobetaling af te stemmen met USD-facturen. U kiest eerst in welke valuta u wilt afstemmen en voor welk bedrag. Als u op het boekingsscherm (de boekingsregel) nog geen bedrag in vreemde valuta hebt ingegeven, maar wel een bedrag in de valuta van het dagboek, dan verschijnt dit bedrag in het scherm 'Afstemmen met meerdere facturen'. U kunt hiervan afwijken. Voorbeeld: Er komt een betaling binnen van 2345,69. Aan de afnemer is echter een factuur in US-dollar gestuurd. Het ontvangen bedrag in euro wordt nu naar de US-dollar omgerekend. Hiermee wordt afgestemd: 2345,69 / 0,9049 = USD 2592,21 af te stemmen. Dit bedrag komt overeen met de factuur die in US-dollar gestuurd is. Komt dit bedrag niet overeen met de factuur dan is er bij berekeningen met de koers waarschijnlijk een verschil opgetreden. Dit verschil moet worden afgeboekt. Of er is bij de betaling sprake van een deelbetaling. Deze manier van afstemmen is ook mogelijk als er een betaling afgestemd moet worden met meer dan twee valuta van buiten de EU. Stel dat u aan een afnemer in Maleisië een factuur stuurt in US Dollars. De betaling volgt in Maleisische ringgitt op uw bankrekening in euro. De afnemer hanteert echter koersen die wel erg in zijn voordeel zijn, of wentelt het koersrisico van de MYR op u af, ondanks dat u in USD gefactureerd hebt om dat te voorkomen. U kunt dan besluiten het verschil open te laten staan of af te boeken als betalingsverschil. Op het bankafschrift wordt 5771,24 bijgeboekt. Als u dit bedrag ingeeft als betaald bedrag wordt de volgende berekening naar USD uitgevoerd als u de openstaande factuur selecteert. 5771,24 * 0,9049 (rekenkoers USD in uw administratie) = 5222,40. Staat de factuur open voor USD 5250,00 dan is de berekening in uw nadeel uitgevoerd. Hanteert u geen af te stemmen bedrag, of stemt u af met de valutacode USD met de waarde 5250,00 dan wordt het verschil als koersverschil geboekt. Dezelfde methode wordt gehanteerd op het scherm 'betalingsdetails' als u een enkele factuur op de boekingsregel ingeeft. Alleen kunt u daar slechts kiezen voor de valuta van het dagboek of de valuta van de factuur. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 8 van 56

12 2.2 Afstemmen crediteuren- of debiteurenbetaling met meerdere facturen Bij het boeken in het Kas-, of Bankboek (tabblad 'Crediteuren' of 'Debiteuren') kunnen een aantal gegevens (bijvoorbeeld de debiteur of crediteur of het bedrag) worden ingegeven. Druk op <Ctrl> + <A> of klik op, deze gegevens worden hier overgenomen. Ze kunnen in het scherm 'Afstemmen met meerdere facturen' gewijzigd of aangevuld worden, zoals het debiteuren/crediteurennummer, de valutadatum (niet te verwarren met de valutadatum van de bank) en de valuta en het bedrag van de betaling. Is het debiteuren/crediteurennummer niet ingevuld, dan ziet u in de tabel alle openstaande posten. Vult u het debiteuren/crediteurennummer in dan ziet u alle openstaande posten van die crediteur. Selecteert u een factuur in een bepaalde valuta, dan ziet u daarna alleen het restant aan openstaande posten in die valuta, van die crediteur. Uw selectie gaat verloren als er facturen zijn geselecteerd en u wijzigt de debiteur/crediteur of het aankruisvakje 'Alleen met openstaande posten'. De tabel met facturen wordt dan opnieuw opgebouwd. Voor het afstemmen van facturen met de betaling kunnen 2 strategieën gevolgd worden. Als u het veld 'Betaald' van uw dagafschrift invult dan moet u bij het afstemmen van de facturen (en het verrekenen van eerdere vooruitbetalingen) binnen dat bedrag blijven, of u vult het veld 'Betaald' niet in. Dan vormen de geselecteerde facturen (en het verrekenen van eerdere vooruitbetalingen) het betaalde bedrag, dat u moet controleren met uw dagafschrift. Als u al eerder afgestemde facturen opnieuw oproept dan is het veld 'Betaald' altijd gevuld. Als het veld 'Betaald' is ingevuld, dan wordt het veld restbedrag actief. Tevens wordt het aankruisvakje 'Restant als vooruitbetaling boeken' actief. In het veld 'Afgestemd' kunt u zien voor welk bedrag u al facturen hebt afgestemd en in het veld 'Restbedrag' staat het bedrag dat u nog moet afstemmen. Het restbedrag wordt geplaatst in het veld 'Vooruitbetaald' zodra u het betreffende aankruisvakje activeert (dit mag het volledig betaalde bedrag zijn). In het veld 'Omschrijving vooruitbetaling' kunt u een omschrijving aan de vooruitbetaling meegeven. Bij het selecteren van een factuur wordt de kolom 'Betaald' automatisch gevuld met het factuursaldo. Selecteert u meerdere facturen achterelkaar en is bij één of meerdere facturen ten onrechte Betalingskorting en/of Kredietbeperking verrekend, dan komt dit ten laste van de laatste factuur die u selecteert. Die vertoont dan een naar verhouding groot betalingsverschil dat u al dan niet afboekt. U kunt dit voorkomen door bij de (voorgaand) geselecteerde factu(u)r(en) het aankruisvakje 'betalingstermijn verlengen' aan te kruisen. Als er betalingskorting en kredietbeperking bij de factuur is geboekt, dan wordt het openstaande saldo van de factuur aangepast. Aan de hand van dit openstaande saldo kunt u dan het betaalde bedrag aanpassen. Eventueel kunt u daarna het aankruisvakje 'betalingstermijn verlengen' weer uitschakelen als u de ten onrechte in aftrek genomen bedragen niet accepteert. Er verschijnt dan een betalingsverschil dat u al dan niet kunt afboeken. Overschrijdt u door de selectie van een factuur het totaal betaalde bedrag, dan wordt het restantbedrag in de kolom 'Betaald' opgenomen en wordt een betalingsverschil ten opzichte van het openstaande saldo gecreëerd. Selecteer ook daarom eerst eventueel verrekende creditnota's die het restbedrag eerst ophogen. (zie ook: 'Betalingsverschillen'). 2.3 Betalingsverschillen Wanneer het betaalde bedrag afwijkt van het openstaande factuursaldo is er een betalingsverschil. Een verschil kan bijvoorbeeld ontstaan door ten onrechte afgetrokken Betalingskorting en/of Kredietbeperking of doordat niet het gehele factuurbedrag is betaald (deelbetaling). Zie 'afstemmen van facturen in een andere valuta dan de betaling' als het verschil veroorzaakt is door meerdere valuta-omrekeningen. Standaard blijft de factuur voor het restant bedrag open staan, tenzij in de bedrijfsgegevens op tabblad 'overige' een Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 9 van 56

13 'maximum automatisch af te boeken bedrag' bedrag is opgegeven. Valt het verschil binnen de marge dan wordt de factuur als afgehandeld beschouwd. In het venster 'Betalingsdetails' kunt u het betaalde bedrag aanpassen of de betalingstermijn verlengen tot 'vandaag', zodat u ten onrechte afgetrokken kredietbeperking en/of betalingskorting alsnog verleend. Als er (nog) een restbedrag is, kunt u aangeven of u dit bedrag wel of niet als betalingsverschil wilt laten afboeken. Verlengt u de betaaltermijn en boekt u een dan nog bestaand restantbedrag niet af, dan wordt ook de betalingskorting en kredietbeperking niet verleend, tenzij dit restantbedrag binnen de marge voor het automatisch afboeken van betalingsverschillen valt. Bij het verlengen van de betalingstermijn wordt de ten onrechte afgetrokken kredietbeperking en/of betalingskorting geboekt volgens de betreffende Relatiecodes. In het andere geval wordt geboekt via de relatiecodes betalingsverschil. Het verschil kan ook veroorzaakt zijn door een foutieve boekdatum. In het scherm betalingsdetails kunt u ook de valutadatum (niet te verwarren met de valutadatum van de bankmutatie) aanpassen. Klik op om het scherm 'Betalingsdetails' met de gegevens van de geselecteerde factuur te openen. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 10 van 56

14 3 Werken met afletteren U kunt met Unit4 Multivers L grootboekmutaties afletteren. Bij afletteren worden bij elkaar horende debet- en creditmutaties tegen elkaar afgevinkt en voorzien van een aflettercode. U kunt afletteren bijvoorbeeld gebruiken om een tegenboeking weg te werken, zodat de totale bedragen een juist beeld blijven geven. Dit is met name praktisch bij controlerende tussenrekeningen, omdat deze rekeningen in principe glad moeten lopen. U kunt dan heel snel traceren welke boekingen verantwoordelijk zijn voor het saldo op deze rekening. U stort bijvoorbeeld kasgeld bij uw bank en krijgt een aantal dagen later de kasstortingen bijgeschreven op uw bankrekening. De kasstorting hebt u op de grootboekrekening 'Kruisposten' geboekt als uitgaven en aan de hand van uw bankafschrift boekt u de bijgeschreven bedragen ook op deze grootboekrekening. U kunt de bedragen nu tegen elkaar afletteren zodat u het saldo op uw kruisrekening gemakkelijk kunt verklaren. Voorbeeld: U boekt de volgende kasstortingen uit de kas in het kasboek op de rekening 'Kruisposten': U boekt vervolgens in uw bankboek de volgende gestorte bedragen op dezelfde rekening: Als u met dagafsluitingen werkt, moet u een dagafsluiting draaien voordat u kunt gaan afletteren. Als u niet met dagafsluitingen werkt, kunt u altijd afletteren. Start daarna het programma 'Afletteren' en geeft de rekening 'Kruisposten' op. Nu verschijnen alle nog niet afgeletterde mutaties op het grootboek in het scherm: U hebt binnen het scherm verschillende mogelijkheden om af te letteren: Automatisch: Nu worden alle gelijke bedragen waarvan het saldo 0,00 is, automatisch afgeletterd; Bedragen sorteren: Nu worden gelijke bedragen onder elkaar gezet en kunt u door het veld 'Afletteren' te selecteren de gewenste mutaties afletteren; U kunt afgeletterde mutaties wijzigen; U kunt alle mutaties tonen, wanneer u ook de afgeletterde mutaties wilt zien; Met kunt u alle voor afletteren geselecteerde mutaties, deselecteren. Tenslotte slaat u de wijzigingen op. U kunt alleen opslaan als het saldo 'Nog af te letteren' 0,00 is. Nu wordt automatisch een aflettercode aan de mutaties toegekend. Deze code is een interne code binnen Unit4 Multivers L en is niet zichtbaar. 3.1 Afletteren U kunt per grootboekrekening mutaties afletteren waarvan het saldo gelijk is aan 0,00. Mutaties worden uit het geselecteerde boekjaar getoond tot de laatste dagafsluiting. Als u in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', in de map 'Afsluitingen', de optie Dagelijkse afsluitingen hebt geselecteerd, ziet u geen boekingen in het scherm 'Afletteren', totdat u de dagafsluiting hebt gedaan. U kunt in dat geval de boeking niet meer aanpassen, maar nog wel afletteren. Als u niet met dagafsluitingen werkt, kunt u altijd afletteren. 1 Start 'Taken Afletteren' 2 Selecteer het gewenste boekjaar, selecteer de gewenste grootboekrekening en klik op Als u niet met dagafsluitingen werkt, kunt u altijd afletteren. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 11 van 56

15 U hebt nu de volgende mogelijkheden: U kunt behalve de nog niet afgeletterde mutaties, ook de volledige mutatielijst opvragen door op [Alle mutaties] te klikken. U kunt nu desgewenst foutief afgeletterde mutaties herstellen en een mutatie opnieuw afletteren, waarbij u uit alle mutaties kunt kiezen. Hebt u op geklikt, wijzigt de knop in. Door hierop te klikken zijn alleen de nog af te letteren mutaties zichtbaar. U kunt de lijst sorteren op 'Bedrag'. Mutaties met dezelfde bedragen worden onder elkaar getoond. Handmatig afletteren Selecteer het veld 'Afletteren' bij de gewenste mutatie en bij de juiste 'tegenboeking'. Automatisch afletteren Klik op afgeletterd.. Nu worden automatisch alle debet- en creditmutaties met hetzelfde bedrag Met maakt u alle selecties ongedaan. 3 Met kunt u een afgeletterde mutatie die opgeslagen is, ongedaan maken. Letter de gewenste mutaties af en klik op. U kunt de opgeslagen afletteringen wijzigen door de betreffende grootboekrekening te openen, op [Alle mutaties] te klikken, een regel te selecteren en vervolgens op te klikken. Een eenmaal afgeletterde boeking kan niet meer worden gewijzigd. In die gevallen waarin u op de tegenrekening of op de Btw-rekening is afgeletterd en u wilt de boeking zelf heropenen en wijzigen, krijgt u een melding als hieronder: Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 12 van 56

16 4 Werken met Permanence-boekingen In Unit4 Multivers Large kunt u Permanence toepassen en direct boeken bij het invoeren van uw mutaties. Bij Permanence kunt u kosten en opbrengsten laten boeken in de periode waarin de kosten en opbrengsten (nog te ontvangen opbrengsten) daadwerkelijk vallen. Dus als u bijvoorbeeld in april de jaarfactuur voor uw verzekering krijgt, wilt u de kosten spreiden over de maanden binnen de dekkingstermijn. Daarbij vallen in dit voorbeeld een aantal maanden in een volgend boekjaar en lopen de kosten dus ook over naar het volgende boekjaar. Door een Permanence-boeking te maken is dit proces binnen Unit4 Multivers Large volledig geautomatiseerd. In de boekingsschermen van de In- en Verkoopdagboeken, Kas- en Bankboeken en het Memoriaal is, als u werk met de Permanence-boekingen een kolom toegevoegd. U kunt per boekingsregel aangeven of het een Permanence-boeking is of niet. De procedure: De procedure voor het inrichten en boeken van Permanence is als volgt: Maak grootboekrekeningen voor de Permanence-boekingen aan. Geef relatiecodes voor het boeken op. Maak het Permanence-dagboek aan. Vanaf dat moment wordt de Permanence-optie in de boekingsschermen zichtbaar. Bepaal of u de Permanence direct wilt boeken of de verdeling later wilt doen. Zet in het laatste geval de betreffende bedrijfsparameter uit. Geef per boekingsregel in de boekingsschermen aan dat u een Permanence-boeking wilt maken en vul de Permanence-gegevens in. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 13 van 56

17 De kosten worden nu in het grootboek en in het inkoopboek in de periode geboekt, maar in het dagboek voor de Permanence wordt dit tegengeboekt en worden alleen de Permanence-kosten voor die periode geboekt. Het bedrag dat hier als kosten wordt geboekt is voor de resterende dagen van de periode. De boeking van de premie was op 27 april. Voor de volgende periodes wordt het bedrag over de gehele maand genomen: Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 14 van 56

18 Permanence-boekingen verwijderen U kunt Permanence-boeking verwijderen met Taken Permanence. De boekingen per periode die al gedaan zijn worden dan verwijderd. De oorspronkelijke boeking blijft bestaan, maar wordt dan volledig geboekt in de periode waarin de boeking is gedaan. Dit geldt ook voor boekingen die overlopen naar een volgend boekjaar. U kunt in het oudste boekjaar (waarin de boeking gemaakt is) de Permanence-boeking verwijderen, maar dan worden ook alle boekingen in het voorgaande boekjaar verwijderd. U moet dan het oude boekjaar opnieuw (voorlopig) afsluiten. Permanence later verdelen U kunt een boeking maken en aangeven dat deze in de Permanence geboekt moet worden, zonder de verdeling aan te maken in het scherm Permanence boeken. U sluit hiervoor dit scherm met. Permanence-boekingen kunnen met Taken Permanence opgevraagd worden. Ook op detailniveau. Permanence later verdelen Een boeking hoeft niet direct als Permanence geboekt te worden. Als u de factuur heropent kunt u de optie Permanence boeken alsnog selecteren en de periodeverdeling opgeven. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 15 van 56

