VOORDRACHT VAN GUI de VAUCLEROY,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORDRACHT VAN GUI de VAUCLEROY,"

Transcriptie

1 VOORDRACHT VAN GUI de VAUCLEROY, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR, OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE DELHAIZE GROEP VAN 23 MEI 2002 Voor Delhaize Groep was 2001 een jaar van sterke resultaten en belangrijke veranderingen. Delhaize Groep boekte in 2001 een omzet van EUR 21,4 miljard en een nettowinst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat van EUR 339 miljoen. Eind 2001 omvatte het winkelnetwerk van de Groep winkels en stelde zij ongeveer mensen te werk in de 10 landen waar ze actief is. Laten we eerst even kijken naar de belangrijkste gebeurtenissen van De aandelenruil met Delhaize America was een mijlpaal in de geschiedenis van de Groep. Door deze transactie konden we onze financiële en operationele structuur stroomlijnen. Vóór de aandelenruil had Delhaize Groep een ingewikkelde kapitaalstructuur, met de notering van Delhaize Groep op Euronext Brussel en de notering van haar grootste dochtermaatschappij, Delhaize America, op de New York Stock Exchange. Bovendien waren de beurskapitalisatie en de free-float van beide bedrijven beperkt, wat resulteerde in een lage liquiditeit voor beide aandelen. Sinds april 2001 is onze kapitaalstructuur heel eenvoudig: één enkel aandeel met één stem, genoteerd in Brussel en New York. De beurskapitalisatie van Delhaize Groep werd bijna verdubbeld en de free-float bedroeg ongeveer 80%. De aandelenruil liet ons ook toe onze financiële middelen en onze mensen beter in te zetten volgens de prioriteiten van de Groep, synergieën te ontwikkelen en op Groepsniveau best practices uit te wisselen. De notering op de New York Stock Exchange, de grootste aandelenbeurs ter wereld, was een rechtstreeks gevolg van de aandelenruil. De notering verhoogde de zichtbaarheid van de Groep en versterkte onze strenge normen inzake financiële rapportering verder. Een andere belangrijke gebeurtenis in 2001 was de toetreding van Amerikanen tot de Raad van Bestuur en de verhoging van het aantal onafhankelijke bestuurders. Conform de best practices inzake deugdelijk bestuur werden in de schoot van de Raad van Bestuur bovendien drie comités opgericht: een Audit-, een Vergoedings- en een Governance-comité.

2 In april 2001 herfinancierde Delhaize America zijn kortetermijnschuld, die het gevolg was van de overname van Hannaford, door de uitgifte van een langetermijnobligatielening van USD 2,6 miljard. Deze plaatsing was een succes, niettegenstaande het grote bedrag. De operatie creëerde een liquide secundaire markt in Delhaizeobligaties en gaf de Groep zo toegang tot een nieuw financieringsvehikel. Op het operationele niveau was het ook een belangrijk jaar. Alfa-Beta nam Trofo over en werd zo de tweede grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Na een diepgaande analyse van onze activa, beslisten we de activiteiten van Super Discount Markets in Atlanta stop te zetten en acht Delvita-winkels in de Tsjechische Republiek en Slowakije te sluiten. Tenslotte trad Delhaize Groep toe tot EMD, de grootste Europese aankooporganisatie. De omzet van Delhaize Groep bedroeg in 2001 EUR 21,4 miljard, een toename met 17,8% tegenover Deze sterke stijging was hoofdzakelijk het gevolg van de consolidatie van Hannaford over het hele jaar, een aanzienlijke omzetgroei en de opening van nieuwe winkels in al onze markten. De omzet steeg in de vier regio s waar Delhaize Groep actief is. Met een vergelijkbare omzetgroei van 1,4% versterkte Delhaize America zijn marktpositie verder in een zeer competitieve omgeving. Delhaize België vergrootte zijn omzet door winkelopeningen en verkoopinitiatieven in zijn bestaande winkels. Dit resulteerde in een stijging van het marktaandeel. De omzet van de andere Europese activiteiten nam voor het eerst de kaap van EUR 1 miljard. De Aziatische activiteiten van de Groep boekten een veelbelovende omzetgroei, wat een versnelde expansie toelaat. Eind 2001 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit winkels, 134 meer dan een jaar eerder. De voornaamste verklaring voor deze sterke stijging van het aantal winkels ligt in de opening van 47 supermarkten door Delhaize America, de overname van Trofo door Alfa-Beta en de snelle expansie van Delhaize België s netwerk van aangesloten en gefranchiseerde winkels. De bedrijfscashflowmarge van de Groep bedroeg in ,7% van de omzet, één van de sterkste prestaties in de sector. Dit toont nogmaals de operationele kracht van onze portefeuille van uithangborden en onze aandacht voor een goed evenwicht tussen omzet- en winstgroei. 2