19 4.1.1 Permanence in de jaarwissel/jaarafsluiting Bij de jaarovergang worden de overlopende boekingen in het nieuwe boekjaar gemaakt. Pas na een (voorlopige) jaarwissel zijn ze zichtbaar in het nieuwe boekjaar. Als een jaarwissel voor de tweede maal gedaan wordt, worden deze gemaakte boekingen verwijderd en opnieuw geboekt. Als er nog Permanence-boekingen aangemaakt zijn, maar nog niet verdeeld, kan het boekjaar niet definitief worden afgesloten. Als er in het nieuwe boekjaar al een Permanence-dagboek aanwezig is met een andere code, wordt het oude dagboek wel meegenomen naar het nieuwe boekjaar, maar dan als een gewoon Memoriaalboek. In het nieuwe boekjaar wordt dan het nieuwe Permanence-dagboek gebruikt. Als er andere grootboekrekeningen voor overloop van Permanence-boekingen aan de relatiecodes gekoppeld zijn in het nieuwe jaar, wordt de tegenboeking op de oude rekeningen geboekt en worden verder de nieuwe rekeningen gebruikt. 4.2 Instellingen voor Permanence Om met Permanence te kunnen werken moet u dit aangeven in de bedrijfsparameters. en u moet speciale grootboekrekeningen aanmaken voor uw Permanence-boekingen. In de relatiecodes koppelt u de Permanence-rekeningen en de tussenrekening. U moet een dagboek aanmaken waarin de Permanence wordt geboekt Aanmaken grootboekrekeningen voor Permanence U hebt voor Permanence een tussenrekening nodig, en twee rekeningen waarop de overloop van de boekingen in een nieuw boekjaar geboekt moeten worden. Open Onderhoud Rekeningschema en geef een nummer, zoeknaam en omschrijving voor de rekening op. Selecteer de rekeningsoort Balans. Op een Permanence-rekening kan niet rechtstreeks geboekt worden. Dit hoeft u niet direct op te geven en wordt automatisch ingesteld zodra u de rekening koppelt aan een relatiecode voor Permanence. Dan worden ook de meeste overige opties uitgeschakeld. U kunt de rekening niet verbijzonderen. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 16 van 56

20 4.2.2 Koppelen van de Permanence-rekeningen aan relatiecodes Voor de Permanence-boekingen moeten de tussenrekening en de beide rekeningen voor de overloop naar volgende boekjaren gekoppeld worden aan een relatiecode. Open Onderhoud Relatiecodes, tabblad Diversen. Selecteer de tussenrekening en de overlooprekeningen. Sla de wijzigingen op Aanmaken Permanence-dagboek U moet één dagboek voor de Permanence-boekingen aanmaken van de soort Permanence. Meerdere dagboeken voor Permanence is niet mogelijk. Het gebruik van het dagboek is Normaal. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 17 van 56

21 Geef bij Rekening een willekeurige tussenrekening op. Hierop zal niet worden geboekt. Sla het dagboek op. U kunt nu Permanence-boekingen maken; de betreffende kolom in het In- en Verkoopdagboek en de Kas-, Bank en Memoriaalboeken wordt getoond. Let op! Zodra er een Permanence-boeking gedaan is, valt het dagboek niet te verwijderen en blijft de kolom in de boekingsschermen zichtbaar. U kunt nog wel achteraf alle Permanence-boekingen verwijderen en daarna het dagboek verwijderen. Dan is ook de kolom niet meer zichtbaar. Afletteren van het dagboek is niet mogelijk Direct boeken van de Permanence de-activeren in de bedrijfsparameters De bedrijfsparameter Permanence direct toepassen en boeken staat standaard op aan. Dat betekent dat bij elke boeking waarbij u de optie Permanence selecteert, ook direct de verdeling gemaakt wordt in een apart scherm. Als u de periodeverdeling van Permanence-boekingen niet direct tijdens het boeken, maar pas later op wilt geven, zet u de deze optie in Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters, map Boekingsprogramma s uit. Klik op om de wijziging op te slaan. 4.3 Permanence boeken Voor het boeken van een Permanence-boeking in een boekingsscherm maakt u de normale boeking op de gewenste boekingsregel. Hieronder staat een beschrijving vanuit het Inkoopboek. Bij de boekingen in het verkoopboek, de bankboeken en het memoriaal is de werking gelijk. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 18 van 56

22 (Voorbeeld) Selecteer nu de optie Permanence boeken. Het volgende scherm opent: In het scherm staan de belangrijkste boekingsgegevens. De omschrijving wordt overgenomen uit de boekingsregel en kan met de knop aangevuld worden met de periode en het boekjaar. De boekingsperiode en het boekjaar worden in het detailscherm van de Permanence in de omschrijving getoond: Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 19 van 56

23 Het veld Omschrijving heeft een maximale lengte van 30 tekens. Als de omschrijving met de toevoeging te lang is, wordt de periode niet ingevoegd. U kunt de omschrijving in dit scherm aanpassen. Dan wordt ook de omschrijving in de boeking aangepast. Het aantal periodes waarover verdeeld zal worden is het aantal periodes uit uw boekjaarinrichting (in dit voorbeeld 12 ), gerekend vanaf de boekingsdatum. Geef hier het correcte aantal op. Sluit het scherm met en sla de boeking op. Als u vanuit de factuur, voordat u deze opslaat nogmaals het scherm Permanence boeken opent, ziet u de knop. Hiermee annuleert u de Permanence-boeking. Als de factuur eenmaal is opgeslagen kunt u de Permanence-boeking alleen verwijderen vanuit Taken Permanence. Wijzigen boekingen Een boeking (factuur) waarin ook Permanence-boekingen voorkomen kan niet verwijderd worden. Dat kan alleen als eerst de Permanence verwijderd is. De boekingsregel met de Permanence kan niet gewijzigd worden. Wel de overige boekingsgegevens. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 20 van 56

24 5 Werken met de Btw-aangifte Het vastleggen van de stamgegevens voor de Btw-boekingen en de Btw-aangifte bestaat uit de volgende procedures: 1. Vastleggen Btw-nummer van het bedrijf en de te gebruiken Btw-percentages 2. Definiëren Btw-vakken 3. Vastleggen Btw-scenario's. 1. Basisgegevens btw In de bedrijfsparameters en bij de bedrijfsgegevens hebt u op het tabblad btw de volgende gegevens ingevoerd: Of de administratie gebruik maakt van btw. Als de administratie niet Btw-plichtig is worden alle relevante menu s, rubrieken, kolommen en velden verborgen (inactief gemaakt). Ook de ICP-listing is dan niet mogelijk. De wijze van aangifte (factuurmaand of boekingsperiode) De Btw-nummers (van het bedrijf en de fiscale eenheid) De gehanteerde Btw-percentages (zie ook: Het wijzigen van Btw-percentages. U hebt voor een aantal Btw-codes de gebruikte percentages en een omschrijving vastgelegd. Relatiecodes In de relatiecodes liggen de volgende (groepen van) Btw-codes vast die u al of niet aan een grootboekrekening hebt gekoppeld: Verkoopfactuur btw code 0 t/m 9; Verkoopfactuur btw medecontractant/verlegd; Verkoopfactuur btw buitenland EU; Verkoopfactuur btw buitenland niet-eu; Aankoopfactuur btw code 0 t/m 9; Aankoopfactuur btw medecontractant/verlegd; Aankoopfactuur btw buitenland EU; Aankoopfactuur btw buitenland niet-eu; Niet aftrekbare btw. Niet aftrekbare btw wordt standaard bij de grootboekrekening geteld waarop u boekt. Als deze relatiecode wordt ingevuld, wordt het niet-aftrekbare deel van de btw op de gekoppelde rekening geboekt. Voor een Belgische administratie zijn er nog aparte relatiecodes voor de Aankoopcreditnota s btw en de Verkoopcreditnota s btw. Aan de hand van de relatiecode weet Unit4 Multivers L op welke rekening ze een Btw-boeking moet boeken (journaalpostregel). 2. Btw-vakken Standaard worden in Unit4 Multivers L de vakken voor de Btw-aangifte meegeleverd, zowel voor een Nederlandse- als voor een Belgische aangifte. Zie een volledig overzicht van de meegeleverde Belgische- en Nederlandse aangiftevakken. De Btw-aangifte in Unit4 Multivers L kan nagenoeg automatisch uitgevoerd worden door gebruik te maken van de standaardinstellingen. De standaard Btw-vakken en -scenario s worden bij het aanmaken van het allereerste boekjaar automatisch gegenereerd voor zover de Btw-percentages voor de betreffende vakken zijn ingevuld in Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsgegevens, tabblad Btw. Bij het aanmaken van een nieuw boekjaar en het overnemen van de boekjaargegevens uit het oude boekjaar, krijgt u de keuze om uw Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 21 van 56

25 eigen, aangepaste Btw-gegevens over te nemen, of dat u de standaard Btw-vakken en scenario s van Unit4 Multivers L overneemt voor het nieuwe boekjaar. Btw-boekingen worden geboekt in de zogenaamde Btw-vakken. Ieder bedrag wordt in een apart Btw-vak geboekt; zo is er voor het Btw-percentage van 6% bijvoorbeeld een Btw-vak voor het boeken van het basisbedrag waarover het Btw-percentage van 6% berekend wordt, en een Btw-vak waarin het af te dragen Btw-bedrag geboekt wordt. Voor het koppelen van een Btw-percentage aan een Btw-vak worden de Btw-scenario's gebruikt (zie hieronder). De af te dragen en te vorderen bedragen die in de Btw-vakken geboekt worden, worden op de grootboekrekening geboekt die aan de relatiecode gekoppeld is. Bij het invoeren van de facturen vult u de Btw-percentages in. Unit4 Multivers L bepaalt dan aan de hand van het Btw-scenario in welk vak de btw geboekt moet worden. Op basis van de bedragen die in de vakken geboekt zijn, wordt dan de Btw-aangifte gegenereerd. Het is, wanneer u aan het meegeleverde aangiftesysteem niet voldoende hebt mogelijk om nieuwe vakken aan te maken en om bestaande vakken aan te passen. 3. Btw-scenario's In het programma 'Onderhoud Btw Btw-scenario's' kunt u desgewenst zogenaamde Btw-scenario's vastleggen. Er wordt in Unit4 Multivers L al een uitgebreide set aan standaardscenario's meegeleverd. In Btw-scenario's worden de volgende gegevens in een boekingsprocedure vastgelegd: gebruikte Btw-code (de ingevoerde Btw-codes); het soort levering (goederen, diensten of, in België, investeringen); de soort nota (factuur of creditnota); of het bedrag omgekeerd moet worden (ja of nee). Voor een normale Btw-boeking kiest u hier voor 'Nee', voor een creditnota kiest u voor 'Ja' als u de creditnota positief moet aangeven. Dit bijvoorbeeld het geval voor een Belgische administratie, waarin een apart vak aanwezig is voor creditnota's waarin het bedrag positief aangegeven moet worden; het soort bedrag (Omzet of Btw). In een Belgische administratie moet u ook de 'omzet nietaftrekbare btw' en het 'bedrag aan niet-aftrekbare btw' boeken. In een Nederlandse administratie kan dit soms ook voorkomen; het Btw-vak (waar het bedrag op de Btw-aangifte geboekt moet worden). De keuze N.v.t. (niet van toepassing) wil zeggen dat altijd geboekt wordt. Kiest u bijvoorbeeld bij Btwcode voor N.v.t. worden alle Btw-percentages altijd geboekt in dit scenario. In Unit4 Multivers L worden de volgende standaard Btw-scenario s meegeleverd voor een Nederlandse administratie. Zie voor een Belgische administratie het volledige overzicht van de scenario s : 1. Aankoop binnenland 2. Aankoop binnenland btw verlegd 3. Aankoop binnen EU met verlegging van heffing 4. Aankoop buiten EU met verlegging van heffing 6. Verkoop binnenland 7. Verkoop binnen EU met verlegging van heffing 8. Verkoop buiten EU met verlegging van heffing Hiermee zult u in de meeste gevallen al uw boekingen kunnen uitvoeren. Het kan echter zijn dat u gebruik maakt van een afwijkend Btw-boekingspercentage. Dan kunt u voor deze boekingen zelf een scenario aanmaken. Door uzelf aangemaakte gebruikersscenario s worden meegenomen als u een modeladministratie aanmaakt in het programma 'Extra Aanmaken modeladministratie' en als u een nieuw boekjaar aanmaakt. U kunt er dan ook voor kiezen om de standaardscenario s te gaan gebruiken. Eigenschappen van scenario's Scenario's hebben een aantal mogelijkheden/instellingen die u bij het aanmaken van het scenario kunt instellen: Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 22 van 56

26 Actief Om het voor de gebruiker overzichtelijker te maken is het mogelijk (standaard- of eigen) scenario s die niet gebruikt worden, te deactiveren. Ze verschijnen dan niet langer in de keuzelijsten van het In- en Verkoopboek en de Factuuropdrachten. U maakt scenario s actief of niet-actief in het scherm. Voorkeurscenario Het voorkeurscenario wordt automatisch voorgesteld als de boeking voldoet aan de opgegeven transactie en locatie. Overigens hebt u dan altijd nog de mogelijkheid een ander (binnenlands) scenario op te geven. Standaard hebben de door Unit 4 meegeleverde scenario's prioriteit. U kunt een voorkeurscenario maar voor één combinatie van transactie, locatie en btw op factuur opgeven. U kunt bijvoorbeeld maar één voorkeurscenario vastleggen voor een verkooptransactie binnen de EU. Als u dit vakje aankruist bij een ander scenario voor dezelfde combinatie (dus voor ook een verkooptransactie binnen de EU), dan vervalt de voorkeur status van het eerder opgegeven voorkeurs scenario en wordt dit eerdere scenario een gewoon scenario. Btw op factuur Daarnaast kunt u opgeven of in dit scenario de Btw-bedragen op de factuur in rekening zijn gebracht, of dat de btw niet op de factuur is vermeld, maar dat u in het kader van een verleggingsregeling de btw aan uzelf moet berekenen en afdragen. Btw-boekingen in Unit4 Multivers L Bij het boeken van de facturen kijkt Unit4 Multivers L of een transactie voldoet aan een van de aanwezige Btw-scenario's: dit kunnen zowel de standaard scenario's zijn als de door u aangemaakte gebruikersscenario's. Als een transactie voldoet aan de voorwaarden, stelt het programma het bijbehorende Btw-scenario voor. De Btw-boeking wordt dan automatisch volgens het gekozen scenario afgehandeld. U kunt in het boekingsprogramma ook voor een alternatief scenario kiezen. Het Btw-bedrag wordt apart opgeslagen op dezelfde regel als de grootboekmutatie. Hierdoor wordt het Btw-bedrag bijvoorbeeld tijdens het opvragen van omzetmutaties getoond. Daarnaast wordt ten behoeve van de controle van de Btw-aangifte het Btw-bedrag ook afgedrukt op de volgende mutatieoverzichten: 'Rapport Grootboek Grootboekmutaties' 'Rapport Grootboek Mutatieverslag afschriften' 'Rapport Grootboek Rekeningkaartjes' 'Rapport Grootboek Periode overzichten' 'Rapport Grootboek Journaalposten' In het rapport 'Grootboekmutaties' wordt daarnaast het Btw-bedrag getotaliseerd per rekening. Dit is handig als op een bepaalde rekening bijvoorbeeld alles met Btw-hoog wordt geboekt. Als er echter Btw-hoog én Btw-laag is geboekt op een en dezelfde rekening, dan wordt dat ook bij elkaar opgeteld en kunt u dat totaal Btw-bedrag dus niet gebruiken voor de controle van uw Btw-aangifte. Verder wordt het Btw-bedrag ook getoond in alle infoschermen waar u grootboekmutaties kunt inzien. In Nederland kunt u de elektronische Btw-aangifte doen via het Digipoort-kanaal van de Belastingdienst Unit4 geeft u met de Unit4 DigiPoort een mogelijkheid om gratis van deze dienst gebruik te maken. U moet dan het direct verzenden via de Unit4 DigiPoort aanvragen en activeren. Zie verder ook de aparte beschrijving van het gebruik van Btw-scenario's bij het boeken van aankoop- en verkoopfacturen. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 23 van 56

27 5.1 Gebruik van Btw-scenario's bij het boeken van aankoop- en verkoopfacturen Inkoop- en verkoopfacturen Het boeken van inkoop- en verkoopfacturen heeft een veld, 'Btw-scenario'. Daarnaast kunt u voor iedere boekingsregel een Btw-percentage vastleggen. In Extra Gebruikersparameters, map Boekingsprogramma s hebt u aangegeven of u voor iedere boekingsregel een apart percentage en/of een aparte Btw-soort wilt kunnen opgeven voor zowel inkoopals verkoopfacturen. Boekingen op grootboekrekeningen met de instellingen 'N.v.t.' en 'Buiten btw' worden buiten de Btwaangifte gehouden. Bij het boeken van inkoop- en verkoopfacturen kunt u gebruik maken van een Btw-scenario. U kunt gebruik maken van de standaard meegeleverde Btw-scenario's of van eventueel eigen scenario's. 1. Start het boekingsprogramma op en vul de code van de debiteur of crediteur in. Unit4 Multivers L stelt een Btw-scenario voor nadat u de debiteur- / crediteurcode ingevuld hebt. Het programma kijkt hiervoor naar de volgende gegevens: Als er bij de debiteur of crediteur een voorkeurscenario is vastgelegd en actief is (in het onderhoudsprogramma), dan zal het programma dit voorkeur scenario voorstellen Als er geen voorkeurscenario voor de debiteur of crediteur is vast gelegd, dan selecteert het programma een scenario aan de hand van de landcode van de debiteur / crediteur. Voor een Duitse debiteur wordt bijvoorbeeld het scenario voor een 'aankoopfactuur binnen de EU' voorgesteld. 2. U kunt eventueel een ander scenario van hetzelfde soort selecteren als u hiervoor bijvoorbeeld een eigen gebruikersscenario hebt aangemaakt. Hierbij geldt wel dat er voor een binnenlandse relatie alleen een binnenlands scenario gekozen kan worden In 'uitzonderlijke' gevallen kunt u de Btw-aangifte handmatig aanpassen. Klik dan op de knop [Aangifte] om het venster op te vragen waarin u zelf de omzetbedragen en Btw-bedragen kunt muteren en verdelen over goederen/diensten/investeringen (recapitulatie). De aangifte zelf kunt u niet wijzigen, deze wordt afgeleid van de recapitulatie en het gehanteerde Btw-scenario. De niet op de factuur geboekte btw (de btw die u uzelf in rekening brengt in het kader van een verleggingsregeling) wordt niet meer op het hoofd scherm getoond. Btw-percentage per boekingsregel In het programma 'Onderhoud Rekeningschema' hebt u per grootboekrekening een vast Btw-percentage kunnen vastleggen. Nadat u een grootboekrekening in de boekingsregel hebt ingevuld, stelt Unit4 Multivers L het Btwpercentage voor dat u bij de rekening hebt vastgelegd. U kunt hiervan afwijken en een ander soort en/of percentage invullen. De kredietbeperking wordt verdeeld over de percentages en in Nederland wordt de kredietbeperking standaard over de goederen berekend, tenzij er geen goederenbedrag is. U kunt in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters' (map Btw) aangeven of u btw over de kredietbeperking berekent of niet. Btw-berekening Bij het opslaan van de factuur worden aan de hand van het Btw-scenario de Btw-gegevens bij de factuur opgeslagen. Het toegepaste Btw-scenario wordt tevens opgeslagen bij de factuur, zodat eventuele correcties mogelijk zijn. Invoeren verkooporders / Factuuropdrachten Bij het invoeren van een Verkooporder / Dienstenfactuur / Factuuropdracht, wordt een scenario geselecteerd op basis van de code 'Btw 'Ja/nee/verlegd', die bij de debiteur vastgelegd is ('Onderhoud Debiteuren', tabblad 'Basis III'). U kunt een ander Btw-scenario toepassen. Maar voor een binnenlandse debiteur kunt u alleen een scenario met de locatie 'binnenland' selecteren. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 24 van 56

28 Verwerken verkooporders / factuuropdrachten Bij de verwerking van een verkooporder / factuuropdracht, wordt de btw geboekt volgens het bij de opdracht vastgelegde scenario. De eventuele Backorder die ontstaat krijgt hetzelfde Btw-scenario als de oorspronkelijke order. In een Nederlandse administratie wordt de kredietbeperking bij een goederenlevering altijd bij het goederenbedrag opgeteld, wat onder meer van belang is voor de ICP-aangifte. Let hierbij op de regels die de Belastingdienst stelt ten aanzien van kleine diensten die opgaan in de levering of kleine leveringen die opgaan in een dienst. In een Belgische administratie worden goederen en diensten altijd strikt gescheiden gehouden. Bij iedere orderregel hoort een grootboekrekening en wordt dus de code goederen/diensten van de grootboekrekening gehanteerd. ICP-verwerking Een ICP-boeking wordt gemaakt als het 'soort levering' van de factuur goederen betreft en de locatiecode van het toegepaste Btw-scenario aangeeft dat het niet om een binnenlandse levering gaat. U kunt geen apart EU-scenario kiezen voor een debiteur binnen de EU. Hiervoor wordt de landcode voor de ICP-transactie gebruikt, in combinatie met de code 'EU Ja/Nee'. Voor bijvoorbeeld een levering van Belgische crediteur die rechtstreeks uit Japan komt, kunt u de code 'niet-eu' hanteren, waardoor hiervoor geen ICP-boeking wordt aangemaakt. Telebankieren De Btw-verwerking vindt plaats volgens het standaard voorkeurscenario 'binnenlandse transactie'. Afhankelijk van de gebruikte grootboekrekening wordt er onderscheid gemaakt tussen diensten en goederen. Het programma houdt ook rekening met het percentage 'niet-aftrekbare btw' van de grootboekrekening. 5.2 De Unit4 DigiPoort activeren in Unit4 Multivers Large Let op. Werken met de Unit4 DigiPoort geldt uitsluitend voor Nederlandse administraties die in Nederland aangifte doen. Als u de inloggegevens op Unit4 DigiPoort hebt, start u Unit4 Multivers. Zorg dat de PC of Server verbinding heeft met Internet. 1. Sluit de administratie waarin u werkt. 2. Ga naar Extra Opties en open het tabblad Elektronische aangifte en selecteer Digitaal versturen via Unit4 DigiPoort. 3. U kunt nu opgeven dat u van Unit4 DigiPoort gebruik wilt maken. 4. Klik op. Nu opent het volgende scherm: Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 25 van 56

29 5. Kies voor 'Eigen certificaat' of voor 'Verzamelcertificaat' als u gebruik maakt van het Unit4 verzamelcertificaat. Vul een omschrijving in. Deze wordt straks zichtbaar in het scherm met de Btw of ICP-aangifte. Vul de URL in die u van Unit4 hebt gekregen. Selecteer de optie 'SaaS' en vul de bedrijfsgegevens voor de verbinding in. Als u voor Verzamelcertificaat gekozen hebt, vult u alleen de bedrijfsgegevens in. 6. Vul de gegevens voor de verbinding in en klik op. U krijgt nu een melding als de verbinding geslaagd is. Klik dan op. 7. Open nu de administratie en ga naar Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters. Open de map BTW en geef in de map Versturen via op dat u Unit4 DigiPoort wilt gebruiken. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 26 van 56

30 Klik op. Instellingen per administratie in Unit4 Multivers L De aangiftes van de btw en de ICP-aangiftes via DigiPoort vereisen een eigen bestandsformaat (XBRL). Unit4 Multivers maakt dit bestand automatisch aan, zowel voor de Btw- als voor de ICP-aangifte. Maar moet wel weten waar dit moet worden opgeslagen. U hebt dan van de aangiftes altijd ook een kopie voor uzelf. 1. Selecteer de map waar u de bestanden wilt plaatsen in Extra Opties, tabblad Directories in het veld XBRLdirectory. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 27 van 56

31 2. Klik op. Let op: De hier vastgelegde map, geldt nu voor alle administraties waar u in werkt, zowel voor de Btw- als voor de ICP-aangifte. Dus alle mappen die u in Extra Opties opgeeft, gelden voor alle administraties. U kunt echter wel per aangifte een andere map gebruiken. U kent dan (met ) per administratie een map toe bij de aangifte zelf. U moet, als u meerdere mappen gebruikt, wel bij elke Btw- of ICP-aangifte in een administratie het juiste pad selecteren. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 28 van 56

32 5.3 De aangifte van uw btw en ICP (elektronisch) Dit onderwerp betreft Nederlandse administraties Vanaf 1 januari 2005 bent u in Nederland wettelijk verplicht elektronisch aangifte te doen voor de omzetbelasting (OB), de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP) en de inkomstenbelasting met winst uit onderneming (IB) en de vennootschapsbelasting (Vpb). Voor de loonaangifte geldt deze verplichting vanaf De elektronische Btw- en ICP-aangifte geldt alleen voor Nederlandse administraties. De elektronische aangiftes voor de btw en de ICP kunnen rechtstreeks aangemaakt worden vanuit Unit4 Multivers L. De elektronische aangifte kan door de belastingplichtige (BPL) gedaan worden. Of u kunt de aangifte door een intermediair laten doen. Werkwijze Er wordt een XBRL-bestand aangemaakt waarin onder andere de communicatiegegevens en de aangiftegegevens worden opgeslagen. Vervolgens verstuurt u dit bestand met Unit4 DigiPoort naar de belastingdienst. De Unit4 DigiPoort Speciaal voor de pakketten van Unit4 is een webportaal ontwikkeld waarmee u de aangiftes veilig kunt versturen. De Unit4 DigiPoort versleutelt en ondertekent de aangifte digitaal. Ook houdt hij de historische aangiftes voor u bij. Daarnaast kunt u ook de ICP-aangiftes hiermee versturen. Voor het werken met Unit4 DigiPoort is een certificaat verplicht. Zie hiervoor 'De Unit4 DigiPoort activeren in Unit4 Multivers' in de vorige paragraaf. Vastleggen parameters Standaard is ingesteld dat uw Btw-aangifte NIET direct verstuurd wordt via Unit4 DigiPoort. U moet de optie nog activeren. De instelling geldt dan voor alle administraties waarmee u werkt. 1. Sluit de openstaande administratie. 2. Open 'Extra Opties', tabblad 'Elektronische aangifte' en selecteer de optie 'Digitaal versturen via Unit4 DigiPoort 3. Vul de certificaatgegevens in. 4. Klik op. U moet deze optie echter ook uitschakelen voor een specifieke administratie waarbij u dit wilt. 1. Open de administratie waarvoor u de optie wilt uitschakelen. 2. Open 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', map 'Btw'. 3. Deselecteer de optie 'Versturen via Unit4 DigiPoort' en klik op. 5.4 Btw-aangifte (elektronisch) 1. Open 'Taken Btw Btw-aangifte (elektronisch)'. Bij 'Soort aangifte' geeft u aan of het een 'Reguliere aangifte' of een 'Suppletie aangifte' is. Suppletie omzetbelasting heeft de mogelijkheid voor de aangifte van een Suppletie. 2. In het veld 'Maand t/m' vult u de maand in tot en met wanneer de aangifte gemaakt moet worden. Als u de aangifte 'Per boekingsperiode' doet ('Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsgegevens', tabblad 'Btw') staat bij dit veld: 'Periode'. Vult u hier een maand of periode in die lager is dan of gelijk is aan de maand of periode die getoond Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 29 van 56

33 wordt in het veld 'Laatst aangegeven', dan wordt een reeds definitief gemaakte aangifte geopend. In een definitief gemaakte aangifte kunt u geen bedragen wijzigen. Als u in de aangifte de optie 'Definitief' hebt geselecteerd en u slaat de gegevens op, is de aangifte daadwerkelijk definitief en kan dan niet meer gewijzigd worden! Daarbij maakt het niet uit of u exporteert of niet. Als u in de elektronische Btw-aangifte een aangifte niet definitief opslaat krijgt u de waarschuwing dat latere boekingen in de aangegeven periode niet worden meegenomen, tenzij u de niet-definitieve aangifte eerst verwijdert en een nieuwe aangifte aanmaakt. Het geselecteerde boekjaar in de knoppenbalk is het jaar van de aangifte. Standaard wordt het huidige boekjaar genomen. Hierbij wordt rekening gehouden met de periodetabel als u met gebroken boekjaren werkt De periode die als laatste definitief is gemaakt, wordt getoond in het veld 'Laatst aangegeven' Let op! Als u de aangifte verstuurt via Unit4 DigiPoort, wordt in het scherm de knop gebruikt. Als u op andere wijze aangifte doet, wordt in het scherm de knop getoond Status aangifte In het veld 'Status aangifte' staat de status van de aangifte. Er is een verschil wanneer u via de Unit4 DigiPoort aangifte doet of op een andere wijze. In het laatste geval gaat het om de volgende twee statussen. Opgeslagen U hebt de aangifte opgeslagen maar nog niet geëxporteerd. Geëxporteerd De aangifte is met weggeschreven naar de map die u bij het veld Locatie uitvoerbestand hebt opgegeven, maar het doorsturen naar de Unit4 DigiPoort is niet gebeurd (bijvoorbeeld omdat de bedrijfsparameter Direct versturen via de Unit4 DigiPoort niet geselecteerd is). Ter Goedkeuring De aangifte is via Unit4 ACP ter goedkeuring aan de MKB-er aangeboden. Afgehandeld Een aangifte krijgt deze status als het gaat om een suppletieaangifte of een inhaalaangifte. Te verzenden De aangifte is met doorgestuurd naar de Unit4 DigiPoort, maar kan niet verzonden worden (bijvoorbeeld omdat er geen verbinding is met het internet). Verzonden De aangifte is met verzonden naar de Belastingdienst. Akkoord De aangifte is door de Belastingdienst akkoord bevonden. Geweigerd De aangifte is door de Belastingdienst geweigerd. Bij deze status verschijnt een informatieknop. Als Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 30 van 56

34 u hierop klikt ziet u een logbestand met technische informatie. 3. Selecteer het aangiftetijdvak (maand, kwartaal of jaar) en de betreffende maand, resp. het gewenste kwartaal of jaar 4. Definitief of inhaalaangifte: Definitieve aangifte Als u de optie 'Definitief' selecteert en u selecteert de optie 'Inhaalaangifte' niet, dan wordt de knop of actief. Klikt u op deze knop, dan wordt de aangifte weggeschreven naar de map die u bij het veld 'Locatie uitvoerbestand' opgeeft. Inhaalaangifte Het is niet altijd nodig dat de gegevens van een definitieve aangifte naar de Belastingdienst verstuurd worden. Stel dat de financiële administratie met een gebroken boekjaar werkt (bijvoorbeeld een boekjaar dat loopt van 1 mei tot en met 30 april). Voor de eerste keer wordt dan de aangifte van januari 2005 elektronisch aangeleverd. Om dat te bereiken, zult u eerst een definitieve aangifte moeten maken tot en met december 2004 (in het voorbeeld is dit tot en met periode 8). Hiervoor moet u dan wel de optie 'Definitief' selecteren. Omdat de Belastingdienst de gegevens tot en met december al heeft, hoeven er geen gegevens naar de Belastingdienst gestuurd te worden. Selecteer daarom de optie 'Inhaalaangifte' en sla de aangifte op. Nu wordt de knop of niet actief. Als u in de elektronische Btw-aangifte een aangifte niet definitief opslaat krijgt u de waarschuwing dat latere boekingen in de aangegeven periode niet worden meegenomen, tenzij u de niet-definitieve aangifte eerst verwijdert en een nieuwe aangifte aanmaakt. 5. Soort contactpersoon Vult u voor u zelf de aangifte in, dan is hier de optie 'Belastingplichtige' geselecteerd (standaard) en kunt u de optie 'Intermediair' niet selecteren. 6. Het Btw-nummer dat hier getoond wordt, moet u invullen in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsgegevens', tabblad 'Btw'. De gegevens die hier in de velden 'Contactpersoon' en 'Telefoonnummer' worden getoond, zijn eveneens afkomstig uit de bedrijfsgegevens. In het veld 'Opmerking' kunt u een toelichting geven. De inhoud van dit veld wordt ook getoond in de aangiftemonitor ('Extra Btw-aangiftemonitor' die u selecteert buiten de administratie) 7. In het onderste gedeelte van het scherm worden in de kolommen 'Totaal omzet' en 'Totaal btw' de bedragen getoond die berekend zijn aan de hand van de gemaakte journaalposten. In de kolommen 'Aangegeven omzet' en 'Aangegeven btw' worden de bedragen van de eerder definitief gemaakte aangifte(s) getoond. In de kolommen 'Aangifte omzet' en 'Aangifte btw' wordt het verschil getoond tussen de vorige kolommen. U kunt de bedragen in de kolommen 'Aangifte omzet' en 'Aangifte btw' wijzigen en hiermee afwijken van de berekende bedragen. Als u een suppletie doet zijn hier ook de kolommen 'Suppletie omzet' en 'Suppletie btw' beschikbaar. Met 'Onderhoud Btw Btw-aangiftevakken' is het mogelijk ook aangiftevakken toe te voegen. U kunt dan bijvoorbeeld vakken voor de schattingen toevoegen (vak 5e en 5f) of de vermindering in het kader van de Kleine Ondernemingsregeling (vak 5d).Maar u kunt daar ook vakken toevoegen die niet door de Belastingdienst gehanteerd worden. In het aangiftescherm worden echter alleen de officiële aangiftevakken van de Belastingdienst getoond. In de rijen 5E t/m 5G staan de aangiftetotalen over het tijdvak. Als u de aangifte opslaat maar het venster niet sluit, verandert het veld 'Laatst aangegeven maand/periode' (nog) niet. Dit gebeurt pas als u het venster sluit en vervolgens weer opent. 8. Als u bij de bedrijfsparameters hebt aangegeven dat de aangifte direct met Unit4 DigiPoort verstuurd moet worden en u hebt een certificaat, wordt dit automatisch gedaan. Het aangemaakte BXRL-bestand is dan in feite een 'back-up bestand'. Als u hebt aangegeven dat de aangifte niet direct verstuurd moet Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 31 van 56

35 worden, moet u de aangifte via internet handmatig aangeven bij de Belastingdienst. De locatie van het uitvoerbestand hebt u vastgelegd in 'Extra Opties', tabblad 'Directories'. Hebt u de optie 'Versturen via Unit4 DigiPoort' geselecteerd, dan wordt de definitieve aangifte tevens doorgestuurd naar Unit4 DigiPoort, die voor de automatische verzending naar de Belastingdienst zorgt. De Btw-aangifte heropenen U kunt een opgeslagen elektronische aangifte heropenen met of met 'Taken Btw Elektronische Btw-aangifte heropenen'. Het heropenen van de Btw-aangifte is alleen mogelijk zolang de aangifte alleen opgeslagen is en nog niet verstuurd is via Unit4 DigiPoort. Met kunt u een andere dan de voorgestelde aangifte heropenen. Wel moet dan eerst een eventuele suppletie over die periode heropend worden. De heropende suppletie moet u eerst verwijderen met heropenen.. Daarna kunt u de oorspronkelijke aangifte Vanuit de knoppenbalk kunt u de volgende rapporten afdrukken: 5.5 Suppletie omzetbelasting Een suppletie omzetbelasting doet u in het scherm 'Elektronische btw-aangifte'. U kunt opgeven of u een suppletie over een tijdvak of over een boekjaar doet. U kunt over een tijdvak maximaal 5 suppleties doen. Het suppletievolgnummer wordt in het scherm aangegeven. Als u een suppletie aanmaakt, zijn de kolommen Suppletie omzet en de `Suppletie btw in het scherm beschikbaar: In de rijen 5E t/m 5G staan de aangiftetotalen over het tijdvak. Het tijdvak waarover u een suppletie doet kan geen ander tijdvak zijn dan waarover u de reguliere aangifte deed. Als u bijvoorbeeld een reguliere Btw-aangifte per kwartaal hebt gedaan, kan de suppletie niet over een maand gedaan worden. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 32 van 56