3 De volgende slide vergelijkt onze bedrijfscashflowmarge van 2000 en van 2001 met die van enkele van onze concurrenten. Zoals u ziet was de prestatie van Delhaize Groep een van de sterkste van de sector. Slechts één van onze concurrenten boekte een hogere bedrijfscashflowmarge en bij geen van hen groeide ze zo sterk als bij Delhaize Groep. De nettowinst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat, die een goede maatstaf is voor de operationele resultaten van de Groep, nam per aandeel toe met 18,2%. Dit is beter dan de gemiddelde stijging van 14,7% over de voorbije vijf jaar. De nettowinst na goodwill en uitzonderlijk resultaat daalde ten gevolge van de toegenomen goodwillafschrijvingen en financiële en uitzonderlijke kosten die verbonden waren aan de overname van Hannaford en de aandelenruil met Delhaize America en van de uitzonderlijke kosten in het kader van de sluiting van Super Discount Markets en een aantal Delvita-winkels. De sterke stijging van de nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat per aandeel en de vrije cashflow laat ons echter toe het dividend met 5,9% te verhogen. De Raad van Bestuur stelt voor een nettodividend uit te keren van EUR 1,08 tegenover EUR 1,02 vorig jaar. In 2000 steeg de schuld van Delhaize Groep sterk omwille van de overname van Hannaford. Omwille van de stijging van het eigen vermogen ingevolge de aandelenruil daalde onze ratio nettoschuld tegenover eigen vermogen tijdens 2001 ingrijpend van 160% naar 127%. Onze doelstelling is om deze ratio terug te brengen tot 100% tegen het einde van 2003, teneinde onze financiële flexibiliteit terug te verbeteren, wat ons moet toelaten nieuwe groeikansen aan te grijpen. Zoals u kan zien, was 2001 voor Delhaize Groep een jaar van ingrijpende veranderingen en sterke resultaten. Op basis van de omzet werden wij door de overname van Hannaford de 23 ste grootste voedingsdistributeur ter wereld. Dankzij de stijging van onze beurskapitalisatie verhoogde het gewicht van ons aandeel in talrijke indices (bijvoorbeeld de BEL20 en Euronext 100). Dit zal eind deze maand nog het geval zijn voor de gereputeerde MSCI-indices. Ten gevolge van deze belangrijke wijzigingen volgen nu 40 analisten onze onderneming, die ook aantrekkelijker werd dankzij de maatregelen inzake deugdelijk bestuur, die resulteerden in één stem verbonden aan elk aandeel en in de versterking van de Raad van Bestuur. Dit was niet mogelijk geweest zonder de steun, het vertrouwen en het voortdurende engagement van vele mensen. Tegenover het management van de Groep en tegenover 3

4 Afgevaardigd Bestuurder Pierre-Olivier Beckers, wil ik in naam van de Raad van Bestuur en in naam van u allen, onze erkentelijkheid uitspreken voor hun leiderschap en hun totale toewijding. Namens de Raad van Bestuur zou ik ook aan u, onze aandeelhouders, onze dank willen uitspreken voor uw steun en vertrouwen. 4

5 VOORDRACHT VAN BY CRAIG OWENS EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER, OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE DELHAIZE GROEP VAN 23 MEI 2002 Ik wil nu graag kort onze belangrijkste uithangborden overlopen en het verder hebben over de redenen van ons operationeel succes in onze markten en de pijlers van dit succes in de toekomst. Bovendien zal ik even ingaan op onze resultaten van het eerste kwartaal van In Delhaize Groep onderscheiden we over het algemeen vier verschillende geografische regio s. In onze resultaten wegen twee van hen in het bijzonder door: de V.S. en België. Zij vertegenwoordigen samen 94% van de omzet en zelfs een nog groter deel van de cashflow en de winst. Maar ik wil toch ook uw aandacht vestigen op onze twee andere operationele regio s: de rest van Europa, waar we in 2001 een omzet boekten van EUR 1,1 miljard, en Azië, waar we dit jaar verwachten onze 100 ste winkel te openen. Food Lion is veruit de grootste keten binnen onze Groep met winkels in het zuidoosten en de Midatlantische staten van de V.S. In zijn belangrijkste markten bekleedt Food Lion nr.1 en nr.2 posities op basis van marktaandeel. Daardoor beschikt het over een enorm dicht winkelnetwerk, wat resulteert in operationele besparingen en lagere kosten per dollar omzet evenals in een uitgebreide convenience voor zijn klanten. Zijn sterke merkerkenning op basis van elke dag de laagste prijs, zijn lage breakevenpunt op het vlak van omzet per winkel en de beperkte investeringen maken van Food Lion een van de meest concurrentiële voedingsketens op de Oostkust van de V.S. Deze slide geeft ons succes op het vlak van kostenbeheersing weer. Ons voordeel van 4 procentpunt tegenover de gemiddelde operationele en administratieve kosten van een steekproef van de grote Amerikaanse voedingsdistributeurs, sterkt ons in onze overtuiging dat we onze dagelijkse lage-prijspositie kunnen behouden. Het winkelconcept van Kash n' Karry benadert dat van Hannaford. De demografische groei in Florida is een belangrijke pijler voor de groei van Kash n' Karry. De markt van Tampa/St. Petersburg, waar Kash n' Karry de tweede plaats bekleedt, telt meer dan 5