36 5.6 De Btw-aangifte in Nederland (Btw-vakken) Unit4 Multivers L kent voor Nederland standaard de volgende Btw-vakken: 1A Omzet, belast met 21 % 1B Omzet, belast met 6 % 1C Omzet, belast met overige tarieven 1D Omzet, privé-gebruik 1E Omzet, belast met 0%/niet bij mij belast 2A Omzet, heffing verlegd naar mij 3A Omzet, door mij buiten de EU 3B Omzet, door mij binnen de EU 4A Omzet, aan mij van buiten de EU 4B Omzet, aan mij uit de EU 5B Voorbelasting De belangrijkste en meest gebruikte vakken zullen de volgende zijn: Voor de verkoop 1A Omzet, belast met 21% 1B Omzet, belast met 6% Voor de inkoop 5B Voorbelasting Bij het inboeken van verkoopfacturen geeft u aan over welk (omzet)bedrag de btw geheven moet worden, en welk Btw-percentage van toepassing is. In 'Extra Gebruikersparameters', map 'Boekingsprogramma's' kunt u aangeven of u voor iedere boekingsregel een apart percentage en/of een aparte Btw-soort wilt kunnen opgeven voor zowel inkoopals verkoopfacturen. Boekingen op grootboekrekeningen met de instellingen 'N.v.t.' en 'Buiten btw' worden buiten de Btwaangifte gehouden. 5.7 Boekingsbedragen inclusief btw U kunt per factuur opgeven of u de regelbedragen inclusief btw wilt invoeren. Selecteer hiervoor het veld: 'Incl. btw. Dit kan een hulpmiddel zijn wanneer u een factuur ontvangt waarop per factuurregel geen exclusief bedrag is opgenomen (bijvoorbeeld bij nota s in de horeca). Volgens de Wet op de Omzetbelasting moet op een factuur of nota zowel het totaalbedrag staan waarover btw berekend wordt, als het Btw-bedrag dat moet worden betaald. Is geen Btw-bedrag op de factuur opgenomen, dan mag de omzetbelasting ook niet als voorbelasting worden afgetrokken. Als in Unit4 Multivers L het veld incl. btw wordt geselecteerd wijzigen de kolommen in het boekingsscherm: de kolom Bedrag, respectievelijk Debet en Credit word(t)en vervangen door Bedrag incl. btw daarvoor in de plaats verschijnen de kolommen Bedrag incl. btw en Btw. In deze laatste kolom geeft u (per regel) het gehanteerde Btw-percentage op. er wordt een kolom Btw-bedrag toegevoegd en het veld kredietbeperking wordt geblokkeerd. Het resultaat van de btw zal correct zijn als één grootboekregel wordt ingevoerd en er geen kredietbeperking op de factuur in rekening is gebracht. Zijn er meer grootboekregels kunnen er Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 33 van 56

37 afrondingsverschillen ontstaan omdat de btw vaak op basis van totalen wordt berekend. In dat geval kunt u de btw op regelniveau aanpassen of met de knop. Is er wel kredietbeperking op de factuur in rekening gebracht, kunt u na het invoeren van de regelbedragen het veld Incl. btw uitschakelen. Het scherm krijgt weer de standaard-instelling en u ziet op regelniveau de berekende bedragen exclusief btw. U kunt de factuur dan verder op de normale wijze afhandelen. Boeken van bedragen inclusief btw is een hulpmiddel voor facturen met bedragen inclusief btw. Maar de grootboekregels worden uiteraard exclusief btw opgeslagen. Dat betekent dat u eventuele correctieboekingen na het opslaan van de factuur op de normale wijze, exclusief btw moet uitvoeren. Wanneer u bij de correctie de optie Incl. btw weer activeert, moet u de regelbedragen opnieuw invoeren. 5.8 Berekening van het Btw-bedrag per boekingsregel Het Btw-bedrag wordt apart opgeslagen op dezelfde regel als de grootboekmutatie. Hierdoor wordt het Btw-bedrag bijvoorbeeld tijdens het opvragen van omzetmutaties getoond. Daarnaast wordt ten behoeve van de controle van de Btw-aangifte het Btw-bedrag afgedrukt op de volgende mutatieoverzichten: 'Rapport Grootboek Grootboekmutaties' 'Rapport Grootboek Mutatieverslag afschriften' 'Rapport Grootboek Rekeningkaartjes' 'Rapport Grootboek Periode overzichten' 'Rapport Grootboek Journaalposten' In het rapport 'Grootboekmutaties' wordt het Btw-bedrag getotaliseerd per rekening. Dit is handig als op een bepaalde rekening bijvoorbeeld alles met Btw-hoog wordt geboekt. Als er echter Btw-hoog én Btw-laag is geboekt op een en dezelfde rekening, dan wordt dat ook bij elkaar opgeteld en kunt u dat totaal Btw-bedrag dus niet gebruiken voor de controle van uw Btw-aangifte. Verder wordt het Btw-bedrag getoond in alle infoschermen waar u grootboekmutaties kunt inzien. Als u in het Inkoop- en Verkoopboek ('Taken Invoeren financiële mutaties') gebruik maakt van de knop om de Btw-bedragen aan te passen, dan kan het gebeuren dat de Btw-bedragen van de grootboekmutaties afwijken van de bedragen in de Btw-aangifte. De Btw-aangifte is in dit geval wel goed. Om de kans op afwijkingen zoveel mogelijk te minimaliseren adviseren wij u om in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters' in de map 'Boekingsprogramma's' de parameters 'Btw per boekingsregel' bij het boeken van de inkoop- en verkoopfacturen aan te zetten. Als u in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters' in de map 'Btw' de parameter 'Btw berekenen bij kredietbeperking' hebt aanstaan, dan wordt in een journaalpost de grootboekrekening 'kredietbeperking' gebruikt bij iedere combinatie van Btw-code en Btw-soort. 5.9 Btw-aangifte handmatig aanpassen Als u de Btw-boeking wilt controleren of wijzigen en op bedragen aanpassen. hebt geklikt, kunt u in dit scherm de Bij een Btw-bedrag op de factuur dat afwijkt van de berekende Btw, kunt u dit bedrag handmatig aanpassen aan het bedrag op de factuur. U ziet op het tabblad 'Aangifte' in welk vak de btw wordt geboekt. Is dit vak niet het gewenste keert u terug naar de factuur en kiest het juiste Btw-scenario. Als u de btw handmatig aanpast wordt in het boekingsvenster het veld 'Aangepaste Btw-aangifte' geselecteerd. In het Inkoopboek is er voor de niet-aftrekbare btw een extra kolom 'Niet aftrekbaar' beschikbaar. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 34 van 56

38 5.10 Btw-listing (Belgische administraties) De jaarlijkse Btw-aangifte is alleen van toepassing in België. U kunt dit programma dan ook alleen in een Belgische administratie opstarten. De jaarlijkse Btw-aangifte moet uiterlijk 31 maart plaatsgevonden hebben. U kunt de aangifte op papier zetten, of u kunt een aangiftebestand laten aanmaken, dat u vervolgens per diskette naar het Btwcontrolekantoor kunt sturen. 1. Start het programma 'Jaarlijkse Btw-aangifte' 2. Vul het bedrag van de minimumomzet in. Als de omzet beneden dit bedrag blijft, hoeft hiervoor geen aangifte gedaan te worden 3. Tot boekjaar 2008 kunt u de aangifte nog op papier (document) of op diskette (bestand) doen. Vanaf 2008 kunt u alleen nog aangifte doen via een XML-bestand (elektronisch). 4. Als u gekozen hebt voor aangifte in een bestand, kunt u het formaat van het aangifte bestand opgeven. Geef voor het bestand de grootte van de diskette op waarop het bestand verstuurd gaat worden. Als het bestand groter wordt dan het disketteformaat, wordt het bestand gesplitst zodat het op twee diskette gezet kan worden 5. Geef daarna de directory aan waarin het aan te maken aangiftebestand geplaatst moet worden. Als u een XML-aangifte doet moet u ook de declarantgegevens invullen 6. Klik op om de aangifte te genereren. Het aangiftebestand bevat de geboekte Btw-bedragen en de basisbedragen voor de verschillende Btwvakken voor het gehele kalenderjaar (facturen en creditnota's zijn gescheiden). Het aangiftebestand wordt onder de naam 'Btw', gevolgd door het jaartal en het volgnummer in de aangegeven directory gezet, en de begeleidingsnota wordt afgedrukt. U moet het bestand daarna naar een diskette kopiëren die u naar het Btw-controlekantoor opstuurt samen met de begeleidingsbrief Maandelijkse Btw-aangifte (Belgische administratie) In een Nederlandse administratie is deze menukeuze niet zichtbaar. Per is het in België verplicht om de Btw-aangifte in XML-formaat aan te leveren aan de Btwcontroledienst. Daarmee vervalt op die datum ook de EDIVAT-aangifte. In de programma's 'Info debiteuren' en 'Info crediteuren' kunt u per factuurregel de details van de Btwspecificatie opvragen. U ziet dan per Btw-vak het geboekte basisbedrag en/of het Btw-bedrag. In 'Onderhoud Algemene gegevens bedrijfsparameters', map 'Btw' hebt u kunnen aangeven of de Btwaangifte op basis van de factuurmaand of de boekingsperiode moet plaatsvinden. Deze instelling is van belang voor de maand waarin de aangifte gedaan wordt (zie het voorbeeld in de beschrijving van de instelling). In de maandelijkse Btw-aangifte worden de bedragen die in de verschillende Btw-vakken geboekt zijn in de aangifte opgenomen. U kunt een proef-aangifte net zolang afdrukken en de Btw-aangifte eventueel daarna corrigeren totdat u aangeeft dat u de aangifte definitief wilt laten afdrukken. Daarnaast kunt u aangeven of u naast de aangifte ook een overzicht van de geboekte Btw-posten wilt laten afdrukken. Als u de Btw-aangifte per kwartaal wilt doen, voert u dit programma een keer in de drie maanden uit. U vult dan de maanden '3', '6', '9' of '12' in. De aangifte voor het tweede kwartaal voert u bijvoorbeeld in juli uit waarbij u als maandnummer '6' invult. 1 Start het programma Taken Btw Btw-aangifte 2 Geef het boekjaar aan waarin u de aangifte wilt doen 3 Geef de periode/maand aan waarin u de aangifte wilt doen. Aangifte definitief. Is de aangifte de definitieve aangifte of niet. Vink dit vakje pas af als u een niet-definitieve aangifte afgedrukt, gecontroleerd en in orde bevonden hebt. Als de Btw-aangifte niet correct is, kunt u aan de Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 35 van 56

39 hand van het overzicht van de Btw-posten de gegevens van de factuur opvragen. Daarna kunt u de factuur verwijderen en opnieuw boeken. Daarna draait u de niet-definitieve aangifte opnieuw uit en controleert deze nogmaals. Pas als de niet-definitieve aangifte geheel juist is, klikt u dit vakje aan en drukt u de definitieve aangifte af. Btw-posten. Vink dit vakje af als u naast de Btw-aangifte ook een overzicht van de geboekte Btwposten wilt laten afdrukken. De Btw-aangifte bevat alleen de totalen van de basisbedragen en de Btw-bedragen per Btw-vak en de totalen 'Te vorderen' en 'Te betalen' per Btw-vak, afgesloten met de totaal te verrekenen bedragen. Het overzicht Btw-posten bevat per Btw-vak de Btw-boekingen die in dat vak verricht zijn. Per boeking ziet u onder meer de boekingsgegevens (dagboek/documentnummer) en de geboekte bedragen. Aan de hand van dit overzicht kunt u de niet-definitieve aangifte eventueel corrigeren door facturen te verwijderen en opnieuw in te boeken 4 Kies voor een mecanografische aangifte: Kies het Btw-stelsel: maandelijks of kwartaal en kies de juiste maand/kwartaal voor de aangifte. Geef aan of het een aanvraag voor terugbetaling betreft. Als u dit aangeeft wordt dit op het formulier aangegeven. Geeft het aangifteformaat op: XML-aangifte Selecteer hier de optie: 'Elektronische aangifte via XML-formaat'. Geef op het volgende tabblad de map (bestandslocatie) op waar u het XML-bestand wilt opslaan. Geef daar ook de aanvullende gegevens van de declarant op. U maakt in de mecanografische aangifte eerst per administratie een bestand aan (menu 'Taken Btw Btw-aangifte'). Dit bestand wordt gebruikt voor de uiteindelijke aangifte over al uw administraties (menu: 'Extra EDIVAT Btw-aangifte (elektronisch)'). Bij het aanmaken van het EDIVAT-bestand moet u een directory opgeven waarin het wordt opgeslagen. Dit pad is verplicht voorgeschreven: C:\Program Files\TIE\edivat\in. Zorg dat het bestandspad bij de eerste aanmaak van deze directory juist wordt aangegeven. Bij het doen van de elektronische aangifte wordt dit pad gebruikt en is niet te wijzigen. Wanneer u over meerdere administraties EDIVAT-aangifte doet, moet u alle EDIVAT-uitvoerbestanden in deze directory plaatsen, zodat ze in de elektronische aangifte kunnen worden meegenomen. De aangemaakte EDIVAT-bestanden worden na het doen van de definitieve elektronische aangifte verwijderd. Als op de gekozen locatie al een *.edi-bestand voorkomt, verschijnt de vaag of u het bestand wilt overschrijven. Aanvullende declarant aangiftegegevens De eerste keer worden de gegevens vanuit de bedrijfsgegevens opgehaald. Deze kunnen, bijvoorbeeld door een accountant worden overschreven. De laatst ingevoerde gegevens worden de volgende keer voorgesteld. Als u werkt met meerdere bedrijven/administraties, kan dit problemen opleveren omdat de gegevens van de verkeerde administratie worden voorgesteld. Met de optie 'Altijd bedrijfsgegevens overnemen' worden altijd de bedrijfsgegevens van de openstaande administratie opgehaald. 5 Verantwoord en controleer in de volgende schermen de roosters 6 Klik op om de aangifte te laten uitvoeren. Bij een XML-aangifte worden tijdens het afdrukken ook mogelijke onjuistheden in de aangifte gemeld. Het XML-bestand wordt niet aangemaakt als u de aangifte op het scherm afdrukt De Btw-aangifte in België In België is het verplicht om de Btw-bedragen voor facturen en creditnota's uit te splitsen. Hier moeten dus ook verschillende Btw-vakken voor gedefinieerd worden. Per Btw-tarief moet u dan vier Btw-vakken voor de verkoop vastleggen. Deze vakken kunt u overeen laten komen met de nummers van de roosters op het aangifteformulier. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 36 van 56

40 Aan de inkoopzijde moeten de basisbedragen en de Btw-bedragen ook uitgesplitst worden naar inkoopfacturen en ontvangen creditnota's. Gebruik hiervoor de roosters die op het aangifteformulier gehanteerd worden. Unit4 Multivers L kent voor België standaard de volgende Btw-vakken: 00 Onderworpen aan het nultarief 01 Onderworpen aan de belasting 6% 02 Onderworpen aan de belasting 12% 03 Onderworpen aan de belasting 21% 44 Basis diensten E.G. 45 Basis voor btw medecontractant 46 Export EU 47 Export niet EU 48 Verkoopcreditnota's EU 49 Verkoopcreditnota's niet EU en België 54 Verschuldigde btw België 55 Verschuldigde btw EU 56 Verschuldigde btw medecontractant 57 Verschuldigde btw niet EU 59 Aftrekbare BTW 63 Terugstorting btw op creditnota's 64 Teruggave btw op verkoopcreditnota's 81 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 82 Diensten/diverse goederen 83 Bedrijfsmiddelen 84 Ontvangen creditnota's EU 85 Ontvangen creditnota's niet EU en België 86 Intracommunautaire verwervingen 87 Verwervingen medecontractant 88 Intracommunautaire diensten 98 Niet aftrekbare BTW De belangrijkste en meest gebruikte vakken zullen de volgende zijn: Voor de verkoop 00 Onderworpen aan het nultarief 01 Onderworpen aan de belasting 6% 02 Onderworpen aan de belasting 12% 03 Onderworpen aan de belasting 21% 54 Verschuldigde btw België Voor de inkoop 59 Aftrekbare Btw Bij het inboeken van verkoopfacturen geeft u aan over welk (omzet)bedrag de btw geheven moet worden, en welk Btw-percentage van toepassing is. In 'Extra Gebruikersparameters', map 'Boekingsprogramma's' kunt u aangeven of u voor iedere boekingsregel een apart percentage en/of een aparte Btw-soort wilt kunnen opgeven voor zowel inkoopals verkoopfacturen. Boekingen op grootboekrekeningen met de instellingen 'N.v.t.' en 'Buiten btw' worden buiten de Btwaangifte gehouden. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 37 van 56

41 6 ICP-aangifte De ICP-aangifte kunt u alleen doen als het veld 'ICP-listing' geselecteerd is (in de map 'Btw' in het programma 'Bedrijfsparameters' in het menu 'Onderhoud'). Voordat u de definitieve aangifte gaat doen, hebt u de ICP-boekingen onderhouden in het programma 'Onderhoud ICP-boekingen' en een overzicht van de aan te geven ICP-boekingen kunnen afdrukken in het programma 'Overzicht ICP-boekingen'. ICP-boekingen (Intracommunautaire Transacties) hebben betrekking op Btw-boekingen binnen de Europese Unie. Intracommunautaire transacties met buitenlandse debiteuren moet u apart opgeven aan de fiscus door middel van de zogenaamde ICP-aangifte. In dit programma kunt u de ICP-gegevens in een bestand opslaan dat vervolgens naar de fiscus gestuurd kan worden. In dit programma wordt ook de begeleidende brief afgedrukt (die voor België verplicht is). Voor de aangifte in Nederland worden alleen het bestand aangemaakt en wordt een overzicht afgedrukt van de records die in het bestand opgenomen zijn. 1. Open 'Taken Btw ICP-aangifte'. 2. Geef het boekjaar, het aangiftejaar en het aangiftetijdvak op. Unit4 Multivers L stelt hier het laatste nog niet aangegeven tijdvak voor. Voor boekjaren eerder dan 2010 kunt u in een Nederlandse administratie alleen een kwartaalaangifte doen. Bij een gebroken boekjaar hoeft het kalenderjaar en het kwartaal niet gelijk te lopen met het boekjaar. Als u een jaaraangifte doet, kiest u voor 'Jaar' (Belgische administratie). 3. Selecteer daarna op het tweede tabblad de termijn: maand of periode (bij gebroken boekjaren) tot en met wanneer u de aangifte wilt doen (afhankelijk van de wijze waarop u de Btw-aangifte doet. Dit laatste is ingesteld in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', map 'Btw'). Als u 't/m maand' opgeeft is dit niet afhankelijk van het gebroken boekjaar, maar is dit het maandnummer van het kalenderjaar. 4. Geef bij een Belgische administratie aan of u de aangifte op papier (document) wilt opslaan, of dat u een elektronische (XML-)aangifte wilt doen. Voor Nederlandse administraties kunt u alleen een elektronische aangifte doen. Geef aan of het een definitieve aangifte is. De aangifte wordt alleen gegenereerd voor de boekingen die tot en met de opgegeven maand of periode weggeschreven / ingeboekt zijn. 5. Geef met het bestandspad voor het uitvoerbestand op. Nederlandse administratie Als u bij de bedrijfsparameters hebt aangegeven dat de aangifte direct met de Unit4 DigiPoort verstuurd moet worden, wordt de aangifte direct verstuurd. Het aangemaakte XBRL-bestand is dan in feite een 'backup bestand'. Unit4 Multivers M controleert de Btw-nummers. Als het programma constateert dat er spaties voorkomen, verschijnt de vraag of de spaties vervangen mogen worden door de Btw-nummers uit de stamgegevens. Als het Btw-nummer in de stamgegevens niet ingevuld is, verschijnt een scherm waarin u het ontbrekende Btw-nummer kunt invullen. Als u kiest voor worden er correctierecords aangemaakt. Als u voor een crediteur of debiteur een Btw-nummer invoert, wordt dit nummer ook ingevuld bij alle andere boekingen van de betreffende crediteur of debiteur en wordt het nummer bij de stamgegevens opgenomen. Wanneer u in de ICP-aangifte een reeks van boekingen voor dezelfde relatie hebt, hoeft u het Btw-nummer maar éénmaal in te vullen. Na de bevestiging van de gegevens wordt het aangiftebestand in de opgegeven directory gegenereerd. Om de aangifte definitief te maken, moet het bestand op de printer worden afgedrukt. Ook als u een 'Voorbeeld op het scherm' opvraagt en direct daarna de aangifte afdrukt, is de aangifte niet definitief. U moet dan in de wizard een stap terug en opnieuw direct op de printer afdrukken om de aangifte definitief te maken. Als er al een aangiftebestand aanwezig is, verschijnt hier een melding van. Unit4 Multivers L houdt voor de bestandslay-out rekening met de verschillen tussen een Nederlandse en een Belgische Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 38 van 56

42 administratie. In 'Taken Btw Overzicht ICP-boekingen' kunt u een overzicht opvragen van alleen de reeds aangegeven boekingen. U kiest dan in het veld 'Status' voor 'Aangegeven'. In de Btw- en ICP-aangiftemonitor kunt u de status van uw ICP-aangiftes volgen. 6.1 Onderhoud ICP-boekingen crediteuren U kunt de ICP-programma's alleen opstarten als het veld 'ICP-listing' afgevinkt is in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', map 'Btw'. Bij het inboeken van de crediteurenfacturen (in 'Invoeren financiële mutaties') controleert Unit4 Multivers L of het om een buitenlandse crediteur gaat en of er btw afgedragen wordt. De gegevens van de buitenlandse crediteurenfacturen worden voor de ICP-aangifte opgeslagen op de volgende voorwaarden: de code 'Btw op factuur' moet op 'Nee' staan en er moet een Btw-percentage ingevuld zijn. Unit4 Multivers L controleert of voor de betreffende crediteur het Btw-nummer is ingevuld bij de crediteurengegevens. Is dit niet het geval zal de post niet in de ICP-aangifte worden opgenomen. Uw Btwaangifte en de ICP-aangifte stemmen dan niet overeen. Unit4 Multivers L geeft hiervoor een waarschuwing. In dit programma kunt u de ICP-boekingen handmatig onderhouden. U kunt in dit programma reeds bestaande boekingen opvragen of nieuwe boekingen invoeren voor de ICP-aangifte die niet geboekt (kunnen) worden in het inkoopboek. Bestaande boekingen worden door Unit4 Multivers L gegenereerd op basis van de inkoopfacturen voor buitenlandse crediteuren, waarvoor de btw niet in de factuur opgenomen is, maar waarvoor wel een Btw-percentage geselecteerd is in het programma 'Invoeren financiële mutaties'. Deze boekingen zijn extracomptabel, dat wil zeggen dat de wijzigingen die u hier doorvoert, buiten de reguliere administratie blijven omdat de betreffende facturen al geboekt zijn. 1. Start het programma 'Onderhoud ICP-boekingen crediteuren' in het menu 'Btw' van het menu 'Taken'. 2. Selecteer de crediteur waarvoor u de boeking wilt onderhouden en klik op (Ctrl + F ). Of kies direct een factuur als u een keuze wilt maken uit de facturen. 3. Vul op het veld 'Volgnum' (Volgnummer) een volgnummer in voor de boeking (meestal is er één boeking per factuur). Als er meer dan één boeking voor de factuur aanwezig is, kunt u uit de aanwezige boekingen selecteren. 4. Als u de Btw-aangifte op basis van de boekingsperiode doet (hebt u aangegeven in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters' map 'Btw'), dan moet u voor een nieuwe factuur het jaar en de boekperiode voor de aangifte invullen. Als u de Btw-aangifte op basis van de factuurmaand doet, dan worden de velden 'Boekjaar' en 'Per' (Periode) vanuit de factuurdatum gevuld. 5. Vul de landcode in of selecteer de code. Alleen boekingen voor landen binnen de EU, met de code 'Export', worden in de ICP-aangifte opgenomen (in het programma 'Algemene gegevens' tabblad 'Landen' hebt u de instelling 'wel / niet EU' per landcode kunnen aangeven). Facturen voor landen buiten de EU, en facturen met de code 'Import' worden wel geregistreerd, maar niet in de ICP-aangifte opgenomen 6. Geef het Btw-nummer op en in het veld 'Leveringssoort' de soort levering. 7. Geef de factuurdatum, de omschrijving op en eventueel het correctiejaar (en het tijdvak). 8. Vul het factuurbedrag in. Dit doet u in het veld 'Goederenbedrag'. Tot en met boekjaar 2009 kunt u ook nog het Dienstenbedrag invoeren. In het programma 'Overzicht ICP-boekingen' (Import/Export) kunt u een overzicht afdrukken van de ICPboekingen. U kunt dan eventueel ook aangeven dat u alleen de correcties of alleen de al aangegeven boekingen wilt zien. 6.2 Onderhoud ICP-boekingen debiteuren U kunt de ICP-programma's alleen opstarten als het veld 'ICP-listing' afgevinkt is in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', map 'Btw'. Bij het inboeken van de debiteurenfacturen (in 'Aanmaken opdrachten' en/of 'Invoeren financiële mutaties') controleert Unit4 Multivers L of het om een buitenlandse debiteur gaat en of er btw afgedragen wordt. De Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 39 van 56

43 gegevens van alle buitenlandse debiteurenfacturen waarop geen btw afgedragen wordt, worden voor de ICP-aangifte opgeslagen. Dit geldt alleen voor facturen waarvoor geen btw berekend is op de factuur; facturen met een Btwpercentage van 0% worden dus niet voor de ICP-aangifte opgeslagen. Unit4 Multivers L controleert of voor de betreffende debiteur het Btw-nummer is ingevuld bij de debiteurengegevens. Is dit niet het geval zal de post niet in de ICP-aangifte worden opgenomen. Uw Btwaangifte en de ICP-aangifte stemmen dan niet overeen. Unit4 Multivers L geeft hiervoor een waarschuwing. In dit programma kunt u de ICP-boekingen voor de debiteuren handmatig onderhouden. U kunt in dit programma reeds bestaande boekingen opvragen of nieuwe boekingen voor de ICP-aangifte invoeren die niet via de facturering of in het verkoopboek geboekt kunnen worden. Bestaande boekingen worden door Unit4 Multivers L gegenereerd op basis van de verkoopfacturen voor buitenlandse debiteuren, die zonder btw ingeboekt zijn in het programma 'Invoeren financiële mutaties'. Deze boekingen zijn extracomptabel, dat wil zeggen dat de wijzigingen die u hier doorvoert, buiten de reguliere administratie blijven omdat de betreffende facturen al geboekt zijn. 1. Start het programma 'Onderhoud ICP-boekingen debiteuren' in het menu 'Btw' van het menu 'Taken'. 2. Selecteer de debiteur waarvoor u de boeking wilt onderhouden en klik op (Ctrl + F ). Of kies direct een factuur als u een keuze wilt maken uit de facturen. 3. Vul op het veld 'Volgnum' (Volgnummer) een volgnummer in voor de boeking (meestal is er één boeking per factuur). Als er meer dan één boeking voor de factuur aanwezig is, kunt u uit de aanwezige boekingen selecteren. 4. Als u de Btw-aangifte op basis van de boekingsperiode doet (hebt u aangegeven in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters' map 'Btw'), dan moet u voor een nieuwe factuur het jaar en de boekperiode voor de aangifte invullen. Als u de Btw-aangifte op basis van de factuurmaand doet, dan worden de velden 'Boekjaar' en 'Per' (Periode) vanuit de factuurdatum gevuld. 5. Vul de landcode in of selecteer de code. Alleen boekingen voor landen binnen de EU, met de code 'Export', worden in de ICP-aangifte opgenomen (in het programma 'Algemene gegevens' tabblad 'Landen' hebt u de instelling 'wel / niet EU' per landcode kunnen aangeven). Facturen voor landen buiten de EU, en facturen met de code 'Import' worden wel geregistreerd, maar niet in de ICP-aangifte opgenomen 6. Geef het Btw-nummer op en in het veld 'Leveringssoort' de soort levering. 7. Geef de factuurdatum, de omschrijving op en eventueel het correctiejaar (en het tijdvak). 8. Vul het factuurbedrag in. Dit doet u in het veld 'Goederenbedrag'. Tot en met boekjaar 2009 kunt u ook nog het Dienstenbedrag invoeren. In het programma 'Overzicht ICP-boekingen' kunt u een overzicht afdrukken van de ICP-boekingen (export). U kunt dan eventueel ook aangeven dat u alleen de correcties of alleen de al aangegeven boekingen wilt zien. 6.3 Overzicht ICP-boekingen Het overzicht bevat alle facturen voor buitenlandse debiteuren en crediteuren die in 'Invoeren financiële mutaties' of 'Aanmaken opdrachten' ingevoerd zijn, aangevuld met de handmatig ingeboekte ICPboekingen (in 'Onderhoud ICP-boekingen'). U kunt verschillende selectiecriteria opgeven, waardoor u bijvoorbeeld alleen de correcties of de boekingen kunt opvragen die al in het programma 'ICP-aangifte' aangegeven zijn. In 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', map 'Btw' hebt u kunnen aangeven of u de Btwaangifte op basis van de factuurmaand of op basis van de boekingsperiode doet. Afhankelijk van deze instelling kunt u in dit programma selecteren op maand of periode. In dit programma kunt u een overzicht laten afdrukken van de aanwezige ICP-boekingen. U kunt verschillende criteria voor de selectie opgeven, waardoor u aan de hand van dit overzicht bijvoorbeeld de volgende gegevens kunt nagaan: zullen de nog aan te geven boekingen correct worden aangegeven, zijn de al aangegeven boekingen juist aangegeven, en zijn de correcties juist door gevoerd. 1. Start 'Taken Btw Overzicht ICP-boekingen' Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 40 van 56

44 2. Geef aan tot en met welke maand of periode u het overzicht wilt genereren en voor welk soort boekingen u het overzicht wilt zien 3. Geef vervolgens de selectiecriteria op. Op het veld 'Boekingen' kunt u aangeven of u alleen de 'reguliere' boekingen, alleen de 'correctieboekingen' of beide soorten boekingen wilt zien. Op het veld 'Status' kunt u aangeven of u alleen de reeds 'aangegeven' boekingen (opgegeven boekjaar) wilt zien, de 'niet-aangegeven' boekingen (ook in alle voorgaande boekjaren) of 'alle' boekingen: dit zijn dus zowel de aangegeven als de niet-aangegeven boekingen in het opgegeven boekjaar. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 41 van 56

45 7 Werken met telebankieren Bij telebankieren kunt u met een 'Betaalopdracht' uw crediteurenfacturen elektronisch betaalbaar stellen, uw bankafschriften elektronisch matchen met openstaande debiteurenfacturen en de crediteurenfacturen die u betaalbaar gesteld hebt. Als alle betalingsgegevens overeenkomen wordt de openstaande post van de factuur afgeboekt. U kunt bij het betaalbaar stellen eenvoudig de gewenste facturen selecteren en u kunt deelbetalingen doen. Bij het elektronisch betaalbaar stellen maakt Unit4 Multivers L een betalingsbestand aan dat u vervolgens aan uw bank toestuurt of importeert in het telebankier-pakket dat u van uw bank in gebruik hebt. De bank verwerkt de betalingen en stuurt u een bankafschrift en/of een telebankbestand. Een telebankbestand kunt u importeren en automatisch of handmatig afstemmen met de openstaande crediteuren- en debiteurenfacturen of de betaling boeken op een grootboekrekening (zie: Boeken van crediteurenbetalingen via 'Betaalopdrachten'). Unit4 Multivers L is voorbereid op het werken met het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA. Waar nodig kunt u dus werken met IBAN en BIC. Voorlopig wordt op europees niveau alleen nog gewerkt met de Creditbetalingen (Betaalbaar stellen). Zie hiervoor: SEPA betalingen doen. Het inrichten van uw telebankierproces Voordat u elektronisch kunt bankieren, moet u een aantal stamgegevens invoeren. Hiermee bepaalt u onder andere de wijze waarop Unit4 Multivers L probeert om de bankmutaties te matchen met uw openstaande posten (zie ook: De wijze van matchen bij telebankieren). Opgeven matchcriteria en matchvolgorde in de Bedrijfsparameters 1. Geef vervolgens de volgorde aan waarin Unit4 Multivers L de match moet uitvoeren. Ook als u hierboven een of meer matchcriteria hebt uitgeschakeld blijven ze hier zichtbaar. Ze hebben dan verder geen effect. U wijzigt de volgorde door op het betreffende criterium te klikken. Deze zal dan één plaats naar onderen verschuiven. Alle bovenliggende criteria blijven daarbij ongemoeid. 2. Open in 'Onderhoud Algemene gegevens Bedrijfsparameters', de map 'Telebankieren'. Zie hieronder voor een Belgische administratie. 3. Geef in de bovenste map aan op welke primaire criteria u wilt matchen. Standaard staan alle criteria geselecteerd, maar u kunt ze uitschakelen. Dat laatste kan tijdwinst bij het matchen opleveren, vooral als u met twee of drie criteria (vrijwel) alle facturen kunt matchen. Unit4 Multivers L hoeft in dat geval niet ook nog eens op de overige criteria te zoeken. 4. Geef aan dat als bij een match twee facturen een 'goede' match hebben, Unit4 Multivers L in dat geval de oudste openstaand post zal voorstellen, of zet deze optie uit. 5. Unit4 Multivers L kan bij een match op 'overblijvende' bedragen een vooruitbetaling boeken. Hiervoor is het noodzakelijk dan aan het betreffende dagboek een reeks gekoppeld is. Belgische administratie In België is sprake van een zogenaamd domiciliëringsnummer. Dit wordt aan een debiteur die automatisch wilt incasseren afgegeven. Bij het automatisch incasseren wordt dit nummer dan in het betalingskenmerk / gestructureerde mededeling geplaatst. Op basis van dit nummer is dan de crediteur te achterhalen bij het automatisch matchen. In een Belgische administratie wordt op het tabblad 'Basis I' van 'Onderhoud Crediteuren' een nieuw veld geplaatst voor het ingeven van het domiciliëringsnummer. Daarom kunt u in een Belgische administratie ook matchen op het domiciliëringsnummer (zie: De wijze van matchen bij telebankieren). Toevoegen relatiecode voor nog niet gematchte saldi In 'Onderhoud relatiecodes' kunt u rekeningen koppelen aan Relatiecodes voor automatische boekingen. Bij het importeren van een bankafschrift waarbij (nog) niet alles gematcht is, blijft een saldo open staan. Dit Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 42 van 56