6 drie miljoen inwoners en Orlando is een van de vijf markten met de snelst groeiende bevolking in de V.S. Tijdens de eerste jaarhelft van 2001 boekte Kash n Karry een zeer sterke omzetgroei. Maar de achteruitgang van het toerisme en van de seizoensgebonden migratie na 11 september bogen deze positieve trend om in een negatieve. We geloven echter dat dit slechts een tijdelijke inzinking is en dat de omzet van Kash n Karry terug zal aantrekken in de herfst van Hannaford, ons tweede Amerikaanse uithangbord, bekleedt leidende marktposities in het noordoosten van de V.S. De winkels combineren voeding en drogisterij, schenken veel aandacht aan verse producten en vormen voor Delhaize Groep een bron van voortdurende winstgroei, expertise en best practices. In oktober 2001 implementeerde Hannaford zijn Festival for the Senses strategie, na een testperiode van drie jaar. Tussen eind oktober en eind december werden alle Shop n Save-supermarkten in de regio Portland omgedoopt tot Hannaford. De integratie van Hannaford in Delhaize America verloopt volgens onze verwachtingen. In 2001 werd USD 54 miljoen aan synergieën geboekt. Er zijn nog grote synergieën mogelijk op het vlak van informatietechnologie, aankoop, bevoorradingsketen, logistiek en organisatieontwikkeling. In België, onze thuismarkt, blijven we de markt met succes benaderen via verschillende uithangborden, teneinde te beantwoorden aan de verschillende consumentenbehoeften en specifieke niches op te vullen. Voor Delhaize België was 2001 een sterk jaar met een omzetgroei van 7,7% en een stijging van de EBITDA met bijna 18%, dankzij de voortgezette winkelopeningen en de vergelijkbare omzetgroei van ongeveer 5%. Dankzij de uitbreiding van ons netwerk van aangesloten winkels kon Delhaize België de laatste vijf jaar zijn marktaandeel permanent vergroten was ook het laatste jaar van ons ambitieus driejarenplan voor de verhoging van Delhaize België s EBITDA-marge, teneinde deze in lijn te brengen met de best presterende voedingsdistributeurs op het Europese vasteland. Voortbouwend op de positieve ervaring van Hannaford lanceerde Delhaize België in januari 2002 een nieuwe commerciële politiek. De nieuwe politiek bestaat erin onze 6

7 klanten elke dag de juiste prijs te bieden en op die manier een duidelijk en consistent prijsaanbod en positionering op te bouwen en aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. Laten we nu even kijken naar de overige Europese activiteiten van Delhaize Groep. De tweede helft van de jaren 90 was voor Delvita een periode van snelle groei, zowel door winkelopeningen als door de overname van 50 winkels van Interkontakt. Tijdens het afgelopen jaar lag de nadruk op de verbetering van het concept. Er werd een ambitieus renovatieplan opgestart voor de volledige Delvita-keten. De resultaten van de eerste renovaties zijn veelbelovend. Alfa-Beta is een sterke keten en heeft na de overname van Trofo het tweede grootste marktaandeel in Griekenland. De overname van Trofo resulteerde in een grotere aankoopkracht en belangrijke schaalvoordelen. De Aziatische activiteiten vergrootten hun omzet in 2001 met meer dan 20% en hun verkoopnetwerk met 18 winkels tot een totaal van 86. We zijn enthousiast over het succes van onze winkels in die regio en we zijn ervan overtuigd dat onze aanpak in Azië uniek is. Dit laat onze Aziatische uithangborden toe met succes te concurreren met de traditionele wet markets en bredere lagen van de bevolking aan te spreken dan vele van onze internationale concurrenten, die zich enkel richten op de hogere sociale klassen. We hebben bij wijze van voorbeeld het aantal klanten dat onze Thaise winkels aantrekt vergeleken met de investeringen. Zoals u kan zien hebben we, rekening houdend met onze investeringen, 10 keer meer klanten dan onze twee grootste Thaise hypermarktconcurrenten. Aangepast voor de gemiddelde aankoophoeveelheid zijn we nog steeds drie maal zo succesvol als onze concurrenten. Laten we nu even kijken naar onze prestaties tijdens het eerste kwartaal van Het nieuwe jaar is veelbelovend gestart. Tijdens de eerste drie maanden steeg de omzet met 8,2%. De organische omzetgroei van 4,3% en de verhoging van de bedrijfscashflowmarge tot 7,6% van de omzet tonen de kracht van onze verschillende uithangborden. De bedrijfscashflow steeg met 11,6% en de nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat met 5,3%. De prestaties in de Verenigde Staten waren opnieuw sterk, ondanks de harde concurrentie. De vergelijkbare omzetgroei van 1,5%, in lijn met onze vooruitzichten, 7