46 saldo moet worden geboekt op een daarvoor bestemde rekening. Als u deze relatiecode niet invult, wordt het bedrag op de verplichte relatiecode voor de vraagposten. Maak daarom een rekening aan (tussenrekening) en koppel deze op het tabblad 'Diversen' aan de relatiecode 'Nog te matchen bankmutaties'. Betalingskenmerk en meerdere bankrekeningen bij de stamgegevens Debiteuren/Crediteuren U kunt op tabblad 'Basis I' in 'Onderhoud Debiteuren' respectievelijk 'Onderhoud Crediteuren', per debiteur/crediteur opgeven of hij gebruik maakt van betalingskenmerken. In België wordt aan een crediteur die automatisch wilt incasseren een zogenaamd domiciliëringsnummer afgegeven. Bij het automatisch incasseren wordt dit nummer dan in het betalingskenmerk / gestructureerde mededeling geplaatst. Op basis van dit nummer is dan de crediteur te achterhalen bij het automatisch matchen. In een Belgische administratie wordt op het tabblad 'Basis I' van 'Onderhoud Crediteuren' is een veld beschikbaar voor het opgeven van het domiciliëringsnummer. Zowel bij debiteuren als crediteuren kunt u meerdere bankrekeningen opgeven. Hiervoor is het tabblad 'Banken' opgenomen waarin u verschillende bankrekeningen kunt invoeren. Bestandsformaten bij het telebankieren Unit4 Multivers L werkt met de volgende bestandsnaam voor binnenlandse betalingen. CLIEOP03.xxx Unit4 Multivers L genereert zelf de bestandsextensie voor het ClieOp-bestand en gebruikt hiervoor de laatste drie cijfers van het administratienummer (bijvoorbeeld ClieOp voor de administratie MVL00001). Deze extensie wordt in vrijwel alle gevallen door de bank geaccepteerd. Mocht uw bank deze extensie niet accepteren, dan kunt u de geldige extensie zelf opgeven. Voor België geeft Unit4 Multivers L de bestandsnaam 'Flop02.txt' voor de opslag op uw harde schijf: SEPA Dit is het formaat dat vanaf 01 februari 2014 standaard is voorgeschreven voor binnenlandse- en buitenlandse overschrijvingen. Het SEPA-bestandsformaat is: SEPA_ibannummer.xml (bijvoorbeeld: SEPA_NL44RABO xml). Geef altijd wanneer u de bestanden voor verzending naar de bank, de juiste naam en extensie aan de bestanden. Deze worden door uw bank voorgeschreven. Na het invoeren van de benodigde instellingen en stamgegevens kunt u met telebankieren aan de slag: 1. Werken met SEPA 2. betaalbaar stellen crediteurenfacturen 3. Maken betaalopdracht 4. Importeren en matchen van bankmutaties. Werken met betalingskenmerken Betalingskenmerk / Gestructureerde mededeling Om het automatisch matchen van bankmutaties eenvoudiger te maken, is het mogelijk om bij het aanmaken van een factuuropdracht,/verkooporder,in het verkoopboek, bij een offerte en bij het boeken van een inkoopfactuur, een betalingskenmerk mee te geven. Als in Nederland het betalingskenmerk aan de 11-proef voldoet, dan verschijnt naast het betalingskenmerk een icoontje ( ). Unit4 Multivers L genereert het betalingskenmerk, waarbij het automatisch aan de 11-proef voldoet. Dit nummer wordt automatisch op de achtergrond gegenereerd bij het verwerken van de opdracht en het aanmaken van een in- of verkoopboeking. Het betalingskenmerk kan worden afgedrukt op de facturen en opdrachten. U kunt, als u dit wilt, de formulieren hiervoor zelf aanpassen. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 43 van 56

47 Bij 'Info opdrachten' is het gegenereerde betalingskenmerk zichtbaar. In het verkoopboek wordt het betalingskenmerk gegenereerd zodra het debiteurennummer is geselecteerd. U kunt het handmatig aanpassen. Ook bij baliefacturering kan het betalingskenmerk worden afgedrukt op de factuur (formulier: balieac.qrp en baliefac.qrp). In het inkoopboek kunt u in het veld 'Betalingskenmerk' het betalingskenmerk van de inkoopfactuur opgeven. Bij de inkoopfacturen wordt het betalingskenmerk meegenomen naar de betaalbaarstelling. Unit4 Multivers L controleert of dit betalingskenmerk al eerder is gebruikt. Is dit het geval, wordt een waarschuwing gegeven. U kunt de inkoopfactuur dan nog wel opslaan. In Nederland wordt het betalingskenmerk als volgt samengesteld: De lengte van het debiteurnummer + het factuurnummer is maximaal 15 posities: Dan is de 1 e positie een controlegetal van de 11-proef. Daarna volgen opvulnullen als de lengte van het debiteurnummer + het factuurnummer kleiner is dan 15. Tot slot volgt het debiteurnummer met aansluitend het factuurnummer. Het totaal aantal posities is 16. De lengte van het debiteurnummer + het factuurnummer is 16 posities: Dan is de 1 e positie een controlegetal van de 11-proef. Daarna volgen opvulnullen. Tot slot volgt het factuurnummer. Het totaal aantal posities is 16. Het debiteurnummer wordt dan niet gebruikt. In België is betalingskenmerk het factuurnummer van 8 posities, gevolgd door twee nullen. De laatste twee posities zijn voor het restgetal van de 97-proef zodat het betalingskenmerk van 12 posities voldoet aan de 97-proef. In België wordt het betalingskenmerk een 'gestructureerde mededeling' genoemd. Het bestaat uit een uniek nummer van 12 posities waarop een 97-proef van toepassing kan zijn. Aan de hand van dat nummer is de betreffende factuur eenvoudig te matchen bij het importeren van bankafschriften. Als het betalingskenmerk aan de 97-proef voldoet, dan verschijnt naast het betalingskenmerk een icoontje ( ). Betalingskenmerk opvragen U kunt het betalingskenmerk opvragen met 'Info Debiteuren'. Op het tabblad 'Facturen' is de kolom 'Betalingskenmerk' beschikbaar. Om het betalingskenmerk/gestructureerde mededeling op de facturen en overzichten af te kunnen drukken moet u de formulieren (factureren en (factuur)opdrachten) aanpassen. Het betalingskenmerk kunt u 'verplicht' maken voor individuele debiteuren en crediteuren door in de stamgegevens de optie 'Maakt gebruik van betalingskenmerk' te selecteren. Dan moet bij de verkoop- en inkoopfacturen het betalingskenmerk verplicht worden opgegeven. Controle op betalingskenmerk Er wordt bij crediteuren gecontroleerd op dubbele betalingskenmerken (handmatig). Deze controle vindt per crediteur plaats en niet over alle crediteuren. 7.1 Betaalbaarstelling crediteurenfacturen Bij het betaalbaar stellen selecteert u in het programma 'Taken Telebankieren Betaalbaarstelling' de facturen die u wilt betalen. De facturen die u van uw crediteuren ontvangen hebt, zijn al ingeboekt. De gegevens van de bank waarmee u de betalingen wilt verrichten, hebt u in 'Onderhoud bankgegevens' ingevoerd. Alleen als u voor de crediteur een bank met een buitenlandse landcode ingevuld hebt, kunt u ook een betaling voor het buitenland aanmaken in dit programma. Unit4 Multivers L is voorbereid op het werken met het nieuwe Europese betalingssysteem SEPA. Waar nodig kunt u dus werken met IBAN en BIC. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 44 van 56

48 Vervolgens maakt u een betaalopdracht aan voor uw bank. Deze stuurt u naar de bank die de betalingen verwerkt. Tenslotte stemt u in het bankboek de door de bank verwerkte betalingen af met de openstaande posten. U boekt dan uw ontvangen bankafschrift in het bankboek of u importeert en matcht het elektronische bankbestand met de openstaande posten. Daarbij kunt u tegelijk ook de betalingen van uw debiteuren matchen. De betaalbaarstelling van crediteurenfacturen vormt een onderdeel van het telebankieren. In het scherm 'Betaalbaarstelling' kunt u crediteurenfacturen selecteren voor de automatische betaalbaarstelling. In de rubriek 'Info' en 'Uitvoer' (boven in het scherm), ziet u: Saldo: Onderweg: gemaakt Ruimte: Voorstel: Uitvoer: Gewenste Betaaldatum het banksaldo van uw rekening het totaal van de betaalbaar gestelde rekeningen waarvoor al een Betaalopdracht is de bestedingsruimte die u nog bij uw bank hebt. het totaal van de betaalbaar gestelde facturen. Het saldo in dit veld, is het bedrag in de valuta van uw administratie. Wanneer u een euro-administratie voert en u stelt een factuur in de lokale valuta betaalbaar (of omgekeerd), wordt het voorstel verhoogd met het omgerekende bedrag. Binnenland en Buitenland. Dit is het uitvoerformaat dat uw bank voor de betalingen gebruikt. Hier kiest u een datum waarop de bank de betalingen moet gaan uitvoeren. Als u de vervaldatum kiest, zal deze per factuur worden bepaald. U kunt ook een datum kiezen die voor alle geselecteerde facturen geldt, ongeacht de vervaldatum. De huidige datum wordt voorgesteld. Op regelniveau kunt u per factuur een andere datum opgeven. Let op! Als u op regelniveau verschillende data gebruikt, dan wordt voor elke gebruikte datum een aparte betaalopdracht aangemaakt. Als u bij uw bank een beperking in het aantal opdrachten hebt, kunt u daar rekening mee houden. Er moet van de bankinstelling van uw crediteur ook de BIC en een geldig IBAN bekend zijn. De BIC van de bank van de crediteur is zichtbaar in de kolom 'BIC'. Met het veld 'Toon alleen vervallen facturen' worden alleen de vervallen facturen getoond. Van de geselecteerde crediteuren facturen worden betaalopdrachten aangemaakt. Standaard worden de facturen per crediteur in de betalingsopdracht verzameld. Wanneer u de optie 'Facturen verzamelen in betalingsopdracht' voor een of meer crediteuren hebt uitgeschakeld, worden alle facturen voor die crediteur(en) apart in de betaalopdracht opgenomen. De betaalopdrachten worden dan elektronisch naar de bank verzonden die de betalingen vervolgens gaat uitvoeren. U kunt in het scherm ook 'Debiteuren' selecteren, zodat u ook creditfacturen voor uw debiteuren betaalbaar kunt stellen. Betaalbaarstellen 1 Start 'Taken Telebankieren Betaalbaarstelling' 2 Selecteer de bank waarvoor u de betaalopdrachten wilt aanmaken. Dit is de bankrekening waar de betalingen van afgeschreven moeten worden. In het vak 'Ruimte' ziet u voor welk bedrag u nog betaalbaar kunt stellen tot aan het minimumsaldo dat voor de bank vastgelegd is. Als u direct op klikt, kunt u met de bladerknop 'bladeren' door de al aanwezige banken. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 45 van 56

49 3 Na selectie van de bank worden de nog openstaande posten voor de crediteuren op het scherm getoond. Als dit niet het geval is, klikt u op de knop het nummer van de factuur. De nog te betalen facturen zijn geordend op Met behulp van 'Details', of door te dubbelklikken op een regel kunt u gedetailleerde informatie over een openstaande post opvragen De omschrijving die u kunt invoeren bij het betaalbaar stellen wordt meegenomen bij het afboeken van de betaalbaarstelling in het bankboek. De omschrijving is pas zichtbaar nadat de afboeking is opgeslagen en wordt onder andere getoond bij 'Info Crediteuren', tabblad 'Mutaties' en als de afboeking opnieuw wordt opgeroepen, op het tabblad 'Crediteuren' van het bankboek 4 U hebt nu twee mogelijkheden om de facturen te selecteren die u betaalbaar wilt stellen (u kunt de twee mogelijkheden combineren): Selectie van een groep facturen op crediteurnummer, kortingsdatum, vervaldatum, valutacode of betalingsconditie. Klik op de knop [Selecteren] om het selectievenster op te vragen, of Selectie per factuur U selecteert een enkele factuur in het hoofdvenster. Zoek de factuur die u betaalbaar wilt stellen en klik op het selectievakje in de kolom 'Betalen'. Het vakje wordt afgevinkt. Na selectie van een buitenlandfactuur verschijnt het venster 'Buitenlandse betaling'. U kunt geselecteerde facturen eenvoudig deselecteren (selectie van een of meerdere facturen tegelijk ongedaan maken). 5 Aanpassen van het te betalen bedrag. Als u niet het volledige factuurbedrag wilt betalen of hoeft te betalen, kunt u het te betalen bedrag aanpassen: 1. Zoek de gewenste factuur en klik in de kolom 'Te betalen' 2. Vul het bedrag in dat u werkelijk wilt of moet betalen 3. Geef in het selectievakje in de kolom 'Afboeken' aan of het verschilbedrag wel of niet automatisch afgeboekt mag worden. Als u aangeeft dat het verschil afgeboekt mag worden door het vakje af te vinken, wordt hiervoor de rekening voor 'Betalingsverschil crediteuren' gebruikt die in de Relatiecodes vastgelegd is In de kolom 'Korting vervalt' staat de 1e vervaldatum van de factuur en in de kolom 'Factuur vervalt' staat de laatste vervaldatum. 6 Betaaldatum : Op grond van de keuze die u boven in het scherm hebt gemaakt, wordt de datum voorgesteld waarop de bank de betaling zal uitvoeren. Deze kunt u per factuur wijzigen. 7 De betaaldatum geldt niet voor betalingen in vreemde valuta (BTL91). Maar daar kunt u bij het maken van de betaalopdracht een uitvoeringsdatum uitvoeren. Kies voor om de geselecteerde facturen op te slaan. Er verschijnt een waarschuwing als de kredietruimte op de bankrekening te klein is, maar u kunt dan nog verder gaan 8 Daarna kunt u eventueel de facturen selecteren die via een andere bank(rekening) betaald moeten worden. Het totale bedrag van de geselecteerde facturen wordt geregistreerd als 'Voorstel'. U kunt een overzicht van het betalingsvoorstel afdrukken door op het printerpictogram te klikken en te kiezen voor 'Voorstel betaalopdracht'. Het voorstel kan echter pas afgedrukt worden als de betaalopdrachten zijn geselecteerd en de selectie is opgeslagen. U kunt het voorstel ook afdrukken in het programma 'Voorstel betaalopdracht' in het menu 'Rapport Telebankieren'. Aan de hand van dit overzicht van de geselecteerde facturen kunt u bepalen welke facturen u daadwerkelijk betaalbaar wilt stellen en kunt u de selectie van facturen ongedaan maken. Voor de definitief betaalbaar gestelde facturen maakt u vervolgens de Betaalopdracht aan in het programma 'Maken betaalopdracht'. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 46 van 56

50 7.1.1 Selecteren / deselecteren van facturen voor de betaalbaarstelling U kunt een groep facturen selecteren voor de betaalbaarstelling als de facturen aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen; u kunt bijvoorbeeld alle facturen van een crediteur selecteren die voldoen aan een bepaalde betalingsconditie, of bijvoorbeeld alle facturen in Duitse marken waarvan de vervaldatum voor een bepaalde datum ligt. In het selectievenster geeft u de voorwaarden op waaraan de facturen moeten voldoen. U kunt op het crediteurnummer, de valutacode, de betalingsconditie en de vervaldatum selecteren. Er kan ook geselecteerd worden op de kortingsdatum. Geef in het veld 'T/m kortingsdatum' de gewenste datum op. 1. Geef één selectiecriterium op of een combinatie van selectiecriteria. Let hierbij op de datum: alleen facturen waarvan de factuurdatum voor deze datum valt, worden geselecteerd 2. Controleer of het vakje 'Selecteren' aangekruist is, en klik daarna op. Alle facturen die voldoen aan de opgegeven voorwaarden, worden dan geselecteerd. U herkent een geselecteerde factuur in het selectievenster voor de betaalbaarstelling aan het vinkje in de kolom 'Betalen'. U kunt geselecteerde facturen eenvoudig deselecteren (selectie van een of meerdere facturen tegelijk ongedaan maken), ook per groep. U kunt dan dezelfde selectiecriteria opgeven en het vakje 'Deselecteren' aankruisen, of afwijkende selectiecriteria invullen om een deel van de geselecteerde facturen te deselecteren Maken betaalopdracht U hebt hiervoor de crediteurenfacturen die u wilt betalen, geselecteerd voor de betaalbaarstelling. De telebankgegevens van de bank waarmee u de betalingen wilt verrichten, hebt u in 'Onderhoud bankgegevens' ingevoerd. Door het aanmaken van de Betaalopdracht gaat u de geselecteerde crediteurenfacturen omzetten in opdrachten tot betaling. Deze opdrachten stuurt u naar de bank die de betalingen voor u zal verrichten. U kunt een begeleidende opdrachtbrief voor de Bankcentrale met het bestand meesturen waarop u alleen nog het identificatienummer van de diskette en uw handtekening moet zetten (geldt niet voor een Belgische administratie). 1. Start Taken Telebankieren Maken betaalopdracht' 2. Selecteer de bank waarvoor u de betaalopdracht wilt aanmaken 3. Pas in de rubriek 'Aanmaken in:' eventueel de directory aan waarin het telebankbestand geplaatst moet worden. Klik dan op 'Bladeren' of typ een bestaande directory in. Unit4 Multivers L toont hier standaard de 'Directory betalingen' die uit de 'Bankgegevens' van de geselecteerde bank gehaald wordt. 4. Testbestand aanmaken Een testbestand hoeft u alleen aan te maken als u nog niet eerder een betalingsbestand door de bank hebt laten verwerken of als een eerder opgestuurd testbestand niet voldeed. U geeft hiermee aan of het aan te maken betalingsbestand wel of geen testbestand is. Een testbestand wordt niet door de bank verwerkt, maar wordt alleen gebruikt om te controleren of het aangeleverde bestand correct verwerkt kan worden door de bank. 5. Klik op om het bestand met de betaalopdrachten weg te schrijven in het formaat voor de geselecteerde bank. Het bestand wordt in de opgegeven directory geplaatst. 6. Als u de optie 'Specificatie betaalopdracht' hebt geselecteerd, verschijnt na het aanmaken van de opdracht het rapport met de specificatie van de opdracht in beeld. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 47 van 56

51 Er verschijnt een afdrukvoorbeeld dat u direct kunt opslaan of afdrukken. In 'het Lint' is hiervoor een apart tabblad beschikbaar met uitgebreide mogelijkheden. Deze specificatie is alleen beschikbaar bij SEPA en het BTL-91 formaat en geeft de informatie uit de aangemaakte Betaalopdracht. De betaalopdrachten worden aangemaakt voor alle geselecteerde facturen. Als bij de stamgegevens van de crediteur ook het debiteurnummer is ingevuld waaronder u bij de crediteur bekend bent, wordt dit nummer opgenomen bij de omschrijving. Dit geldt zowel voor de factuurnummers als de betalingskenmerken die in de omschrijving zijn vermeld. De betaalopdrachten worden in een bestand opgeslagen dat u naar de bank kunt sturen. Voor Nederland geeft Unit4 Multivers L de volgende bestandsnaam voor de opslag op uw harde schijf: SEPA_ibannummer.xml: Als u nog met CLIEOP werkt: CLIEOP03.<administratienummer> Voor België geeft Unit4 Multivers L de bestandsnaam 'Flop02.txt' voor de opslag op uw harde schijf: Nadat het bestand aangemaakt is, stuurt u het bestand naar de bank. De betalingen die in het bestand zijn opgenomen hebben nu de status 'Onderweg'. De bank voert de betalingen uit en stuurt u vervolgens een bankafschrift of een bestand waarin de betalingen opgenomen zijn. Het bankafschrift boekt u handmatig in; het telebankbestand kunt u inlezen en verwerken via het telebankieren. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 48 van 56

52 7.1.3 Inboeken verwerkte betaalopdracht De verwerkte betaalopdracht opent u in het bankboek. U ziet hier alleen de betaalopdrachten voor de bank die aan het gekozen dagboek gekoppeld is. De betaalopdrachten zijn per 'batch' gesorteerd. Iedere batch kan bestaan uit één of meerdere betalingsregels die tegelijk in een betaalopdracht omgezet zijn. U moet hier de betalingsopdracht nog verwerken als de bank de opdracht heeft behandeld en u bericht van de verwerking hebt ontvangen van de bank. U hebt twee mogelijkheden: 1. U kunt direct een gehele betaalopdracht inboeken, inclusief alle betalingsregels in die betaalopdracht. U kunt ook de gehele betaalopdracht in één keer storneren, of 2. U kunt per betalingsregel aangeven of deze wel of niet verwerkt is door de bank. Voor alle nietverwerkte betalingsregels kunt u aangeven dat deze niet ingeboekt moeten worden. Daarna kunt u de overige betalingsregels tegelijk inboeken. Kies voor '1' als alle door u gedane betalingen correct door de bank verwerkt zijn. Alle betalingsregels van de betaalopdracht zijn dan verwerkt. Voor keuze '2' kiest u als niet alle betalingsregels verwerkt konden worden. U geeft dan aan dat deze regels niet verwerkt zijn en verwerkt dan de overige betalingsregels in de betaalopdracht. De niet-verwerkte betalingsregels kunt u dan handmatig verwerken, of controleren en daarna opnieuw in een betaalopdracht aan de bank aanbieden. 1. Selecteer de gewenste betaalopdracht aan de hand van het batch-nummer. De kolom 'Totaal aantal' toont het aantal verwerkte betalingsregels dat in de betaalopdracht opgenomen is; de kolom 'Totaal bedrag' bevat het totaal van alle verwerkte betalingsregels 2. Klik op de gewenste betaalopdracht. U hebt daarna drie mogelijkheden: Kies voor om de verschillende posten of betalingsregels in de geselecteerde betaalopdracht op te vragen en te kunnen verwerken. Per betalingsregel kunt u aangeven of de bijbehorende betaling wel of niet verwerkt is in het venster 'Betalingen' Kies voor om de gehele opdracht te storneren Klik op om de geselecteerde betaalopdracht te verwerken. Alle verwerkte betalingsregels in de betaalopdracht worden dan tegelijk verwerkt De aanduiding 'Betaalopdracht' en het batch-nummer van de betaalopdracht worden overgenomen in de beschrijving van de dagboekmutatie. De kolom 'Betaald' bevat het totaalbedrag van alle betalingsregels in de betaalopdracht die de code 'Verwerkt' hebben. 7.2 De wijze van matchen bij telebankieren Voor het matchen legt u de primaire criteria van matchen en de volgorde waarin Unit4 Multivers L de criteria doorloopt vast in de bedrijfsparameters (zie Werken met telebankieren). U kunt daar matchingscriteria vastleggen of uitschakelen. U legt dan alleen het primaire criterium vast. Dus als u de optie Debiteur- of crediteurnummer aanzet, gaat Unit4 Multivers L als eerste dit criterium aflopen. Wordt er een match gevonden, gaat Unit4 Multivers L ook de andere gegevens van de match controleren (bijvoorbeeld het saldo of het betalingskenmerk). Is er dan sprake van een 'goede match', stopt Unit4 Multivers L het proces. Wordt geen goede match gevonden zal Unit4 Multivers L ook de andere geselecteerde criteria aflopen. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 49 van 56

53 De keuze voor de matchingscriteria is sterk van uw eigen situatie afhankelijk. Als u veel dezelfde bedragen factureert (bijvoorbeeld als u abonnementen gebruikt of veel dezelfde artikelen factureert) en u zou 'Openstaand saldo' als matchingscriterium gebruiken, kan het matchen erg lang gaan duren. Deze parameter zorgt er namelijk voor dat Unit4 Multivers L probeert via het openstaande saldo een match te maken. Er is bijvoorbeeld een elektronische mutatie van 37,50. Unit4 Multivers L gaat nu kijken of dit openstaande saldo ergens te vinden is. Op het moment dat dit bedrag gevonden wordt, dan kijkt hij welk debiteurnummer er gekoppeld is en gaat dit vergelijken met de tekst uit de betaling. Vervolgens gaat Unit4 Multivers L kijken welk factuurnummer bij deze mutaties hoort en gaat weer in de omschrijving van de betaling kijken of dit nummer genoemd staat. Zo worden nog een aantal controles uitgevoerd. Vastleggen van de volgorde Als u een aantal criteria hebt vastgelegd, kunt u ook de volgorde vastleggen van de criteria waar Unit4 Multivers L op zal matchen. Het criterium dat voor uw bedrijf de meeste slagingskans zal geven, zet u dan uiteraard bovenaan. De ervaring leert dat voor veel bedrijven het (primair) matchen op 'één of meerdere facturen' de grootste slagingskans zal hebben. Als een elektronische mutatie wordt geïmporteerd in Unit4 Multivers L probeert het eerst de volgende elementen uit de mutatie te halen: Tegenrekening: als de tegenrekening van de elektronische mutaties is teruggevonden als bankrekening van de debiteur of crediteur Crediteur: als de crediteur die bij de betreffende bankrekening hoort, teruggevonden is Debiteur: als de debiteur die bij de betreffende bankrekening hoort, teruggevonden is Domiciliëringsnummer(Belgische administraties): als het betalingskenmerk van de elektronische mutatie gelijk is aan domiciliëringsnummer van gevonden crediteur Bedrag: als het geboekte bedrag van de gevonden facturen gelijk is aan het betaalde of ontvangen bedrag Factuur: Als alle facturen teruggevonden zijn Betalingskenmerk: Als er één factuur geboekt is en als het betalingskenmerk van die factuur gelijk is aan het betalingskenmerk van de elektronische mutatie. Of u gebruik wilt maken van alle mogelijkheden en in welke volgorde u de match laat uitvoeren is afhankelijk van uw eigen situatie. Maar ook zal duidelijk zijn dat de ene procedure meer tijd kost dan de andere. Als al uw facturen een uniek betalingskenmerk hebben zal het 'Matchen op een specifieke factuur' minder tijd kosten dan het matchen op 'openstaand saldo' en ook trefzekerder zijn. Uitgangspunt voor de matching is dat geprobeerd wordt om drie gegevens te controleren en af te stemmen: Van wie is de betaling (debiteurnummer, crediteurnummer of bankrekeningnummer); Voor welke factuur is de betaling bedoeld (factuurnummer, betalingskenmerk); Klopt het ontvangen of betaalde bedrag met de openstaande post(en). Een 'goede' match scoort op alle drie de fronten. Als alle gegevens behalve het bedrag kloppen, resulteert dit in een 'redelijke' match. In alle andere gevallen waarbij minimaal één kenmerk wordt gevonden is er sprake van een 'dubieuze' match. Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden en de specifieke criteria aan de hand waarvan een match als 'goed', 'Redelijk' of 'Dubieus' geclassificeerd wordt. Matchen op betaal- of incasso-opdracht Hier wordt gecontroleerd of de geïmporteerde batch van de juiste bank is en het betaalnummer klopt en of in Unit4 Multivers L de facturen inderdaad betaalbaar gesteld zijn in een betaalopdracht of incassogesteld zijn. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 50 van 56

54 Matchen op een specifieke factuur (betalingskenmerk/referentie) Controleert primair op het betalingskenmerk van een debiteuren- of crediteurenfactuur. Maar tegelijkertijd kijkt het programma ook naar de 'Referentie' van de transactie. Dit is gedaan omdat vooral bij Webshops waar vooruitbetaald wordt, er bij de betaling wel een referentie aanwezig is, maar (nog) geen factuur met een betalingskenmerk. De volgende beoordelingen van de automatische match zijn mogelijk: Goed Het geboekte bedrag van de gevonden factuur op basis van het betalingskenmerk/referentie is gelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag. Redelijk Het geboekte bedrag van de gevonden factuur op basis van het betalingskenmerk/referentie is ongelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag; Het debiteur, crediteur of factuurnummer is teruggevonden. Dubieus Het geboekte bedrag van de gevonden factuur op basis van het betalingskenmerk/referentie is ongelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag. Matchen op één of meerdere facturen Controleert primair of de factuurnummers voorkomen. De volgende beoordelingen van de automatische match zijn mogelijk: Goed Het totaal geboekte bedrag van de gevonden facturen is gelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag; Er is op één debiteur of crediteur geboekt; De tegenrekening van de elektronische mutatie is niet teruggevonden bij een andere debiteur of crediteur dan die uit de betreffende boeking. Redelijk Het totaal geboekte bedrag van de gevonden facturen is ongelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag; Er is op één debiteur of crediteur geboekt; De tegenrekening van de elektronische mutatie is niet teruggevonden bij een andere debiteur of crediteur dan die uit de betreffende boeking. Dubieus Het geboekte bedrag van de gevonden factuur op basis van het betalingskenmerk is ongelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag en/of Er is op meer dan één debiteur of crediteur geboekt en/of De tegenrekening van de elektronische mutatie is teruggevonden bij een andere debiteur of crediteur dan die uit de betreffende boeking. Matchen op basis van de tegenrekening Om te kunnen matchen op de tegenrekening, zal deze moeten voorkomen als bankrekening bij de debiteur of crediteur. Hierop wordt in eerste instantie gematcht. Van de gevonden debiteur of crediteur worden de openstaande posten opgehaald. Een factuur wordt afgeboekt als tenminste aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: Het betreffende factuurnummer komt voor; Het betalingskenmerk van de betreffende factuur is gelijk aan het betalingskenmerk van de elektronische mutatie; Het factuursaldo van de betreffende factuur is gelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 51 van 56

55 De volgende beoordelingen van de automatische match zijn mogelijk: Goed Het totaal geboekte bedrag van de gevonden facturen is gelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag; De geboekte facturen zijn teruggevonden. Redelijk Het totaal geboekte bedrag van de gevonden facturen is ongelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag; Dubieus Als er geen facturen gevonden zijn en het bedrag van de elektronische mutatie als vooruitbetaling/ - ontvangst is geboekt. Matchen op debiteur- of crediteurnummer Primair wordt gematcht op het debiteur- of crediteurnummer. Wordt deze gevonden, dan worden de openstaande posten opgehaald. Een factuur wordt afgeboekt als tenminste aan één van de volgende voorwaarden is voldaan: Het betreffende factuurnummer komt voor; Het betalingskenmerk van de betreffende factuur is gelijk aan het betalingskenmerk van de elektronische mutatie; Het factuursaldo van de betreffende factuur is gelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag. De volgende beoordelingen van de automatische match zijn mogelijk: Goed Het totaal geboekte bedrag van de gevonden facturen is gelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag; De geboekte facturen zijn teruggevonden. Redelijk Het totaal geboekte bedrag van de gevonden facturen is ongelijk aan het betaalde of ontvangen bedrag; De tegenrekening van de elektronische mutatie is teruggevonden als bankrekening bij de betreffende debiteur of crediteur of Er is geen bankrekening van een willekeurige debiteur of crediteur gevonden die gelijk is aan de tegenrekening van de elektronische mutatie of De geboekte facturen zijn teruggevonden. Dubieus Alle overige boekingen Matchen op de grootboekrekening Als in Unit4 Multivers L een grootboekrekening als tegenrekening gekoppeld is aan een bankrekeningnummer ('Taken Telebankieren Koppelen bank- aan grootboekrekening), kijkt Unit4 Multivers L of er in de elektronische mutatie een bankrekeningnummer voorkomt dat aan een grootboekrekening. U kunt aan grootboekrekeningen ook trefwoorden koppelen. Unit4 Multivers L kijkt naar trefwoorden in de elektronische mutatie en vergelijkt die met de trefwoorden die bij de grootboekrekeningen zijn vastgelegd. Als er één rekening is waaraan een trefwoord dat in de elektronische mutatie is gevonden, gekoppeld is, wordt ook gematcht en wordt de boeking op die rekening gedaan. De volgende beoordelingen van de automatische match zijn mogelijk: Goed Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 52 van 56

56 De grootboekrekening is gevonden op basis van de koppeling aan de tegenrekening van de elektronische mutatie. Redelijk De grootboekrekening is gevonden op basis van een trefwoord. Als u bij een grootboekrekening een vast Btw-percentage hebt gekoppeld, krijgt u altijd een 'Dubieuze match'. U moet de mutatie dan handmatig matchen/gereedmelden. Dan wordt de btw en het scenario correct geboekt. Als een bankrekening is gekoppeld aan een grootboekrekening, dan wordt de tegenrekeninghouder vermeld in de omschrijving van de grootboekmutatie. Matchen op het openstaande saldo Hier kijkt Unit4 Multivers L of het bedrag in de elektronische mutatie overeenkomt met het openstaande saldo van een factuur. De volgende beoordelingen van de automatische match zijn mogelijk: Goed De geboekte factuur is teruggevonden of Het betalingskenmerk van de geboekte factuur is gelijk aan het betalingskenmerk van de elektronische mutatie Redelijk De geboekte debiteur of crediteur is teruggevonden of De tegenrekening van de elektronische mutatie is teruggevonden als bankrekening bij de betreffende debiteur of crediteur of Dubieus Alle overige boekingen Matchen op domiciliëringsnummer (Belgische administraties) Hierbij kijkt Unit4 Multivers L of het betalingskenmerk van de elektronische mutatie overeenkomt met het domiciliëringsnummer van de crediteur. Van de gevonden crediteur worden de openstaande posten opgehaald op volgorde van de factuurdatum. De eerst gevonden factuur (met de oudste factuurdatum) waarvan het openstaande bedrag gelijk is aan het bedrag van de elektronische mutatie wordt afgeboekt. Een op deze wijze gevonden match is altijd 'Goed'. Handmatig matchen U kunt behalve automatisch matchen, als u een mutatie selecteert ook voor 'Handmatig matchen' kiezen. Aan de hand van het bedrag (Betaald of ontvangen) opent het tabblad 'Crediteuren' of 'Debiteuren'. Als in de omschrijving het betalingskenmerk van een betaalbaarstelling of incasso-opdracht voorkomt, dan opent respectievelijk het tabblad 'Betaalopdrachten' of 'Incasso-opdrachten'. U kunt echter nog een ander tabblad kiezen. U kunt dan de mutatie bewerken of direct gereedmelden Importeren en matchen van bankmutaties 1. Open het bankboek van de bank waarvoor u de elektronische mutaties wilt ophalen en ga naar het tabblad 'Elektronische mutaties' Op dit tabblad kunt u het bestand met de elektronische mutaties dat u van uw bank hebt gekregen openen. 2. Klik op, blader naar de map waarin het bestand staat en open het. De mutatieregels worden nu ingelezen. Gebruikte symbolen Het scherm laat in de linker kolom de 'status' van de mutaties zien: Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 53 van 56