8 werd bereikt dankzij de sterke verhoging van de brutomarge en resulteerde in een bedrijfscashflowmarge van 8,5% voor onze Amerikaanse activiteiten. De resultaten van Delhaize België werden in het eerste kwartaal sterk beïnvloed door de implementatie van de nieuwe commerciële politiek en de invoering van de euro. De lancering van de nieuwe commerciële politiek ging gepaard met een belangrijke investering van meer dan EUR 10 miljoen in de prijzen sinds het begin van het jaar. Zoals verwacht verloor Delhaize België een aantal klanten, die uitsluitend op de prijspromoties afkwamen, maar algemeen genomen reageerden de klanten positief op de nieuwe commerciële politiek. Daardoor kon Delhaize België zijn marktaandeel handhaven en zijn verkoop per klant verhogen, niettegenstaande de deflatoire impact van de prijsinvesteringen op de omzet. In Griekenland zette Alfa-Beta de integratie van de overgenomen Trofo-winkels voort. De positieve evolutie van de omzet van de laatste maanden van 2001 zette zich door. Niet alleen de vergelijkbare omzet in de Alfa-Beta-winkels was goed, ook de vernieuwde Trofo-winkels kenden een forse omzetgroei, wat bij Trofo resulteerde in een vergelijkbare omzetgroei van meer dan 20%. In de Tsjechische Republiek bleef Delvita de vruchten plukken van de versnelde vernieuwing van zijn winkelnetwerk, met als resultaat een positieve omzetgroei voor de onderneming. Tijdens het eerste kwartaal werden 24 vernieuwde winkels heropend, een kwart van het totale netwerk. De financiële positie van de Groep evolueerde gunstig tijdens het eerste kwartaal. De sterke bedrijfscashflow, de seizoensgebonden verbetering van het bedrijfskapitaal met EUR 38,8 miljoen en de traditioneel lage investeringen tijdens het eerste kwartaal resulteerden in een vrije cashflow van EUR 243 miljoen, wat toeliet de schuld te verminderen met EUR 186 miljoen tot ongeveer EUR 4,6 miljard. 8

9 VOORDRACHT VAN DE HEER PIERRE-OLIVIER BECKERS, AFGEVAARDIGD BESTUURDER EN VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITE OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE DELHAIZE GROEP VAN 23 MEI was een belangrijk jaar voor Delhaize Groep, een jaar van fundamentele veranderingen, maar ook van sterke resultaten. Dit was niet evident, gezien het moeilijke economische klimaat en onze competitieve sector. Jaar na jaar creëerde Delhaize Groep echter een voortdurende groei. Inderdaad, tijdens de laatste vijf jaar groeide ons aantal winkels gemiddeld met 149 of 7,5% per jaar, onze omzet met gemiddeld 15,9%, onze bedrijfscashflow met 22,3% en onze nettowinst vóór goodwillafschrijvingen en uitzonderlijk resultaat met 14,7%. Om dergelijke groeicijfers voor te leggen, kunnen we steunen op een krachtige strategie die erop gericht is sterke lokale uithangborden te combineren met groepsexpertise op een manier die weinig andere ondernemingen ons nadoen. Zoals u kan zien, bekleden wij leidende posities in de meeste van onze markten. We geloven dat het behoud van een lokale identiteit één van de sleutels tot succes is in onze sector. Inderdaad, onze doelstelling is omzet te genereren en waarde te creëren via sterke lokale uithangborden onder leiding van lokale managementteams om de lokale consumentenbehoeften te beantwoorden. Naast de organische groei, zullen we onze positie in onze verschillende markten in de toekomst blijven verstevigen door aanvullende overnames, zoals Trofo in Griekenland in 2001 en enkele Grand Unionwinkels in het noordoosten van de Verenigde Staten. Parallel aan onze lokale dimensie ontwikkelen we, naar aanleiding van de overname van Delhaize America en de creatie van één Groep, ook een groepsexpertise, die we meer en meer verspreiden doorheen de verschillende ondernemingen van de Groep. De gemeenschappelijke managementstructuur, de uitbouw van ondersteunende functies op groepsniveau, de creatie van synergieën, de uitwisseling van best practices en het streven naar een optimale toewijzing van kapitaal volgens onze prioriteiten, stellen ons, in combinatie met onze lokale slagkracht, in staat om prestaties voor te leggen die toonaangevend zijn in de sector. 9

10 Daarnaast hebben we voor het boekjaar 2002 enkele kernprioriteiten gedefinieerd, die al onze aandacht krijgen. Eerst en vooral op het operationele niveau. Onze twee grootste Amerikaanse uithangborden, Food Lion en Hannaford, zullen hun historische sterkten verder uitbouwen. Food Lion zal zich verder concentreren op zijn lage prijzen en de convenience van zijn winkels. De voortdurende inspanningen op het vlak van merchandising en de innovatie in winkelformules en assortiment, moeten Food Lion ook toelaten om zijn marktpositie te versterken en de omzet en de brutomarges te verhogen, niettegenstaande de competitieve omgeving. Tezelfdertijd blijft Food Lion grote inspanningen leveren in kostenefficiëntie. Hannaford zet de implementatie van zijn nieuwe en succesvolle concept, festival voor de zintuigen genaamd, aan hoge snelheid verder teneinde zijn leiderschap op het vlak van kwaliteit, variëteit en dienstverlening te verstevigen. De Festival-winkel blijkt een zeer succesvol antwoord, zowel op de traditionele concurrenten in de voedingsdistributie als op de Wal-Mart supercenters. Het belangrijkste aandachtspunt voor Kash n Karry in Florida is een groei van zijn omzet per vierkante meter. De overdracht in oktober 2001 van het beheer van de bevoorradingsketen van Kash n Karry van Food Lion naar Hannaford, zal in 2002 zijn vruchten beginnen afwerpen. Ook andere beheersfuncties van Kash n Karry zullen in de komende maanden door Hannaford worden overgenomen, omwille van de grotere verenigbaarheid tussen de winkelformules van Hannaford en Kash n Karry. In België zullen alle inspanningen gericht zijn op de verdere invoering van en het voortbouwen op de nieuwe commerciële politiek. Na een periode van gewenning door onze klanten en medewerkers, beginnen we de eerste positieve resultaten te zien van deze ingrijpende verandering, die Delhaize België zal toelaten zijn klanten een uitstekende winkelervaring te bieden op basis van kwaliteit (assortiment, versheid en dienstverlening) en de juiste prijs. In Griekenland zal het management van Alfa-Beta zich verder toeleggen op de integratie van de activiteiten van Trofo in het netwerk van Alfa-Beta. Deze integratie zal vóór het einde van het jaar rond zijn. Delvita zal de succesvolle modernisering van zijn winkelconcept en de winkelrenovaties voortzetten teneinde zijn leidende merkimago in verse producten en service te versterken. 10

11 Op Groepsniveau ligt de nadruk op het herstel van onze financiële slagkracht, die ons zal toelaten toekomstige opportuniteiten te grijpen. De doelstelling is om in de periode een vrije cashflow van EUR 1 miljard na investeringen en betaling van dividenden te realiseren en de verhouding van de nettoschuld tot het eigen vermogen tegen eind 2003 tot 100% terug te brengen. We zullen ook verder vruchten blijven plukken van de in 2001 uitgebouwde nieuwe Groeps- en managementstructuur. Dankzij belangrijke Groepsinitiatieven op het vlak van informatietechnologie, aankoop en financiën zullen we belangrijke kostenbesparingen kunnen realiseren. Gesterkt door de krachtige strategie van Delhaize Groep, weerspiegeld in onze mooie resultaten tijdens het eerste kwartaal van 2002, voelen wij ons comfortabel bij de volgende verwachtingen voor het volledige jaar 2002: Delhaize Groep verwacht 131 winkels toe te voegen aan haar verkoopnetwerk tot een totaal van winkels, een toename met 5,4%. Er worden investeringen gepland ten belope van EUR 715 miljoen. Aan ongewijzigde wisselkoersen verwacht Delhaize Groep dat haar omzet zal groeien met ongeveer 5% (zonder de stopgezette activiteiten van Super Discount Markets) De vergelijkbare omzetgroei van Delhaize America wordt voor 2002 geschat tussen +1% en +2%. De nettowinst vóór goodwill en uitzonderlijk resultaat per aandeel wordt verwacht te groeien met 10 tot 12%. Ter afronding hoop ik dat u het, wanneer u onze troeven op deze slide overloopt, met mij eens bent dat Delhaize Groep een aantrekkelijke investering blijft. Maar nog belangrijker is dat Delhaize Groep een onderneming blijft waarop u kan vertrouwen. Weet u, 135 jaar lang met succes bestaan en groeien, dat bereik je als bedrijf niet door lichtzinnig met de zaken om te springen. Dat bereik je enkel omwille van je waarden, je transparantie, je toewijding om een sociaal verantwoordelijke onderneming te zijn, je vermogen om op het juiste moment strategische en commerciële beslissingen te nemen, je veerkracht in moeilijke tijden, je inzet om steeds beter aan de behoeften van je klanten tegemoet te komen en je bereidheid om van de onderneming een aangename plaats om te werken te maken. Generatie na generatie zijn de managementteams van Delhaize deze ideeën trouw gebleven. 11

12 Dames en heren, weet dat mijn collega s en ikzelf zijn fier om deel uit te maken van Delhaize Groep en dat we ons met al onze energie zullen blijven inzetten om de waarde van uw onderneming te verhogen. 12

DELHAIZE GROEP PUBLICEERT RESULTATEN 2002 Nettowinst per aandeel stijgt met 3% tot EUR 1,94

DELHAIZE GROEP PUBLICEERT RESULTATEN 2002 Nettowinst per aandeel stijgt met 3% tot EUR 1,94 13 maart 2003 VOOR ONMIDDELLIJKE PUBLICATIE DELHAIZE GROEP PUBLICEERT RESULTATEN 2002 Nettowinst per aandeel stijgt met 3% tot EUR 1,94 Nettowinst: +19%; nettowinst per aandeel: +3% Nettowinst vóór goodwill

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR

DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR DELHAIZE GROEP, EEN VOORAANSTAAND VOEDINGSDISTRIBUTEUR Delhaize Groep bekleedt leidende posities in de voedingsdistributie in belangrijke markten. Onze operationele ondernemingen hebben hun leidende positie

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2013

OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2013 Voorlopige opbrengsten Gereglementeerde informatie 23 januari 2014 7u00 CET OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN Opbrengsten 4 de kwartaal» Opbrengstengroei voor de Groep van 3,0% aan ongewijzigde

Nadere informatie

Frans Muller Voorzitter en CEO van Delhaize Groep

Frans Muller Voorzitter en CEO van Delhaize Groep Frans Muller Voorzitter en CEO van Delhaize Groep 1 Pierre-Olivier Beckers Didier Smits 2 Nieuwe bestuurders Dominique Leroy Patrick De Maeseneire 3 CEO van Delhaize America Kevin Holt 4 Dank aan alle

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Algemene Vergadering 26 mei 2016

Algemene Vergadering 26 mei 2016 Algemene Vergadering 26 mei 2016 Mats Jansson Voorzitter van de Raad van Bestuur Ahold Delhaize 24 juni 2015: aankondiging van de beoogde fusie 14 maart 2016: fusieplannen goedgekeurd tijdens de Buitengewone

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2003 In lijn met de Belgische Vennootschapswetgeving en de Statuten van de Onderneming vindt

Nadere informatie

VOORLOPIGE NIET-GEAUDITEERDE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL 2016 DELHAIZE GROEP

VOORLOPIGE NIET-GEAUDITEERDE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL 2016 DELHAIZE GROEP Voorlopige resultaten tweede kwartaal Gereglementeerde informatie 21 juli 8u15 CET VOORLOPIGE NIET-GEAUDITEERDE RESULTATEN TWEEDE KWARTAAL DELHAIZE GROEP Financieel overzicht tweede kwartaal» Omzetgroei

Nadere informatie

Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal Fagron realiseert organische omzetgroei van 10,1%

Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal Fagron realiseert organische omzetgroei van 10,1% Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland) 1, 11 oktober 2018 Fagron zet sterke omzetgroei van eerste halfjaar door in derde kwartaal 2018 Fagron realiseert organische omzetgroei

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

DELHAIZE GROEP RAPPORTEERT OPBRENGSTEN 2009, UITBREIDINGSPLANNEN VOOR 2010 EN EEN NIEUWE EFFICIENTE OPERATIONELE STRUCTUUR IN DE V.S.

DELHAIZE GROEP RAPPORTEERT OPBRENGSTEN 2009, UITBREIDINGSPLANNEN VOOR 2010 EN EEN NIEUWE EFFICIENTE OPERATIONELE STRUCTUUR IN DE V.S. Voorlopige opbrengsten 2009 Gereglementeerde informatie 14 januari 2010 8u00 CET DELHAIZE GROEP RAPPORTEERT OPBRENGSTEN 2009, UITBREIDINGSPLANNEN VOOR 2010 EN EEN NIEUWE EFFICIENTE OPERATIONELE STRUCTUUR

Nadere informatie

» Reactie van de Afgevaardigd Bestuurder

» Reactie van de Afgevaardigd Bestuurder Voorlopige opbrengsten Gereglementeerde informatie 17 januari 2013 3u00 CET OPBRENGSTEN DELHAIZE GROEP EN VOORLOPIGE RESULTATEN Opbrengsten 4 de kwartaal (aan ongewijzigde wisselkoersen)» Opbrengstengroei

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Delhaize Groep biedt heel wat stijgingspotentieel

Delhaize Groep biedt heel wat stijgingspotentieel Delhaize Groep biedt heel wat stijgingspotentieel NAIC-analyse Een hapje voor de langetermijnbelegger Patrick Nollet Directeur vfb Guido Van Herrewegen Gedelegeerd bestuurder vfb DDelhaize is een internationale

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Local Strength, Group Expertise

Jaarverslag 2001 Local Strength, Group Expertise Jaarverslag 2001 Local Strength, Group Expertise Inhoud 2001 Profiel Kerncijfers 1 Brief van de Voorzitter en de Afgevaardigd Bestuurder 2 Overzicht operationele ondernemingen 4 ONZE ENGAGEMENTEN 6 Ten

Nadere informatie

Trading update 30 september

Trading update 30 september 2018 Trading update 30 september PERSBERICHT Huurinkomsten stijgen tot 38,7 mln (30 september 2017: 37,6 mln) Stabiele hoge bezettingsgraad in winkelcentra van 96,8% (30 juni 2018: 96,7%) Intrinsieke waarde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Voor publicatie: 6 november 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN NEGEN MAANDEN 2013 Rotterdam, 6 november 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

OPBRENGSTEN EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2015 DELHAIZE GROEP

OPBRENGSTEN EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2015 DELHAIZE GROEP Voorlopige opbrengsten 2015 Gereglementeerde informatie 22 januari 2016 7u00 CET OPBRENGSTEN EN VOORLOPIGE RESULTATEN 2015 DELHAIZE GROEP Voorlopige en niet-geauditeerde opbrengsten boekjaar 2015 aan actuele

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten

Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Ontex Q1 2015: Een stevig kwartaal in uitdagende markten Aalst-Erembodegem, 11 mei, 2015 - Ontex Group NV (Euronext Brussel: ONTEX; Ontex, de Groep of de onderneming ) kondigt vandaag haar trading update

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

HelloFresh bouwt wereldwijd voort op een succesvol boekjaar 2018 en streeft naar een sterke aanhoudende groei in 2019

HelloFresh bouwt wereldwijd voort op een succesvol boekjaar 2018 en streeft naar een sterke aanhoudende groei in 2019 HelloFresh bouwt wereldwijd voort op een succesvol boekjaar 2018 en streeft naar een sterke aanhoudende groei in 2019 Geverifieerde cijfers voor het boekjaar 2018: hoge groei met groepsopbrengsten van

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Fagron zet sterke omzetgroei door in eerste kwartaal Fagron realiseerde omzetgroei van 13,1%

Fagron zet sterke omzetgroei door in eerste kwartaal Fagron realiseerde omzetgroei van 13,1% Persbericht Gereglementeerde informatie Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 12 april 2019 07u00 CET Fagron zet sterke omzet door in eerste kwartaal 2019 Fagron realiseerde omzet van 13,1% Kernpunten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

David Plas. Financiële presentatie

David Plas. Financiële presentatie David Plas Financiële presentatie Gewone Algemene Vergadering 2015 1. 1 Elementen van het nettoresultaat 2. 2 Financiële structuur Brutothesaurie / nettoschulden 3. 3 Aangepast netto-actief, beurskoers

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS

Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS Gewone Algemene Vergadering 2014 SGS 1 Executive summary Executive summary Verwerving van 15% van SGS voor 2 miljard Investering sluit aan bij de strategie van GBL en voldoet aan haar strategische en financiële

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering Strategie en actieplan

Gewone Algemene Vergadering Strategie en actieplan Gewone Algemene Vergadering 2014 Strategie en actieplan Strategie en actieplan Samenvattingconclusie 1 GBL boekt stevige resultaten in 2013... 2... dankzij het nieuwe actieplan dat in 2012 van start ging...

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

persbericht 27 maart 2012

persbericht 27 maart 2012 persbericht 27 maart 2012 HEMA rapporteert positieve resultaten 2011 HEMA heeft in het boekjaar 2011 (31 januari 2011 29 januari 2012) goede resultaten behaald, in een markt met wederom afnemende non food

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar

Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar Onder Embargo tot 9/08/2018-17.40 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Ondanks een lagere orderontvangst is de omzet hoger dan vorig jaar Hoogtepunten eerste halfjaar 2018 De opbrengsten over het

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Omzetbericht. Omzetontwikkeling. Vierde kwartaal / jaar januari

Omzetbericht. Omzetontwikkeling. Vierde kwartaal / jaar januari / jaar 2009 Omzetbericht Amsterdam Ahold heeft vandaag een geconsolideerde netto-omzet bekendgemaakt van 6,8 miljard over het vierde kwartaal, dat liep tot en met 3 januari 2010. Ten opzichte van het vierde

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 Gereglementeerde informatie 28 augustus 2017 17u40 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2017 FORSE STIJGING VAN HET BEDRIJFSRESULTAAT MEDE DOOR DE OVERNAME VAN DEVIN AD EN DE BIJZONDER GUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Nadere informatie

In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten

In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten 29/07/2016 Solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in de thuismarkten 1, die aan de

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2011 bedragen 216,2 miljoen euro, een daling van 4,8% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 14/03/2012-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Een jaar met belangrijke strategische investeringen Zoals vermeld in de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal,

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010

GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER HET EERSTE SEMESTER 2010 KRACHTLIJNEN EN BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN Ter Beke groep: o Totale omzet stijgt van 191,4 tot 197,4 miljoen EUR (+3,1%); o EBITDA stijgt van

Nadere informatie

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013

Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Sleutelvragen & antwoorden voor een beter begrip van de jaarresultaten over 2013 Hoe kan het jaar 2013 worden geanalyseerd? In 2013 heeft de Groep, ondanks de situatie van de Europese energiemarkten, goede

Nadere informatie

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel

Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Persbericht 14 november 2017 Henkel bevestigt omzetverwachting voor volledig boekjaar en verhoogt verwachting van de winst per preferent aandeel Henkel zet een sterke prestatie neer in het derde kwartaal

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER 1 Brussel, 31 augustus 2011 Gereglementeerde informatie 31 augustus 2011 17.30 u. CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2011 EEN MOEILIJK JAAR 2011 ONDANKS EEN GOEDE EERSTE SEMESTER Spadel zet haar investeringsstrategie

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 31 MAART 2012 SAMENVATTING VAN HET EERSTE KWARTAAL Lichte daling van de geconsolideerde verkopen met 2,6 % in vergelijking met het eerste kwartaal van 2011 (-0,3 % bij constante

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Fagron persbericht Trading update derde kwartaal 2016

Fagron persbericht Trading update derde kwartaal 2016 Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland), 12 oktober 2016 In het derde kwartaal van 2016 heeft Fagron Groep een geconsolideerde omzet uit voortgezette activiteiten van 103,4 miljoen

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2016 Gereglementeerde informatie 30 augustus 2016 17u00 CET Omzetstijging van 4,6% op de dynamische markten die hun groei verderzetten Bedrijfsresultaat (EBIT) daalt met

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2012/2013 HOGER COURANT NETTORESULTAAT PER AANDEEL: 2,84 EUR TEN OPZICHTE

Nadere informatie

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media

PERSMEDEDELING 17 mei Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media EMBARGO 17 mei 2005 om 8.00 u. PERSMEDEDELING 17 mei 2005 Roularta-resultaat groeit naar 5,1 miljoen in eerste kwartaal dankzij Printed Media Niettegenstaande een moeilijke economische context en een zwakke

Nadere informatie

GEOGRAFISCHE SPLITSING VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN

GEOGRAFISCHE SPLITSING VAN DE BEDRIJFSOPBRENGSTEN bedrijfsopbrengsten voor het eerst boven de EUR 1 miljard sterke groei van de bedrijfsopbrengsten ondanks negatieve invloed van wisselkoersen stijging van het bedrijfsresultaat met meer dan 10% penetratie

Nadere informatie

Picanol Group + Tessenderlo Group

Picanol Group + Tessenderlo Group Picanol Group + Tessenderlo Group In 2013 nam Picanol Group het referentiebelang van 27,52% in Tessenderlo Group over van de Franse vennootschap SNPE SA. De investering vanuit Picanol Group in Tessenderlo

Nadere informatie

F N G Z E T O P N I E U W S T E R K E C I J F E R S N E E R

F N G Z E T O P N I E U W S T E R K E C I J F E R S N E E R F N G Z E T O P N I E U W S T E R K E C I J F E R S N E E R H O M E F N G Z E T O P N I E U W S T E R K E C I J F E R S N E E R F N G Z E T O P N I E U W S T E R K E C I J F E R S N E E R 3 0 / 0 4 / 2

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.

Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17. Gerealiseerde investeringen en acquisities zorgen voor een groei van de toegevoegde waarde (+14.3%), de ebitda (+13.9%) en de netto-winst (+17.0%) Kerncijfers 1H 2018 ten opzichte van 1H 2017 Mio 1H 2018

Nadere informatie

Henkel boekt sterk resultaat in het tweede kwartaal

Henkel boekt sterk resultaat in het tweede kwartaal Persbericht 10 augustus 2017 Vooruitzichten voor boekjaar 2017 bevestigd Henkel boekt sterk resultaat in het tweede kwartaal Aanzienlijke nominale omzetgroei: +9,6% naar 5.098 miljoen, mooie organische

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01)

Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen (EUR 588 miljoen) EUR 5,44 (EUR 4,01) Groep Brussel Lambert 7 november 2008 Na 7.15 u Gereglementeerde informatie - Tussentijdse verklaring Gegevens eind september 2008 (eind september 2007) Nettoresultaat (globaal/per aandeel) EUR 848 miljoen

Nadere informatie

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht

1. Voorstelling van de geconsolideerde resultaten. Groep Brussel Lambert 26 maart 2003. Persbericht Groep Brussel Lambert 26 maart 2003 Persbericht Stijging van het courante resultaat 2002 met 138% tot EUR 161 miljoen Geconsolideerd verlies van EUR 238 miljoen door impairments bij Bertelsmann (Zomba)

Nadere informatie

SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN

SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN SAMEN HET BESTE VAN HET LEVEN JAARVERSLAG 2010 Delhaize Groep in een oogopslag Delhaize Groep is een Belgische internationale voedingsdistributeur met activiteiten in zes landen op drie continenten. Delhaize

Nadere informatie

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016

Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 1 Toespraak van Nicolas Boël Voorzitter van de Raad van Bestuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 10 mei 2016 Dames en heren, Geachte aandeelhouders en vrienden, Ik wil u allen hartelijk welkom

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015 GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2015 Gereglementeerde informatie 24 augustus 2015 16u30 CET Stijging van het operationeel resultaat (EBIT) met bijna 6%, dankzij een toegenomen verkoop en de algemene beheersing

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2014

Resultaten derde kwartaal 2014 13 november 2014 Persbericht Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het derde kwartaal van 2014 gepubliceerd. Omzet K3 7,5 miljard, een stijging van 1,9% (1,5% hoger tegen ) Onderliggende operationele

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2013

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2013 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2013 - Sterke omzetgroei van bijna 15% waarvan 7% interne groei - Stijging van het recurrent bedrijfsresultaat (REBIT) met 6,5% - Investeringsprogramma's bij Koninklijke

Nadere informatie

OPERATIONEEL EN FINANCIEEL VERSLAG ONZE ONDERNEMING IN 2004

OPERATIONEEL EN FINANCIEEL VERSLAG ONZE ONDERNEMING IN 2004 16 DELHAIZE GROEP - JAARVERSLAG Omzetgroei van 3,9 % in lokale munteenheden* Stijging van de bedrijfsmarge tot een recordhoogte van 4,6 % Bedrijfswinst 15,2 % hoger aan ongewijzigde wisselkoersen* OPERATIONEEL

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

Amsterdam, 6 april Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 6 april Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 6 april 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Connected Devices Communication Technology Software Architecture User experience Retail Livestock Management Light Controls Security Management

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

Persbericht van 2 april 2013 Geconsolideerde resultaten op 31 december 2012

Persbericht van 2 april 2013 Geconsolideerde resultaten op 31 december 2012 Persbericht van 2 april 2013 Geconsolideerde resultaten op 31 december 2012 DE OMZET BEDRAAGT 35,4M GEEN DIVIDEND VOOR HET BOOKJAAR 2012 OM AAN HET FINANCIERING VAN HET KAFFA 2017 PLAN BIJ TE DRAGEN De

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

vidaxl zet nieuwe stappen in snelle groei

vidaxl zet nieuwe stappen in snelle groei persbericht vidaxl zet nieuwe stappen in snelle groei Populair vidaxl-platform nu ook open voor andere verkopers Start bouw nieuw distributiecentrum van 100.000 m² Kan niet, echt wel tv-campagne in Nederland

Nadere informatie

Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten Inkomsten bedragen KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van KEUR daalt met 4,7%

Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten Inkomsten bedragen KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van KEUR daalt met 4,7% Persbericht Halfjaarlijkse resultaten 2017: groei bedrijfsopbrengsten Inkomsten bedragen 39.508 KEUR, een stijging met 2,4%; EBITDA van 2.474 KEUR daalt met 4,7% BRUSSEL, 22 SEPTEMBER 2017 (EMBARGO tot

Nadere informatie