57 Automatische match = Goede match = Redelijke match = Dubieuze match Handmatige match = Goedgekeurd = Handmatig matchen Status = Geen match = Verwerkt Automatisch matchen Klik op om het matchen te starten. Nu worden alle mutaties gematcht aan de hand van de ingestelde opties en in de opgegeven volgorde. De resultaten van de match worden zichtbaar op het scherm. Onder in het scherm kunt u door een veld bij een of meer icoontjes te deselecteren, bepalen welke matches u wilt zien (bijvoorbeeld alleen de redelijke matches). Door op te klikken worden alle 'Goede matches', de 'goedgekeurde matches' en de 'handmatige matches' onmiddellijk 'Verwerkt'. Alleen de 'Redelijke' en 'Dubieuze', en de mutaties waarop 'Geen match' mogelijk bleek blijven dan open staan. Die zult u stuk voor stuk moeten afhandelen. Als u op deze wijze alle 'redelijke' en 'dubieuze' matches hebt afgehandeld en goedgekeurd kunt u met ook deze mutaties verwerken. Alle boekingen (verwerkte mutaties) kunt u nu terugvinden op het tabblad 'Mutaties' en op de tabbladen 'Debiteuren' en 'Crediteuren' van het bankboek. Sla de gegevens op om de mutaties definitief te maken. Handmatig gematchte mutaties die geboekt zijn op de rekening 'Nog te matchen mutaties' kunnen op het tabblad 'Mutaties' van het bankboek verder afgeboekt worden. Het saldo wordt dan van de rekening 'Nog te matchen mutaties' afgeboekt. Op het tabblad 'Elektronische mutaties' kunt u op regelniveau ook matches goedkeuren (zoals in het detailscherm van de mutatie). Dit kan alleen na een automatische match. Als er geen match gevonden is, kan ook niet goedgekeurd worden. In het tabblad 'Elektronische mutaties' kan een vinkje bij 'Goedkeuren' niet ongedaan worden gemaakt. Dit kan nog wel in het detailscherm (zie hieronder). Mutaties apart matchen U kunt nu de mutaties stuk voor stuk aanpassen door op het tabblad 'Elektronische mutaties' op de mutatie te dubbelklikken of u selecteert een mutatie en klikt op. Dan verschijnt een scherm waarin u de match kunt aanpassen. Op basis van de mogelijkheden die de mutatie biedt kunt u in dit scherm uit mogelijke manieren van matchen (Matchcriterium) kiezen. Selecteer een van de mogelijkheden. U ziet dan welke kenmerken gevonden zijn en de gevonden factuur wordt getoond. Als u met de match akkoord gaat, selecteert u het veld 'Goedkeuren' en klikt op. Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 54 van 56

58 U keert dan terug in het eerste scherm waar de betreffende mutatie het label 'Goedgekeurd' heeft gekregen. Als u niet akkoord bent met een voorgestelde match of Unit4 Multivers L heeft geen match kunnen vinden, kunt u nog handmatig matchen. Handmatig matchen Als u een mutatie selecteert wordt de knop actief. Als u hierop klikt kunt u de mutatie maken of bewerken, of u kunt handmatig betalingsverschillen afboeken (via 'Betalingsdetails'). Aan de hand van het bedrag (Betaald of ontvangen) opent het tabblad 'Crediteuren' of 'Debiteuren'. Als in de omschrijving het betalingskenmerk van een betaalbaarstelling of incasso-opdracht voorkomt, dan opent respectievelijk het tabblad 'Betaalopdrachten' of 'Incasso-opdrachten'. U kunt echter nog een ander tabblad kiezen. Alleen de geselecteerde mutatie is zichtbaar. De overige mutaties zijn 'verborgen'. Op het tabblad zijn dan twee knoppen aanwezig. Met verwerkt en keert u terug naar het tabblad 'Elektronische mutaties'. Met keert u terug zonder dat de mutatie verwerkt wordt. wordt de gemaakte mutatie Op het tabblad 'Elektronische mutaties' is ook de optie 'Opeenvolgend' beschikbaar. Als u deze optie selecteert, keert u na het gereed melden niet terug naar het tabblad 'Elektronische mutaties, maar wordt automatisch de volgende regel handmatig gematcht. Pas als de laatste regel gereed gemeld is, keert u terug naar de elektronische mutaties en kan de match verwerkt worden. Als u een bankbestand inleest en verwerkt en daarin zit een verzameling van facturen (verzamelfactuur) dan krijgt deze code 'M' (Meerdere) voor de regel. Alleen het totaal van de factuur wordt dan getoond Telebankmutaties apart matchen Mutaties apart matchen U kunt nu de mutaties stuk voor stuk aanpassen door op het tabblad 'Elektronische mutaties' op de mutatie te dubbelklikken of u selecteert een mutatie en klikt op match kunt aanpassen.. Dan verschijnt dit scherm waarin u de Op basis van de mogelijkheden die de mutatie biedt kunt u uit mogelijke manieren van matchen (Matchcriterium) kiezen. Selecteer een van de mogelijkheden. U ziet dan welke kenmerken gevonden zijn en de gevonden factuur wordt getoond. Als u met de match akkoord gaat, selecteert u het veld 'Goedkeuren' en klikt op. U keert dan terug in het eerste scherm waar de betreffende mutatie het label 'Goedgekeurd' heeft gekregen. Als u niet akkoord bent met een voorgestelde match of Unit4 Multivers L heeft geen match kunnen vinden, kunt u met 'Handmatig' matchen de mutatie boeken op de rekening die u gekoppeld hebt aan de relatiecode 'Nog te matchen facturen' (zie Werken met telebankieren). Bankrekening koppelen aan een debiteur of crediteur Unit4 Multivers Large Deel IVb Dagelijkse boekingen Deel 2 versie 1.0 Pagina 55 van 56

Deel IVb Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Accounting versie 10.8.2 Deel 2

Deel IVb Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Accounting versie 10.8.2 Deel 2 Deel IVb Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Accounting versie 10.8.2 Deel 2 Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus

Nadere informatie

Deel IV Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Medium (M) versie 10.8.1

Deel IV Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Medium (M) versie 10.8.1 Deel IV Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Medium (M) versie 10.8.1 Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in Unit 4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in Unit 4 Accounting Deel IV: Dagelijkse boekingen in Unit 4 Accounting Welkom bij Unit 4 Accounting Copyright 2005 Unit 4 Agresso Accountancy B.V., Veenendaal, Nederland Unit 4 Agresso Accountancy B.V. Telefoon 0318 581600

Nadere informatie

De koppeling tussen TRIODOS Internetbankieren en Unit4 Multivers Online

De koppeling tussen TRIODOS Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De koppeling tussen TRIODOS Internetbankieren en Unit4 Multivers Online Unit4 N.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005 Self Service https://my.unit4.com

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.2 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting

Procedure jaarafsluiting 6 november 2018 Procedure jaarafsluiting Unit4 Wholesale Unit4 Business Software Benelux B.V. Papendorpseweg 100 Telefoon Supportlijn +31 88 247 17 77 +31 88 247 24 72 Postbus 500 Customer Support Portal

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3 Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief van 6% naar 9%

Verhoging BTW tarief van 6% naar 9% 7 november 2018 Verhoging BTW tarief van 6% naar 9% Unit4 Wholesale Unit4 Business Software Benelux B.V. Papendorpseweg 100 Telefoon Supportlijn +31 88 247 17 77 +31 88 247 24 72 Postbus 500 Customer Support

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

Procedure Jaarafsluiting.

Procedure Jaarafsluiting. Procedure Jaarafsluiting http://www.unit4agresso.nl/opleidingen Unit 4 Multivers Extended versie 3.5 Unit 4 Multivers Extended is een product van: Unit 4 Agresso Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus

Nadere informatie

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge):

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0

Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 Release notes UNIT4 Multivers Online 8.0 UNIT4 Multivers is een product van: UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184 444555 Supportfax

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0 Release notes Unit4 Multivers API 1.9.0 Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 Release notes Unit4 Multivers

Nadere informatie

Deel IV Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Medium (M) versie

Deel IV Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Medium (M) versie Deel IV Dagelijkse financiële boekingen in Unit4 Multivers Medium (M) versie 10.9.2 Inhoud 1 Inkoopboekingen in Unit4 Multivers... 1 1.1 Invoeren inkoopfacturen in het Inkoopboek... 1 1.2 Mutatieregels

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers 8.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers 8.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 8.1, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting. Deze

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Lite Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Lite Unit 4 Multivers CB Lite is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Unit 4 Multivers CB is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*)

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers 7.4(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.4(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.4, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.4

Release notes Unit4 Multivers API 1.9.4 Release notes Unit4 Multivers API 1.9.4 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (SP1) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail

Nadere informatie

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ING Internetbankieren en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*)

Procedure jaarafsluiting. Multivers for Windows(*) Procedure jaarafsluiting Multivers for Windows(*) (*) De naam Multivers for Windows is vanaf versie 7.0 veranderd in Unit 4 Multivers. Voor deze nieuwe versie is een apart document, betreffende de jaarafsluiting

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Valutakoerswijzigingen

Valutakoerswijzigingen CASH biedt de mogelijkheid om de koers van valuta te wijzigen. Dit document beschrijft de juiste en een geadviseerde werkwijze zodat de verwerking van valutakoerswijzigingen correct verloopt. Onderhoud

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers 10.8.2 (Alle versies)

Release notes Unit4 Multivers 10.8.2 (Alle versies) Release notes Unit4 Multivers 10.8.2 (Alle versies) Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005 Self Service https://my.unit4.com

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies)

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies) Release notes Unit4 Multivers 10.9.1 (Alle versies) Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005 Self Service https://my.unit4.com

Nadere informatie

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten 8 Projecten 8.1 Winstneming op Projecten Door een wetswijziging geldt sinds 1 januari 2007 bij de waardering van onderhanden werk en opdrachten het volgende: U activeert voortaan ook het zogenoemde constante

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1

Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1 Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers Online 8.1 De ODBC-driver wordt gebruikt in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge): XL (Extra large): Financieel, met Kostenplaatsen

Nadere informatie

De Unit4 Multivers API is een product van:

De Unit4 Multivers API is een product van: Release notes Unit4 Multivers API 1.10.0 December 2018 De Unit4 Multivers API is een product van: Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies)

Release notes Unit4 Multivers (Alle versies) Release notes Unit4 Multivers 10.8.1 (Alle versies) Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005 Self Service https://my.unit4.com

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*)

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 7.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit 4 Multivers versie 7.0, voor lagere versies is een apart document opgesteld, betreffende de jaarafsluiting.

Nadere informatie

De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium):

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.6.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.6.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver

Installatiehandleiding. Installatiehandleiding voor de ODBC-driver Installatiehandleiding Installatiehandleiding voor de ODBC-driver van UNIT4 Multivers (Accounting) Online 8.1 Copyright 2013 UNIT4 Software B.V., Sliedrecht, The Netherlands Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Afletteren debiteuren. Naam handleiding: Afletteren debiteuren Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 22-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Afletteren debiteuren 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Afletteren debiteuren... 3 Ontvangst van het bedrag op een bankrekening... 4 Zie ook de handleiding "Bankmutaties"...

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers Accounting

Release notes Unit4 Multivers Accounting Release notes Unit4 Multivers Accounting 10.8.1 Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus 5005 Self Service https://my.unit4.com

Nadere informatie

De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De boekhoudkoppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall):

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers Accounting 10.8

Release notes Unit4 Multivers Accounting 10.8 Release notes Unit4 Multivers Accounting 10.8 Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.8.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.8.0. Deze versie (of hoger) is sinds 1 oktober 2015

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18

Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Quickstart Twinfield - Promedico Twinfield v6.18 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren

Handleiding Incura Boekhouding Afletteren debiteuren Een goed inzicht in de openstaande debiteuren is van groot belang voor uw praktijkvoering. Veel debiteuren kan duiden op een hoge omzet (en is positief). Daarentegen kan een hoge debiteurenstand ook duiden

Nadere informatie

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat.

U kunt naar het vorige record door middel van deze knop. Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op het eerste record staat. Opvragen Debiteuren Op deze pagina: Hier kunnen gegevens van de debiteuren worden opgevraagd. Wijzigen van gegevens is hier niet mogelijk. Doordat het MINOX-programma de ingebrachte boekingen direct verwerkt,

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar

Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Procedure jaarafsluiting = Aanmaken nieuw boekjaar Unit4 Multivers vanaf 10.9.0(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf Unit4 Multivers versie 10.9.0. Deze versie (of hoger) is sinds november 2016 geïnstalleerd

Nadere informatie

Deel VI Financieel beheer en Importeren in Unit4 Multivers XtraLarge (XL) versie 10.8.2

Deel VI Financieel beheer en Importeren in Unit4 Multivers XtraLarge (XL) versie 10.8.2 Deel VI Financieel beheer en Importeren in Unit4 Multivers XtraLarge (XL) versie 10.8.2 Unit4 Business Software Benelux B.V. Telefoon 031 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn 088 247 24 72 Postbus

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium):

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Verwerken boekhoudkundige gegevens algemeen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3:

Nadere informatie

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V. Ontwerp: MKG Nederland B.V.

Inkoopfactuurbeheer. Datum: , by MKG Nederland B.V.  Ontwerp: MKG Nederland B.V. Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: V004025A00-01 2015, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1

Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1 Release notes Unit4 Multivers API 1.8.1 Unit4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Administratie Instellingen configureren

Administratie Instellingen configureren Administratie Instellingen configureren Januari 2012 2012 Copyright Asperion INHOUD 1 Begin van een nieuwe administratie... 4 2 Configureren standaardinstellingen... 7 2.1 Algemene administratie instellingen...

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Inlezen bankafschriften

Inlezen bankafschriften Datum: 13-3-2015 Ontwerp: MKG Nederland B.V. Auteur: MKG Nederland B.V. MKG versie: v004026-a02 2014, by MKG Nederland B.V. www.mkg.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3

Finsys 5. Invoeren bank- en giromutaties. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.3 Finsys 5 Invoeren bank- en giromutaties versie 5.3 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren bank- en giromutaties 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

VOLLEDIGE BOEKHOUDING

VOLLEDIGE BOEKHOUDING VOLLEDIGE BOEKHOUDING - 1 - 1 FIN. DAGBOEKEN: INBRENGEN BANKUITTREKSELS Inbrengen van financiële verrichtingen op klanten of leveranciers. Module FINANCIEEL Financiële dagboeken. In te vullen velden: Eindsaldo

Nadere informatie

In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie.

In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie. Boekingsprogramma In het boekingsprogramma kunt u boekingen verrichten t.b.v. de financiële administratie. Voor u kunt gaan boeken moeten er een aantal instellingen gedaan worden. - Grootboeken - Dagboeken

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers en

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers en Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 en 10.4.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 en 10.4.1. De opgesomde wijzigingen gelden

Nadere informatie

De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en Unit4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen Rabo Internetbankieren Professional en Unit4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium):

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

"Vreemde valuta tonen": Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen.

Vreemde valuta tonen: Hierdoor worden de vreemde valuta bedragen in de boeking getoond naast de Euro (standaard valuta) bedragen. Vreemde Valuta Handleiding Vreemde valuta Algemeen Basisinstellingen Aanmaken van vreemde valuta grootboekrekeningen Gebruiksmogelijkheden van de vreemde valuta Extra functies Algemeen Onderstaand wordt

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers versie 10.8.2 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.8.2. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0

Handleiding Abakus. Bankmutaties. Naam handleiding: Bankmutaties Product: Abakus Compleet Datum publicatie: Versie: 1.0 Handleiding Abakus Bankmutaties 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 2 Bankmutaties... 3 Hoe voer ik mijn bankmutaties in?... 3 Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties?... 3 Handmatige

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie 10.9.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

School Handleiding

School Handleiding Twinfield @ School Handleiding Bank invoer Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands De Beek 9-15 3871 MV Hoevelaken Nederland Publicatie informatie Auteursrecht 2000 2017 - Twinfield International N.V.

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie